2024 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 66 | 88 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Váňová Jolana, Ing. | Projektová dokumentace k nahlášení stavby - ,,Lapol PN Horní Beřkovice " TZ budovy "U" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 000,00 Kč | 19 000,00 Kč | 19 000,00 Kč | 19.3.2019 | 21.3.2019 | 8.4.2019 | |
Křesťanské společenství mládeže | LT - zam. Hamplová Jitka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 11.4.2019 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 29.3.2019 | 1.4.2019 | 11.4.2019 | |
Česká tábornická unie - T.K. Finfárum Úžice, p.s. | LT - zam. Dortová Zuzana | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 23.3.2019 | 2.4.2019 | 11.4.2019 | |
MIRAKULUM s.r.o. | Vstupné do Parku Mirakulum | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 790,00 Kč | 10 790,00 Kč | 10 790,00 Kč | 26.3.2019 | 5.4.2019 | 11.4.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 905,41 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 1 905,46 Kč | 2 096,00 Kč | 14.3.2019 | 18.3.2019 | 15.4.2019 | 14.3.2019 |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 03/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 03/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 299 445,63 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,87 Kč | 177 700,76 Kč | 204 356,00 Kč | 29.3.2019 | 3.4.2019 | 15.4.2019 | 29.3.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 04/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 395 702,48 Kč | 395 702,48 Kč | 478 800,00 Kč | 3.4.2019 | 3.4.2019 | 15.4.2019 | 15.4.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 04/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 23 471,07 Kč | 23 471,07 Kč | 28 400,00 Kč | 3.4.2019 | 3.4.2019 | 15.4.2019 | 15.4.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 171,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 3 170,88 Kč | 3 488,00 Kč | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 15.4.2019 | 13.3.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 15.4.2019 | |
EPRIN spol. s r.o. | karbonová páska | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 651,00 Kč | 651,00 Kč | 651,00 Kč | 18.3.2019 | 29.3.2019 | 15.4.2019 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 04/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 15.4.2019 | 8.4.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 04/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 15.4.2019 | 8.4.2019 |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 03/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 954,00 Kč | 54 954,00 Kč | 54 954,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 16.4.2019 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 03/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 17 400,00 Kč | 17 400,00 Kč | 17 400,00 Kč | 2.4.2019 | 2.4.2019 | 16.4.2019 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 03/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 3.4.2019 | 3.4.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Vandasová Marcela | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Vandasová Marcela | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Němcová Martina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Kratochvílová Hana | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Kratochvílová Iva | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Kratochvílová Iva | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Lafantová Jana | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4.3.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Szitaiová Monika | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4.3.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Rodinné centrum Kašpárek Mělník, z.s. | LT - zam. Lenka Fořtová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 18.3.2019 | 26.3.2019 | 16.4.2019 | |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob -Roudnice nad Labem- Horní Beřkovice-Praha - SESTRA V AKCI, 8.3.2019 | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 279,00 Kč | 6 279,00 Kč | 6 279,00 Kč | 18.3.2019 | 28.3.2019 | 16.4.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 02/2019 | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 247 095,23 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -233 057,85 Kč | 14 037,15 Kč | 16 985,00 Kč | 5.3.2019 | 11.3.2019 | 16.4.2019 | 28.2.2019 |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 03/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.3.2019 | 5.4.2019 | 16.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 nemocnice | celkem 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 byty 259 | celkem 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 byty 262 | celkem 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 byty 261 | celkem 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 byty 144/176 | celkem 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | |
Lubica Tomečková | Stomatologické náhrady | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 31.3.2019 | 8.4.2019 | 16.4.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 340,90 Kč | 1 340,90 Kč | 1 340,90 Kč | 22.2.2019 | 22.2.2019 | 17.4.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 641,94 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 15 561,94 Kč | 18 774,75 Kč | 13.3.2019 | 15.3.2019 | 17.4.2019 | 13.3.2019 |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 412,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 801,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 907,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 264,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 613,31 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -749,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 35 250,00 Kč | 35 250,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 17.4.2019 | |
Jiří Maťák | Kontrola kanalizace kamerou | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 13 288,22 Kč | 13 288,22 Kč | 13 288,22 Kč | 24.2.2019 | 25.2.2019 | 17.4.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 529,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 18 530,00 Kč | 18 530,00 Kč | 26.2.2019 | 26.2.2019 | 17.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 103 497,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 267,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 997,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč | 115 762,10 Kč | 128 071,35 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 17.4.2019 | 25.2.2019 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 987,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 655,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 15 643,00 Kč | 15 643,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 17.4.2019 | |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 829,57 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 1 829,50 Kč | 2 104,00 Kč | 14.3.2019 | 18.3.2019 | 17.4.2019 | 14.3.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 800,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 800,91 Kč | 921,00 Kč | 13.3.2019 | 18.3.2019 | 17.4.2019 | 13.3.2019 |
Hematologie Litoměřice s.r.o. | Krevní obraz /Šámal Jiří - pro MUDr Adámkovou | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 120,00 Kč | 120,00 Kč | 120,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 17.4.2019 | |
2kR s.r.o. | Oprava zahradní techniky | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 774,00 Kč | 9 774,00 Kč | 9 774,00 Kč | 11.3.2019 | 14.3.2019 | 17.4.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 933,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 933,66 Kč | 24 127,03 Kč | 25.2.2019 | 26.2.2019 | 17.4.2019 | 26.2.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 269,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 269,00 Kč | 325,49 Kč | 25.2.2019 | 27.2.2019 | 17.4.2019 | 25.2.2019 |
Qi Analytical, s. r. o. | Záznamník teploty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 638,00 Kč | 1 638,00 Kč | 1 638,00 Kč | 26.2.2019 | 27.2.2019 | 17.4.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 02/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 17.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 870,92 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 870,92 Kč | 2 058,01 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 17.4.2019 | 25.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 113 806,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 404,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 302,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 127 512,41 Kč | 141 147,08 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 17.4.2019 | 28.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 42 494,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 926,77 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 43 420,93 Kč | 47 809,37 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 17.4.2019 | 1.3.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 586,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 21 587,00 Kč | 21 587,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 17.4.2019 | |
MUF - Pro s.r.o. | Laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 19 947,00 Kč | 19 947,00 Kč | 19 947,00 Kč | 15.3.2019 | 20.3.2019 | 17.4.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Tablety na čištění konvektomatu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 961,00 Kč | 4 961,00 Kč | 4 961,00 Kč | 18.3.2019 | 20.3.2019 | 17.4.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 02/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 17.4.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 350,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 830,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,28 Kč | 12 180,00 Kč | 14 476,80 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 17.4.2019 | 28.2.2019 |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 25.2.2019 | 1.3.2019 | 17.4.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 278,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 2 278,80 Kč | 2 278,80 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 17.4.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava myčky Elektrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 14 218,00 Kč | 14 218,00 Kč | 14 218,00 Kč | 18.3.2019 | 20.3.2019 | 17.4.2019 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 02/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 17.4.2019 | |
Richter Medical, s.r.o. | ložní a ostatní prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 61 988,00 Kč | 61 988,00 Kč | 61 988,00 Kč | 1.3.2019 | 5.3.2019 | 17.4.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 257,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 1 257,28 Kč | 1 383,01 Kč | 1.3.2019 | 5.3.2019 | 17.4.2019 | 4.3.2019 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 3 505,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 133,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 3 639,13 Kč | 4 193,00 Kč | 4.3.2019 | 5.3.2019 | 17.4.2019 | 4.3.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 8 078,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 8 078,40 Kč | 9 774,86 Kč | 20.3.2019 | 21.3.2019 | 17.4.2019 | 20.3.2019 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravay prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 111,00 Kč | 6 111,00 Kč | 6 111,00 Kč | 15.3.2019 | 21.3.2019 | 17.4.2019 | |
Natur comfort NP s.r.o. | pomůcky rehabilitační | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 473,00 Kč | 2 473,00 Kč | 2 473,00 Kč | 15.3.2019 | 21.3.2019 | 17.4.2019 | |
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | výsevní substrát | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 254,00 Kč | 1 254,00 Kč | 1 254,00 Kč | 21.3.2019 | 22.3.2019 | 17.4.2019 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 627,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 5 627,20 Kč | 6 809,00 Kč | 19.3.2019 | 22.3.2019 | 17.4.2019 | 19.3.2019 |
Zen systems s.r.o. | Kabely | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 201,00 Kč | 6 201,00 Kč | 6 201,00 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 17.4.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 673,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč | 673,04 Kč | 774,00 Kč | 4.3.2019 | 6.3.2019 | 17.4.2019 | 4.3.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 189,56 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 22 189,56 Kč | 24 408,52 Kč | 5.3.2019 | 6.3.2019 | 17.4.2019 | 6.3.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 023,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 023,80 Kč | 1 126,18 Kč | 5.3.2019 | 6.3.2019 | 17.4.2019 | 6.3.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 477,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 2 477,00 Kč | 2 477,00 Kč | 6.3.2019 | 6.3.2019 | 17.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 120,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 39 121,00 Kč | 39 121,00 Kč | 5.3.2019 | 5.3.2019 | 17.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 056,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 10 057,00 Kč | 10 057,00 Kč | 6.3.2019 | 6.3.2019 | 17.4.2019 | |
TOTAL PROTECT s.r.o. | reflexní vesty s potiskem, přilby ochranné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 272,00 Kč | 7 272,00 Kč | 7 272,00 Kč | 27.2.2019 | 7.3.2019 | 17.4.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 9 384,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč | 9 384,34 Kč | 10 792,00 Kč | 4.3.2019 | 7.3.2019 | 17.4.2019 | 4.3.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 26 033,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč | 26 033,91 Kč | 29 939,00 Kč | 4.3.2019 | 7.3.2019 | 17.4.2019 | 4.3.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 423,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 7 423,00 Kč | 7 423,00 Kč | 7.3.2019 | 7.3.2019 | 17.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 322,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 6 322,00 Kč | 6 322,00 Kč | 7.3.2019 | 7.3.2019 | 17.4.2019 | |
Mělnická zdravotní, a.s. | stomatolog. RTG 02/2019 | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 475,00 Kč | 2 475,00 Kč | 2 475,00 Kč | 1.3.2019 | 8.3.2019 | 17.4.2019 |