2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 29.5.2020 | 1.6.2020 | 30.6.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 308,84 Kč | 308,84 Kč | 339,72 Kč | 9.6.2020 | 9.6.2020 | 25.6.2020 | 9.6.2020 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucoronide HEIA | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 8.6.2020 | 9.6.2020 | 25.6.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 268,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 15 269,00 Kč | 15 269,00 Kč | 9.6.2020 | 9.6.2020 | 25.6.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 449,50 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 2 450,00 Kč | 2 450,00 Kč | 9.6.2020 | 9.6.2020 | 30.6.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 326,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 112,90 Kč | 8 439,56 Kč | 8 439,56 Kč | 8.6.2020 | 8.6.2020 | 18.6.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 307,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 12 307,06 Kč | 12 307,06 Kč | 9.6.2020 | 9.6.2020 | 25.6.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 192,32 Kč | 21 192,32 Kč | 21 192,32 Kč | 9.6.2020 | 9.6.2020 | 30.6.2020 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 244,50 Kč | 6 244,50 Kč | 6 244,50 Kč | 9.6.2020 | 9.6.2020 | 18.6.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 042,47 Kč | 5 042,47 Kč | 5 042,47 Kč | 9.6.2020 | 9.6.2020 | 25.6.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 258,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 14 259,29 Kč | 14 259,29 Kč | 9.6.2020 | 9.6.2020 | 25.6.2020 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 06/2020 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 771,18 Kč | 11 771,18 Kč | 11 771,18 Kč | 9.6.2020 | 9.6.2020 | 25.6.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 543,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 398,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 113,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 933,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 625,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 182,83 Kč | 24 796,30 Kč | 24 796,30 Kč | 26.5.2020 | 26.5.2020 | 30.6.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 900,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 900,66 Kč | 990,73 Kč | 7.5.2020 | 12.5.2020 | 15.6.2020 | 5.5.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 311,36 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 311,36 Kč | 1 442,50 Kč | 7.5.2020 | 12.5.2020 | 15.6.2020 | 6.5.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 62 883,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 759,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 870,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč | 79 513,55 Kč | 88 468,64 Kč | 7.5.2020 | 12.5.2020 | 15.6.2020 | 11.5.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 04/2020- byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 36 209,84 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -19 958,68 Kč celkem 0,00 Kč | 16 251,16 Kč | 19 663,90 Kč | 11.5.2020 | 12.5.2020 | 15.6.2020 | 30.4.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 089,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 1 089,20 Kč | 1 198,12 Kč | 11.5.2020 | 12.5.2020 | 15.6.2020 | 11.5.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 920,00 Kč | 1 920,00 Kč | 2 323,20 Kč | 6.5.2020 | 12.5.2020 | 5.6.2020 | 6.5.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 070,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 15 071,00 Kč | 15 071,00 Kč | 11.5.2020 | 11.5.2020 | 15.6.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 899,00 Kč | 4 899,00 Kč | 4 899,00 Kč | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 2.6.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 223,70 Kč | 17 223,70 Kč | 17 223,70 Kč | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 2.6.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 135,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 064,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 105,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 588,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 601,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 24 494,43 Kč | 24 494,43 Kč | 6.5.2020 | 6.5.2020 | 15.6.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 661,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 604,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 913,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 967,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 37 146,73 Kč | 37 146,73 Kč | 11.5.2020 | 11.5.2020 | 15.6.2020 | |
Zen systems s.r.o. | licence Win Svr 2019 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 50 327,53 Kč | 50 327,53 Kč | 50 327,53 Kč | 30.4.2020 | 5.5.2020 | 2.6.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 942,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 14 942,46 Kč | 16 436,71 Kč | 12.5.2020 | 13.5.2020 | 15.6.2020 | 12.5.2020 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 05/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 89 751,75 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 836,20 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč | 116 468,55 Kč | 116 468,55 Kč | 31.5.2020 | 10.6.2020 | 30.6.2020 | |
Lukáš Kulhánek | vahařské práce | 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 968,00 Kč | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 9.6.2020 | 10.6.2020 | 25.6.2020 | |
Linde Gas a.s. | kyslík conoxia | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 867,69 Kč | 2 867,69 Kč | 2 867,69 Kč | 5.6.2020 | 8.6.2020 | 25.6.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 5.6.2020 | 10.6.2020 | 18.6.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 178,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 6 178,40 Kč | 6 796,24 Kč | 9.6.2020 | 10.6.2020 | 25.6.2020 | 9.6.2020 |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty TWINS - květen | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč | 871,20 Kč | 871,20 Kč | 31.5.2020 | 10.6.2020 | 30.6.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 05/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 469,00 Kč | 2 469,00 Kč | 2 469,00 Kč | 5.6.2020 | 10.6.2020 | 19.6.2020 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 981,00 Kč | 981,00 Kč | 981,00 Kč | 13.5.2020 | 14.5.2020 | 25.6.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 953,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 11 953,10 Kč | 13 148,41 Kč | 13.5.2020 | 14.5.2020 | 15.6.2020 | 13.5.2020 |
SEGAS-OIL s.r.o. | Revize parních kotlů. | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 13.5.2020 | 14.5.2020 | 2.6.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 573,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 2 574,00 Kč | 2 574,00 Kč | 14.5.2020 | 14.5.2020 | 5.6.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 722,70 Kč | 1 722,70 Kč | 1 722,70 Kč | 14.5.2020 | 14.5.2020 | 15.6.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 818,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 14 817,98 Kč | 14 817,98 Kč | 14.5.2020 | 14.5.2020 | 2.6.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 094,00 Kč | 4 094,00 Kč | 4 094,00 Kč | 14.5.2020 | 14.5.2020 | 5.6.2020 | |
Mgr. Jitka Suchá | přístup na web nápadník pro aktivizaci | 501 10000 312 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 550,00 Kč | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 25.5.2020 | 11.6.2020 | 15.6.2020 | |
PROFIBA s.r.o. | vložky do koše | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 703,00 Kč | 1 703,00 Kč | 1 703,00 Kč | 11.6.2020 | 11.6.2020 | 25.6.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 944,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 2 944,50 Kč | 3 238,95 Kč | 10.6.2020 | 11.6.2020 | 25.6.2020 | 10.6.2020 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 11 550,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 11 550,04 Kč | 13 975,55 Kč | 10.6.2020 | 11.6.2020 | 30.6.2020 | 10.6.2020 |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 193,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 215,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 668,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 18 076,96 Kč | 18 076,96 Kč | 11.6.2020 | 11.6.2020 | 18.6.2020 | |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 975,86 Kč | 5 975,86 Kč | 5 975,86 Kč | 11.6.2020 | 11.6.2020 | 18.6.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 895,45 Kč | 13 895,45 Kč | 13 895,45 Kč | 14.5.2020 | 14.5.2020 | 5.6.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 568,60 Kč | 1 568,60 Kč | 1 568,60 Kč | 14.5.2020 | 14.5.2020 | 5.6.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 308,34 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 22 721,56 Kč | 25 137,63 Kč | 13.5.2020 | 15.5.2020 | 15.6.2020 | 14.5.2020 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 449,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 5 369,50 Kč | 6 441,90 Kč | 13.5.2020 | 15.5.2020 | 2.6.2020 | 13.5.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 175,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 1 175,40 Kč | 1 292,94 Kč | 14.5.2020 | 15.5.2020 | 2.6.2020 | 14.5.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 099,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 3 099,46 Kč | 3 409,41 Kč | 14.5.2020 | 15.5.2020 | 15.6.2020 | 14.5.2020 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 45 305,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 45 306,00 Kč | 45 306,00 Kč | 11.6.2020 | 11.6.2020 | 30.6.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Glukóza, KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 519,04 Kč | 16 519,04 Kč | 16 519,04 Kč | 10.6.2020 | 11.6.2020 | 25.6.2020 | |
IPVZ | seminář klinická psychologie a dětská klinická psychologie-PhDr. Ženková, Ph.D. | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 11.6.2020 | 11.6.2020 | 16.6.2020 | |
Státní zdravotní ústav | agregované výkony | 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 46,75 Kč | 46,75 Kč | 46,75 Kč | 11.6.2020 | 12.6.2020 | 24.6.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 05/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 578,00 Kč | 4 578,00 Kč | 4 578,00 Kč | 29.5.2020 | 12.6.2020 | 12.6.2020 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 915,25 Kč | 2 915,25 Kč | 2 915,25 Kč | 12.6.2020 | 12.6.2020 | 25.6.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 242,84 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 11 242,85 Kč | 11 242,85 Kč | 12.6.2020 | 12.6.2020 | 25.6.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Konzultační práce v souvislosti s aktualizací. 13.5.2020 | 518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 15.5.2020 | 15.5.2020 | 18.6.2020 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 04/2020 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 382,53 Kč | 2 382,53 Kč | 2 382,53 Kč | 15.5.2020 | 15.5.2020 | 15.6.2020 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 04/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 110 263,67 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 836,20 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,09 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,09 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 940,30 Kč | 138 744,65 Kč | 138 744,65 Kč | 30.4.2020 | 18.5.2020 | 2.6.2020 | |
Technoton | Oprava tiskárny | 511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 424,30 Kč | 3 424,30 Kč | 3 424,30 Kč | 13.5.2020 | 18.5.2020 | 15.6.2020 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 05/2020 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 18.5.2020 | 18.5.2020 | 18.6.2020 | |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 592,10 Kč | 2 592,10 Kč | 2 592,10 Kč | 15.5.2020 | 18.5.2020 | 2.6.2020 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 4 465,97 Kč | 5 135,87 Kč | 14.5.2020 | 19.5.2020 | 2.6.2020 | 14.5.2020 |
Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o. | Zpracování projek. dokumentace, ,, Výměna VZT ve stravovacím provozu" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 251 680,00 Kč | 251 680,00 Kč | 251 680,00 Kč | 14.5.2020 | 15.5.2020 | 15.6.2020 | |
Starý a partner s.r.o. | Projektová dokumentace budova A - objekt zámku ( odd. 7C + 7D) | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 151 250,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 151 250,00 Kč | 151 250,00 Kč | 151 250,00 Kč | 1.6.2020 | 1.6.2020 | 15.6.2020 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 1 026,00 Kč | 1 026,00 Kč | 1 128,60 Kč | 28.5.2020 | 31.5.2020 | 15.6.2020 | 28.5.2020 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 663,53 Kč | 8 663,53 Kč | 8 663,53 Kč | 12.6.2020 | 12.6.2020 | 25.6.2020 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 12 294,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,65 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 12 294,13 Kč | 14 876,00 Kč | 10.6.2020 | 12.6.2020 | 25.6.2020 | 10.6.2020 |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 869,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 869,15 Kč | 2 149,52 Kč | 10.6.2020 | 12.6.2020 | 25.6.2020 | 10.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 231,63 Kč | 231,63 Kč | 254,79 Kč | 11.6.2020 | 12.6.2020 | 25.6.2020 | 11.6.2020 |
COLORWAY | bravy, folie, ředidla, oleje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 160,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 880,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 720,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 080,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 080,00 Kč | 13 920,00 Kč | 13 920,00 Kč | 31.5.2020 | 8.6.2020 | 18.6.2020 | |
Mikro spol. s.r.o | servis mikroskopů | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 803,70 Kč | 4 803,70 Kč | 4 803,70 Kč | 11.6.2020 | 12.6.2020 | 25.6.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 739,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 3 739,89 Kč | 4 113,88 Kč | 15.5.2020 | 19.5.2020 | 18.6.2020 | 15.5.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 106 705,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 046,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 047,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 115 799,79 Kč | 127 957,30 Kč | 15.5.2020 | 19.5.2020 | 18.6.2020 | 18.5.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 107,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 532,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč | 11 640,79 Kč | 13 718,88 Kč | 15.5.2020 | 19.5.2020 | 18.6.2020 | 15.5.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 824,00 Kč | 824,00 Kč | 906,40 Kč | 18.5.2020 | 19.5.2020 | 18.6.2020 | 18.5.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 633,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 633,20 Kč | 696,52 Kč | 18.5.2020 | 19.5.2020 | 2.6.2020 | 18.5.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 582,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 14 582,00 Kč | 14 582,00 Kč | 19.5.2020 | 19.5.2020 | 15.6.2020 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 354,40 Kč | 2 354,40 Kč | 2 707,56 Kč | 27.5.2020 | 31.5.2020 | 15.6.2020 | 27.5.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 722,65 Kč | 794,92 Kč | 31.5.2020 | 31.5.2020 | 30.6.2020 | 28.5.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 122,59 Kč | 7 122,59 Kč | 7 834,85 Kč | 31.5.2020 | 31.5.2020 | 30.6.2020 | 28.5.2020 |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 05/2020 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 212,50 Kč | 11 212,50 Kč | 11 212,50 Kč | 2.6.2020 | 2.6.2020 | 15.6.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 70 648,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 667,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 494,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,42 Kč | 77 811,07 Kč | 86 039,98 Kč | 31.5.2020 | 31.5.2020 | 30.6.2020 | 29.5.2020 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Oprava VZT zařízení - prádelna | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 926,99 Kč | 2 926,99 Kč | 2 926,99 Kč | 15.6.2020 | 15.6.2020 | 30.6.2020 | |
Nemocnice Litoměřice, a.s. | Agregované výkony | 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 133,20 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 180,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 214,20 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 628,20 Kč | 1 155,60 Kč | 1 155,60 Kč | 12.6.2020 | 15.6.2020 | 25.6.2020 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii - OM1, III.část A. Ježková, L. Nejmanová, Š. Štětinová | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 12.6.2020 | 16.6.2020 | 19.6.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 054,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 522,50 Kč | 21 577,45 Kč | 21 577,45 Kč | 15.6.2020 | 15.6.2020 | 25.6.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 450,36 Kč | 13 450,36 Kč | 13 450,36 Kč | 16.6.2020 | 16.6.2020 | 30.6.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 681,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 1 681,04 Kč | 1 681,04 Kč | 16.6.2020 | 16.6.2020 | 30.6.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 608,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 9 608,00 Kč | 9 608,00 Kč | 19.5.2020 | 19.5.2020 | 5.6.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 296,18 Kč | 10 296,18 Kč | 10 296,18 Kč | 19.5.2020 | 19.5.2020 | 18.6.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 818,27 Kč | 4 818,27 Kč | 4 818,27 Kč | 19.5.2020 | 19.5.2020 | 5.6.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 388,90 Kč | 5 388,90 Kč | 5 388,90 Kč | 19.5.2020 | 19.5.2020 | 15.6.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 961,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 349,70 Kč | 24 311,23 Kč | 24 311,23 Kč | 18.5.2020 | 18.5.2020 | 2.6.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 945,80 Kč | 1 945,80 Kč | 1 945,80 Kč | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 2.6.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 180,61 Kč | 17 180,61 Kč | 17 180,61 Kč | 19.5.2020 | 19.5.2020 | 15.6.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 782,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 1 782,40 Kč | 1 960,64 Kč | 29.5.2020 | 2.6.2020 | 15.6.2020 | 29.5.2020 |