2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 172 940,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 172 940,00 Kč | 209 257,40 Kč | 29.5.2020 | 2.6.2020 | 15.6.2020 | 29.5.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 22 800,00 Kč | 22 800,00 Kč | 27 588,00 Kč | 29.5.2020 | 2.6.2020 | 30.6.2020 | 29.5.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 630,00 Kč | 29.5.2020 | 2.6.2020 | 30.6.2020 | 29.5.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 459,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 459,60 Kč | 2 705,56 Kč | 1.6.2020 | 2.6.2020 | 18.6.2020 | 1.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 636,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 636,51 Kč | 700,16 Kč | 1.6.2020 | 2.6.2020 | 18.6.2020 | 1.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 231,63 Kč | 231,63 Kč | 254,79 Kč | 15.6.2020 | 17.6.2020 | 30.6.2020 | 15.6.2020 |
Jolanka Cyteráková | Školení obsluh ručních motor. řetěz. pil a křovinořezu, obsluh zemních strojů | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 18.6.2020 | 18.6.2020 | 30.6.2020 | |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 616,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 425,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 15 042,00 Kč | 15 042,00 Kč | 18.6.2020 | 18.6.2020 | 30.6.2020 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace květen 2020 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 325,00 Kč | 2 325,00 Kč | 2 325,00 Kč | 11.6.2020 | 19.6.2020 | 25.6.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 06/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 509,00 Kč | 4 509,00 Kč | 4 509,00 Kč | 16.6.2020 | 19.6.2020 | 30.6.2020 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na II.Q/2020 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 24.6.2020 | 24.6.2020 | 25.6.2020 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na II.Q/2020 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 24.6.2020 | 24.6.2020 | 25.6.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 406,01 Kč | 13 406,01 Kč | 13 406,01 Kč | 19.5.2020 | 19.5.2020 | 5.6.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 157,00 Kč | 12 157,00 Kč | 12 157,00 Kč | 19.5.2020 | 19.5.2020 | 15.6.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 584,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 786,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 615,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 295,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 126,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 33 408,08 Kč | 33 408,08 Kč | 18.5.2020 | 18.5.2020 | 18.6.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 736,38 Kč | 6 736,38 Kč | 6 736,38 Kč | 19.5.2020 | 19.5.2020 | 2.6.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 556,61 Kč | 6 556,61 Kč | 6 556,61 Kč | 19.5.2020 | 19.5.2020 | 2.6.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 207,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 207,94 Kč | 228,73 Kč | 19.5.2020 | 20.5.2020 | 18.6.2020 | 19.5.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 115,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 115,75 Kč | 127,33 Kč | 19.5.2020 | 20.5.2020 | 5.6.2020 | 19.5.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 273,00 Kč | 273,00 Kč | 300,30 Kč | 19.5.2020 | 20.5.2020 | 5.6.2020 | 19.5.2020 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, hladítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 590,30 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 484,50 Kč | 2 074,80 Kč | 2 074,80 Kč | 29.5.2020 | 2.6.2020 | 15.6.2020 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 32 597,00 Kč | 32 597,00 Kč | 32 597,00 Kč | 1.6.2020 | 1.6.2020 | 18.6.2020 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 05/2020 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.5.2020 | 2.6.2020 | 15.6.2020 | |
Apeltauer Milan | Kontrola a čištění spalinových cest | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 500,00 Kč | 13 500,00 Kč | 13 500,00 Kč | 26.5.2020 | 2.6.2020 | 15.6.2020 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 05/2020 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 170,00 Kč | 23 170,00 Kč | 23 170,00 Kč | 2.6.2020 | 3.6.2020 | 18.6.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 212 053,93 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 84 780,88 Kč | 93 259,00 Kč | 29.5.2020 | 3.6.2020 | 15.6.2020 | 29.5.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 41 178,78 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,66 Kč | 269,03 Kč | 296,00 Kč | 29.5.2020 | 3.6.2020 | 15.6.2020 | 29.5.2020 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 606,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 15 607,00 Kč | 15 607,00 Kč | 3.6.2020 | 3.6.2020 | 18.6.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 899,00 Kč | 4 899,00 Kč | 4 899,00 Kč | 3.6.2020 | 3.6.2020 | 25.6.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 814,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 27 815,00 Kč | 27 815,00 Kč | 3.6.2020 | 3.6.2020 | 25.6.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 694,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 761,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 10 456,66 Kč | 10 456,66 Kč | 1.6.2020 | 1.6.2020 | 15.6.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 632,64 Kč | 22 632,64 Kč | 22 632,64 Kč | 3.6.2020 | 3.6.2020 | 25.6.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 502,28 Kč | 15 502,28 Kč | 15 502,28 Kč | 3.6.2020 | 3.6.2020 | 25.6.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 193,13 Kč | 4 193,13 Kč | 4 193,13 Kč | 3.6.2020 | 3.6.2020 | 25.6.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 517,50 Kč | 10 517,50 Kč | 10 517,50 Kč | 3.6.2020 | 3.6.2020 | 18.6.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 905,25 Kč | 5 905,25 Kč | 5 905,25 Kč | 3.6.2020 | 3.6.2020 | 18.6.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 840,78 Kč | 3 840,78 Kč | 3 840,78 Kč | 3.6.2020 | 3.6.2020 | 18.6.2020 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 555,02 Kč | 19 555,02 Kč | 19 555,02 Kč | 29.5.2020 | 4.6.2020 | 18.6.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 005,85 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 14 006,00 Kč | 14 006,00 Kč | 4.6.2020 | 4.6.2020 | 25.6.2020 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 893,49 Kč | 5 893,49 Kč | 5 893,49 Kč | 4.6.2020 | 4.6.2020 | 25.6.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 651,08 Kč | 8 651,08 Kč | 8 651,08 Kč | 4.6.2020 | 4.6.2020 | 25.6.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 295,30 Kč | 8 295,30 Kč | 8 295,30 Kč | 4.6.2020 | 4.6.2020 | 18.6.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 942,72 Kč | 3 942,72 Kč | 3 942,72 Kč | 4.6.2020 | 4.6.2020 | 18.6.2020 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 907,50 Kč | 907,50 Kč | 907,50 Kč | 4.6.2020 | 4.6.2020 | 22.6.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 123,18 Kč | 123,18 Kč | 135,50 Kč | 3.6.2020 | 4.6.2020 | 18.6.2020 | 3.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 193,20 Kč | 212,52 Kč | 3.6.2020 | 4.6.2020 | 18.6.2020 | 3.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 308,84 Kč | 308,84 Kč | 339,72 Kč | 3.6.2020 | 4.6.2020 | 18.6.2020 | 3.6.2020 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 4 780,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 4 780,00 Kč | 5 783,80 Kč | 3.6.2020 | 4.6.2020 | 18.6.2020 | 3.6.2020 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 886,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 26 818,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,28 Kč | 32 704,46 Kč | 39 219,24 Kč | 1.6.2020 | 4.6.2020 | 18.6.2020 | 1.6.2020 |
AUTOCAMP - Sedmihorky veřejná obchodní společnost | FKSP -2. záloha na ubytování v Autocampu Sedmihorky - dle smlouvy | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 133 875,00 Kč | 133 875,00 Kč | 133 875,00 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 5.6.2020 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 28.5.2020 | 3.6.2020 | 15.6.2020 | |
Dům dětí a mládeže Mělník, příspěvková organizace | LT - zam. Shymon Diana | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 3.6.2020 | 3.6.2020 | 22.6.2020 | |
Ing. Marek Hanuš | LT - zam. Ing. Lenka Novotná | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 750,00 Kč | 5 750,00 Kč | 5 750,00 Kč | 10.6.2020 | 11.6.2020 | 22.6.2020 | |
Basketbalová Akademie 2006 | LT - zam. Králová Jitka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 990,00 Kč | 1 990,00 Kč | 1 990,00 Kč | 15.6.2020 | 16.6.2020 | 22.6.2020 | |
EDEN BŘEZKA s.r.o. | Ubytování v rekr. středisku Eden Březka s.r.o. - doplatek | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 84 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | 16.6.2020 | 17.6.2020 | 23.6.2020 | |
Tělocvičná jednota Sokol Cítov | LT - zam. Blanka Veselá | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 18.6.2020 | 18.6.2020 | 26.6.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 674,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 12 674,20 Kč | 13 941,62 Kč | 19.5.2020 | 20.5.2020 | 18.6.2020 | 19.5.2020 |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně 05/2020 + kostel | 518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 277,82 Kč 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 519,83 Kč | 4 797,65 Kč | 4 797,65 Kč | 19.5.2020 | 19.5.2020 | 18.6.2020 | |
MUF - Pro s.r.o. | Mikroskopické sklo podložní, zátka, zkum. PP 16x103 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 948,90 Kč | 4 948,90 Kč | 4 948,90 Kč | 11.5.2020 | 20.5.2020 | 2.6.2020 | |
ALFA Software s.r.o. | výplatní obálky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 11.5.2020 | 18.5.2020 | 2.6.2020 | |
ElPe CZ, s.r.o. | nouzová svítidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 090,33 Kč | 6 090,33 Kč | 6 090,33 Kč | 14.5.2020 | 21.5.2020 | 15.6.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Kontrola účinnosti sterilizace. | 518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 680,15 Kč | 2 680,15 Kč | 2 680,15 Kč | 14.5.2020 | 21.5.2020 | 12.6.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CALIBRATION SET | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 059,28 Kč | 4 059,28 Kč | 4 059,28 Kč | 20.5.2020 | 21.5.2020 | 5.6.2020 | |
Junák - český skaut, středisko Silmaril Praha, z. s. | LT - zam. Petra Brychová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 19.6.2020 | 22.6.2020 | 26.6.2020 | |
Travelity s.r.o. | LT - zam. Diana Shymon | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 23.6.2020 | 23.6.2020 | 26.6.2020 | |
Tělocvičná jednota Sokol Cítov | LT - zam. Lucie Bártová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 17.6.2020 | 23.6.2020 | 26.6.2020 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 04/2020 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 2.6.2020 | 30.4.2020 |
JUDr. Hana Cibulková, súdný exekútor | odměna za sepsání návrhu na vykonání exekuce 19,90 EUR | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 538,30 Kč | 538,30 Kč | 538,30 Kč | 27.5.2020 | 28.5.2020 | 1.6.2020 | 27.5.2020 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 05/2020 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 29.5.2020 | 29.5.2020 | 30.6.2020 | 29.5.2020 |
ELZA systém s.r.o. | Elektroinstalace půdních prostor budova A | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 075,50 Kč | 43 651,36 Kč | 36 075,50 Kč | 26.5.2020 | 29.5.2020 | 25.6.2020 | 26.5.2020 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 05/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 599,00 Kč | 2 599,00 Kč | 2 599,00 Kč | 18.5.2020 | 21.5.2020 | 1.6.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 552,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 5 552,00 Kč | 5 552,00 Kč | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 15.6.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 694,45 Kč | 25 694,45 Kč | 25 694,45 Kč | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 15.6.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 782,85 Kč | 4 782,85 Kč | 4 782,85 Kč | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 15.6.2020 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 939,04 Kč | 3 939,04 Kč | 3 939,04 Kč | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 15.6.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 183,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 6 183,16 Kč | 6 183,16 Kč | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 15.6.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 258,07 Kč | 16 258,07 Kč | 16 258,07 Kč | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 15.6.2020 | |
ELZA systém s.r.o. | Montáž stropních ventilátorů na odd 7D - 3. NP vlevo budova A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 46 482,00 Kč | 56 243,22 Kč | 46 482,00 Kč | 26.5.2020 | 29.5.2020 | 22.6.2020 | 26.5.2020 |
ELZA systém s.r.o. | Montáž stropních ventilátorů na odd 1A - 3. NP vpravo budova A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 45 880,00 Kč | 55 514,80 Kč | 45 880,00 Kč | 26.5.2020 | 29.5.2020 | 22.6.2020 | 26.5.2020 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 05/2020 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 130,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 85 170,00 Kč | 149 193,00 Kč | 123 300,00 Kč | 31.5.2020 | 31.5.2020 | 30.6.2020 | 31.5.2020 |
David Blažej | Rekonstrukce střechy - budova J. | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 937 214,00 Kč | 1 134 028,94 Kč | 937 214,00 Kč | 1.6.2020 | 3.6.2020 | 19.6.2020 | 1.6.2020 |
JE-Art s.r.o. | Oprava fasády objektu G | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 635 611,37 Kč 441 01000 - rezerva na opravu fasády budova G; celkem 635 611,37 Kč | 769 089,76 Kč | 635 611,37 Kč | 31.5.2020 | 1.6.2020 | 25.6.2020 | 31.5.2020 |
ELZA systém s.r.o. | Elektrikářské práce v PNHoB dle Smlouvy o dílo z 23.9.2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 359 275,00 Kč | 434 722,75 Kč | 359 275,00 Kč | 26.5.2020 | 9.6.2020 | 25.6.2020 | 26.5.2020 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 06/2020 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 755,00 Kč | 29 953,55 Kč | 24 755,00 Kč | 8.6.2020 | 17.6.2020 | 30.6.2020 | 8.6.2020 |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-lékař 09/2020- 7-8/2021 | celkem 435,00 Kč | 435,00 Kč | 435,00 Kč | 26.5.2020 | 26.5.2020 | 5.6.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 003,95 Kč | 2 003,95 Kč | 2 204,35 Kč | 15.3.2020 | 18.3.2020 | 15.6.2020 | 12.3.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč | 686,99 Kč | 755,69 Kč | 22.3.2020 | 24.3.2020 | 18.6.2020 | 17.3.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 638,36 Kč | 1 638,36 Kč | 1 802,20 Kč | 22.3.2020 | 24.3.2020 | 2.6.2020 | 18.3.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 204,98 Kč | 204,98 Kč | 225,48 Kč | 22.3.2020 | 24.3.2020 | 18.6.2020 | 20.3.2020 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 039,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 105,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 355,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 595,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 712,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 41 808,25 Kč | 41 808,25 Kč | 21.5.2020 | 21.5.2020 | 25.6.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 800,10 Kč | 1 800,10 Kč | 1 800,10 Kč | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 5.6.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 7 074,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč | 7 074,04 Kč | 8 559,59 Kč | 20.5.2020 | 22.5.2020 | 5.6.2020 | 20.5.2020 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 3 567,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,24 Kč | 3 567,20 Kč | 4 316,31 Kč | 20.5.2020 | 22.5.2020 | 5.6.2020 | 20.5.2020 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 24 754,62 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 24 754,62 Kč | 27 230,08 Kč | 21.5.2020 | 22.5.2020 | 18.6.2020 | 21.5.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 656,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 472,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 129,50 Kč | 1 275,30 Kč | 21.5.2020 | 22.5.2020 | 5.6.2020 | 21.5.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 537,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 12 537,40 Kč | 13 791,14 Kč | 21.5.2020 | 22.5.2020 | 18.6.2020 | 21.5.2020 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 854,00 Kč | 854,00 Kč | 854,00 Kč | 16.6.2020 | 18.6.2020 | 21.7.2020 | |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídka A+B | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 52 663,01 Kč | 52 663,01 Kč | 52 663,01 Kč | 17.6.2020 | 17.6.2020 | 21.7.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 1 231,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 1 231,20 Kč | 1 489,75 Kč | 17.6.2020 | 18.6.2020 | 3.7.2020 | 17.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 925,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 7 925,30 Kč | 8 717,83 Kč | 17.6.2020 | 18.6.2020 | 21.7.2020 | 17.6.2020 |