2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | výměna filtru ve VZT - servis kuřárna | 511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 749,12 Kč | 2 749,12 Kč | 2 749,12 Kč | 23.6.2020 | 23.6.2020 | 9.7.2020 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 688,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 123,98 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 1 812,58 Kč | 2 091,91 Kč | 1.7.2020 | 3.7.2020 | 15.7.2020 | 1.7.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 284,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 2 284,90 Kč | 2 513,39 Kč | 3.7.2020 | 3.7.2020 | 31.7.2020 | 3.7.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 36,02 Kč | 36,02 Kč | 39,62 Kč | 3.7.2020 | 3.7.2020 | 21.7.2020 | 3.7.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 446,00 Kč | 1 446,00 Kč | 1 590,60 Kč | 3.7.2020 | 3.7.2020 | 31.7.2020 | 3.7.2020 |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava masovky ALBA | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 5.6.2020 | 1.7.2020 | 21.7.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 49 180,77 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč | 8 270,83 Kč | 9 098,00 Kč | 30.6.2020 | 3.7.2020 | 15.7.2020 | 30.6.2020 |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 10.7.2020 | 14.7.2020 | 29.7.2020 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu - budova F - stř. 452,472 | 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 673,00 Kč 518 10012 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 027,00 Kč | 17 787,00 Kč | 14 700,00 Kč | 29.5.2020 | 9.6.2020 | 9.7.2020 | 29.5.2020 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 06/2020 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 30.6.2020 | 1.7.2020 | 27.7.2020 | 30.6.2020 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy na budově P (nad lakovnou) dle sml. o dílo z 11.11.2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 101 399,81 Kč | 122 693,78 Kč | 101 399,81 Kč | 30.6.2020 | 1.7.2020 | 27.7.2020 | 30.6.2020 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Montáž parapetů dle dodatku č.1 z 19.6.2020 k SOD 11.11.2019-oprava "J" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 72 846,00 Kč | 88 143,66 Kč | 72 846,00 Kč | 30.6.2020 | 1.7.2020 | 27.7.2020 | 30.6.2020 |
David Blažej | Rekonstrukce střechy - budova J. | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 711 849,00 Kč | 861 337,29 Kč | 711 849,00 Kč | 1.7.2020 | 2.7.2020 | 27.7.2020 | 1.7.2020 |
JE-Art s.r.o. | Oprava fasády objektu G + oprava elektro objekt G | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 133 484,61 Kč 441 01000 - rezerva na opravu fasády budova G; celkem 1 099 084,42 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 226 543,60 Kč 441 02000 - rezerva na opravu elektro budova G; celkem 159 463,08 Kč | 1 645 634,14 Kč | 1 360 028,21 Kč | 30.6.2020 | 3.7.2020 | 27.7.2020 | 30.6.2020 |
JE-Art s.r.o. | Oprava fasády objektu G + oprava elektro objekt G | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 133 484,61 Kč 441 01000 - rezerva na opravu fasády budova G; celkem 1 099 084,42 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 226 543,60 Kč 441 02000 - rezerva na opravu elektro budova G; celkem 159 463,08 Kč | 1 645 634,14 Kč | 1 360 028,21 Kč | 30.6.2020 | 3.7.2020 | 27.7.2020 | 30.6.2020 |
AirPlus, spol. s r.o. | pravidelný servis a revize klimatizací - budova O, 312 | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 970,00 Kč | 7 223,70 Kč | 5 970,00 Kč | 13.7.2020 | 15.7.2020 | 31.7.2020 | 7.7.2020 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 485,00 Kč | 1 485,00 Kč | 1 485,00 Kč | 26.5.2020 | 27.5.2020 | 9.7.2020 | |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 083,00 Kč | 39 083,00 Kč | 39 083,00 Kč | 27.5.2020 | 27.5.2020 | 27.7.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 364,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 2 364,50 Kč | 2 600,95 Kč | 27.5.2020 | 29.5.2020 | 27.7.2020 | 27.5.2020 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 776,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 776,75 Kč | 893,26 Kč | 1.6.2020 | 2.6.2020 | 3.7.2020 | 1.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 144,56 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 12 144,56 Kč | 13 359,02 Kč | 1.6.2020 | 2.6.2020 | 3.7.2020 | 1.6.2020 |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 05/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.5.2020 | 2.6.2020 | 3.7.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 06/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.6.2020 | 2.6.2020 | 3.7.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 655,83 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 15 656,00 Kč | 15 656,00 Kč | 23.6.2020 | 23.6.2020 | 27.7.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 742,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 892,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 383,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 846,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 823,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 37 688,26 Kč | 37 688,26 Kč | 22.6.2020 | 22.6.2020 | 27.7.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 638,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 638,10 Kč | 1 801,91 Kč | 22.6.2020 | 24.6.2020 | 27.7.2020 | 23.6.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 296,00 Kč | 3 296,00 Kč | 3 625,60 Kč | 22.6.2020 | 24.6.2020 | 27.7.2020 | 18.6.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 948,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 948,82 Kč | 1 043,70 Kč | 22.6.2020 | 24.6.2020 | 27.7.2020 | 23.6.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 51 616,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 594,65 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 877,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,46 Kč | 58 089,03 Kč | 64 334,24 Kč | 22.6.2020 | 24.6.2020 | 27.7.2020 | 23.6.2020 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 906,00 Kč | 906,00 Kč | 996,60 Kč | 23.6.2020 | 24.6.2020 | 9.7.2020 | 23.6.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 235 250,71 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,78 Kč | 107 977,20 Kč | 118 775,00 Kč | 30.6.2020 | 3.7.2020 | 15.7.2020 | 30.6.2020 |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 06/2020 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 3.7.2020 | 3.7.2020 | 21.7.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva - transakce - za DS | 518 01020 901 - poštovné; celkem 15,00 Kč | 15,00 Kč | 15,00 Kč | 3.7.2020 | 7.7.2020 | 21.7.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 686,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 6 686,00 Kč | 6 686,00 Kč | 3.7.2020 | 3.7.2020 | 27.7.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 714,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 1 715,00 Kč | 1 715,00 Kč | 3.7.2020 | 3.7.2020 | 27.7.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 538,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 8 538,87 Kč | 8 538,87 Kč | 3.7.2020 | 3.7.2020 | 27.7.2020 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 07/2020 nemocnice | celkem 239 760,00 Kč | 239 760,00 Kč | 239 760,00 Kč | 23.6.2020 | 25.6.2020 | 15.7.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2020 - V Sídlišti 259 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2020 - V Sídlišti 144 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2020 - V Sídlišti 156 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | WC mísa kombi | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 056,00 Kč | 3 056,00 Kč | 3 056,00 Kč | 2.6.2020 | 3.6.2020 | 21.7.2020 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 06/2020 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 2.6.2020 | 2.6.2020 | 3.7.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 031,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 260,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 283,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 248,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 943,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 182,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 40 949,20 Kč | 40 949,20 Kč | 1.6.2020 | 1.6.2020 | 3.7.2020 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 417,93 Kč | 26 417,93 Kč | 26 417,93 Kč | 3.6.2020 | 4.6.2020 | 3.7.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 510,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 10 510,80 Kč | 11 561,88 Kč | 2.6.2020 | 4.6.2020 | 3.7.2020 | 2.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 1 914,00 Kč | 3.6.2020 | 4.6.2020 | 3.7.2020 | 3.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 116,82 Kč | 116,82 Kč | 128,50 Kč | 3.6.2020 | 4.6.2020 | 3.7.2020 | 3.6.2020 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 573,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 6 573,05 Kč | 7 559,00 Kč | 2.6.2020 | 4.6.2020 | 3.7.2020 | 2.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 720,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 720,57 Kč | 792,63 Kč | 24.6.2020 | 24.6.2020 | 9.7.2020 | 24.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 538,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 4 538,80 Kč | 4 992,68 Kč | 24.6.2020 | 24.6.2020 | 27.7.2020 | 24.6.2020 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 586,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,53 Kč | 34 586,00 Kč | 34 586,00 Kč | 24.6.2020 | 24.6.2020 | 15.7.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 381,29 Kč | 9 381,29 Kč | 9 381,29 Kč | 24.6.2020 | 24.6.2020 | 15.7.2020 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu a opravu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 572,00 Kč | 4 572,00 Kč | 4 572,00 Kč | 23.6.2020 | 25.6.2020 | 22.7.2020 | |
Vladislav Korčák | drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 606,00 Kč | 31 606,00 Kč | 31 606,00 Kč | 25.6.2020 | 25.6.2020 | 27.7.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 121,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 13 122,00 Kč | 13 122,00 Kč | 25.6.2020 | 25.6.2020 | 15.7.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 084,74 Kč | 15 084,74 Kč | 15 084,74 Kč | 25.6.2020 | 25.6.2020 | 9.7.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 249,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 430,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 001,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 513,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 957,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 32 153,43 Kč | 32 153,43 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 31.7.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 496,23 Kč | 16 496,23 Kč | 16 496,23 Kč | 3.7.2020 | 3.7.2020 | 21.7.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 170,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 6 170,45 Kč | 6 170,45 Kč | 3.7.2020 | 3.7.2020 | 21.7.2020 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 06/2020 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 30.6.2020 | 7.7.2020 | 15.7.2020 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za červen 2020 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 44 662,00 Kč | 44 662,00 Kč | 44 662,00 Kč | 30.6.2020 | 7.7.2020 | 15.7.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 30.6.2020 | 2.7.2020 | 27.7.2020 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 06/2020 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 14 512,50 Kč | 14 512,50 Kč | 14 512,50 Kč | 7.7.2020 | 7.7.2020 | 15.7.2020 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 112,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 817,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,38 Kč | 6 930,00 Kč | 8 138,54 Kč | 1.7.2020 | 7.7.2020 | 15.7.2020 | 1.7.2020 |
BIO-RAD spol.s r.o. | QUAL URINE TOX LIQ SP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 730,02 Kč | 6 730,02 Kč | 6 730,02 Kč | 8.7.2020 | 8.7.2020 | 21.7.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2020 - V Sídlišti 157 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2020 - V Sídlišti 158 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2020 - V Sídlišti 159 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2020 - V Sídlišti 176 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2020 - V Sídlišti 200 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2020 - V Sídlišti 201 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2020 - V Sídlišti 261 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 3.6.2020 | 5.6.2020 | 3.7.2020 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | domácí potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 154,84 Kč | 18 154,84 Kč | 18 154,84 Kč | 4.6.2020 | 5.6.2020 | 3.7.2020 | |
Filip Latislav | Razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 485,00 Kč | 485,00 Kč | 485,00 Kč | 5.6.2020 | 5.6.2020 | 3.7.2020 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 080,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 080,87 Kč | 1 243,00 Kč | 2.6.2020 | 5.6.2020 | 3.7.2020 | 2.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 1 914,00 Kč | 4.6.2020 | 5.6.2020 | 3.7.2020 | 4.6.2020 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 048,80 Kč | 1 048,80 Kč | 1 048,80 Kč | 5.6.2020 | 5.6.2020 | 9.7.2020 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 05/2020 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 5.6.2020 | 5.6.2020 | 3.7.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 620,10 Kč | 3 620,10 Kč | 3 620,10 Kč | 25.6.2020 | 25.6.2020 | 9.7.2020 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | BUP - set (E2P BuprenorphineRgts 30ml) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 962,34 Kč | 6 962,34 Kč | 6 962,34 Kč | 25.6.2020 | 25.6.2020 | 9.7.2020 | |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. | Servis kanalizačních systémů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 24 310,00 Kč | 24 310,00 Kč | 24 310,00 Kč | 22.6.2020 | 25.6.2020 | 9.7.2020 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | Servisní výměna | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 955,62 Kč | 5 955,62 Kč | 5 955,62 Kč | 18.6.2020 | 25.6.2020 | 3.7.2020 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | Dispenser CLASSIC AC stříbrný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 65 303,70 Kč | 65 303,70 Kč | 65 303,70 Kč | 18.6.2020 | 25.6.2020 | 3.7.2020 | |
Zen systems s.r.o. | switche | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 947,50 Kč | 29 947,50 Kč | 29 947,50 Kč | 12.6.2020 | 25.6.2020 | 15.7.2020 | |
Linde Gas a.s. | denní nájem za lahve LIV nad rámec smlouvy ( krizová opatření) | 518 03040 411 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 549,04 Kč 518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 549,04 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 549,04 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 549,03 Kč | 2 196,15 Kč | 2 196,15 Kč | 30.6.2020 | 8.7.2020 | 21.7.2020 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 06/2020 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 907,50 Kč | 22 907,50 Kč | 22 907,50 Kč | 7.7.2020 | 8.7.2020 | 21.7.2020 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 212,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,64 Kč | 7 212,17 Kč | 8 294,00 Kč | 2.7.2020 | 8.7.2020 | 31.7.2020 | 2.7.2020 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 18 558,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 18 558,26 Kč | 21 342,00 Kč | 2.7.2020 | 8.7.2020 | 31.7.2020 | 2.7.2020 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 362,61 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,33 Kč | 362,61 Kč | 417,00 Kč | 2.7.2020 | 8.7.2020 | 31.7.2020 | 2.7.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 07/2020 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 16.7.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 07/2020 byty 144/176 + 261 | celkem 24 940,00 Kč celkem 5 440,00 Kč | 30 380,00 Kč | 30 380,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 16.7.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 07/2020 byty 262 + 259 | celkem 4 910,00 Kč celkem 8 000,00 Kč | 12 910,00 Kč | 12 910,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 16.7.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 07/2020 Rariková D. | celkem 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | |
Zásobování a.s. | dary - sušáky na prádlo | celkem 1 427,00 Kč | 1 427,00 Kč | 1 427,00 Kč | 2.7.2020 | 3.7.2020 | 9.7.2020 |