2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomberox s.r.o. | kanálový krtek, klíče na hadicové spojky | celkem 1 556,00 Kč | 1 556,00 Kč | 1 556,00 Kč | 8.7.2020 | 9.7.2020 | 15.7.2020 | |
SIKO KOUPELNY a.s. | umyvadlo + +příslušenství, baterie umyvadlová | celkem 4 968,00 Kč | 4 968,00 Kč | 4 968,00 Kč | 9.7.2020 | 10.7.2020 | 21.7.2020 | |
Kosmas s.r.o. | odborná literatura-vedoucí psycholog | celkem 936,00 Kč | 936,00 Kč | 936,00 Kč | 13.7.2020 | 14.7.2020 | 22.7.2020 | |
Testudo Cor. s.r.o. | Obnovovací poplatek a hostování domény centrumberkovice.cz v programu Clasic | celkem 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 14.7.2020 | 14.7.2020 | 22.7.2020 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | skříňka, umyvadlo, osvětlení | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 908,00 Kč | 9 908,00 Kč | 9 908,00 Kč | 14.7.2020 | 14.7.2020 | 16.7.2020 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | pohovka, sprcha | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 039,00 Kč | 9 039,00 Kč | 9 039,00 Kč | 14.7.2020 | 14.7.2020 | 16.7.2020 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | pohovka, sprcha | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 039,00 Kč | 9 039,00 Kč | 9 039,00 Kč | 14.7.2020 | 14.7.2020 | 16.7.2020 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | dřez nerezový, baterie stojánková | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 380,00 Kč | 3 380,00 Kč | 3 380,00 Kč | 14.7.2020 | 14.7.2020 | 16.7.2020 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 25 968,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,73 Kč | 25 968,70 Kč | 29 864,00 Kč | 2.6.2020 | 8.6.2020 | 3.7.2020 | 2.6.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 05/2020- nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 368 759,15 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -326 983,47 Kč celkem 0,00 Kč | 41 775,68 Kč | 50 548,57 Kč | 8.6.2020 | 8.6.2020 | 9.7.2020 | 31.5.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 05/2020- byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 28 851,29 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -19 958,68 Kč celkem 0,00 Kč | 8 892,61 Kč | 10 760,06 Kč | 8.6.2020 | 8.6.2020 | 9.7.2020 | 31.5.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 527,56 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 527,56 Kč | 1 680,32 Kč | 7.6.2020 | 9.6.2020 | 9.7.2020 | 4.6.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 126,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 17 126,95 Kč | 18 839,65 Kč | 7.6.2020 | 9.6.2020 | 9.7.2020 | 5.6.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 61 725,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 047,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 573,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 78 347,24 Kč | 87 287,47 Kč | 7.6.2020 | 9.6.2020 | 9.7.2020 | 8.6.2020 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 05/2020 - FONS Openlims, LIS (Laboratorní informační systém) | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 854,38 Kč | 5 854,38 Kč | 5 854,38 Kč | 9.6.2020 | 9.6.2020 | 9.7.2020 | |
Zen systems s.r.o. | zdroje napajeni | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 307,60 Kč | 4 307,60 Kč | 4 307,60 Kč | 12.6.2020 | 25.6.2020 | 15.7.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 27 691,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 27 691,61 Kč | 33 506,85 Kč | 24.6.2020 | 26.6.2020 | 9.7.2020 | 24.6.2020 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 413,22 Kč | 23 554,54 Kč | 24.6.2020 | 26.6.2020 | 27.7.2020 | 25.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 399,57 Kč | 399,57 Kč | 439,53 Kč | 25.6.2020 | 26.6.2020 | 9.7.2020 | 25.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 561,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 3 561,80 Kč | 3 917,98 Kč | 25.6.2020 | 26.6.2020 | 27.7.2020 | 25.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 341,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 8 341,00 Kč | 9 175,10 Kč | 25.6.2020 | 26.6.2020 | 27.7.2020 | 25.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 1 350,80 Kč | 26.6.2020 | 26.6.2020 | 27.7.2020 | 26.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 105,85 Kč | 6 105,86 Kč | 6 716,45 Kč | 7.7.2020 | 8.7.2020 | 27.7.2020 | 7.7.2020 |
Professional support s.r.o. | prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 316,32 Kč | 39 316,32 Kč | 39 316,32 Kč | 3.7.2020 | 3.7.2020 | 31.7.2020 | |
Zen systems s.r.o. | tiskárna + tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 009,38 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 756,08 Kč | 30 765,46 Kč | 30 765,46 Kč | 1.7.2020 | 9.7.2020 | 31.7.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | mixér krevních vzorků | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 769,00 Kč | 10 769,00 Kč | 10 769,00 Kč | 2.7.2020 | 7.7.2020 | 21.7.2020 | |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 336,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 891,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 18 228,13 Kč | 18 228,13 Kč | 9.7.2020 | 9.7.2020 | 21.7.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 167,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 11 168,00 Kč | 11 168,00 Kč | 9.7.2020 | 9.7.2020 | 27.7.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 154,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 1 154,40 Kč | 1 269,84 Kč | 9.6.2020 | 9.6.2020 | 9.7.2020 | 9.6.2020 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 547,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 314,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 359,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 769,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 25 616,83 Kč | 25 616,83 Kč | 8.6.2020 | 8.6.2020 | 9.7.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 43 346,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 43 346,88 Kč | 47 681,57 Kč | 8.6.2020 | 10.6.2020 | 9.7.2020 | 9.6.2020 |
Mevatec, s.r.o. | Vložka do koše | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 628,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 627,99 Kč | 627,99 Kč | 9.6.2020 | 10.6.2020 | 9.7.2020 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 153,03 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 1 153,00 Kč | 1 153,00 Kč | 9.6.2020 | 10.6.2020 | 27.7.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 029,82 Kč | 12 029,82 Kč | 13 232,80 Kč | 9.6.2020 | 10.6.2020 | 9.7.2020 | 9.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 347,38 Kč | 347,38 Kč | 382,12 Kč | 26.6.2020 | 26.6.2020 | 15.7.2020 | 26.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 089,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 1 089,20 Kč | 1 198,12 Kč | 26.6.2020 | 29.6.2020 | 27.7.2020 | 26.6.2020 |
Technoton | tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 593,10 Kč | 31 593,10 Kč | 31 593,10 Kč | 16.6.2020 | 29.6.2020 | 21.7.2020 | |
Technoton | tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 044,82 Kč | 38 044,82 Kč | 38 044,82 Kč | 16.6.2020 | 29.6.2020 | 21.7.2020 | |
FarmTechnik, s.r.o. | oleje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 931,70 Kč | 931,70 Kč | 931,70 Kč | 25.6.2020 | 30.6.2020 | 27.7.2020 | |
Démos trade, a.s. | desky a hrany - oprava a výroba nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 735,00 Kč | 24 735,00 Kč | 24 735,00 Kč | 24.6.2020 | 26.6.2020 | 27.7.2020 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 546,00 Kč | 546,00 Kč | 546,00 Kč | 23.6.2020 | 30.6.2020 | 27.7.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 318,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 10 319,00 Kč | 10 319,00 Kč | 9.7.2020 | 9.7.2020 | 27.7.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 783,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 33 784,00 Kč | 33 784,00 Kč | 9.7.2020 | 9.7.2020 | 27.7.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 184,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 3 184,00 Kč | 3 184,00 Kč | 9.7.2020 | 9.7.2020 | 27.7.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 505,75 Kč | 11 505,75 Kč | 11 505,75 Kč | 7.7.2020 | 7.7.2020 | 21.7.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 562,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 15 562,25 Kč | 15 562,25 Kč | 9.7.2020 | 9.7.2020 | 27.7.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 630,57 Kč | 15 630,57 Kč | 15 630,57 Kč | 9.7.2020 | 9.7.2020 | 27.7.2020 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 05/2020 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -196 572,73 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 202 951,44 Kč celkem 0,00 Kč | 6 378,71 Kč | 7 718,25 Kč | 8.6.2020 | 10.6.2020 | 9.7.2020 | 31.5.2020 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 900,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 32 900,49 Kč | 36 190,54 Kč | 9.6.2020 | 10.6.2020 | 9.7.2020 | 9.6.2020 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 130,00 Kč | 4 130,00 Kč | 4 130,00 Kč | 9.6.2020 | 10.6.2020 | 9.7.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 244,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 7 244,30 Kč | 7 968,73 Kč | 10.6.2020 | 11.6.2020 | 9.7.2020 | 10.6.2020 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 184,35 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 3 184,00 Kč | 3 184,00 Kč | 11.6.2020 | 11.6.2020 | 3.7.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 064,14 Kč | 5 064,14 Kč | 5 064,14 Kč | 11.6.2020 | 11.6.2020 | 3.7.2020 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 29.6.2020 | 30.6.2020 | 27.7.2020 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | Kancelářské potřeby a materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 961,45 Kč | 7 961,45 Kč | 7 961,45 Kč | 29.6.2020 | 30.6.2020 | 27.7.2020 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | Papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 764,70 Kč | 9 764,70 Kč | 9 764,70 Kč | 29.6.2020 | 30.6.2020 | 27.7.2020 | |
BERNAT MOUNTING a.s. | Kování | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 965,00 Kč | 1 965,00 Kč | 1 965,00 Kč | 24.6.2020 | 26.6.2020 | 9.7.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 997,54 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 12 998,00 Kč | 12 998,00 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 3.7.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 038,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 12 039,00 Kč | 12 039,00 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 9.7.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 984,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 13 985,00 Kč | 13 985,00 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 9.7.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 865,87 Kč | 15 865,87 Kč | 15 865,87 Kč | 9.7.2020 | 9.7.2020 | 27.7.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 249,37 Kč | 9 249,37 Kč | 9 249,37 Kč | 9.7.2020 | 9.7.2020 | 21.7.2020 | |
Schubert CZ spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 023,14 Kč | 1 023,14 Kč | 1 238,00 Kč | 7.7.2020 | 9.7.2020 | 21.7.2020 | 7.7.2020 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 7 020,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 7 020,95 Kč | 8 495,35 Kč | 8.7.2020 | 9.7.2020 | 27.7.2020 | 8.7.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 236,59 Kč | 236,59 Kč | 260,25 Kč | 8.7.2020 | 9.7.2020 | 27.7.2020 | 8.7.2020 |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Reinstalace programů | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 3 448,50 Kč | 3 448,50 Kč | 3 448,50 Kč | 9.7.2020 | 9.7.2020 | 27.7.2020 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy GURMED M - 06/2020 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 771,18 Kč | 11 771,18 Kč | 11 771,18 Kč | 9.7.2020 | 10.7.2020 | 27.7.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | Potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 645,15 Kč | 645,15 Kč | 645,15 Kč | 2.6.2020 | 12.6.2020 | 9.7.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 670,00 Kč | 3 670,00 Kč | 3 670,00 Kč | 12.6.2020 | 12.6.2020 | 3.7.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 435,20 Kč | 1 435,20 Kč | 1 435,20 Kč | 12.6.2020 | 12.6.2020 | 15.7.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 959,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 1 960,00 Kč | 1 960,00 Kč | 12.6.2020 | 12.6.2020 | 3.7.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 831,28 Kč | 1 831,28 Kč | 1 831,28 Kč | 12.6.2020 | 12.6.2020 | 3.7.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 449,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 105,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 496,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 345,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 768,75 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 29 165,73 Kč | 29 165,73 Kč | 11.6.2020 | 11.6.2020 | 15.7.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 360,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 4 360,70 Kč | 4 796,77 Kč | 11.6.2020 | 12.6.2020 | 15.7.2020 | 11.6.2020 |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy, sáčky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 256,23 Kč | 2 256,23 Kč | 2 256,23 Kč | 8.6.2020 | 15.6.2020 | 9.7.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 132,12 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 14 132,00 Kč | 14 132,00 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 27.7.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 007,40 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 24 007,00 Kč | 24 007,00 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 21.7.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 669,80 Kč | 1 669,80 Kč | 1 669,80 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 27.7.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 633,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 5 634,00 Kč | 5 634,00 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 21.7.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 164,15 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 4 164,00 Kč | 4 164,00 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 21.7.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 605,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 935,77 Kč | 17 541,33 Kč | 17 541,33 Kč | 29.6.2020 | 29.6.2020 | 9.7.2020 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty TWINS - červen | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč | 871,20 Kč | 871,20 Kč | 30.6.2020 | 10.7.2020 | 27.7.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 449,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 449,49 Kč | 6 449,49 Kč | 10.7.2020 | 10.7.2020 | 27.7.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 689,31 Kč | 689,31 Kč | 689,31 Kč | 10.7.2020 | 10.7.2020 | 27.7.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 660,44 Kč | 17 660,44 Kč | 17 660,44 Kč | 10.7.2020 | 10.7.2020 | 27.7.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 800,90 Kč | 12 800,90 Kč | 12 800,90 Kč | 10.7.2020 | 10.7.2020 | 27.7.2020 | |
KOBRA kartáče s.r.o. | stěrky, násady | 501 07060 740 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 2 756,00 Kč | 2 756,00 Kč | 2 756,00 Kč | 2.7.2020 | 9.7.2020 | 21.7.2020 | |
M-3D geo, s.r.o. | geodetické práce na objektu "J" v rámci EPS | 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 416 482,00 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 416 482,00 Kč | 416 482,00 Kč | 416 482,00 Kč | 24.6.2020 | 10.7.2020 | 21.7.2020 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 05/2020 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 404,87 Kč | 2 404,87 Kč | 2 404,87 Kč | 12.6.2020 | 12.6.2020 | 9.7.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 150,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 2 150,60 Kč | 2 365,66 Kč | 12.6.2020 | 15.6.2020 | 15.7.2020 | 12.6.2020 |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 05/2020 | 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 36,50 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 481,50 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 665,50 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 164,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 36,50 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 27,50 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 365,50 Kč 518 10011 411 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 406,50 Kč | 2 183,50 Kč | 2 183,50 Kč | 12.6.2020 | 15.6.2020 | 15.7.2020 | |
ZONT s.r.o. | za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office III.Q.2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 13.6.2020 | 16.6.2020 | 3.7.2020 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 06/2020 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 16.6.2020 | 16.6.2020 | 21.7.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 116,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 14 116,00 Kč | 14 116,00 Kč | 12.6.2020 | 12.6.2020 | 3.7.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 933,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 6 933,00 Kč | 6 933,00 Kč | 12.6.2020 | 12.6.2020 | 3.7.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 531,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 4 532,00 Kč | 4 532,00 Kč | 16.6.2020 | 16.6.2020 | 9.7.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 586,18 Kč | 15 586,18 Kč | 15 586,18 Kč | 16.6.2020 | 16.6.2020 | 3.7.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 208,00 Kč | 2 208,00 Kč | 2 208,00 Kč | 16.6.2020 | 16.6.2020 | 9.7.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 421,38 Kč | 12 421,38 Kč | 12 421,38 Kč | 12.6.2020 | 12.6.2020 | 3.7.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 470,67 Kč | 8 470,67 Kč | 8 470,67 Kč | 16.6.2020 | 16.6.2020 | 9.7.2020 |