2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Macák | Supervizní seminář 16.6.2020 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 17.6.2020 | 16.6.2020 | 21.7.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 405,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 9 405,60 Kč | 10 346,16 Kč | 15.6.2020 | 17.6.2020 | 15.7.2020 | 15.6.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 727,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 14 727,26 Kč | 16 199,99 Kč | 15.6.2020 | 17.6.2020 | 15.7.2020 | 10.6.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 370,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 4 370,88 Kč | 4 807,97 Kč | 15.6.2020 | 17.6.2020 | 15.7.2020 | 16.6.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 96 850,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 887,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 881,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 104 619,61 Kč | 115 582,90 Kč | 15.6.2020 | 17.6.2020 | 15.7.2020 | 16.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 005,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 4 005,30 Kč | 4 405,83 Kč | 17.6.2020 | 17.6.2020 | 21.7.2020 | 17.6.2020 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 084,63 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 15 084,63 Kč | 16 593,10 Kč | 16.6.2020 | 17.6.2020 | 21.7.2020 | 17.6.2020 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 214,90 Kč | 2 214,90 Kč | 2 214,90 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 21.7.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 073,72 Kč | 18 073,72 Kč | 18 073,72 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 21.7.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 427,36 Kč | 9 427,36 Kč | 9 427,36 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 21.7.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 869,15 Kč | 8 869,15 Kč | 8 869,15 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 21.7.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 769,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 109,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 692,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 233,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 351,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 20 154,90 Kč | 20 154,90 Kč | 26.6.2020 | 26.6.2020 | 27.7.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,50 Kč | 6 562,50 Kč | 6 562,50 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 15.7.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 259,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 10 259,16 Kč | 10 259,16 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 15.7.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 810,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 810,70 Kč | 891,77 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 15.7.2020 | 30.6.2020 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | LYTIC SOLUTION 1 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 500,40 Kč | 1 500,40 Kč | 1 500,40 Kč | 9.7.2020 | 10.7.2020 | 27.7.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Flush Cleaner Hypochlorire | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 203,28 Kč | 203,28 Kč | 203,28 Kč | 9.7.2020 | 10.7.2020 | 27.7.2020 | |
Fyzická osoba | Dary - Hudební vystoupení Šindelář Michal ZK483 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 7.7.2020 | 10.7.2020 | 21.7.2020 | |
STAPRO s. r. o. | Licence | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 79 924,10 Kč | 79 924,10 Kč | 79 924,10 Kč | 30.6.2020 | 13.7.2020 | 22.7.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 06/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 477,00 Kč | 3 477,00 Kč | 3 477,00 Kč | 7.7.2020 | 10.7.2020 | 21.7.2020 | |
2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 385,00 Kč | 8 385,00 Kč | 8 385,00 Kč | 3.7.2020 | 13.7.2020 | 31.7.2020 | |
COLORWAY | barva interiérová, ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 880,00 Kč | 880,00 Kč | 880,00 Kč | 30.6.2020 | 13.7.2020 | 15.7.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 477,00 Kč | 6 477,00 Kč | 7 124,70 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 27.7.2020 | 30.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 467,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 467,28 Kč | 514,01 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 27.7.2020 | 30.6.2020 |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 670,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 754,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 984,83 Kč | 14 410,08 Kč | 14 410,08 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 9.7.2020 | |
SEKK spol. s r.o. | Kontroly SEKK na II.Q | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 27.7.2020 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 06/2020 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 770,98 Kč | 5 770,98 Kč | 5 770,98 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 27.7.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CLEANING SOLUTION, DILUENT III (019) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 575,42 Kč | 1 575,42 Kč | 1 575,42 Kč | 29.6.2020 | 1.7.2020 | 21.7.2020 | |
ALFA Software s.r.o. | Servis k docházkovému systému - 07/2020 až 09/2020 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 905,75 Kč | 1 905,75 Kč | 1 905,75 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 175,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 1 175,40 Kč | 1 292,94 Kč | 9.7.2020 | 10.7.2020 | 27.7.2020 | 9.7.2020 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 06/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 96 141,16 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 885,40 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč | 125 907,16 Kč | 125 907,16 Kč | 13.7.2020 | 13.7.2020 | 27.7.2020 | |
VAKOS XT a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 900,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 165,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 065,28 Kč | 1 235,00 Kč | 8.7.2020 | 13.7.2020 | 27.7.2020 | 8.7.2020 |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 993,00 Kč | 1 993,00 Kč | 1 993,00 Kč | 10.7.2020 | 13.7.2020 | 21.7.2020 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč 518 10012 411 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč 518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč 518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč 518 10012 422 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 917,18 Kč 518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč 518 10012 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč | 4 547,18 Kč | 4 547,18 Kč | 9.7.2020 | 13.7.2020 | 27.7.2020 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 1.6.-30.6.2020 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 127,53 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 100,43 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 127,53 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 127,53 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 127,53 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 281,69 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 204,62 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 140,36 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 193,60 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 682,79 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 257,13 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 489,97 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 256,52 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 7 760,60 Kč | 7 760,60 Kč | 30.6.2020 | 13.7.2020 | 27.7.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 93,60 Kč | 93,60 Kč | 102,96 Kč | 13.7.2020 | 14.7.2020 | 27.7.2020 | 13.7.2020 |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 836,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,75 Kč | 10 190,73 Kč | 10 190,73 Kč | 14.7.2020 | 14.7.2020 | 27.7.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 098,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 11 099,00 Kč | 11 099,00 Kč | 14.7.2020 | 14.7.2020 | 27.7.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 180,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 4 180,30 Kč | 4 598,33 Kč | 30.6.2020 | 1.7.2020 | 27.7.2020 | 30.6.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 070,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 13 070,00 Kč | 13 070,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 27.7.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 822,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 30 822,00 Kč | 30 822,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 21.7.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 177,19 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 12 177,20 Kč | 12 177,20 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 767,27 Kč | 1 767,27 Kč | 1 767,27 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 27.7.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 06/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 034,00 Kč | 4 034,00 Kč | 4 034,00 Kč | 25.6.2020 | 1.7.2020 | 9.7.2020 | |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za 2. čtvrtletí roku 2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 27.7.2020 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 06/2020 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 175,00 Kč | 54 175,00 Kč | 54 175,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | |
Petr Buzrla | Rizikové kácení jasanu a kácení lípy | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 28 072,00 Kč | 28 072,00 Kč | 28 072,00 Kč | 20.6.2020 | 1.7.2020 | 21.7.2020 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 103,00 Kč | 5 103,00 Kč | 5 103,00 Kč | 30.6.2020 | 2.7.2020 | 27.7.2020 | |
VENCL, s r.o. | dávkovače dezinfekce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 54 450,00 Kč | 54 450,00 Kč | 54 450,00 Kč | 30.6.2020 | 2.7.2020 | 27.7.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - střecha objekt J. 06/2020 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 60 500,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 30.6.2020 | 2.7.2020 | 27.7.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 07/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 265 041,32 Kč | 265 041,32 Kč | 320 700,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | 15.7.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 07/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 16 157,02 Kč | 16 157,02 Kč | 19 550,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | 15.7.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 07/2020, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 9.7.2020 | 9.7.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 07/2020, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 9.7.2020 | 9.7.2020 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 07/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 27.7.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 551,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 3 552,00 Kč | 3 552,00 Kč | 14.7.2020 | 14.7.2020 | 27.7.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 838,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 7 838,00 Kč | 7 838,00 Kč | 14.7.2020 | 14.7.2020 | 31.7.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 319,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 251,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 13 571,90 Kč | 13 571,90 Kč | 13.7.2020 | 13.7.2020 | 27.7.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 254,48 Kč | 14 254,48 Kč | 14 254,48 Kč | 14.7.2020 | 14.7.2020 | 27.7.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 594,20 Kč | 1 594,20 Kč | 1 594,20 Kč | 14.7.2020 | 14.7.2020 | 31.7.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 856,59 Kč | 4 856,59 Kč | 4 856,59 Kč | 14.7.2020 | 14.7.2020 | 27.7.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 968,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 1 968,35 Kč | 1 968,35 Kč | 10.7.2020 | 10.7.2020 | 27.7.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 283,64 Kč | 1 283,64 Kč | 1 283,64 Kč | 14.7.2020 | 14.7.2020 | 27.7.2020 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Revize hasících přístrojů - nemocnice | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 72 264,00 Kč | 72 264,00 Kč | 72 264,00 Kč | 16.7.2020 | 16.7.2020 | 7.8.2020 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Revize hasících přístrojů - byty | 518 10012 651 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 711,00 Kč 518 10012 652 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 013,00 Kč 518 10012 653 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 030,00 Kč 518 10012 654 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 818,00 Kč 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 893,00 Kč 518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 272,00 Kč 518 10012 657 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 704,00 Kč 518 10012 659 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 590,00 Kč 518 10012 650 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 832,00 Kč | 8 863,00 Kč | 8 863,00 Kč | 16.7.2020 | 16.7.2020 | 7.8.2020 | |
Démos trade, a.s. | překližky, materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 263,00 Kč | 20 263,00 Kč | 20 263,00 Kč | 15.7.2020 | 17.7.2020 | 7.8.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 58 651,23 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 765,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 250,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč | 62 666,82 Kč | 69 209,31 Kč | 15.7.2020 | 17.7.2020 | 7.8.2020 | 16.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 058,52 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 15 058,52 Kč | 16 564,37 Kč | 15.7.2020 | 17.7.2020 | 7.8.2020 | 15.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 739,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 739,80 Kč | 3 013,78 Kč | 15.7.2020 | 17.7.2020 | 7.8.2020 | 9.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 620,75 Kč | 620,75 Kč | 682,83 Kč | 15.7.2020 | 17.7.2020 | 7.8.2020 | 15.7.2020 |
Hudební skupina Spolektiv z.s. | Koncert Spolektiv | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 31.7.2020 | 3.8.2020 | 7.8.2020 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 08/2020, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 7.8.2020 | 31.8.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 08/2020, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 7.8.2020 | 31.8.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 08/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 235 619,83 Kč | 235 619,83 Kč | 285 100,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 7.8.2020 | 15.8.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 08/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 16 528,93 Kč | 16 528,93 Kč | 20 000,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 7.8.2020 | 15.8.2020 |
Zen systems s.r.o. | sluchátka, myši bezdrátové, brašny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 820,86 Kč | 26 820,86 Kč | 26 820,86 Kč | 31.7.2020 | 3.8.2020 | 18.8.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 202,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 167,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 422,52 Kč | 19 792,43 Kč | 19 792,43 Kč | 3.8.2020 | 3.8.2020 | 7.8.2020 | |
VARNET s.r.o. | inspekční kamera ( potrubí, kanalizace) | celkem 29 990,00 Kč | 29 990,00 Kč | 29 990,00 Kč | 12.8.2020 | 13.8.2020 | 21.8.2020 | |
OSCOM TRADING s.r.o. | průmyslový vysavač | celkem 5 889,00 Kč | 5 889,00 Kč | 5 889,00 Kč | 12.8.2020 | 13.8.2020 | 21.8.2020 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na III.Q/2020 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 19 035,00 Kč | 19 035,00 Kč | 19 035,00 Kč | 20.7.2020 | 20.7.2020 | 7.8.2020 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na III.Q/2020 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 130,00 Kč | 5 130,00 Kč | 5 130,00 Kč | 20.7.2020 | 20.7.2020 | 7.8.2020 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 07/2020 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 17.7.2020 | 17.7.2020 | 7.8.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 351,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 2 352,00 Kč | 2 352,00 Kč | 16.7.2020 | 16.7.2020 | 7.8.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 217,44 Kč | 8 217,44 Kč | 8 217,44 Kč | 16.7.2020 | 16.7.2020 | 7.8.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 532,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 30 532,00 Kč | 30 532,00 Kč | 16.7.2020 | 16.7.2020 | 7.8.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 303,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 6 303,00 Kč | 6 303,00 Kč | 16.7.2020 | 16.7.2020 | 7.8.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 107,26 Kč | 2 107,26 Kč | 2 107,26 Kč | 16.7.2020 | 16.7.2020 | 7.8.2020 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 07/2020 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 6 300,00 Kč | 6 300,00 Kč | 6 300,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 18.8.2020 | |
Pekass, s. r. o. | Nůž k sekačce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 815,39 Kč | 7 815,39 Kč | 7 815,39 Kč | 27.7.2020 | 30.7.2020 | 7.8.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva - transakce - za DS | 518 01020 901 - poštovné; celkem 165,00 Kč | 165,00 Kč | 165,00 Kč | 4.8.2020 | 5.8.2020 | 18.8.2020 | |
Jaroslav Stehlík | servis a TK UNC | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 975,24 Kč | 9 975,24 Kč | 9 975,24 Kč | 9.7.2020 | 5.8.2020 | 18.8.2020 | |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 483,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 493,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 275,40 Kč | 17 252,93 Kč | 17 252,93 Kč | 5.8.2020 | 5.8.2020 | 10.8.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 165,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 2 165,00 Kč | 2 165,00 Kč | 5.8.2020 | 5.8.2020 | 21.8.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 409,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 4 409,00 Kč | 4 409,00 Kč | 5.8.2020 | 5.8.2020 | 21.8.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 869,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 40 869,00 Kč | 40 869,00 Kč | 5.8.2020 | 5.8.2020 | 21.8.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 874,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 9 874,24 Kč | 9 874,24 Kč | 5.8.2020 | 5.8.2020 | 21.8.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 169,33 Kč | 4 169,33 Kč | 4 169,33 Kč | 5.8.2020 | 5.8.2020 | 21.8.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 753,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 726,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 735,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 726,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 127,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 29 068,55 Kč | 29 068,55 Kč | 16.7.2020 | 16.7.2020 | 7.8.2020 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 343,58 Kč | 3 343,58 Kč | 3 343,58 Kč | 16.7.2020 | 16.7.2020 | 7.8.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 156,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 4 156,05 Kč | 4 571,66 Kč | 20.7.2020 | 21.7.2020 | 18.8.2020 | 20.7.2020 |