2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 104,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 104,30 Kč | 1 214,73 Kč | 20.7.2020 | 21.7.2020 | 7.8.2020 | 20.7.2020 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 43 346,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 43 346,88 Kč | 47 681,57 Kč | 20.7.2020 | 21.7.2020 | 21.8.2020 | 21.7.2020 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 351,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 1 351,00 Kč | 1 351,00 Kč | 21.7.2020 | 21.7.2020 | 7.8.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 742,35 Kč | 15 742,35 Kč | 15 742,35 Kč | 5.8.2020 | 5.8.2020 | 21.8.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 624,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 9 624,41 Kč | 9 624,41 Kč | 5.8.2020 | 5.8.2020 | 10.8.2020 | |
PAVEL KONOPÍK | vystoupení Crazy Dogs | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4.8.2020 | 5.8.2020 | 7.8.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 314,00 Kč | 7 314,00 Kč | 7 314,00 Kč | 21.7.2020 | 21.7.2020 | 7.8.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 637,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 5 637,00 Kč | 5 637,00 Kč | 21.7.2020 | 21.7.2020 | 7.8.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 041,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 4 042,00 Kč | 4 042,00 Kč | 21.7.2020 | 21.7.2020 | 7.8.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 57 363,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 57 363,00 Kč | 57 363,00 Kč | 21.7.2020 | 21.7.2020 | 7.8.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 943,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 9 943,00 Kč | 9 943,00 Kč | 21.7.2020 | 21.7.2020 | 7.8.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 443,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 10 443,43 Kč | 10 443,43 Kč | 21.7.2020 | 21.7.2020 | 7.8.2020 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 7/2020 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 52 479,00 Kč | 52 479,00 Kč | 52 479,00 Kč | 5.8.2020 | 5.8.2020 | 7.8.2020 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, dveře, sádrokarton | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 413,90 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 118,75 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 372,50 Kč | 6 905,15 Kč | 6 905,15 Kč | 31.7.2020 | 4.8.2020 | 10.8.2020 | |
Seneka Ústí n.L., s.r.o. | kontejnery s víkem na zdravotní odpad | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 323,20 Kč | 2 323,20 Kč | 2 323,20 Kč | 30.7.2020 | 4.8.2020 | 10.8.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 934,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem -285,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 193,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem -15,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,92 Kč | 3 826,28 Kč | 3 826,28 Kč | 5.8.2020 | 5.8.2020 | 10.8.2020 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 07/2020 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 5.8.2020 | 5.8.2020 | 18.8.2020 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za červenec 2020 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 47 250,00 Kč | 47 250,00 Kč | 47 250,00 Kč | 5.8.2020 | 5.8.2020 | 18.8.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 359,33 Kč | 6 359,33 Kč | 6 359,33 Kč | 21.7.2020 | 21.7.2020 | 7.8.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 375,07 Kč | 7 375,07 Kč | 7 375,07 Kč | 21.7.2020 | 21.7.2020 | 7.8.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 497,54 Kč | 7 497,54 Kč | 7 497,54 Kč | 21.7.2020 | 21.7.2020 | 7.8.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 834,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 760,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 158,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 930,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 164,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 40 849,15 Kč | 40 849,15 Kč | 21.7.2020 | 21.7.2020 | 21.8.2020 | |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Revize kotlů Dreizler 2x | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 16 465,68 Kč | 16 465,68 Kč | 16 465,68 Kč | 22.7.2020 | 21.7.2020 | 7.8.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 136,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 16 136,40 Kč | 17 750,04 Kč | 21.7.2020 | 22.7.2020 | 21.8.2020 | 21.7.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 053,18 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 053,18 Kč | 1 158,50 Kč | 21.7.2020 | 22.7.2020 | 7.8.2020 | 21.7.2020 |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Stáž - Ježková, Nejmanová 1A/491 | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 000,00 Kč 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 21.7.2020 | 21.7.2020 | 6.8.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 855,76 Kč | 4 855,76 Kč | 4 855,76 Kč | 22.7.2020 | 22.7.2020 | 21.8.2020 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 07/2020 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 505,00 Kč | 22 505,00 Kč | 22 505,00 Kč | 5.8.2020 | 5.8.2020 | 18.8.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 07/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 216 595,58 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 89 322,71 Kč | 98 255,00 Kč | 31.7.2020 | 5.8.2020 | 18.8.2020 | 31.7.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 07/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 42 347,61 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 1 438,15 Kč | 1 582,00 Kč | 31.7.2020 | 5.8.2020 | 18.8.2020 | 31.7.2020 |
Zdeněk Fengl | Oprava chadícího zařízení | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 930,00 Kč | 1 930,00 Kč | 1 930,00 Kč | 22.6.2020 | 6.8.2020 | 10.8.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 422,52 Kč | 6 422,52 Kč | 6 422,52 Kč | 6.8.2020 | 6.8.2020 | 21.8.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 574,84 Kč | 7 574,84 Kč | 7 574,84 Kč | 6.8.2020 | 6.8.2020 | 18.8.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 629,84 Kč | 11 629,84 Kč | 11 629,84 Kč | 22.7.2020 | 22.7.2020 | 7.8.2020 | |
Filip Latislav | tiskopisy, obálky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 550,00 Kč | 18 550,00 Kč | 18 550,00 Kč | 20.7.2020 | 23.7.2020 | 18.8.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 087,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 18 087,90 Kč | 19 896,69 Kč | 22.7.2020 | 23.7.2020 | 21.8.2020 | 22.7.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 967,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 4 967,80 Kč | 5 464,58 Kč | 22.7.2020 | 23.7.2020 | 7.8.2020 | 22.7.2020 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 476,34 Kč | 8 476,34 Kč | 8 476,34 Kč | 22.7.2020 | 23.7.2020 | 7.8.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 22.7.2020 | 23.7.2020 | 7.8.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 583,49 Kč | 5 583,49 Kč | 5 583,49 Kč | 6.8.2020 | 6.8.2020 | 21.8.2020 | |
Zen systems s.r.o. | Zálohovací software Veeam Backup, 2x TZ serveru rackový | 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 100 776,06 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 10 899,68 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 10 899,68 Kč 416 02002 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.; celkem 100 776,06 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 21 799,36 Kč | 122 575,42 Kč | 122 575,42 Kč | 3.7.2020 | 6.8.2020 | 10.8.2020 | |
BOLA spol s.r.o. | otočný pohon | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 271,00 Kč | 3 271,00 Kč | 3 271,00 Kč | 4.8.2020 | 6.8.2020 | 18.8.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucoronide HEIA - RGT- 25 ml | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 29.7.2020 | 6.8.2020 | 18.8.2020 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 605,00 Kč | 605,00 Kč | 605,00 Kč | 7.8.2020 | 7.8.2020 | 21.8.2020 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 7/2020 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 3 082,10 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 20 022,10 Kč | 20 022,10 Kč | 1.8.2020 | 7.8.2020 | 21.8.2020 | |
Professional support s.r.o. | Prací prášek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 813,69 Kč | 5 813,69 Kč | 5 813,69 Kč | 20.7.2020 | 20.7.2020 | 18.8.2020 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Stáž - Bc. Štefanie Štětinová, DiS. 31.8.-4.9.2020 | 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 17.8.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 22 797,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 22 797,96 Kč | 27 585,53 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 7.8.2020 | 22.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 78 462,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 942,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 662,65 Kč | 84 067,67 Kč | 92 854,47 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 21.8.2020 | 22.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 838,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 838,35 Kč | 922,19 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 21.8.2020 | 22.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 687,17 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 687,17 Kč | 755,89 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 21.8.2020 | 22.7.2020 |
Linde Gas a.s. | denní nájem za lahve LIV nad rámec smlouvy ( krizová opatření) | 518 03040 411 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 795,22 Kč 518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 795,22 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 795,22 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 795,19 Kč | 3 180,85 Kč | 3 180,85 Kč | 31.7.2020 | 6.8.2020 | 18.8.2020 | |
Ing. Markéta Svobodová | Arboristické posouzení - inventarizace dřevin 340 ks | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 27.7.2020 | 6.8.2020 | 21.8.2020 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 614,60 Kč | 12 792,60 Kč | 12 792,60 Kč | 6.8.2020 | 6.8.2020 | 18.8.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 347,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 1 347,00 Kč | 1 347,00 Kč | 6.8.2020 | 6.8.2020 | 21.8.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 281,10 Kč | 1 281,10 Kč | 1 281,10 Kč | 7.8.2020 | 7.8.2020 | 21.8.2020 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 905,84 Kč | 2 214,04 Kč | 30.7.2020 | 10.8.2020 | 18.8.2020 | 30.7.2020 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 779,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 817,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,37 Kč | 7 596,84 Kč | 8 905,41 Kč | 30.7.2020 | 10.8.2020 | 18.8.2020 | 30.7.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 445,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 445,66 Kč | 1 590,23 Kč | 4.8.2020 | 10.8.2020 | 18.8.2020 | 4.8.2020 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 804,64 Kč | 1 804,64 Kč | 1 985,10 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 21.8.2020 | 21.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 700,24 Kč | 9 700,24 Kč | 10 670,26 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 21.8.2020 | 21.7.2020 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 446,00 Kč | 1 446,00 Kč | 1 590,60 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 7.8.2020 | 22.7.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 870,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč | 5 870,70 Kč | 6 457,77 Kč | 23.7.2020 | 24.7.2020 | 21.8.2020 | 23.7.2020 |
LAB MARK a.s. | Seronorm | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 310,00 Kč | 13 310,00 Kč | 13 310,00 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 7.8.2020 | |
Zen systems s.r.o. | toner | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 207,04 Kč | 2 207,04 Kč | 2 207,04 Kč | 20.7.2020 | 24.7.2020 | 21.8.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,00 Kč | 8 280,00 Kč | 8 280,00 Kč | 24.7.2020 | 24.7.2020 | 7.8.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 6 532,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,38 Kč | 6 532,56 Kč | 7 904,40 Kč | 5.8.2020 | 10.8.2020 | 18.8.2020 | 5.8.2020 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 86 400,00 Kč | 86 400,00 Kč | 104 544,00 Kč | 5.8.2020 | 10.8.2020 | 18.8.2020 | 5.8.2020 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 1.7.-31.7.2020 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 105,27 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,03 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 281,69 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 157,30 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 107,69 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 206,31 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 287,38 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 521,60 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 103,48 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 215,38 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 310,41 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 286,41 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 7 057,78 Kč | 7 057,78 Kč | 31.7.2020 | 10.8.2020 | 21.8.2020 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 07/2020 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 771,18 Kč | 11 771,18 Kč | 11 771,18 Kč | 10.8.2020 | 10.8.2020 | 21.8.2020 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředek - kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 581,60 Kč | 3 581,60 Kč | 3 581,60 Kč | 30.7.2020 | 11.8.2020 | 21.8.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40,89 Kč | 40,89 Kč | 44,98 Kč | 10.8.2020 | 11.8.2020 | 21.8.2020 | 10.8.2020 |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 249,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 118,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 093,77 Kč | 14 461,83 Kč | 14 461,83 Kč | 11.8.2020 | 11.8.2020 | 21.8.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 289,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 376,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 9 666,29 Kč | 9 666,29 Kč | 10.8.2020 | 10.8.2020 | 21.8.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 230,25 Kč | 11 230,25 Kč | 11 230,25 Kč | 11.8.2020 | 11.8.2020 | 21.8.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 10.8.2020 | 11.8.2020 | 21.8.2020 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 661,18 Kč | 8 661,18 Kč | 8 661,18 Kč | 10.7.2020 | 11.8.2020 | 21.8.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 07/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 606,00 Kč | 4 606,00 Kč | 4 606,00 Kč | 6.8.2020 | 11.8.2020 | 20.8.2020 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 07/2020 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 10.8.2020 | 12.8.2020 | 21.8.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola provozuschopnosti systému požárního odvětrání budova O. | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 146,00 Kč | 3 146,00 Kč | 3 146,00 Kč | 10.8.2020 | 12.8.2020 | 21.8.2020 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 793,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 793,47 Kč | 960,00 Kč | 10.8.2020 | 12.8.2020 | 21.8.2020 | 10.8.2020 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 9 141,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 9 141,35 Kč | 11 061,00 Kč | 7.8.2020 | 12.8.2020 | 21.8.2020 | 7.8.2020 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CONTROL, CRP CONTROL HIGH | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,07 Kč | 11 031,07 Kč | 11 031,07 Kč | 10.8.2020 | 12.8.2020 | 21.8.2020 | |
BOLA spol s.r.o. | těsnení | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 11.8.2020 | 12.8.2020 | 21.8.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 287,85 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 3 287,85 Kč | 3 616,64 Kč | 12.8.2020 | 13.8.2020 | 21.8.2020 | 12.8.2020 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 55 814,00 Kč | 55 814,00 Kč | 55 814,00 Kč | 10.8.2020 | 13.8.2020 | 21.8.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 946,24 Kč | 6 946,24 Kč | 6 946,24 Kč | 14.8.2020 | 14.8.2020 | 21.8.2020 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace červenec 2020 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 104,00 Kč | 2 104,00 Kč | 2 104,00 Kč | 13.8.2020 | 17.8.2020 | 21.8.2020 | |
PPL CZ s.r.o. | Vyúčtování přepravy zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 122,39 Kč | 122,39 Kč | 122,39 Kč | 1.6.2020 | 17.8.2020 | 21.8.2020 | |
IHR - TECHNIKA s. r. o. | Školení LOG | 549 03000 721 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 509,00 Kč | 3 509,00 Kč | 3 509,00 Kč | 27.7.2020 | 18.8.2020 | 21.8.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 08/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 476,00 Kč | 3 476,00 Kč | 3 476,00 Kč | 14.8.2020 | 24.8.2020 | 28.8.2020 | |
HistoryPark s.r.o. | LT - zam. Jupová M | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 750,00 Kč | 750,00 Kč | 750,00 Kč | 14.7.2020 | 29.7.2020 | 7.8.2020 | |
HistoryPark s.r.o. | LT - zam. Jupová M. | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 750,00 Kč | 750,00 Kč | 750,00 Kč | 14.7.2020 | 29.7.2020 | 10.8.2020 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 31.7.2020 | 4.8.2020 | 21.8.2020 | |
STAR WORKS, s.r.o. | Vstupenky - TIK TIK | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 18 815,00 Kč | 18 815,00 Kč | 18 815,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 7.8.2020 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 11.8.2020 | 11.8.2020 | 21.8.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 260,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 2 261,00 Kč | 2 261,00 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 7.8.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 204,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 2 205,00 Kč | 2 205,00 Kč | 24.7.2020 | 24.7.2020 | 7.8.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 554,93 Kč | 2 554,93 Kč | 2 554,93 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 7.8.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 632,16 Kč | 3 632,16 Kč | 3 632,16 Kč | 24.7.2020 | 24.7.2020 | 7.8.2020 |