2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 763,54 Kč | 11 763,54 Kč | 11 763,54 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 7.8.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 372,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 1 372,62 Kč | 1 372,62 Kč | 23.7.2020 | 24.7.2020 | 7.8.2020 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 799,80 Kč | 16 799,80 Kč | 16 799,80 Kč | 24.7.2020 | 28.7.2020 | 21.8.2020 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Papírové ručníky jednorázové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 24.7.2020 | 28.7.2020 | 21.8.2020 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 778,30 Kč | 6 778,30 Kč | 6 778,30 Kč | 24.7.2020 | 28.7.2020 | 21.8.2020 | |
Zen systems s.r.o. | Licence roční 3 x Acrobat Pro DC | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 076,66 Kč | 20 076,66 Kč | 20 076,66 Kč | 15.7.2020 | 22.7.2020 | 7.8.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 27.7.2020 | 28.7.2020 | 7.8.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 046,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 12 047,00 Kč | 12 047,00 Kč | 14.7.2020 | 28.7.2020 | 7.8.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 810,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 13 810,00 Kč | 13 810,00 Kč | 28.7.2020 | 28.7.2020 | 21.8.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 495,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 495,30 Kč | 1 644,83 Kč | 7.5.2020 | 12.5.2020 | 7.8.2020 | 6.5.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 752,42 Kč | 2 752,42 Kč | 3 027,66 Kč | 22.5.2020 | 27.5.2020 | 21.8.2020 | 22.5.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 250,91 Kč | 250,91 Kč | 276,00 Kč | 7.6.2020 | 9.6.2020 | 7.8.2020 | 5.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 364,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 2 364,50 Kč | 2 600,95 Kč | 9.6.2020 | 10.6.2020 | 7.8.2020 | 9.6.2020 |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 618,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 289,16 Kč | 10 907,18 Kč | 10 907,18 Kč | 28.7.2020 | 28.7.2020 | 7.8.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 455,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 4 455,00 Kč | 4 455,00 Kč | 28.7.2020 | 28.7.2020 | 7.8.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 416,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 7 416,00 Kč | 7 416,00 Kč | 28.7.2020 | 28.7.2020 | 7.8.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 039,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 987,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 25 026,21 Kč | 25 026,21 Kč | 27.7.2020 | 27.7.2020 | 7.8.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 059,12 Kč | 6 059,12 Kč | 6 059,12 Kč | 28.7.2020 | 28.7.2020 | 7.8.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 766,34 Kč | 11 766,34 Kč | 11 766,34 Kč | 28.7.2020 | 28.7.2020 | 7.8.2020 | |
Avenier a.s. | VACTETA 40IU/0, 5ML INJ | 501 02000 206 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 597,00 Kč | 597,00 Kč | 597,00 Kč | 5.6.2020 | 12.6.2020 | 7.8.2020 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 947,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,24 Kč | 2 947,10 Kč | 3 241,81 Kč | 16.6.2020 | 17.6.2020 | 7.8.2020 | 16.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 364,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 2 364,50 Kč | 2 600,95 Kč | 17.6.2020 | 18.6.2020 | 7.8.2020 | 17.6.2020 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 818,00 Kč | 1 818,00 Kč | 1 818,00 Kč | 25.6.2020 | 25.6.2020 | 7.8.2020 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 530,00 Kč | 1 530,00 Kč | 1 530,00 Kč | 2.7.2020 | 3.7.2020 | 7.8.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 055,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 8 055,60 Kč | 8 861,16 Kč | 7.7.2020 | 8.7.2020 | 7.8.2020 | 7.7.2020 |
VENCL, s r.o. | ručníky papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 445,80 Kč | 8 445,80 Kč | 8 445,80 Kč | 8.7.2020 | 9.7.2020 | 7.8.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 515,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 178,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 405,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 068,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 889,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 31 056,33 Kč | 31 056,33 Kč | 27.7.2020 | 27.7.2020 | 21.8.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 011,51 Kč | 12 011,51 Kč | 12 011,51 Kč | 28.7.2020 | 28.7.2020 | 7.8.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 916,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 3 916,65 Kč | 3 916,65 Kč | 28.7.2020 | 28.7.2020 | 7.8.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 27.7.2020 | 28.7.2020 | 7.8.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine ( enzym.) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 476,34 Kč | 8 476,34 Kč | 8 476,34 Kč | 27.7.2020 | 28.7.2020 | 7.8.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine ( enzym.), Albumin (BPC) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 351,61 Kč | 9 351,61 Kč | 9 351,61 Kč | 27.7.2020 | 28.7.2020 | 7.8.2020 | |
DERMIA | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 34 320,00 Kč celkem 0,00 Kč | 34 320,00 Kč | 41 527,20 Kč | 27.7.2020 | 29.7.2020 | 7.8.2020 | 27.7.2020 |
Jan Vyskočil | Vystoupení skupiny CZECH It dne 10. 7. 2020 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 15.7.2020 | 29.7.2020 | 7.8.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 846,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 422,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 270,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 242,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 182,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 33 965,83 Kč | 33 965,83 Kč | 7.7.2020 | 7.7.2020 | 7.8.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 63 908,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 083,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 256,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč | 77 248,51 Kč | 85 775,75 Kč | 7.7.2020 | 9.7.2020 | 7.8.2020 | 8.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 296,00 Kč | 3 296,00 Kč | 3 625,60 Kč | 7.7.2020 | 9.7.2020 | 7.8.2020 | 8.7.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 600,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 21 600,50 Kč | 23 760,55 Kč | 8.7.2020 | 9.7.2020 | 7.8.2020 | 8.7.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 927,53 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 927,53 Kč | 2 120,28 Kč | 8.7.2020 | 9.7.2020 | 7.8.2020 | 8.7.2020 |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | motouz, pytleodpadové, sáčky mikrotenové, kelímky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 011,00 Kč | 3 011,00 Kč | 3 011,00 Kč | 8.7.2020 | 10.7.2020 | 7.8.2020 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 458,00 Kč | 458,00 Kč | 458,00 Kč | 7.7.2020 | 10.7.2020 | 7.8.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 770,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 39 770,00 Kč | 39 770,00 Kč | 29.7.2020 | 29.7.2020 | 18.8.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 736,00 Kč | 736,00 Kč | 736,00 Kč | 29.7.2020 | 29.7.2020 | 18.8.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 412,57 Kč | 13 412,57 Kč | 13 412,57 Kč | 29.7.2020 | 29.7.2020 | 18.8.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Benzodiazepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 29.7.2020 | 30.7.2020 | 18.8.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Opiates | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 29.7.2020 | 30.7.2020 | 18.8.2020 | |
Fyzická osoba | Koncert Guitar Arte Trio a Hannah Esther Minutillo | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 21.7.2020 | 30.7.2020 | 7.8.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 395,30 Kč | 4 395,30 Kč | 4 395,30 Kč | 30.7.2020 | 30.7.2020 | 21.8.2020 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu - budova F - stř. 452,472 | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 900,00 Kč 511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 900,00 Kč | 9 438,00 Kč | 7 800,00 Kč | 30.6.2020 | 9.7.2020 | 7.8.2020 | 30.6.2020 |
Pavel Opelka | Malířské práce 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 202 224,50 Kč | 244 691,65 Kč | 202 224,50 Kč | 23.7.2020 | 24.7.2020 | 21.8.2020 | 23.7.2020 |
Jiří Maťák | Oprava parního potrubí provozu prádelny / stř.730 | 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 600,00 Kč | 11 616,00 Kč | 9 600,00 Kč | 24.7.2020 | 27.7.2020 | 21.8.2020 | 24.7.2020 |
MC Systems & Services, s.r.o. | Dodávka a montář kamery a kabeláže budova A | 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 20 170,00 Kč | 24 405,70 Kč | 20 170,00 Kč | 23.7.2020 | 27.7.2020 | 21.8.2020 | 23.7.2020 |
David Blažej | Rekonstrukce střechy - budova J. | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 174 301,55 Kč | 1 420 904,88 Kč | 1 174 301,55 Kč | 5.8.2020 | 5.8.2020 | 26.8.2020 | 5.8.2020 |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 957,57 Kč | 9 957,57 Kč | 9 957,57 Kč | 8.7.2020 | 10.7.2020 | 7.8.2020 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 06/2020 - FONS Openlims, LIS | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 854,38 Kč | 5 854,38 Kč | 5 854,38 Kč | 9.7.2020 | 10.7.2020 | 7.8.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 026,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 15 026,00 Kč | 15 026,00 Kč | 10.7.2020 | 10.7.2020 | 7.8.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 132,60 Kč | 3 132,60 Kč | 3 132,60 Kč | 10.7.2020 | 10.7.2020 | 7.8.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 500,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 11 500,80 Kč | 12 650,88 Kč | 9.7.2020 | 10.7.2020 | 7.8.2020 | 9.7.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 22 500,00 Kč | 22 500,00 Kč | 27 225,00 Kč | 9.7.2020 | 13.7.2020 | 7.8.2020 | 9.7.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 250,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 1 250,00 Kč | 1 437,50 Kč | 9.7.2020 | 13.7.2020 | 7.8.2020 | 9.7.2020 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 532,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 18 361,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,21 Kč | 21 893,97 Kč | 26 279,77 Kč | 24.7.2020 | 31.7.2020 | 7.8.2020 | 24.7.2020 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 593,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 14 594,00 Kč | 14 594,00 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 21.8.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 726,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 8 726,00 Kč | 8 726,00 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 18.8.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 666,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 4 666,00 Kč | 4 666,00 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 21.8.2020 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 878,73 Kč | 4 878,73 Kč | 4 878,73 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 7.8.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 688,42 Kč | 2 688,42 Kč | 2 688,42 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 18.8.2020 | |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava čerpadla- plynová kotelna ,byty 262 | 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 126,00 Kč | 28 894,90 Kč | 25 126,00 Kč | 3.8.2020 | 6.8.2020 | 10.8.2020 | 30.7.2020 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Servis 4 plynových kotlů De Dietrich | 518 10012 659 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 600,00 Kč | 13 340,00 Kč | 11 600,00 Kč | 3.8.2020 | 6.8.2020 | 10.8.2020 | 27.7.2020 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava plynového kotle Dagas 01 T - byty/262 | 511 01001 656 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 810,00 Kč | 10 131,50 Kč | 8 810,00 Kč | 9.7.2020 | 13.8.2020 | 21.8.2020 | 9.7.2020 |
PROFIBLAST s.r.o. | Oprava bytu čp.176/1- stř. 653 | 511 01001 653 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 579 832,56 Kč | 666 807,45 Kč | 579 832,56 Kč | 17.8.2020 | 21.8.2020 | 26.8.2020 | 17.8.2020 |
Zen systems s.r.o. | notebooky DELL NTB Vostro 3491 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 189 900,00 Kč | 229 779,00 Kč | 189 900,00 Kč | 28.7.2020 | 3.8.2020 | 18.8.2020 | 28.7.2020 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 08/2020 nemocnice | celkem 237 200,00 Kč | 237 200,00 Kč | 237 200,00 Kč | 27.7.2020 | 1.8.2020 | 7.8.2020 | |
AMNproTrade s.r.o. | Záloha- sada závitníků | celkem 3 122,00 Kč | 3 122,00 Kč | 3 122,00 Kč | 3.8.2020 | 4.8.2020 | 7.8.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 169,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 6 169,50 Kč | 6 786,45 Kč | 9.7.2020 | 13.7.2020 | 7.8.2020 | 9.7.2020 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | rozbor vody - Legionella | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 401,83 Kč | 11 401,83 Kč | 11 401,83 Kč | 7.7.2020 | 13.7.2020 | 6.8.2020 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 13.7.2020 | 13.7.2020 | 7.8.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 772,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 3 772,00 Kč | 4 149,20 Kč | 13.7.2020 | 14.7.2020 | 7.8.2020 | 13.7.2020 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 244,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 423,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 382,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 205,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 234,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 28 489,53 Kč | 28 489,53 Kč | 13.7.2020 | 13.7.2020 | 7.8.2020 | |
KeramikCZ s.r.o. | hmota licí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 14.7.2020 | 14.7.2020 | 7.8.2020 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 06/2020 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -196 972,73 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 199 584,07 Kč celkem 0,00 Kč | 2 611,34 Kč | 3 159,73 Kč | 8.7.2020 | 14.7.2020 | 7.8.2020 | 30.6.2020 |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 06/2020 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 018,43 Kč | 2 018,43 Kč | 2 018,43 Kč | 14.7.2020 | 14.7.2020 | 7.8.2020 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 06/2020 | 518 10011 411 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 668,50 Kč 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 405,50 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 113,50 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 273,50 Kč 518 10011 431 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 36,50 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 490,50 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 462,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 298,50 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 227,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 36,50 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 278,80 Kč | 3 290,80 Kč | 3 290,80 Kč | 13.7.2020 | 14.7.2020 | 7.8.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 736,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 169,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 10 905,93 Kč | 10 905,93 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 21.8.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 825,64 Kč | 6 825,64 Kč | 6 825,64 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 7.8.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 122,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 15 122,70 Kč | 16 634,97 Kč | 29.7.2020 | 31.7.2020 | 21.8.2020 | 29.7.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 595,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 2 595,70 Kč | 2 855,27 Kč | 29.7.2020 | 31.7.2020 | 7.8.2020 | 29.7.2020 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 168,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 5 168,40 Kč | 5 943,66 Kč | 27.7.2020 | 31.7.2020 | 7.8.2020 | 27.7.2020 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 07/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 201,00 Kč | 3 201,00 Kč | 3 201,00 Kč | 27.7.2020 | 30.7.2020 | 10.8.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2020 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 17.8.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2020 byty 144/176 + 261 | celkem 24 940,00 Kč celkem 5 440,00 Kč | 30 380,00 Kč | 30 380,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 17.8.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2020 byty 262 + 259 | celkem 4 910,00 Kč celkem 8 000,00 Kč | 12 910,00 Kč | 12 910,00 Kč | 5.8.2020 | 5.8.2020 | 17.8.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2020 Rariková D. | celkem 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 7.8.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 144 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 18.8.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 156 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 18.8.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 157 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 18.8.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 158 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 18.8.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 159 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 18.8.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 176 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 18.8.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 200 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 18.8.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 201 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 18.8.2020 |