Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 10 701-10 800 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 763,54 Kč
11 763,54 Kč11 763,54 Kč22.7.202024.7.20207.8.2020
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 372,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
1 372,62 Kč1 372,62 Kč23.7.202024.7.20207.8.2020
Fiala Petr - velkoobchod sČistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 799,80 Kč
16 799,80 Kč16 799,80 Kč24.7.202028.7.202021.8.2020
Fiala Petr - velkoobchod sPapírové ručníky jednorázové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč
7 163,20 Kč7 163,20 Kč24.7.202028.7.202021.8.2020
STILUS TRADE spol. s r.o.Kancelářský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 778,30 Kč
6 778,30 Kč6 778,30 Kč24.7.202028.7.202021.8.2020
Zen systems s.r.o.Licence roční 3 x Acrobat Pro DC518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 076,66 Kč
20 076,66 Kč20 076,66 Kč15.7.202022.7.20207.8.2020
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč27.7.202028.7.20207.8.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 046,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
12 047,00 Kč12 047,00 Kč14.7.202028.7.20207.8.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 810,46 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
13 810,00 Kč13 810,00 Kč28.7.202028.7.202021.8.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 495,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
1 495,30 Kč1 644,83 Kč7.5.202012.5.20207.8.20206.5.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 752,42 Kč
2 752,42 Kč3 027,66 Kč22.5.202027.5.202021.8.202022.5.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 250,91 Kč
250,91 Kč276,00 Kč7.6.20209.6.20207.8.20205.6.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 364,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
2 364,50 Kč2 600,95 Kč9.6.202010.6.20207.8.20209.6.2020
Provazník PavelSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 618,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 289,16 Kč
10 907,18 Kč10 907,18 Kč28.7.202028.7.20207.8.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 455,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
4 455,00 Kč4 455,00 Kč28.7.202028.7.20207.8.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 416,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
7 416,00 Kč7 416,00 Kč28.7.202028.7.20207.8.2020
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 039,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 987,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
25 026,21 Kč25 026,21 Kč27.7.202027.7.20207.8.2020
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 059,12 Kč
6 059,12 Kč6 059,12 Kč28.7.202028.7.20207.8.2020
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 766,34 Kč
11 766,34 Kč11 766,34 Kč28.7.202028.7.20207.8.2020
Avenier a.s.VACTETA 40IU/0, 5ML INJ501 02000 206 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 597,00 Kč
597,00 Kč597,00 Kč5.6.202012.6.20207.8.2020
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 2 947,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,24 Kč
2 947,10 Kč3 241,81 Kč16.6.202017.6.20207.8.202016.6.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 364,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
2 364,50 Kč2 600,95 Kč17.6.202018.6.20207.8.202017.6.2020
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 818,00 Kč
1 818,00 Kč1 818,00 Kč25.6.202025.6.20207.8.2020
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 530,00 Kč
1 530,00 Kč1 530,00 Kč2.7.20203.7.20207.8.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 8 055,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
8 055,60 Kč8 861,16 Kč7.7.20208.7.20207.8.20207.7.2020
VENCL, s r.o.ručníky papírové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 445,80 Kč
8 445,80 Kč8 445,80 Kč8.7.20209.7.20207.8.2020
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 515,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 178,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 405,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 068,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 889,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
31 056,33 Kč31 056,33 Kč27.7.202027.7.202021.8.2020
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 011,51 Kč
12 011,51 Kč12 011,51 Kč28.7.202028.7.20207.8.2020
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 916,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
3 916,65 Kč3 916,65 Kč28.7.202028.7.20207.8.2020
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč27.7.202028.7.20207.8.2020
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Creatinine ( enzym.)501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 476,34 Kč
8 476,34 Kč8 476,34 Kč27.7.202028.7.20207.8.2020
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Creatinine ( enzym.), Albumin (BPC)501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 351,61 Kč
9 351,61 Kč9 351,61 Kč27.7.202028.7.20207.8.2020
DERMIADezinfekce132 01000 - léky; celkem 34 320,00 Kč
celkem 0,00 Kč
34 320,00 Kč41 527,20 Kč27.7.202029.7.20207.8.202027.7.2020
Jan VyskočilVystoupení skupiny CZECH It dne 10. 7. 2020518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 7 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč15.7.202029.7.20207.8.2020
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 846,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 422,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 270,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 242,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 182,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
33 965,83 Kč33 965,83 Kč7.7.20207.7.20207.8.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 63 908,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 083,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 256,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč
77 248,51 Kč85 775,75 Kč7.7.20209.7.20207.8.20208.7.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 296,00 Kč
3 296,00 Kč3 625,60 Kč7.7.20209.7.20207.8.20208.7.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 21 600,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
21 600,50 Kč23 760,55 Kč8.7.20209.7.20207.8.20208.7.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 927,53 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
1 927,53 Kč2 120,28 Kč8.7.20209.7.20207.8.20208.7.2020
OBALY VYSOČINA s.r.o.motouz, pytleodpadové, sáčky mikrotenové, kelímky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 011,00 Kč
3 011,00 Kč3 011,00 Kč8.7.202010.7.20207.8.2020
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 458,00 Kč
458,00 Kč458,00 Kč7.7.202010.7.20207.8.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 770,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
39 770,00 Kč39 770,00 Kč29.7.202029.7.202018.8.2020
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 736,00 Kč
736,00 Kč736,00 Kč29.7.202029.7.202018.8.2020
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 412,57 Kč
13 412,57 Kč13 412,57 Kč29.7.202029.7.202018.8.2020
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Benzodiazepines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč29.7.202030.7.202018.8.2020
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Opiates501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč29.7.202030.7.202018.8.2020
Fyzická osobaKoncert Guitar Arte Trio a Hannah Esther Minutillo518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč21.7.202030.7.20207.8.2020
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 395,30 Kč
4 395,30 Kč4 395,30 Kč30.7.202030.7.202021.8.2020
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Oprava výtahu - budova F - stř. 452,472511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 900,00 Kč
511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 900,00 Kč
9 438,00 Kč7 800,00 Kč30.6.20209.7.20207.8.202030.6.2020
Pavel OpelkaMalířské práce 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 202 224,50 Kč
244 691,65 Kč202 224,50 Kč23.7.202024.7.202021.8.202023.7.2020
Jiří MaťákOprava parního potrubí provozu prádelny / stř.730511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 600,00 Kč
11 616,00 Kč9 600,00 Kč24.7.202027.7.202021.8.202024.7.2020
MC Systems & Services, s.r.o.Dodávka a montář kamery a kabeláže budova A549 09000 901 - TZ DHM; celkem 20 170,00 Kč
24 405,70 Kč20 170,00 Kč23.7.202027.7.202021.8.202023.7.2020
David BlažejRekonstrukce střechy - budova J.042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 174 301,55 Kč
1 420 904,88 Kč1 174 301,55 Kč5.8.20205.8.202026.8.20205.8.2020
ElPe CZ, s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 957,57 Kč
9 957,57 Kč9 957,57 Kč8.7.202010.7.20207.8.2020
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 06/2020 - FONS Openlims, LIS518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 854,38 Kč
5 854,38 Kč5 854,38 Kč9.7.202010.7.20207.8.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 026,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
15 026,00 Kč15 026,00 Kč10.7.202010.7.20207.8.2020
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 132,60 Kč
3 132,60 Kč3 132,60 Kč10.7.202010.7.20207.8.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 500,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
11 500,80 Kč12 650,88 Kč9.7.202010.7.20207.8.20209.7.2020
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 22 500,00 Kč
22 500,00 Kč27 225,00 Kč9.7.202013.7.20207.8.20209.7.2020
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 250,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
1 250,00 Kč1 437,50 Kč9.7.202013.7.20207.8.20209.7.2020
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 532,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 18 361,65 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,21 Kč
21 893,97 Kč26 279,77 Kč24.7.202031.7.20207.8.202024.7.2020
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 593,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
14 594,00 Kč14 594,00 Kč31.7.202031.7.202021.8.2020
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 726,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
8 726,00 Kč8 726,00 Kč31.7.202031.7.202018.8.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 666,13 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
4 666,00 Kč4 666,00 Kč31.7.202031.7.202021.8.2020
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 878,73 Kč
4 878,73 Kč4 878,73 Kč31.7.202031.7.20207.8.2020
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 688,42 Kč
2 688,42 Kč2 688,42 Kč31.7.202031.7.202018.8.2020
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Oprava čerpadla- plynová kotelna ,byty 262511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 126,00 Kč
28 894,90 Kč25 126,00 Kč3.8.20206.8.202010.8.202030.7.2020
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Servis 4 plynových kotlů De Dietrich518 10012 659 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 600,00 Kč
13 340,00 Kč11 600,00 Kč3.8.20206.8.202010.8.202027.7.2020
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Oprava plynového kotle Dagas 01 T - byty/262511 01001 656 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 810,00 Kč
10 131,50 Kč8 810,00 Kč9.7.202013.8.202021.8.20209.7.2020
PROFIBLAST s.r.o.Oprava bytu čp.176/1- stř. 653511 01001 653 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 579 832,56 Kč
666 807,45 Kč579 832,56 Kč17.8.202021.8.202026.8.202017.8.2020
Zen systems s.r.o.notebooky DELL NTB Vostro 3491111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 189 900,00 Kč
229 779,00 Kč189 900,00 Kč28.7.20203.8.202018.8.202028.7.2020
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 08/2020 nemocnice celkem 237 200,00 Kč
237 200,00 Kč237 200,00 Kč27.7.20201.8.20207.8.2020
AMNproTrade s.r.o.Záloha- sada závitníků celkem 3 122,00 Kč
3 122,00 Kč3 122,00 Kč3.8.20204.8.20207.8.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 169,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
6 169,50 Kč6 786,45 Kč9.7.202013.7.20207.8.20209.7.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.rozbor vody - Legionella518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 401,83 Kč
11 401,83 Kč11 401,83 Kč7.7.202013.7.20206.8.2020
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 345,65 Kč
3 345,65 Kč3 345,65 Kč13.7.202013.7.20207.8.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 772,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
3 772,00 Kč4 149,20 Kč13.7.202014.7.20207.8.202013.7.2020
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 244,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 423,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 382,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 205,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 234,23 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
28 489,53 Kč28 489,53 Kč13.7.202013.7.20207.8.2020
KeramikCZ s.r.o.hmota licí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč14.7.202014.7.20207.8.2020
Veolia Komodity ČR, s.r.o.vyúčtování el. energie 06/2020314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -196 972,73 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 199 584,07 Kč
celkem 0,00 Kč
2 611,34 Kč3 159,73 Kč8.7.202014.7.20207.8.202030.6.2020
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 06/2020518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 018,43 Kč
2 018,43 Kč2 018,43 Kč14.7.202014.7.20207.8.2020
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 06/2020518 10011 411 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 668,50 Kč
518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 405,50 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 113,50 Kč
518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 273,50 Kč
518 10011 431 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 36,50 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 490,50 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 462,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 298,50 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 227,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 36,50 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 278,80 Kč
3 290,80 Kč3 290,80 Kč13.7.202014.7.20207.8.2020
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 736,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 169,94 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
10 905,93 Kč10 905,93 Kč31.7.202031.7.202021.8.2020
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 825,64 Kč
6 825,64 Kč6 825,64 Kč31.7.202031.7.20207.8.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 15 122,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
15 122,70 Kč16 634,97 Kč29.7.202031.7.202021.8.202029.7.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 595,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
2 595,70 Kč2 855,27 Kč29.7.202031.7.20207.8.202029.7.2020
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 168,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
5 168,40 Kč5 943,66 Kč27.7.202031.7.20207.8.202027.7.2020
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 07/2020518 01020 901 - poštovné; celkem 3 201,00 Kč
3 201,00 Kč3 201,00 Kč27.7.202030.7.202010.8.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2020 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč4.8.20204.8.202017.8.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2020 byty 144/176 + 261 celkem 24 940,00 Kč
celkem 5 440,00 Kč
30 380,00 Kč30 380,00 Kč4.8.20204.8.202017.8.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2020 byty 262 + 259 celkem 4 910,00 Kč
celkem 8 000,00 Kč
12 910,00 Kč12 910,00 Kč5.8.20205.8.202017.8.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2020 Rariková D. celkem 400,00 Kč
400,00 Kč400,00 Kč4.8.20204.8.20207.8.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 144 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.8.20204.8.202018.8.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 156 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč4.8.20204.8.202018.8.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 157 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč4.8.20204.8.202018.8.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 158 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.8.20204.8.202018.8.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 159 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč4.8.20204.8.202018.8.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 176 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč4.8.20204.8.202018.8.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 200 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč4.8.20204.8.202018.8.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 201 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč4.8.20204.8.202018.8.2020
Zobrazeno 10 701-10 800 z 20 535 záznamů.