2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 259 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 18.8.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 261 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 18.8.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 18.8.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 18.8.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 18.8.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 18.8.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 18.8.2020 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | sítě do oken | celkem 2 676,00 Kč | 2 676,00 Kč | 2 676,00 Kč | 11.8.2020 | 12.8.2020 | 21.8.2020 | |
Zen systems s.r.o. | tiskárna barevná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 889,20 Kč | 7 889,20 Kč | 7 889,20 Kč | 10.7.2020 | 13.7.2020 | 7.8.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 329,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 6 329,10 Kč | 6 962,01 Kč | 14.7.2020 | 15.7.2020 | 7.8.2020 | 14.7.2020 |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 796,60 Kč | 27 796,60 Kč | 27 796,60 Kč | 15.7.2020 | 16.7.2020 | 7.8.2020 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | Barevné utěrky, komponenety k úklidovému vozíku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 418,92 Kč | 4 418,92 Kč | 4 418,92 Kč | 15.7.2020 | 16.7.2020 | 7.8.2020 | |
Filip Latislav | razítko se štočkem, štoček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 10.7.2020 | 16.7.2020 | 7.8.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 281,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 3 281,80 Kč | 3 609,98 Kč | 15.7.2020 | 16.7.2020 | 7.8.2020 | 15.7.2020 |
BIONIK Stapro Group s.r.o. | Servisní práce BTK | 518 09020 491 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 371,60 Kč | 2 371,60 Kč | 2 371,60 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 7.8.2020 | |
ALVAO s.r.o. | Prodloužení licence a 1. rok. | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 21 142,33 Kč | 21 142,33 Kč | 21 142,33 Kč | 1.8.2020 | 3.8.2020 | 21.8.2020 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 07/2020 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.7.2020 | 3.8.2020 | 10.8.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 30.7.2020 | 3.8.2020 | 18.8.2020 | |
COLORWAY | Barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 740,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 970,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 820,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 600,00 Kč | 4 130,00 Kč | 4 130,00 Kč | 29.7.2020 | 29.7.2020 | 7.8.2020 | |
Zelený Pavel | školení řidičů | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 200,00 Kč 549 03000 412 - školení a sjezdové poplatky; celkem 200,00 Kč 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 200,00 Kč 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 200,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 30.7.2020 | 3.8.2020 | 7.8.2020 | |
MAFRA, a.s. | záloha na předplatné deníku Mladá fronta DNES | celkem 3 960,00 Kč | 3 960,00 Kč | 3 960,00 Kč | 6.8.2020 | 14.8.2020 | 21.8.2020 | |
TT HOLDING, a.s. | sklepní okno | celkem 2 036,00 Kč | 2 036,00 Kč | 2 036,00 Kč | 17.8.2020 | 17.8.2020 | 18.8.2020 | |
BEPR s.r.o. | Kurz prevence rizik | celkem 11 040,00 Kč | 11 040,00 Kč | 11 040,00 Kč | 18.8.2020 | 19.8.2020 | 24.8.2020 | |
dTest | záloha na předplatné dTEST 11/2020-10/2021 | celkem 949,00 Kč | 949,00 Kč | 949,00 Kč | 15.8.2020 | 19.8.2020 | 21.8.2020 | |
Zásobování a.s. | vysoušeč vlasů, pracovky, oprašováky, sekáče, klipy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 323,00 Kč | 1 323,00 Kč | 1 323,00 Kč | 6.8.2020 | 6.8.2020 | 10.8.2020 | |
Alza.cz a.s. | telefon mobilní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 399,00 Kč | 6 399,00 Kč | 6 399,00 Kč | 6.8.2020 | 6.8.2020 | 7.8.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 051,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 10 051,80 Kč | 11 056,98 Kč | 18.8.2020 | 18.8.2020 | 16.9.2020 | 18.8.2020 |
Jaroslav Stehlík | oprava VZV Desta | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 808,80 Kč | 8 808,80 Kč | 8 808,80 Kč | 30.7.2020 | 18.8.2020 | 8.9.2020 | |
Jaroslav Stehlík | oprava UNC | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 43 561,21 Kč | 43 561,21 Kč | 43 561,21 Kč | 30.7.2020 | 18.8.2020 | 8.9.2020 | |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 041,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 124,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 950,94 Kč | 10 117,70 Kč | 10 117,70 Kč | 18.8.2020 | 18.8.2020 | 8.9.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 567,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 18 567,00 Kč | 18 567,00 Kč | 18.8.2020 | 18.8.2020 | 14.9.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 286,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 4 287,00 Kč | 4 287,00 Kč | 18.8.2020 | 18.8.2020 | 14.9.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 837,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 7 837,60 Kč | 8 621,36 Kč | 1.9.2020 | 2.9.2020 | 30.9.2020 | 1.9.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 38 702,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 38 702,50 Kč | 42 572,75 Kč | 1.9.2020 | 2.9.2020 | 16.9.2020 | 1.9.2020 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 312,00 Kč | 1 312,00 Kč | 1 312,00 Kč | 1.9.2020 | 3.9.2020 | 30.9.2020 | |
V - NET s.r.o. | Kalibrace detektoru CA 20 FL | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 614,00 Kč | 614,00 Kč | 614,00 Kč | 31.8.2020 | 2.9.2020 | 16.9.2020 | |
STATECH s.r.o. | Pronájem - sloupcová plošina GENIE | 518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 5 711,20 Kč | 5 711,20 Kč | 5 711,20 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 16.9.2020 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 27 347,00 Kč | 27 347,00 Kč | 27 347,00 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 24.9.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 08/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 824,00 Kč | 3 824,00 Kč | 3 824,00 Kč | 28.8.2020 | 1.9.2020 | 11.9.2020 | |
JE-Art s.r.o. | Oprava fasády objektu G | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 621 254,99 Kč | 751 718,54 Kč | 621 254,99 Kč | 31.7.2020 | 5.8.2020 | 16.9.2020 | 31.7.2020 |
Josef Ludvík | Oprava ventilu a výměna radiátoru - budova S - 6A/453 | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 351,00 Kč | 8 894,71 Kč | 7 351,00 Kč | 5.8.2020 | 5.8.2020 | 14.9.2020 | 5.8.2020 |
Josef Ludvík | Oprava trojcestného ventilu - bytový dům 262/659 | 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 908,00 Kč | 10 244,20 Kč | 8 908,00 Kč | 5.8.2020 | 5.8.2020 | 14.9.2020 | 5.8.2020 |
Pavel Opelka | Malířské práce 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 176 038,50 Kč | 213 006,59 Kč | 176 038,50 Kč | 19.8.2020 | 24.8.2020 | 18.9.2020 | 19.8.2020 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy na budovách B1, P, H dle sml. o dílo z 13.11.2019/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 86 676,79 Kč | 104 878,92 Kč | 86 676,79 Kč | 27.8.2020 | 28.8.2020 | 24.9.2020 | 27.8.2020 |
ELZA systém s.r.o. | Oprava kabeláže připojení dataprojektoru - knihovna | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 985,00 Kč | 12 081,85 Kč | 9 985,00 Kč | 11.8.2020 | 31.8.2020 | 14.9.2020 | 11.8.2020 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 08/2020 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.8.2020 | 31.8.2020 | 30.9.2020 | 31.8.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 378,44 Kč | 1 378,44 Kč | 1 516,28 Kč | 7.6.2020 | 9.6.2020 | 14.9.2020 | 2.6.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 149,28 Kč | 3 149,28 Kč | 3 464,21 Kč | 15.6.2020 | 17.6.2020 | 16.9.2020 | 10.6.2020 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 212,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 465,27 Kč | 22 678,06 Kč | 22 678,06 Kč | 17.8.2020 | 17.8.2020 | 8.9.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 696,38 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 4 696,37 Kč | 4 696,37 Kč | 18.8.2020 | 18.8.2020 | 14.9.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 006,12 Kč | 5 006,12 Kč | 5 006,12 Kč | 18.8.2020 | 18.8.2020 | 14.9.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 395,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 189,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 388,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 177,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 062,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 35 213,58 Kč | 35 213,58 Kč | 17.8.2020 | 17.8.2020 | 16.9.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 405,27 Kč | 5 405,27 Kč | 5 405,27 Kč | 18.8.2020 | 18.8.2020 | 8.9.2020 | |
Filip Latislav | štočky razítek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 355,00 Kč | 355,00 Kč | 355,00 Kč | 10.8.2020 | 19.8.2020 | 14.9.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA- RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 18.8.2020 | 19.8.2020 | 14.9.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA- RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 18.8.2020 | 19.8.2020 | 14.9.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 09/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.9.2020 | 1.9.2020 | 30.9.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - střecha objekt J. 08/2020 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 290,00 Kč | 59 290,00 Kč | 59 290,00 Kč | 31.8.2020 | 31.8.2020 | 30.9.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektu H. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.8.2020 | 1.9.2020 | 30.9.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 18 964,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč | 18 964,20 Kč | 22 946,68 Kč | 2.9.2020 | 3.9.2020 | 16.9.2020 | 2.9.2020 |
COLORWAY | penetrace, barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 320,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 900,00 Kč | 5 220,00 Kč | 5 220,00 Kč | 31.8.2020 | 2.9.2020 | 16.9.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 08/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 207 610,27 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 80 337,25 Kč | 88 371,00 Kč | 31.8.2020 | 3.9.2020 | 16.9.2020 | 31.8.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 08/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 43 066,89 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,58 Kč | 2 157,22 Kč | 2 373,00 Kč | 31.8.2020 | 3.9.2020 | 16.9.2020 | 31.8.2020 |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 08/2020 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 1.9.2020 | 3.9.2020 | 30.9.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 943,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 15 943,00 Kč | 15 943,00 Kč | 3.9.2020 | 3.9.2020 | 16.9.2020 | |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 592,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 476,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 202,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 645,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 19 915,47 Kč | 19 915,47 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 16.9.2020 | |
Pavel Opelka | Výměna podlahová krytiny v areálu nemocnice/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 134,00 Kč | 101 802,14 Kč | 84 134,00 Kč | 26.8.2020 | 31.8.2020 | 24.9.2020 | 26.8.2020 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Servis činnost plyn. kotlůbyt V Sídlišti 261/ 656 | 518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 280,00 Kč | 3 772,00 Kč | 3 280,00 Kč | 31.8.2020 | 31.8.2020 | 16.9.2020 | 31.8.2020 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Servis činnost plyn. kotlů | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 900,00 Kč | 22 869,00 Kč | 18 900,00 Kč | 31.8.2020 | 31.8.2020 | 16.9.2020 | 31.8.2020 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Těsnění kontrolního otvoru výměníku - oprava | 511 01001 999 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 495,00 Kč | 1 808,95 Kč | 1 495,00 Kč | 31.8.2020 | 31.8.2020 | 16.9.2020 | 31.8.2020 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 08/2020 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 60 000,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 555,00 Kč | 151 921,55 Kč | 125 555,00 Kč | 31.8.2020 | 31.8.2020 | 30.9.2020 | 31.8.2020 |
Josef Ludvík | Oprava odpáření v kotelně budovy J./782 | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 072,00 Kč | 43 647,12 Kč | 36 072,00 Kč | 3.9.2020 | 4.9.2020 | 16.9.2020 | 3.9.2020 |
David Blažej | Rekonstrukce střechy - budova J. ZK477 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 241 025,25 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 292 616,00 Kč | 1 855 705,92 Kč | 1 533 641,25 Kč | 4.9.2020 | 7.9.2020 | 22.9.2020 | 31.8.2020 |
David Blažej | Rekonstrukce střechy - budova J. ZK477 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 241 025,25 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 292 616,00 Kč | 1 855 705,92 Kč | 1 533 641,25 Kč | 4.9.2020 | 7.9.2020 | 22.9.2020 | 31.8.2020 |
Josef Ludvík | Montáž inpulsních vodoměrů pro objekty B a C. | 511 01001 999 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 228,00 Kč | 19 635,88 Kč | 16 228,00 Kč | 11.9.2020 | 15.9.2020 | 24.9.2020 | 11.9.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 204,98 Kč | 204,98 Kč | 225,48 Kč | 15.6.2020 | 17.6.2020 | 16.9.2020 | 12.6.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 773,65 Kč | 1 773,65 Kč | 1 951,02 Kč | 22.6.2020 | 24.6.2020 | 8.9.2020 | 19.6.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 084,78 Kč | 1 084,78 Kč | 1 193,26 Kč | 22.6.2020 | 24.6.2020 | 18.9.2020 | 17.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 418,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 1 418,70 Kč | 1 560,57 Kč | 1.7.2020 | 2.7.2020 | 8.9.2020 | 1.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč | 1 128,18 Kč | 1 241,00 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 14.9.2020 | 23.6.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 985,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 985,40 Kč | 1 083,94 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 30.9.2020 | 25.6.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 993,00 Kč | 993,00 Kč | 1 092,30 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 30.9.2020 | 25.6.2020 |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 712,00 Kč | 8 712,00 Kč | 8 712,00 Kč | 7.8.2020 | 18.8.2020 | 8.9.2020 | |
Karel Kdýr, Gastroone | mixér Robot Coupe mini | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 292,93 Kč | 11 292,93 Kč | 11 292,93 Kč | 18.7.2020 | 18.8.2020 | 8.9.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 632,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč | 7 632,70 Kč | 8 395,98 Kč | 17.8.2020 | 19.8.2020 | 16.9.2020 | 18.8.2020 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Nákup stavebního materialu | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 3 352,55 Kč | 3 352,55 Kč | 3 352,55 Kč | 15.8.2020 | 19.8.2020 | 8.9.2020 | |
AND, spol. s r.o. | Vypracování dispozičního řešení objektu C - oprava | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 56 870,00 Kč | 56 870,00 Kč | 56 870,00 Kč | 13.8.2020 | 14.8.2020 | 16.9.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 045,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 4 045,70 Kč | 4 450,27 Kč | 19.8.2020 | 20.8.2020 | 18.9.2020 | 19.8.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 14 520,00 Kč | 19.8.2020 | 20.8.2020 | 18.9.2020 | 19.8.2020 |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč | 8 942,40 Kč | 8 942,40 Kč | 3.9.2020 | 3.9.2020 | 14.9.2020 | |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava plynového kotle v kotelně budovy B. | 511 01001 999 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 799,00 Kč | 2 176,79 Kč | 1 799,00 Kč | 14.9.2020 | 15.9.2020 | 30.9.2020 | 14.9.2020 |
Verlag Dashofer s.r.o. | Předplatné aktualizací a doplnků k příručce - Ceník stavebních prací se vzorovými rozpočty | celkem 12 021,00 Kč | 12 021,00 Kč | 12 021,00 Kč | 19.8.2020 | 19.8.2020 | 14.9.2020 | |
SEZAM.CZ s.r.o. | ZK 476 - reforma PP, kování dveřní WC | celkem 27 441,00 Kč | 27 441,00 Kč | 27 441,00 Kč | 25.8.2020 | 26.8.2020 | 2.9.2020 | |
SEZAM.CZ s.r.o. | kování dveřní WC | celkem 2 370,00 Kč | 2 370,00 Kč | 2 370,00 Kč | 25.8.2020 | 26.8.2020 | 2.9.2020 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 09/2020 nemocnice | celkem 241 508,00 Kč | 241 508,00 Kč | 241 508,00 Kč | 1.9.2020 | 1.9.2020 | 16.9.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč | 386,20 Kč | 424,82 Kč | 7.7.2020 | 9.7.2020 | 16.9.2020 | 8.7.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 364,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 2 364,50 Kč | 2 600,95 Kč | 13.7.2020 | 14.7.2020 | 14.9.2020 | 13.7.2020 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 043,00 Kč | 2 043,00 Kč | 2 043,00 Kč | 16.7.2020 | 16.7.2020 | 8.9.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 387,45 Kč | 1 387,45 Kč | 1 526,20 Kč | 15.7.2020 | 17.7.2020 | 24.9.2020 | 10.7.2020 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 373,00 Kč | 1 373,00 Kč | 1 373,00 Kč | 22.7.2020 | 23.7.2020 | 14.9.2020 |