Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 001-1 100 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 22 965,00 Kč
22 965,00 Kč27 787,65 Kč5.12.20246.12.202413.12.20244.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 756,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
11 757,00 Kč11 757,00 Kč6.12.20246.12.202416.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 595,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
83 595,00 Kč83 595,00 Kč6.12.20246.12.202416.12.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 11/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 77 300,85 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč
100 714,35 Kč100 714,35 Kč30.11.20246.12.202416.12.2024
SEGAS-OIL s.r.o.Výměna kotlové automatiky v bytě p. Hejdové HB 259511 03001 655 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 366,00 Kč
15 366,00 Kč15 366,00 Kč5.12.20246.12.202413.12.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 11/2024518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 366,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 524,50 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 159,00 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 502,00 Kč
1 551,50 Kč1 551,50 Kč6.12.20246.12.202416.12.2024
LIMPA s.r.o.ZK552 - Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB 11/2024 3. řádná042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 328 555,00 Kč
397 551,55 Kč328 555,00 Kč4.12.20245.12.202416.12.202430.11.2024
LIMPA s.r.o.Oprava jižní strany fasády budovy "A" 11/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 791 416,00 Kč
957 613,36 Kč791 416,00 Kč4.12.20245.12.202416.12.202430.11.2024
První Podřipská stavební a.s.Zhotovení podlahy ve skladu v budově "U" vícepráce, méněpráce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 771,05 Kč
193 322,98 Kč159 771,05 Kč2.12.20245.12.202416.12.20242.12.2024
Alexandr DrobnýDodávka plotových výplní včetně příslušenství v PNHoB111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 774 496,00 Kč
774 496,00 Kč774 496,00 Kč5.12.20245.12.202413.12.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - Stavební materiál - úprava fasády terasy budovy G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 256,89 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 21 256,89 Kč
21 256,89 Kč21 256,89 Kč4.12.20245.12.20249.12.2024
STATECH s.r.o.Roční prohlídka plošiny Genie Z-51/30J s revizí518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 825,71 Kč
18 825,71 Kč18 825,71 Kč5.12.20245.12.202413.12.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cleaning solution, diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 897,28 Kč
1 897,28 Kč1 897,28 Kč4.12.20245.12.202416.12.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Conelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč
16 225,44 Kč16 225,44 Kč4.12.20245.12.202416.12.2024
Aquahop s.r.o.Zazimování závlahy v zahradnictví stř. 312 - po sezóně 2024518 10010 312 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 150,00 Kč
4 150,00 Kč4 150,00 Kč5.12.20245.12.20249.12.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 998,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
5 998,37 Kč5 998,37 Kč5.12.20245.12.202413.12.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 205,44 Kč
3 205,44 Kč3 205,44 Kč5.12.20245.12.202416.12.2024
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 11/2024518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 113,74 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,77 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,77 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 120,40 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,14 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 102,25 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,28 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 338,10 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 277,70 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 300,56 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
5 721,11 Kč5 721,11 Kč30.11.20245.12.202413.12.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 750,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 194,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 721,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 091,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 536,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 179,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 901,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 255,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 471,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
84 102,08 Kč84 102,08 Kč5.12.20245.12.202413.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 469,75 Kč
3 469,75 Kč3 469,75 Kč5.12.20245.12.202416.12.2024
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 11/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč5.12.20245.12.202413.12.2024
Zdravotní ústav v Ústí n. L.odběr vzorku odpadní voda518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 340,27 Kč
4 340,27 Kč4 340,27 Kč5.12.20245.12.202413.12.2024
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 893,00 Kč
1 893,00 Kč1 893,00 Kč3.12.20244.12.202416.12.2024
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 11/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč30.11.20244.12.202413.12.2024
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 11/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 450,00 Kč
2 450,00 Kč2 450,00 Kč3.12.20244.12.202413.12.2024
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 11/2024549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 100,00 Kč
23 100,00 Kč23 100,00 Kč3.12.20244.12.202413.12.2024
NSB s.r.o.ZK587 - Zapůjčení vibračního pěchu LT042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 720,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 720,00 Kč
720,00 Kč720,00 Kč30.11.20244.12.202413.12.2024
KALIST AKL s.r.o.vpichovací digitální teploměry, teploměry s vlhkoměry111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 552,68 Kč
518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 213,32 Kč
28 766,00 Kč28 766,00 Kč4.12.20244.12.202416.12.2024
První Podřipská stavební a.s.Zhotovení podlahy ve skladu v budově "U"511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 278 272,21 Kč
1 546 709,38 Kč1 278 272,21 Kč2.12.20244.12.202416.12.20242.12.2024
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a Medicína-nelékař 11, vydání od 2/2025 celkem 565,00 Kč
565,00 Kč565,00 Kč3.12.20243.12.202413.12.2024
KVD Plus s.r.o.ZK587 -zásypový recyklát - terasa budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 937,03 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 937,03 Kč
2 937,03 Kč2 937,03 Kč30.11.20243.12.20249.12.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - Stavební materiál - terasa budovy G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 984,25 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 7 984,25 Kč
7 984,25 Kč7 984,25 Kč30.11.20243.12.20249.12.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Oprava oceloplechového stropu pod vývařovnou - stavební materiál - kuchyně511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 316,52 Kč
1 316,52 Kč1 316,52 Kč30.11.20243.12.20249.12.2024
Daniel PilnajOprava oceloplechového stropu pod vývařovnou VSŽ plechy- kuchyně511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 905,73 Kč
10 905,73 Kč10 905,73 Kč28.11.20243.12.202413.12.2024
KJ Transport s.r.o.Přeprava osob do PN Šternberk 2811. 2024 - asociace nemocnic518 02000 810 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč
518 02000 100 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč
518 02000 501 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč
11 906,40 Kč11 906,40 Kč30.11.20243.12.202413.12.2024
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč28.11.20243.12.202416.12.2024
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 554,28 Kč
554,28 Kč554,28 Kč1.12.20243.12.202413.12.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč2.12.20243.12.202413.12.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 28 795,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
28 795,90 Kč32 251,41 Kč2.12.20243.12.202416.12.20243.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 373,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
2 373,01 Kč2 657,77 Kč2.12.20243.12.202413.12.20242.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 10 001,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
10 001,90 Kč11 202,13 Kč2.12.20243.12.202416.12.20242.12.2024
LIMPA s.r.o.ZK587 betonová směs042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 080,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 080,00 Kč
6 080,00 Kč6 080,00 Kč28.11.20243.12.202413.12.2024
M-3D geo, s.r.o.Dokumentace zaměření šachet inženýrských sítí, aktualizace areálové mapy518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 57 475,00 Kč
57 475,00 Kč57 475,00 Kč2.12.20243.12.202413.12.2024
M-3D geo, s.r.o.Zaměření nových lamp a jejich přípojek - osvětlení PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 994,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 37 994,00 Kč
37 994,00 Kč37 994,00 Kč2.12.20243.12.202413.12.2024
M-3D geo, s.r.o.Zaměření přípojek ve výkopu - spodní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 890,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč2.12.20243.12.202416.12.2024
Apeltauer MilanKontrola čištění spalinových cest a vystavení zpráv518 10010 782 - ostatní nevýrobní služby; celkem 18 600,00 Kč
18 600,00 Kč18 600,00 Kč30.11.20243.12.202413.12.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál, dveře, geotextilie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 377,50 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -72,50 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 433,20 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 633,50 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 371,80 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -47,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 131,20 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -130,38 Kč
7 696,52 Kč7 696,52 Kč30.11.20243.12.202413.12.2024
Parapety Domino s.r.o.ZK587 - vnitřní parapety do skladu pod terasou - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 280,00 Kč
16 068,80 Kč13 280,00 Kč3.12.20243.12.202416.12.202430.11.2024
Univerzita Palackého Olomouckurz Psychoterapie s nácvikem psychoterapeut. dovedností 27.1 2025- 31.1. 2025 MUDr. R. Lamanecová celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč2.12.20243.12.202423.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 11/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024- V Sídlišti 201, vs 23 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 100,00 Kč
8 100,00 Kč8 100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 12/2024 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč2.12.20242.12.202416.12.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 12/2024 byty 144/176 + 261 celkem 33 920,00 Kč
celkem 5 320,00 Kč
39 240,00 Kč39 240,00 Kč1.10.20242.12.202416.12.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -12/2024 byty 262 + 259 celkem 10 500,00 Kč
celkem 8 400,00 Kč
18 900,00 Kč18 900,00 Kč1.11.20242.12.202416.12.2024
Zásobování a.s.světlo pod linku, odsavač par111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 047,00 Kč
4 047,00 Kč4 047,00 Kč29.11.20242.12.20244.12.2024
Alza.cz a.s.Vařič dvouplotýnkový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 768,00 Kč
1 768,00 Kč1 768,00 Kč29.11.20242.12.20249.12.2024
Alza.cz a.s.Lednice, vařič dvouplotýnkový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 810,00 Kč
4 810,00 Kč4 810,00 Kč29.11.20242.12.20249.12.2024
BELA MOST s.r.o.háčky, hmoždinky,kartáče,kolečka, papír brusný, štítky dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 270,93 Kč
3 270,93 Kč3 270,93 Kč28.11.20242.12.20249.12.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 11/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 70 408,00 Kč
70 408,00 Kč70 408,00 Kč30.11.20242.12.202413.12.2024
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč1.12.20242.12.202413.12.2024
ALGECO s.r.o.ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 11/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 684,78 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 684,78 Kč
8 684,78 Kč8 684,78 Kč30.11.20242.12.202413.12.2024
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 11/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč30.11.20242.12.202416.12.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 12/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.12.20242.12.202413.12.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 12/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.12.20242.12.202430.12.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 11/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.11.20242.12.202413.12.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 780,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 249,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 780,88 Kč
28 904,40 Kč28 904,40 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.občerstvení513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 1 357,44 Kč
1 357,44 Kč1 357,44 Kč2.12.20242.12.202416.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 12/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 862 231,40 Kč
1 862 231,40 Kč2 253 300,00 Kč2.12.20242.12.20244.12.20242.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 12/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 181 074,38 Kč
181 074,38 Kč219 100,00 Kč2.12.20242.12.20244.12.20242.12.2024
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 786,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 994,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 046,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 864,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 802,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 267,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 586,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 272,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 142,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 816,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 332,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 122,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 706,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 614,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 384,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 224,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 235,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 274,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
121 476,00 Kč121 476,00 Kč2.12.20242.12.20249.12.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 242 196,72 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
117 196,39 Kč131 260,00 Kč29.11.20242.12.202416.12.202429.11.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2024 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 89 471,36 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,92 Kč
49 291,87 Kč55 207,00 Kč29.11.20242.12.202416.12.202429.11.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 12/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 550 619,83 Kč
550 619,83 Kč666 250,00 Kč2.12.20242.12.20249.12.20242.12.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 12/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč2.12.20242.12.20249.12.20242.12.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 12/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč2.12.20242.12.20249.12.20242.12.2024
COLORWAYbarvy, válečky molitanové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 830,00 Kč
7 830,00 Kč7 830,00 Kč30.11.20242.12.202413.12.2024
DUKE JABLONEC s.r.o.činidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 220,00 Kč
3 220,00 Kč3 220,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.dodávka a montáž samozavírače na požární dveře - budova V511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 800,00 Kč
9 438,00 Kč7 800,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.202427.11.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 11/2024511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 980,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 390,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 288 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 540,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč30.11.202430.11.202413.12.202430.11.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 11/2024511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 980,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 390,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 288 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 540,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč30.11.202430.11.202413.12.202430.11.2024
MANSWELT, a.s.spojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 762,03 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 319,99 Kč
2 082,02 Kč2 082,02 Kč28.11.202429.11.20249.12.2024
Nakladatelství FORUM s.r.o.Vedení zdravotnické dokumentace 28.11.2024 Milada Houdková549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 432,90 Kč
5 432,90 Kč5 432,90 Kč28.11.202429.11.20244.12.2024
Bosch Termotechnika s.r.o.Revize a servisní práce518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 83 270,94 Kč
83 270,94 Kč83 270,94 Kč22.11.202429.11.20244.12.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč27.11.202429.11.20249.12.2024
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 770,00 Kč
44 770,00 Kč44 770,00 Kč27.11.202429.11.202413.12.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin, cholesterol, CRP, autolyse501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 709,04 Kč
9 709,04 Kč9 709,04 Kč27.11.202429.11.20249.12.2024
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 217,50 Kč
14 217,50 Kč14 217,50 Kč28.11.202429.11.202413.12.2024
Zobrazeno 1 001-1 100 z 22 418 záznamů.