Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 001-1 100 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 41 632,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
41 632,71 Kč46 628,63 Kč28.1.202529.1.202525.2.202529.1.2025
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 1/2025518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 606,65 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
19 546,65 Kč19 546,65 Kč1.2.202511.2.202525.2.2025
Zen systems s.r.o.správa sítě 16.1.2025518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč31.1.202511.2.202525.2.2025
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 01/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 449,95 Kč
3 449,95 Kč3 449,95 Kč31.1.202512.2.202525.2.2025
Bosch Termotechnika s.r.o.servisní práce518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 125,15 Kč
8 125,15 Kč8 125,15 Kč10.2.202513.2.202525.2.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 843,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 155,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 218,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
24 842,16 Kč24 842,16 Kč13.2.202513.2.202525.2.2025
Bosch Termotechnika s.r.o.Oprava - výměnou motorventil 23.470 DN50511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 36 880,80 Kč
36 880,80 Kč36 880,80 Kč13.2.202514.2.202525.2.2025
Alza.cz a.s.myčka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 180,00 Kč
8 180,00 Kč8 180,00 Kč13.2.202518.2.202525.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 411,55 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
5 411,55 Kč6 060,94 Kč13.2.202517.2.202525.2.202513.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 130,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 130,20 Kč1 265,82 Kč14.2.202517.2.202525.2.202514.2.2025
SEGAS-OIL s.r.o.Odborné školení obsluhy topiču a příprava ke zkouškám TIČR549 03000 782 - školení a sjezdové poplatky; celkem 28 604,00 Kč
28 604,00 Kč28 604,00 Kč17.2.202518.2.202525.2.2025
IKEA Česká republika, s.r.o.skříně, komody, záclona, konzole, věšák, lampa celkem 30 161,00 Kč
30 161,00 Kč30 161,00 Kč7.2.202510.2.202524.2.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 278,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
7 278,92 Kč7 278,92 Kč29.1.202529.1.202521.2.2025
Železářství Homolka s.r.o.Kotouče lamelové, zámek dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 417,98 Kč
417,98 Kč417,98 Kč19.2.202519.2.202521.2.2025
Direct auto Praha, s.r.o.Volkswagen Crafter skříň042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 1 126 388,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 1 126 388,00 Kč
1 126 388,00 Kč1 126 388,00 Kč18.2.202519.2.202521.2.2025
LIMPA s.r.o.Oprava jižní strany fasády budovy "A" k 27. 1. 2025511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 392 802,00 Kč
475 290,42 Kč392 802,00 Kč29.1.202529.1.202521.2.202529.1.2025
LIMPA s.r.o.Oprava jižní strany fasády budovy "A" dodatek č. 1511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 408 956,00 Kč
494 836,76 Kč408 956,00 Kč29.1.202529.1.202521.2.202529.1.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 956,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
2 957,00 Kč2 957,00 Kč6.2.20256.2.202521.2.2025
Cormen s.r.o.čistící prostředky - stravovací provoz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 379,82 Kč
26 379,82 Kč26 379,82 Kč5.2.202510.2.202521.2.2025
B2B Partner s.r.o.stůl psací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 899,42 Kč
6 899,42 Kč6 899,42 Kč27.1.202528.1.202521.2.2025
ServiStar a.s.Paletové nástavce celkem 8 107,00 Kč
8 107,00 Kč8 107,00 Kč19.2.202519.2.202521.2.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 1/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 636,00 Kč
636,00 Kč636,00 Kč7.2.202511.2.202521.2.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč12.2.202513.2.202521.2.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč
1 050,28 Kč1 050,28 Kč12.2.202513.2.202521.2.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cleaning solution501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 847,00 Kč
847,00 Kč847,00 Kč12.2.202513.2.202521.2.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 823,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 409,19 Kč
39 232,46 Kč39 232,46 Kč10.2.202510.2.202521.2.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 913,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 501,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 487,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 074,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
67 976,04 Kč67 976,04 Kč13.2.202513.2.202521.2.2025
DITIS - spol. s r. o.tiskopisy, sáčky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 562,00 Kč
7 562,00 Kč7 562,00 Kč12.2.202514.2.202521.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 940,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
940,87 Kč1 053,77 Kč11.2.202517.2.202521.2.202511.2.2025
HECKL s.r.o.Štítky označení hydrantu501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 2 130,00 Kč
2 130,00 Kč2 130,00 Kč18.2.202518.2.202520.2.2025
Zásobování a.s.hnojivo, postřiky, rámeček foto111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 935,00 Kč
935,00 Kč935,00 Kč14.2.202517.2.202519.2.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč
4 354,56 Kč4 354,56 Kč9.1.20259.1.202518.2.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 530,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
22 498,56 Kč22 498,56 Kč3.2.20253.2.202518.2.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
17 396,55 Kč19 484,14 Kč22.1.202523.1.202518.2.202523.1.2025
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 1/2025518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,10 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 42,35 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,44 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 752,11 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 201,47 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,14 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 124,63 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 263,54 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 92,72 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 263,54 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 192,16 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
6 188,86 Kč6 188,86 Kč31.1.20254.2.202518.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 578,72 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 578,72 Kč4 008,17 Kč22.1.202523.1.202518.2.202522.1.2025
Zen systems s.r.o.FortiGate 200E, FC licence 1 rok do 21. 1. 2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 57 994,41 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 3 540,39 Kč
61 534,80 Kč61 534,80 Kč23.1.202523.1.202518.2.2025
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 226,52 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč
12 227,00 Kč12 227,00 Kč23.1.202523.1.202518.2.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 276,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
5 277,00 Kč5 277,00 Kč23.1.202523.1.202518.2.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 817,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
82 818,00 Kč82 818,00 Kč23.1.202523.1.202518.2.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 144,92 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
3 144,94 Kč3 144,94 Kč23.1.202523.1.202518.2.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 1/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč5.2.20256.2.202518.2.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 129,81 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 129,80 Kč6 129,80 Kč24.1.202524.1.202518.2.2025
Granimex CZ s.r.o.obalový materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 247,69 Kč
41 247,69 Kč41 247,69 Kč23.1.202524.1.202518.2.2025
MSM, spol. s r.o.Pacientský overal111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 264,00 Kč
1 264,00 Kč1 264,00 Kč22.1.202524.1.202518.2.2025
VENCL, s r.o.Ručníky jednorázové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 291,70 Kč
20 291,70 Kč20 291,70 Kč22.1.202524.1.202518.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 721,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč
5 721,20 Kč6 407,74 Kč24.1.202527.1.202518.2.202524.1.2025
Démos trade, a.s.podpěry policové,vešáčky,šrouby,zámky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 402,00 Kč
1 402,00 Kč1 402,00 Kč23.1.202524.1.202518.2.2025
Jan MikoTechnická pomoc při závadě v rozvodně TS PNHoB389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 815,00 Kč
1 815,00 Kč1 815,00 Kč6.8.20247.2.202518.2.2025
PhDr. Jiří BrožaSupervize terapeutických týmů549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč7.2.202510.2.202518.2.2025
OTIDEA vzdělávání s.r.o.Specialista na zadávání veřejných zakázek 24.2.25 - Bc. Šámal celkem 5 445,00 Kč
5 445,00 Kč5 445,00 Kč31.1.20253.2.202518.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 179,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
6 179,30 Kč6 920,82 Kč7.2.202510.2.202518.2.20257.2.2025
Fyzická osobaVystoupení Děkujeme Karle Kryle 6.2.2025518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč7.2.202510.2.202518.2.2025
AKUTERM SKLO a.s.izolační sklo do plastového okna celkem 3 262,16 Kč
3 262,16 Kč3 262,16 Kč11.2.202512.2.202518.2.2025
Tomáš MachataZávora celkem 30 677,00 Kč
30 677,00 Kč30 677,00 Kč13.2.202514.2.202518.2.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 74 066,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 692,35 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,83 Kč
74 758,40 Kč83 791,72 Kč22.1.202528.1.202518.2.202523.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 765,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 241,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
4 007,20 Kč4 509,80 Kč10.2.202511.2.202518.2.202510.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 930,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
2 930,50 Kč3 282,16 Kč10.2.202511.2.202518.2.202510.2.2025
Mediconf s.r.o.inzerce - www.mladilekari.cz518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 979,00 Kč
11 979,00 Kč11 979,00 Kč11.2.202511.2.202518.2.2025
on-design s.r.o.obuv pacientská - pantofle, trička OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 458,00 Kč
5 458,00 Kč5 458,00 Kč10.2.202512.2.202518.2.2025
Allegro Retail, a.s.lednice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 792,00 Kč
6 792,00 Kč6 792,00 Kč10.2.202512.2.202518.2.2025
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 01/2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč11.2.202512.2.202518.2.2025
Nakladatelství FORUM s.r.o.VZMR krok za krokem v roce 2024 - kniha501 10000 511 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 3 305,72 Kč
3 305,72 Kč3 305,72 Kč7.2.202514.2.202518.2.2025
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.respirátory s ventilkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 735,00 Kč
5 735,00 Kč5 735,00 Kč13.2.202513.2.202517.2.2025
Tomáš Kraupner-juniorzhotovení klíčů stř. 771518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 476,00 Kč
476,00 Kč476,00 Kč13.2.202513.2.202517.2.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 2/2025 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč4.2.20254.2.202517.2.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 2/2025 byty 144/176 + 261 celkem 36 130,00 Kč
celkem 4 750,00 Kč
40 880,00 Kč40 880,00 Kč4.2.20254.2.202517.2.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -2/2025 byty 262 + 259 celkem 12 900,00 Kč
celkem 9 580,00 Kč
22 480,00 Kč22 480,00 Kč4.2.20254.2.202517.2.2025
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 24.-27.2.25 Bc. Michnová549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 500,00 Kč
500,00 Kč500,00 Kč11.2.202511.2.202517.2.2025
KALIST AKL s.r.o.teploměry s vlhkoměrem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 694,00 Kč
2 694,00 Kč2 694,00 Kč20.1.202522.1.202514.2.2025
ELKOV elektro a.s.Kryty na jističe111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 252,00 Kč
252,00 Kč252,00 Kč21.12.202422.1.202514.2.2025
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.Obuv zdravotnická OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 287,00 Kč
19 287,00 Kč19 287,00 Kč21.1.202522.1.202514.2.2025
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 120,00 Kč
4 120,00 Kč4 614,40 Kč20.1.202522.1.202514.2.202520.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 994,07 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
994,07 Kč1 113,36 Kč22.11.202425.11.202414.2.202519.11.2024
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 55 781,00 Kč
55 781,00 Kč55 781,00 Kč16.1.202516.1.202514.2.2025
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 792,45 Kč
2 792,45 Kč2 792,45 Kč20.1.202520.1.202514.2.2025
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 055,09 Kč
1 055,09 Kč1 055,09 Kč20.1.202520.1.202514.2.2025
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč
3 109,70 Kč3 109,70 Kč20.1.202520.1.202514.2.2025
Bachsystems, s.r.o.Rozšíření licence Wispi - kniha pošty + kniha spisů549 08000 901 - TZ DNM; celkem 17 424,00 Kč
17 424,00 Kč17 424,00 Kč21.1.202522.1.202514.2.2025
HONEST ELEKTRO s.r.o.provedené práce - BTK518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 719,80 Kč
7 719,80 Kč7 719,80 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Seminaria, s.r.o.školení Vyřazování majetku v praxi 13.3.25549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 493,81 Kč
2 493,81 Kč2 493,81 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1/2025 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 268 998,30 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
143 998,20 Kč161 278,00 Kč31.1.20253.2.202514.2.202531.1.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1/2025 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 103 584,42 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,55 Kč
63 405,30 Kč71 014,00 Kč31.1.20253.2.202514.2.202531.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 12 904,48 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
12 904,48 Kč14 453,02 Kč21.1.202522.1.202514.2.202521.1.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 965,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 045,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 785,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 748,70 Kč
80 545,63 Kč80 545,63 Kč21.1.202521.1.202514.2.2025
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 1/2025549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 785,00 Kč
22 785,00 Kč22 785,00 Kč4.2.20255.2.202514.2.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč
4 354,56 Kč4 354,56 Kč21.1.202521.1.202514.2.2025
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 495,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč
4 495,58 Kč5 035,00 Kč3.2.20255.2.202514.2.20253.2.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 5 193,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 562,04 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
6 755,89 Kč7 707,19 Kč3.2.20255.2.202514.2.20253.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 970,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
9 970,10 Kč11 166,51 Kč4.2.20255.2.202514.2.20254.2.2025
Bestclean System s.r.o.VM mopy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 52 961,00 Kč
52 961,00 Kč52 961,00 Kč5.2.20256.2.202514.2.2025
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 1/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 2 040,00 Kč
2 040,00 Kč2 040,00 Kč5.2.20256.2.202514.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 137,74 Kč
137,74 Kč154,27 Kč5.2.20256.2.202514.2.20255.2.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 355,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 932,83 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,39 Kč
4 288,34 Kč4 976,89 Kč3.2.20256.2.202514.2.20253.2.2025
COOL Trading s.r.o.OOPP - rukavice, montérky, trička111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 639,00 Kč
11 639,00 Kč11 639,00 Kč20.1.202524.1.202514.2.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč
4 354,56 Kč4 354,56 Kč6.2.20256.2.202514.2.2025
KNIHCENTRUM.CZ s.r.o.Průvodce novým zákonem o účetnictví501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 431,00 Kč
431,00 Kč431,00 Kč6.2.20257.2.202514.2.2025
INISOFT s.r.o.servisní podpora k programovým produktům INISOFT 12.2.25-11.2.26518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 4 940,31 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 642,18 Kč
5 582,49 Kč5 582,49 Kč6.2.20257.2.202514.2.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč6.2.20257.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Zobrazeno 1 001-1 100 z 23 028 záznamů.