2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 632,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 41 632,71 Kč | 46 628,63 Kč | 28.1.2025 | 29.1.2025 | 25.2.2025 | 29.1.2025 |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 1/2025 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 606,65 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 19 546,65 Kč | 19 546,65 Kč | 1.2.2025 | 11.2.2025 | 25.2.2025 | |
Zen systems s.r.o. | správa sítě 16.1.2025 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 31.1.2025 | 11.2.2025 | 25.2.2025 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 01/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 449,95 Kč | 3 449,95 Kč | 3 449,95 Kč | 31.1.2025 | 12.2.2025 | 25.2.2025 | |
Bosch Termotechnika s.r.o. | servisní práce | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 125,15 Kč | 8 125,15 Kč | 8 125,15 Kč | 10.2.2025 | 13.2.2025 | 25.2.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 843,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 155,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 218,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč | 24 842,16 Kč | 24 842,16 Kč | 13.2.2025 | 13.2.2025 | 25.2.2025 | |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Oprava - výměnou motorventil 23.470 DN50 | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 36 880,80 Kč | 36 880,80 Kč | 36 880,80 Kč | 13.2.2025 | 14.2.2025 | 25.2.2025 | |
Alza.cz a.s. | myčka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 180,00 Kč | 8 180,00 Kč | 8 180,00 Kč | 13.2.2025 | 18.2.2025 | 25.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 411,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 5 411,55 Kč | 6 060,94 Kč | 13.2.2025 | 17.2.2025 | 25.2.2025 | 13.2.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 130,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 130,20 Kč | 1 265,82 Kč | 14.2.2025 | 17.2.2025 | 25.2.2025 | 14.2.2025 |
SEGAS-OIL s.r.o. | Odborné školení obsluhy topiču a příprava ke zkouškám TIČR | 549 03000 782 - školení a sjezdové poplatky; celkem 28 604,00 Kč | 28 604,00 Kč | 28 604,00 Kč | 17.2.2025 | 18.2.2025 | 25.2.2025 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | skříně, komody, záclona, konzole, věšák, lampa | celkem 30 161,00 Kč | 30 161,00 Kč | 30 161,00 Kč | 7.2.2025 | 10.2.2025 | 24.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 278,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 7 278,92 Kč | 7 278,92 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 21.2.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | Kotouče lamelové, zámek dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 417,98 Kč | 417,98 Kč | 417,98 Kč | 19.2.2025 | 19.2.2025 | 21.2.2025 | |
Direct auto Praha, s.r.o. | Volkswagen Crafter skříň | 042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 1 126 388,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 1 126 388,00 Kč | 1 126 388,00 Kč | 1 126 388,00 Kč | 18.2.2025 | 19.2.2025 | 21.2.2025 | |
LIMPA s.r.o. | Oprava jižní strany fasády budovy "A" k 27. 1. 2025 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 392 802,00 Kč | 475 290,42 Kč | 392 802,00 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 21.2.2025 | 29.1.2025 |
LIMPA s.r.o. | Oprava jižní strany fasády budovy "A" dodatek č. 1 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 408 956,00 Kč | 494 836,76 Kč | 408 956,00 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 21.2.2025 | 29.1.2025 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 956,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 2 957,00 Kč | 2 957,00 Kč | 6.2.2025 | 6.2.2025 | 21.2.2025 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky - stravovací provoz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 379,82 Kč | 26 379,82 Kč | 26 379,82 Kč | 5.2.2025 | 10.2.2025 | 21.2.2025 | |
B2B Partner s.r.o. | stůl psací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 899,42 Kč | 6 899,42 Kč | 6 899,42 Kč | 27.1.2025 | 28.1.2025 | 21.2.2025 | |
ServiStar a.s. | Paletové nástavce | celkem 8 107,00 Kč | 8 107,00 Kč | 8 107,00 Kč | 19.2.2025 | 19.2.2025 | 21.2.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 1/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 636,00 Kč | 636,00 Kč | 636,00 Kč | 7.2.2025 | 11.2.2025 | 21.2.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 12.2.2025 | 13.2.2025 | 21.2.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč | 1 050,28 Kč | 1 050,28 Kč | 12.2.2025 | 13.2.2025 | 21.2.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaning solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 847,00 Kč | 847,00 Kč | 847,00 Kč | 12.2.2025 | 13.2.2025 | 21.2.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 823,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 409,19 Kč | 39 232,46 Kč | 39 232,46 Kč | 10.2.2025 | 10.2.2025 | 21.2.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 913,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 501,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 487,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 074,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 67 976,04 Kč | 67 976,04 Kč | 13.2.2025 | 13.2.2025 | 21.2.2025 | |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy, sáčky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 562,00 Kč | 7 562,00 Kč | 7 562,00 Kč | 12.2.2025 | 14.2.2025 | 21.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 940,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 940,87 Kč | 1 053,77 Kč | 11.2.2025 | 17.2.2025 | 21.2.2025 | 11.2.2025 |
HECKL s.r.o. | Štítky označení hydrantu | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 2 130,00 Kč | 2 130,00 Kč | 2 130,00 Kč | 18.2.2025 | 18.2.2025 | 20.2.2025 | |
Zásobování a.s. | hnojivo, postřiky, rámeček foto | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 935,00 Kč | 935,00 Kč | 935,00 Kč | 14.2.2025 | 17.2.2025 | 19.2.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 18.2.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 530,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč | 22 498,56 Kč | 22 498,56 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 18.2.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 17 396,55 Kč | 19 484,14 Kč | 22.1.2025 | 23.1.2025 | 18.2.2025 | 23.1.2025 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 1/2025 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,10 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 42,35 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,44 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 752,11 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 201,47 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,14 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 124,63 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 263,54 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 92,72 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 263,54 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 192,16 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 6 188,86 Kč | 6 188,86 Kč | 31.1.2025 | 4.2.2025 | 18.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 578,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 578,72 Kč | 4 008,17 Kč | 22.1.2025 | 23.1.2025 | 18.2.2025 | 22.1.2025 |
Zen systems s.r.o. | FortiGate 200E, FC licence 1 rok do 21. 1. 2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 57 994,41 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 3 540,39 Kč | 61 534,80 Kč | 61 534,80 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 18.2.2025 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 226,52 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 12 227,00 Kč | 12 227,00 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 18.2.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 276,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 5 277,00 Kč | 5 277,00 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 18.2.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 817,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 82 818,00 Kč | 82 818,00 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 18.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 144,92 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 3 144,94 Kč | 3 144,94 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 18.2.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 1/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 5.2.2025 | 6.2.2025 | 18.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 129,81 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 129,80 Kč | 6 129,80 Kč | 24.1.2025 | 24.1.2025 | 18.2.2025 | |
Granimex CZ s.r.o. | obalový materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 247,69 Kč | 41 247,69 Kč | 41 247,69 Kč | 23.1.2025 | 24.1.2025 | 18.2.2025 | |
MSM, spol. s r.o. | Pacientský overal | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 264,00 Kč | 1 264,00 Kč | 1 264,00 Kč | 22.1.2025 | 24.1.2025 | 18.2.2025 | |
VENCL, s r.o. | Ručníky jednorázové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 291,70 Kč | 20 291,70 Kč | 20 291,70 Kč | 22.1.2025 | 24.1.2025 | 18.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 721,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 5 721,20 Kč | 6 407,74 Kč | 24.1.2025 | 27.1.2025 | 18.2.2025 | 24.1.2025 |
Démos trade, a.s. | podpěry policové,vešáčky,šrouby,zámky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 402,00 Kč | 1 402,00 Kč | 1 402,00 Kč | 23.1.2025 | 24.1.2025 | 18.2.2025 | |
Jan Miko | Technická pomoc při závadě v rozvodně TS PNHoB | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 6.8.2024 | 7.2.2025 | 18.2.2025 | |
PhDr. Jiří Broža | Supervize terapeutických týmů | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 7.2.2025 | 10.2.2025 | 18.2.2025 | |
OTIDEA vzdělávání s.r.o. | Specialista na zadávání veřejných zakázek 24.2.25 - Bc. Šámal | celkem 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 18.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 179,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 6 179,30 Kč | 6 920,82 Kč | 7.2.2025 | 10.2.2025 | 18.2.2025 | 7.2.2025 |
Fyzická osoba | Vystoupení Děkujeme Karle Kryle 6.2.2025 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 7.2.2025 | 10.2.2025 | 18.2.2025 | |
AKUTERM SKLO a.s. | izolační sklo do plastového okna | celkem 3 262,16 Kč | 3 262,16 Kč | 3 262,16 Kč | 11.2.2025 | 12.2.2025 | 18.2.2025 | |
Tomáš Machata | Závora | celkem 30 677,00 Kč | 30 677,00 Kč | 30 677,00 Kč | 13.2.2025 | 14.2.2025 | 18.2.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 74 066,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 692,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,83 Kč | 74 758,40 Kč | 83 791,72 Kč | 22.1.2025 | 28.1.2025 | 18.2.2025 | 23.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 765,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 241,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 4 007,20 Kč | 4 509,80 Kč | 10.2.2025 | 11.2.2025 | 18.2.2025 | 10.2.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 930,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 2 930,50 Kč | 3 282,16 Kč | 10.2.2025 | 11.2.2025 | 18.2.2025 | 10.2.2025 |
Mediconf s.r.o. | inzerce - www.mladilekari.cz | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 979,00 Kč | 11 979,00 Kč | 11 979,00 Kč | 11.2.2025 | 11.2.2025 | 18.2.2025 | |
on-design s.r.o. | obuv pacientská - pantofle, trička OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 458,00 Kč | 5 458,00 Kč | 5 458,00 Kč | 10.2.2025 | 12.2.2025 | 18.2.2025 | |
Allegro Retail, a.s. | lednice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 792,00 Kč | 6 792,00 Kč | 6 792,00 Kč | 10.2.2025 | 12.2.2025 | 18.2.2025 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 01/2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 11.2.2025 | 12.2.2025 | 18.2.2025 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | VZMR krok za krokem v roce 2024 - kniha | 501 10000 511 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 3 305,72 Kč | 3 305,72 Kč | 3 305,72 Kč | 7.2.2025 | 14.2.2025 | 18.2.2025 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | respirátory s ventilkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 735,00 Kč | 5 735,00 Kč | 5 735,00 Kč | 13.2.2025 | 13.2.2025 | 17.2.2025 | |
Tomáš Kraupner-junior | zhotovení klíčů stř. 771 | 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 476,00 Kč | 476,00 Kč | 476,00 Kč | 13.2.2025 | 13.2.2025 | 17.2.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 2/2025 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 17.2.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 2/2025 byty 144/176 + 261 | celkem 36 130,00 Kč celkem 4 750,00 Kč | 40 880,00 Kč | 40 880,00 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 17.2.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -2/2025 byty 262 + 259 | celkem 12 900,00 Kč celkem 9 580,00 Kč | 22 480,00 Kč | 22 480,00 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 17.2.2025 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 24.-27.2.25 Bc. Michnová | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 11.2.2025 | 11.2.2025 | 17.2.2025 | |
KALIST AKL s.r.o. | teploměry s vlhkoměrem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 694,00 Kč | 2 694,00 Kč | 2 694,00 Kč | 20.1.2025 | 22.1.2025 | 14.2.2025 | |
ELKOV elektro a.s. | Kryty na jističe | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 252,00 Kč | 252,00 Kč | 252,00 Kč | 21.12.2024 | 22.1.2025 | 14.2.2025 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Obuv zdravotnická OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 287,00 Kč | 19 287,00 Kč | 19 287,00 Kč | 21.1.2025 | 22.1.2025 | 14.2.2025 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 120,00 Kč | 4 120,00 Kč | 4 614,40 Kč | 20.1.2025 | 22.1.2025 | 14.2.2025 | 20.1.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 994,07 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 994,07 Kč | 1 113,36 Kč | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 14.2.2025 | 19.11.2024 |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 55 781,00 Kč | 55 781,00 Kč | 55 781,00 Kč | 16.1.2025 | 16.1.2025 | 14.2.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 792,45 Kč | 2 792,45 Kč | 2 792,45 Kč | 20.1.2025 | 20.1.2025 | 14.2.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 055,09 Kč | 1 055,09 Kč | 1 055,09 Kč | 20.1.2025 | 20.1.2025 | 14.2.2025 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 20.1.2025 | 20.1.2025 | 14.2.2025 | |
Bachsystems, s.r.o. | Rozšíření licence Wispi - kniha pošty + kniha spisů | 549 08000 901 - TZ DNM; celkem 17 424,00 Kč | 17 424,00 Kč | 17 424,00 Kč | 21.1.2025 | 22.1.2025 | 14.2.2025 | |
HONEST ELEKTRO s.r.o. | provedené práce - BTK | 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 719,80 Kč | 7 719,80 Kč | 7 719,80 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Seminaria, s.r.o. | školení Vyřazování majetku v praxi 13.3.25 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 493,81 Kč | 2 493,81 Kč | 2 493,81 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1/2025 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 268 998,30 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 143 998,20 Kč | 161 278,00 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | 31.1.2025 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1/2025 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 103 584,42 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,55 Kč | 63 405,30 Kč | 71 014,00 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | 31.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 904,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 12 904,48 Kč | 14 453,02 Kč | 21.1.2025 | 22.1.2025 | 14.2.2025 | 21.1.2025 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 965,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 045,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 785,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 748,70 Kč | 80 545,63 Kč | 80 545,63 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 14.2.2025 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 1/2025 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 785,00 Kč | 22 785,00 Kč | 22 785,00 Kč | 4.2.2025 | 5.2.2025 | 14.2.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 14.2.2025 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 495,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč | 4 495,58 Kč | 5 035,00 Kč | 3.2.2025 | 5.2.2025 | 14.2.2025 | 3.2.2025 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 193,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 562,04 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 6 755,89 Kč | 7 707,19 Kč | 3.2.2025 | 5.2.2025 | 14.2.2025 | 3.2.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 970,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 9 970,10 Kč | 11 166,51 Kč | 4.2.2025 | 5.2.2025 | 14.2.2025 | 4.2.2025 |
Bestclean System s.r.o. | VM mopy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 52 961,00 Kč | 52 961,00 Kč | 52 961,00 Kč | 5.2.2025 | 6.2.2025 | 14.2.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 1/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 040,00 Kč | 2 040,00 Kč | 2 040,00 Kč | 5.2.2025 | 6.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 137,74 Kč | 137,74 Kč | 154,27 Kč | 5.2.2025 | 6.2.2025 | 14.2.2025 | 5.2.2025 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 355,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 932,83 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,39 Kč | 4 288,34 Kč | 4 976,89 Kč | 3.2.2025 | 6.2.2025 | 14.2.2025 | 3.2.2025 |
COOL Trading s.r.o. | OOPP - rukavice, montérky, trička | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 639,00 Kč | 11 639,00 Kč | 11 639,00 Kč | 20.1.2025 | 24.1.2025 | 14.2.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 6.2.2025 | 6.2.2025 | 14.2.2025 | |
KNIHCENTRUM.CZ s.r.o. | Průvodce novým zákonem o účetnictví | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 431,00 Kč | 431,00 Kč | 431,00 Kč | 6.2.2025 | 7.2.2025 | 14.2.2025 | |
INISOFT s.r.o. | servisní podpora k programovým produktům INISOFT 12.2.25-11.2.26 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 4 940,31 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 642,18 Kč | 5 582,49 Kč | 5 582,49 Kč | 6.2.2025 | 7.2.2025 | 14.2.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 6.2.2025 | 7.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 |