2024 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 66 | 88 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 730,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 1 731,00 Kč | 1 731,00 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 24.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 49 378,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 49 379,00 Kč | 49 379,00 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 24.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 721,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 721,00 Kč | 721,00 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 24.4.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 02/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 690,50 Kč | 1 690,50 Kč | 1 690,50 Kč | 12.3.2019 | 14.3.2019 | 25.4.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 855,00 Kč | 15 855,00 Kč | 15 855,00 Kč | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 17.4.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Likvidace uhynulého holuba a dezinfekce kontaminovaných prostor | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 651,65 Kč | 1 651,65 Kč | 1 651,65 Kč | 11.3.2019 | 14.3.2019 | 25.4.2019 | |
Jiří Voleman, soukromá autobusová | Autobusová doprava - Harrachov | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 499,00 Kč | 10 499,00 Kč | 10 499,00 Kč | 15.3.2019 | 15.3.2019 | 25.3.2019 | |
HECHT MOTORS s.r.o. | deska vibrační, olej provozní | celkem 23 109,00 Kč | 23 109,00 Kč | 23 109,00 Kč | 14.3.2019 | 15.3.2019 | 25.3.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 641,94 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 15 561,94 Kč | 18 774,75 Kč | 13.3.2019 | 15.3.2019 | 17.4.2019 | 13.3.2019 |
Technoton | Oprava tiskárny | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 482,00 Kč | 1 482,00 Kč | 1 482,00 Kč | 14.3.2019 | 15.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 601,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 4 602,00 Kč | 4 602,00 Kč | 15.3.2019 | 15.3.2019 | 24.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 963,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 3 964,00 Kč | 3 964,00 Kč | 15.3.2019 | 15.3.2019 | 24.4.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 517,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 3 518,00 Kč | 3 518,00 Kč | 15.3.2019 | 15.3.2019 | 24.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 264,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 10 265,00 Kč | 10 265,00 Kč | 15.3.2019 | 15.3.2019 | 24.4.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 308,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 2 309,00 Kč | 2 309,00 Kč | 15.3.2019 | 15.3.2019 | 17.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 502,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 7 502,00 Kč | 7 502,00 Kč | 15.3.2019 | 15.3.2019 | 24.4.2019 | |
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy | LT - zam. Ing. Luxík Zdeněk | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 25.3.2019 | |
CIGLOW INDUSTIAL SERVICES | elektrická bezpečnostní zapalovač (popelníky) | celkem 30 820,00 Kč | 30 820,00 Kč | 30 820,00 Kč | 15.3.2019 | 18.3.2019 | 20.3.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 966,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 19 966,00 Kč | 19 966,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 412,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 801,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 907,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 264,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 613,31 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -749,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 35 250,00 Kč | 35 250,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 17.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 153,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 19 153,00 Kč | 19 153,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 24.4.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 620,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 11 620,80 Kč | 11 620,80 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 758,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 10 758,00 Kč | 10 758,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 25.4.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 987,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 655,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 15 643,00 Kč | 15 643,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 17.4.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 905,41 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 1 905,46 Kč | 2 096,00 Kč | 14.3.2019 | 18.3.2019 | 15.4.2019 | 14.3.2019 |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 829,57 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 1 829,50 Kč | 2 104,00 Kč | 14.3.2019 | 18.3.2019 | 17.4.2019 | 14.3.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 800,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 800,91 Kč | 921,00 Kč | 13.3.2019 | 18.3.2019 | 17.4.2019 | 13.3.2019 |
Jiřina Šimková | Vystoupení skupiny My3.avi ZK432 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 12.3.2019 | 18.3.2019 | 1.4.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | montážní pěny, tmely, páska | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 172,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -44,00 Kč | 1 128,00 Kč | 1 128,00 Kč | 14.3.2019 | 18.3.2019 | 1.4.2019 | |
Hematologie Litoměřice s.r.o. | Krevní obraz /Šámal Jiří - pro MUDr Adámkovou | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 120,00 Kč | 120,00 Kč | 120,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 17.4.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 777,00 Kč | 9 777,00 Kč | 9 777,00 Kč | 6.3.2019 | 18.3.2019 | 24.4.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 03/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 25.4.2019 | |
VČAS s.r.o. | kuchyňské potřeby, papíry brusné, kartáče, zámky, vruty, teploměry, hmoždinky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 613,00 Kč | 16 613,00 Kč | 16 613,00 Kč | 14.3.2019 | 19.3.2019 | 24.4.2019 | |
Filip Latislav | razítko, štočky razítkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 545,00 Kč | 545,00 Kč | 545,00 Kč | 11.3.2019 | 19.3.2019 | 25.4.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 180,00 Kč | 6 180,00 Kč | 6 798,00 Kč | 15.3.2019 | 19.3.2019 | 25.4.2019 | 18.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 724,56 Kč | 6 724,56 Kč | 7 397,02 Kč | 15.3.2019 | 19.3.2019 | 25.4.2019 | 15.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 123 127,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 624,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 882,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč | 131 634,64 Kč | 145 396,36 Kč | 15.3.2019 | 19.3.2019 | 25.4.2019 | 18.3.2019 |
REMKO s.r.o. | Demontáž a montáž vnějšího dílu klimat. jednotky TOSHIBA / 820 | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 280,00 Kč | 3 968,80 Kč | 3 280,00 Kč | 18.3.2019 | 19.3.2019 | 24.4.2019 | 18.3.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 799,00 Kč | 3 799,00 Kč | 3 799,00 Kč | 19.3.2019 | 19.3.2019 | 3.5.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč | 686,99 Kč | 755,69 Kč | 15.3.2019 | 19.3.2019 | 18.6.2019 | 12.3.2019 |
Občanský spolek Tábor bez hranic | LT - zam. Čížková Andrea | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 190,00 Kč | 5 190,00 Kč | 5 190,00 Kč | 5.3.2019 | 20.3.2019 | 25.3.2019 | |
Zásobování a.s. | hadice, pistole, konvice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 533,00 Kč | 4 533,00 Kč | 4 533,00 Kč | 20.3.2019 | 20.3.2019 | 25.3.2019 | |
MUF - Pro s.r.o. | Laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 19 947,00 Kč | 19 947,00 Kč | 19 947,00 Kč | 15.3.2019 | 20.3.2019 | 17.4.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Tablety na čištění konvektomatu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 961,00 Kč | 4 961,00 Kč | 4 961,00 Kč | 18.3.2019 | 20.3.2019 | 17.4.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava myčky Elektrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 14 218,00 Kč | 14 218,00 Kč | 14 218,00 Kč | 18.3.2019 | 20.3.2019 | 17.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 069,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 43 070,00 Kč | 43 070,00 Kč | 20.3.2019 | 20.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 481,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 2 481,00 Kč | 2 481,00 Kč | 20.3.2019 | 20.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 955,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,57 Kč | 17 956,00 Kč | 17 956,00 Kč | 20.3.2019 | 20.3.2019 | 24.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 046,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 6 047,00 Kč | 6 047,00 Kč | 20.3.2019 | 20.3.2019 | 25.4.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 18.3.-22.3. 2019 Špringlová Petra | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 18.3.2019 | 21.3.2019 | 26.3.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 8 078,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 8 078,40 Kč | 9 774,86 Kč | 20.3.2019 | 21.3.2019 | 17.4.2019 | 20.3.2019 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravay prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 111,00 Kč | 6 111,00 Kč | 6 111,00 Kč | 15.3.2019 | 21.3.2019 | 17.4.2019 | |
2P SERVIS s.r.o. | kalhoty OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 815,00 Kč | 15 815,00 Kč | 15 815,00 Kč | 15.3.2019 | 21.3.2019 | 25.4.2019 | |
Natur comfort NP s.r.o. | pomůcky rehabilitační | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 473,00 Kč | 2 473,00 Kč | 2 473,00 Kč | 15.3.2019 | 21.3.2019 | 17.4.2019 | |
Professional support s.r.o. | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 45 457,04 Kč | 45 457,04 Kč | 45 457,04 Kč | 20.3.2019 | 21.3.2019 | 25.4.2019 | |
Váňová Jolana, Ing. | Projektová dokumentace k nahlášení stavby - ,,Lapol PN Horní Beřkovice " TZ budovy "U" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 000,00 Kč | 19 000,00 Kč | 19 000,00 Kč | 19.3.2019 | 21.3.2019 | 8.4.2019 | |
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | výsevní substrát | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 254,00 Kč | 1 254,00 Kč | 1 254,00 Kč | 21.3.2019 | 22.3.2019 | 17.4.2019 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 627,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 5 627,20 Kč | 6 809,00 Kč | 19.3.2019 | 22.3.2019 | 17.4.2019 | 19.3.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 184,82 Kč | 2 184,82 Kč | 2 403,30 Kč | 20.3.2019 | 22.3.2019 | 25.4.2019 | 20.3.2019 |
Nemocnice Litoměřice, a.s. | Agregované výkony 11/2018 a 01/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 557,10 Kč | 557,10 Kč | 557,10 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 24.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 372,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 3 373,00 Kč | 3 373,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 25.4.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 038,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 2 039,00 Kč | 2 039,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 033,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 2 033,00 Kč | 2 033,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 451,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 15 451,00 Kč | 15 451,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 25.4.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 763,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 3 764,00 Kč | 3 764,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 24.4.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 801,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,78 Kč | 802,00 Kč | 802,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 24.4.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 533,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 665,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 988,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 39 187,12 Kč | 39 187,12 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 17.4.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 839,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 712,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 348,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 41 900,76 Kč | 41 900,76 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 17.4.2019 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 255,00 Kč | 4 255,00 Kč | 4 255,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 24.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 612,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 8 613,00 Kč | 8 613,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 059,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 750,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 334,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 401,18 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 497,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 38 596,00 Kč | 38 596,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 24.4.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Stáž - MUDr. Anastsiia Shabalina od 1.4.-31.5.2019 | celkem 14 760,00 Kč | 14 760,00 Kč | 14 760,00 Kč | 11.2.2019 | 25.3.2019 | 27.3.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES, ALBUMIN | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 325,00 Kč | 13 325,00 Kč | 13 325,00 Kč | 21.3.2019 | 25.3.2019 | 24.4.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 228,00 Kč | 16 228,00 Kč | 16 228,00 Kč | 21.3.2019 | 25.3.2019 | 24.4.2019 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 20.3.2019 | 25.3.2019 | 25.4.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 661,00 Kč | 6 661,00 Kč | 6 661,00 Kč | 21.3.2019 | 25.3.2019 | 24.4.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 785,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 16 786,00 Kč | 16 786,00 Kč | 25.3.2019 | 25.3.2019 | 25.4.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 400,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 730,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 25 131,00 Kč | 25 131,00 Kč | 25.3.2019 | 25.3.2019 | 24.4.2019 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | platba kartou - křesla, stolky, podnosy, květiny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 649,00 Kč | 4 649,00 Kč | 4 649,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 28.3.2019 | |
Rodinné centrum Kašpárek Mělník, z.s. | LT - zam. Lenka Fořtová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 18.3.2019 | 26.3.2019 | 16.4.2019 | |
ZONT s.r.o. | za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office II.Q.2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 22.3.2019 | 26.3.2019 | 17.4.2019 | |
Jaroslav Salač | ozvučení Klásková, MY3.avi, 2x A DOST | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 20.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
OSA - Ochranný svaz autorský p | autorská odměna OSA | 518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1,00 Kč | 1,00 Kč | 1,00 Kč | 24.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč 518 10012 421 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 4.3.2019 | 26.3.2019 | 17.4.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 341,00 Kč | 2 341,00 Kč | 2 341,00 Kč | 19.3.2019 | 26.3.2019 | 17.4.2019 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace/zkouška Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 706,10 Kč | 1 706,10 Kč | 1 706,10 Kč | 20.3.2019 | 26.3.2019 | 24.4.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 462,00 Kč | 9 462,00 Kč | 9 462,00 Kč | 11.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 439,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 17 440,00 Kč | 17 440,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 749,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 5 749,00 Kč | 5 749,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 663,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 15 664,00 Kč | 15 664,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 001,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,67 Kč | 5 002,00 Kč | 5 002,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 725,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 5 726,00 Kč | 5 726,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 911,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 35 912,00 Kč | 35 912,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 625,00 Kč | 9 625,00 Kč | 9 625,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 814,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 6 814,87 Kč | 7 496,36 Kč | 22.3.2019 | 26.3.2019 | 25.6.2019 | 22.3.2019 |
Alza.cz a.s. | mobilní telefony | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 081,00 Kč | 6 081,00 Kč | 6 081,00 Kč | 20.3.2019 | 27.3.2019 | 28.3.2019 | |
Zásobování a.s. | hnojivo, travní semeno, klíče, vazelína | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 874,00 Kč | 3 874,00 Kč | 3 874,00 Kč | 26.3.2019 | 27.3.2019 | 29.3.2019 | |
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázně | LT - zam. Nejmanová Lucie | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 27.3.2019 | 27.3.2019 | 8.4.2019 | |
HAMLET PRODUCTION - MUZIKÁL, z.ú. | FKSP - Vstupenky na muzikály - MAUGLÍ 29.9.2019, VLASY 25.10.2019 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 71 052,00 Kč | 71 052,00 Kč | 71 052,00 Kč | 13.3.2019 | 27.3.2019 | 8.4.2019 | |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 325,00 Kč | 8 325,00 Kč | 8 325,00 Kč | 21.3.2019 | 27.3.2019 | 25.4.2019 |