Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 001-1 100 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 533,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 665,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 988,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
39 187,12 Kč39 187,12 Kč22.3.201922.3.201917.4.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 839,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 712,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 348,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
41 900,76 Kč41 900,76 Kč22.3.201922.3.201917.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 057,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
24 057,00 Kč24 057,00 Kč11.3.201911.3.201917.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 681,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
11 682,00 Kč11 682,00 Kč11.3.201911.3.201917.4.2019
ZONT s.r.o.za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office II.Q.2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč22.3.201926.3.201917.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 819,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč
20 820,00 Kč20 820,00 Kč11.3.201911.3.201917.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 157,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
10 158,00 Kč10 158,00 Kč11.3.201911.3.201917.4.2019
TRIO HAVEL s.r.o.pracovní oděvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 184,00 Kč
6 184,00 Kč6 184,00 Kč5.3.201911.3.201917.4.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 03/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.3.201912.3.201917.4.2019
První certifikační autorita, a.s.Vydaný certefikát - MUDr. Kapras F.518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč
290,40 Kč290,40 Kč28.2.201912.3.201917.4.2019
SEGAS-OIL s.r.o.Revize parních kotlů518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč
1 694,00 Kč1 694,00 Kč12.3.201913.3.201917.4.2019
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Revize protipožární klapky518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 961,00 Kč
4 961,00 Kč4 961,00 Kč13.3.201913.3.201917.4.2019
CELIMED s.r.o.Ověření tonometru518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč
518 10012 421 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč4.3.201926.3.201917.4.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 341,00 Kč
2 341,00 Kč2 341,00 Kč19.3.201926.3.201917.4.2019
MM-PRAHA s.r.o.Výměna podlahové krytiny v pracovně žurnálního lékaře/211511 01001 211 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 550,00 Kč
44 225,50 Kč36 550,00 Kč25.2.201926.2.201917.4.201925.2.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů dle smlouvy 02/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč28.2.201928.2.201917.4.201928.2.2019
Antonín KNYVystoupení Tomáše Linky BJ2019518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 27 000,00 Kč
27 000,00 Kč27 000,00 Kč4.4.20195.4.201917.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč15.1.201917.1.201917.4.201910.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 527,63 Kč
527,63 Kč580,39 Kč29.1.201930.1.201917.4.201930.1.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CANNABINOIDS501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 855,00 Kč
15 855,00 Kč15 855,00 Kč13.3.201914.3.201917.4.2019
ALFA Software s.r.o.výplatní obálky s tlakovým lepidlem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 848,00 Kč
3 848,00 Kč3 848,00 Kč13.3.201913.3.201917.4.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 3 041,64 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 041,64 Kč3 345,80 Kč29.1.201931.1.201917.4.201929.1.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 434,00 Kč
1 434,00 Kč1 434,00 Kč11.2.201911.2.201917.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 308,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
2 309,00 Kč2 309,00 Kč15.3.201915.3.201917.4.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 265,00 Kč
2 265,00 Kč2 265,00 Kč20.2.201920.2.201924.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 153,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
19 153,00 Kč19 153,00 Kč18.3.201918.3.201924.4.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 777,00 Kč
9 777,00 Kč9 777,00 Kč6.3.201918.3.201924.4.2019
VČAS s.r.o.kuchyňské potřeby, papíry brusné, kartáče, zámky, vruty, teploměry, hmoždinky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 613,00 Kč
16 613,00 Kč16 613,00 Kč14.3.201919.3.201924.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 955,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,57 Kč
17 956,00 Kč17 956,00 Kč20.3.201920.3.201924.4.2019
Nakladatelství FORUM s.r.o.seminář " Praktické návody a změny s novou HTML5 verzí v NENu" Štruplová, Tichá549 03000 750 - školení a sjezdové poplatky; celkem 9 235,94 Kč
9 235,94 Kč9 235,94 Kč17.4.201918.4.201924.4.2019
Ing. Alena LinhartováLT - zam. MUDr. Plachý Bohuslav412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč8.4.201915.4.201924.4.2019
Nemocnice Litoměřice, a.s.Agregované výkony 11/2018 a 01/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 557,10 Kč
557,10 Kč557,10 Kč22.3.201922.3.201924.4.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručníky papírové skládané111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč
7 163,00 Kč7 163,00 Kč6.3.20197.3.201924.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 763,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
3 764,00 Kč3 764,00 Kč22.3.201922.3.201924.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 801,22 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,78 Kč
802,00 Kč802,00 Kč22.3.201922.3.201924.4.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 255,00 Kč
4 255,00 Kč4 255,00 Kč22.3.201922.3.201924.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.AMPHETAMINES, ALBUMIN501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 325,00 Kč
13 325,00 Kč13 325,00 Kč21.3.201925.3.201924.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.KONELAB CUVETTE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 228,00 Kč
16 228,00 Kč16 228,00 Kč21.3.201925.3.201924.4.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 661,00 Kč
6 661,00 Kč6 661,00 Kč21.3.201925.3.201924.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 325,00 Kč
6 325,00 Kč6 325,00 Kč11.3.201911.3.201924.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 40 780,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 300,94 Kč
44 081,44 Kč48 654,63 Kč7.3.20198.3.201924.4.20198.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 253,64 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 253,64 Kč3 579,00 Kč7.3.201911.3.201924.4.20195.3.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
3 448,00 Kč3 448,00 Kč12.3.201912.3.201924.4.2019
Dräger Safety s.r.o.Kalibrace/zkouška Alcotest518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 706,10 Kč
1 706,10 Kč1 706,10 Kč20.3.201926.3.201924.4.2019
Ing. Alena LinhartováLT - zam. Přívorová Daniela412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 400,00 Kč
1 400,00 Kč1 400,00 Kč12.4.201912.4.201924.4.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 059,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 750,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 334,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 401,18 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 497,77 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
38 596,00 Kč38 596,00 Kč22.3.201922.3.201924.4.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 400,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 730,19 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
25 131,00 Kč25 131,00 Kč25.3.201925.3.201924.4.2019
TZB Kladno s.r.o.Opravy kotlů DE Dietrich kotelna B, H v příloze511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 58 440,00 Kč
70 712,40 Kč58 440,00 Kč4.3.20197.3.201924.4.201928.2.2019
Palisandr,s.r.o.lepidla na dřevo, úhelníky plastové, vruty, krytky, překližka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 668,00 Kč
4 668,00 Kč4 668,00 Kč26.3.201927.3.201924.4.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 514,15 Kč
132 01000 - léky; celkem 646,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
1 161,02 Kč1 366,00 Kč26.3.201927.3.201924.4.201926.3.2019
REMKO s.r.o.Demontáž a montáž vnějšího dílu klimat. jednotky TOSHIBA / 820511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 280,00 Kč
3 968,80 Kč3 280,00 Kč18.3.201919.3.201924.4.201918.3.2019
Aliaves, s.r.o.Školení -,, Naplňování principů 3E ve veřejném nakupování" 25.3.2019 Ing. Luxík Z.549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 133,90 Kč
3 133,90 Kč3 133,90 Kč26.3.201928.3.201924.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 730,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
1 731,00 Kč1 731,00 Kč14.3.201914.3.201924.4.2019
STRIMA CZECH s.r.o.Šicí stroje JANOME111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 96 962,00 Kč
96 962,00 Kč96 962,00 Kč29.3.201929.3.201924.4.2019
Nemocnice Na BulovceAgregované výkony 462/Kubeš Josef518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 97,00 Kč
97,00 Kč97,00 Kč26.3.201928.3.201924.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 6 089,96 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
6 089,96 Kč6 698,96 Kč7.1.20198.1.201924.4.20197.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 49 378,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
49 379,00 Kč49 379,00 Kč14.3.201914.3.201924.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 721,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
721,00 Kč721,00 Kč14.3.201914.3.201924.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 226,15 Kč4 648,77 Kč5.2.20196.2.201924.4.20195.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 601,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
4 602,00 Kč4 602,00 Kč15.3.201915.3.201924.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 963,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
3 964,00 Kč3 964,00 Kč15.3.201915.3.201924.4.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 517,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
3 518,00 Kč3 518,00 Kč15.3.201915.3.201924.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 264,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
10 265,00 Kč10 265,00 Kč15.3.201915.3.201924.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 502,26 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
7 502,00 Kč7 502,00 Kč15.3.201915.3.201924.4.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 4 459,55 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 459,55 Kč4 905,51 Kč14.2.201915.2.201925.4.201914.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč
193,85 Kč213,24 Kč19.2.201925.2.201925.4.201920.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 739,95 Kč
739,95 Kč813,95 Kč22.2.201925.2.201925.4.201922.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 155,70 Kč1 271,27 Kč22.2.201925.2.201925.4.201925.2.2019
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně + prádelna 03/2019518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 519,80 Kč
518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 283,90 Kč
4 803,70 Kč4 803,70 Kč14.3.20198.3.201925.4.2019
TechnotonOprava tiskárny511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 482,00 Kč
1 482,00 Kč1 482,00 Kč14.3.201915.3.201925.4.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 966,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
19 966,00 Kč19 966,00 Kč18.3.201918.3.201925.4.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 620,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
11 620,80 Kč11 620,80 Kč18.3.201918.3.201925.4.2019
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na II.Q/2019518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč
5 400,00 Kč5 400,00 Kč1.4.20191.4.201925.4.2019
Chironax Estra s.r.o.Oprava tonometru T40511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 351,00 Kč
4 351,00 Kč4 351,00 Kč29.3.20191.4.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 758,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
10 758,00 Kč10 758,00 Kč18.3.201918.3.201925.4.2019
Filip Latislavrazítko, štočky razítkové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 545,00 Kč
545,00 Kč545,00 Kč11.3.201919.3.201925.4.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 03/2019518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč18.3.201918.3.201925.4.2019
ALFA Software s.r.o.Servis k docházkovému systému - 04/2019 až 06/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 815,00 Kč
1 815,00 Kč1 815,00 Kč1.4.20191.4.201925.4.2019
TOTAL PROTECT s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 248,00 Kč
2 248,00 Kč2 248,00 Kč27.3.20192.4.201925.4.2019
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 52 406,84 Kč
52 406,84 Kč52 406,84 Kč1.4.20191.4.201925.4.2019
Filip Latislavrazítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 325,00 Kč
325,00 Kč325,00 Kč25.3.20192.4.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.Transformační projekty - potraviny513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 838,00 Kč
838,00 Kč838,00 Kč1.4.20192.4.201925.4.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.dřez nerezový, hadice odsávací, lak opravný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 005,00 Kč
1 005,00 Kč1 005,00 Kč28.2.201928.2.201925.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 6 180,00 Kč
6 180,00 Kč6 798,00 Kč15.3.201919.3.201925.4.201918.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 6 724,56 Kč
6 724,56 Kč7 397,02 Kč15.3.201919.3.201925.4.201915.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 123 127,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 624,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 882,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč
131 634,64 Kč145 396,36 Kč15.3.201919.3.201925.4.201918.3.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál, metry, brýle ochranné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 817,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 390,00 Kč
2 207,00 Kč2 207,00 Kč28.3.20192.4.201925.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 761,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
19 761,00 Kč19 761,00 Kč2.4.20192.4.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
6 354,00 Kč6 354,00 Kč2.4.20192.4.201925.4.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 972,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 130,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
24 104,00 Kč24 104,00 Kč1.4.20191.4.201925.4.2019
AQS, a.s.BJ2019 půjčovné filmů ZK435518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 484,00 Kč
484,00 Kč484,00 Kč16.4.201917.4.201925.4.2019
AQS, a.s.BJ2019 půjčovné filmů ZK435518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 936,00 Kč
1 936,00 Kč1 936,00 Kč16.4.201917.4.201925.4.2019
BUDOS - BUS s.r.o.Přeprava osob z Budyně nad Ohří do Hor. Beřkovic a zpět - Jarní koncert BJ2019 ZK435518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 3 200,00 Kč
3 200,00 Kč3 200,00 Kč15.4.201917.4.201925.4.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.lepidlo na dlažbu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 847,00 Kč
847,00 Kč847,00 Kč15.4.201917.4.201925.4.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 02/2019518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 572,00 Kč
2 572,00 Kč2 572,00 Kč13.3.201913.3.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 069,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
43 070,00 Kč43 070,00 Kč20.3.201920.3.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 481,13 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
2 481,00 Kč2 481,00 Kč20.3.201920.3.201925.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 046,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
6 047,00 Kč6 047,00 Kč20.3.201920.3.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 824,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
17 825,00 Kč17 825,00 Kč2.4.20192.4.201925.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 835,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
5 836,00 Kč5 836,00 Kč2.4.20192.4.201925.4.2019
Zobrazeno 1 001-1 100 z 20 535 záznamů.