2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 533,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 665,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 988,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 39 187,12 Kč | 39 187,12 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 17.4.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 839,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 712,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 348,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 41 900,76 Kč | 41 900,76 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 17.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 057,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 24 057,00 Kč | 24 057,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 17.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 681,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 11 682,00 Kč | 11 682,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 17.4.2019 | |
ZONT s.r.o. | za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office II.Q.2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 22.3.2019 | 26.3.2019 | 17.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 819,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 20 820,00 Kč | 20 820,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 17.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 157,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 10 158,00 Kč | 10 158,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 17.4.2019 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | pracovní oděvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 184,00 Kč | 6 184,00 Kč | 6 184,00 Kč | 5.3.2019 | 11.3.2019 | 17.4.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 03/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.3.2019 | 12.3.2019 | 17.4.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydaný certefikát - MUDr. Kapras F. | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 28.2.2019 | 12.3.2019 | 17.4.2019 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Revize parních kotlů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 12.3.2019 | 13.3.2019 | 17.4.2019 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Revize protipožární klapky | 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 961,00 Kč | 4 961,00 Kč | 4 961,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 17.4.2019 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč 518 10012 421 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 4.3.2019 | 26.3.2019 | 17.4.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 341,00 Kč | 2 341,00 Kč | 2 341,00 Kč | 19.3.2019 | 26.3.2019 | 17.4.2019 | |
MM-PRAHA s.r.o. | Výměna podlahové krytiny v pracovně žurnálního lékaře/211 | 511 01001 211 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 550,00 Kč | 44 225,50 Kč | 36 550,00 Kč | 25.2.2019 | 26.2.2019 | 17.4.2019 | 25.2.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů dle smlouvy 02/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 17.4.2019 | 28.2.2019 |
Antonín KNY | Vystoupení Tomáše Linky BJ2019 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 27 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 4.4.2019 | 5.4.2019 | 17.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč | 348,70 Kč | 383,57 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 17.4.2019 | 10.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 527,63 Kč | 527,63 Kč | 580,39 Kč | 29.1.2019 | 30.1.2019 | 17.4.2019 | 30.1.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 855,00 Kč | 15 855,00 Kč | 15 855,00 Kč | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 17.4.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | výplatní obálky s tlakovým lepidlem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 848,00 Kč | 3 848,00 Kč | 3 848,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 17.4.2019 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 041,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 041,64 Kč | 3 345,80 Kč | 29.1.2019 | 31.1.2019 | 17.4.2019 | 29.1.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 434,00 Kč | 1 434,00 Kč | 1 434,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 17.4.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 308,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 2 309,00 Kč | 2 309,00 Kč | 15.3.2019 | 15.3.2019 | 17.4.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 265,00 Kč | 2 265,00 Kč | 2 265,00 Kč | 20.2.2019 | 20.2.2019 | 24.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 153,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 19 153,00 Kč | 19 153,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 24.4.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 777,00 Kč | 9 777,00 Kč | 9 777,00 Kč | 6.3.2019 | 18.3.2019 | 24.4.2019 | |
VČAS s.r.o. | kuchyňské potřeby, papíry brusné, kartáče, zámky, vruty, teploměry, hmoždinky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 613,00 Kč | 16 613,00 Kč | 16 613,00 Kč | 14.3.2019 | 19.3.2019 | 24.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 955,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,57 Kč | 17 956,00 Kč | 17 956,00 Kč | 20.3.2019 | 20.3.2019 | 24.4.2019 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | seminář " Praktické návody a změny s novou HTML5 verzí v NENu" Štruplová, Tichá | 549 03000 750 - školení a sjezdové poplatky; celkem 9 235,94 Kč | 9 235,94 Kč | 9 235,94 Kč | 17.4.2019 | 18.4.2019 | 24.4.2019 | |
Ing. Alena Linhartová | LT - zam. MUDr. Plachý Bohuslav | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 8.4.2019 | 15.4.2019 | 24.4.2019 | |
Nemocnice Litoměřice, a.s. | Agregované výkony 11/2018 a 01/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 557,10 Kč | 557,10 Kč | 557,10 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 24.4.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 6.3.2019 | 7.3.2019 | 24.4.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 763,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 3 764,00 Kč | 3 764,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 24.4.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 801,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,78 Kč | 802,00 Kč | 802,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 24.4.2019 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 255,00 Kč | 4 255,00 Kč | 4 255,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 24.4.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES, ALBUMIN | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 325,00 Kč | 13 325,00 Kč | 13 325,00 Kč | 21.3.2019 | 25.3.2019 | 24.4.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 228,00 Kč | 16 228,00 Kč | 16 228,00 Kč | 21.3.2019 | 25.3.2019 | 24.4.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 661,00 Kč | 6 661,00 Kč | 6 661,00 Kč | 21.3.2019 | 25.3.2019 | 24.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 325,00 Kč | 6 325,00 Kč | 6 325,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 24.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 40 780,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 300,94 Kč | 44 081,44 Kč | 48 654,63 Kč | 7.3.2019 | 8.3.2019 | 24.4.2019 | 8.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 253,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 253,64 Kč | 3 579,00 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 24.4.2019 | 5.3.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 3 448,00 Kč | 3 448,00 Kč | 12.3.2019 | 12.3.2019 | 24.4.2019 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace/zkouška Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 706,10 Kč | 1 706,10 Kč | 1 706,10 Kč | 20.3.2019 | 26.3.2019 | 24.4.2019 | |
Ing. Alena Linhartová | LT - zam. Přívorová Daniela | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 24.4.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 059,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 750,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 334,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 401,18 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 497,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 38 596,00 Kč | 38 596,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 24.4.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 400,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 730,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 25 131,00 Kč | 25 131,00 Kč | 25.3.2019 | 25.3.2019 | 24.4.2019 | |
TZB Kladno s.r.o. | Opravy kotlů DE Dietrich kotelna B, H v příloze | 511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 58 440,00 Kč | 70 712,40 Kč | 58 440,00 Kč | 4.3.2019 | 7.3.2019 | 24.4.2019 | 28.2.2019 |
Palisandr,s.r.o. | lepidla na dřevo, úhelníky plastové, vruty, krytky, překližka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 668,00 Kč | 4 668,00 Kč | 4 668,00 Kč | 26.3.2019 | 27.3.2019 | 24.4.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 514,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 646,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 1 161,02 Kč | 1 366,00 Kč | 26.3.2019 | 27.3.2019 | 24.4.2019 | 26.3.2019 |
REMKO s.r.o. | Demontáž a montáž vnějšího dílu klimat. jednotky TOSHIBA / 820 | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 280,00 Kč | 3 968,80 Kč | 3 280,00 Kč | 18.3.2019 | 19.3.2019 | 24.4.2019 | 18.3.2019 |
Aliaves, s.r.o. | Školení -,, Naplňování principů 3E ve veřejném nakupování" 25.3.2019 Ing. Luxík Z. | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 133,90 Kč | 3 133,90 Kč | 3 133,90 Kč | 26.3.2019 | 28.3.2019 | 24.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 730,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 1 731,00 Kč | 1 731,00 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 24.4.2019 | |
STRIMA CZECH s.r.o. | Šicí stroje JANOME | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 96 962,00 Kč | 96 962,00 Kč | 96 962,00 Kč | 29.3.2019 | 29.3.2019 | 24.4.2019 | |
Nemocnice Na Bulovce | Agregované výkony 462/Kubeš Josef | 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 97,00 Kč | 97,00 Kč | 97,00 Kč | 26.3.2019 | 28.3.2019 | 24.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 089,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 6 089,96 Kč | 6 698,96 Kč | 7.1.2019 | 8.1.2019 | 24.4.2019 | 7.1.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 49 378,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 49 379,00 Kč | 49 379,00 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 24.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 721,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 721,00 Kč | 721,00 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 24.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 226,15 Kč | 4 648,77 Kč | 5.2.2019 | 6.2.2019 | 24.4.2019 | 5.2.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 601,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 4 602,00 Kč | 4 602,00 Kč | 15.3.2019 | 15.3.2019 | 24.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 963,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 3 964,00 Kč | 3 964,00 Kč | 15.3.2019 | 15.3.2019 | 24.4.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 517,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 3 518,00 Kč | 3 518,00 Kč | 15.3.2019 | 15.3.2019 | 24.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 264,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 10 265,00 Kč | 10 265,00 Kč | 15.3.2019 | 15.3.2019 | 24.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 502,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 7 502,00 Kč | 7 502,00 Kč | 15.3.2019 | 15.3.2019 | 24.4.2019 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 459,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 459,55 Kč | 4 905,51 Kč | 14.2.2019 | 15.2.2019 | 25.4.2019 | 14.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 19.2.2019 | 25.2.2019 | 25.4.2019 | 20.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 739,95 Kč | 739,95 Kč | 813,95 Kč | 22.2.2019 | 25.2.2019 | 25.4.2019 | 22.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 155,70 Kč | 1 271,27 Kč | 22.2.2019 | 25.2.2019 | 25.4.2019 | 25.2.2019 |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně + prádelna 03/2019 | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 519,80 Kč 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 283,90 Kč | 4 803,70 Kč | 4 803,70 Kč | 14.3.2019 | 8.3.2019 | 25.4.2019 | |
Technoton | Oprava tiskárny | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 482,00 Kč | 1 482,00 Kč | 1 482,00 Kč | 14.3.2019 | 15.3.2019 | 25.4.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 966,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 19 966,00 Kč | 19 966,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 25.4.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 620,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 11 620,80 Kč | 11 620,80 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 25.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na II.Q/2019 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 25.4.2019 | |
Chironax Estra s.r.o. | Oprava tonometru T40 | 511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 351,00 Kč | 4 351,00 Kč | 4 351,00 Kč | 29.3.2019 | 1.4.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 758,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 10 758,00 Kč | 10 758,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 25.4.2019 | |
Filip Latislav | razítko, štočky razítkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 545,00 Kč | 545,00 Kč | 545,00 Kč | 11.3.2019 | 19.3.2019 | 25.4.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 03/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 25.4.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | Servis k docházkovému systému - 04/2019 až 06/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 25.4.2019 | |
TOTAL PROTECT s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 248,00 Kč | 2 248,00 Kč | 2 248,00 Kč | 27.3.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 52 406,84 Kč | 52 406,84 Kč | 52 406,84 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 25.4.2019 | |
Filip Latislav | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 325,00 Kč | 325,00 Kč | 325,00 Kč | 25.3.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | Transformační projekty - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 838,00 Kč | 838,00 Kč | 838,00 Kč | 1.4.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | dřez nerezový, hadice odsávací, lak opravný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 005,00 Kč | 1 005,00 Kč | 1 005,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 25.4.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 180,00 Kč | 6 180,00 Kč | 6 798,00 Kč | 15.3.2019 | 19.3.2019 | 25.4.2019 | 18.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 724,56 Kč | 6 724,56 Kč | 7 397,02 Kč | 15.3.2019 | 19.3.2019 | 25.4.2019 | 15.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 123 127,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 624,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 882,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč | 131 634,64 Kč | 145 396,36 Kč | 15.3.2019 | 19.3.2019 | 25.4.2019 | 18.3.2019 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, metry, brýle ochranné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 817,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 390,00 Kč | 2 207,00 Kč | 2 207,00 Kč | 28.3.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 761,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 19 761,00 Kč | 19 761,00 Kč | 2.4.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 6 354,00 Kč | 6 354,00 Kč | 2.4.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 972,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 130,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 24 104,00 Kč | 24 104,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 25.4.2019 | |
AQS, a.s. | BJ2019 půjčovné filmů ZK435 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 484,00 Kč | 484,00 Kč | 484,00 Kč | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | |
AQS, a.s. | BJ2019 půjčovné filmů ZK435 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | |
BUDOS - BUS s.r.o. | Přeprava osob z Budyně nad Ohří do Hor. Beřkovic a zpět - Jarní koncert BJ2019 ZK435 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | lepidlo na dlažbu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 847,00 Kč | 847,00 Kč | 847,00 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 02/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 572,00 Kč | 2 572,00 Kč | 2 572,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 069,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 43 070,00 Kč | 43 070,00 Kč | 20.3.2019 | 20.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 481,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 2 481,00 Kč | 2 481,00 Kč | 20.3.2019 | 20.3.2019 | 25.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 046,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 6 047,00 Kč | 6 047,00 Kč | 20.3.2019 | 20.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 824,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 17 825,00 Kč | 17 825,00 Kč | 2.4.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 835,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 5 836,00 Kč | 5 836,00 Kč | 2.4.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 |