2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 083,00 Kč | 39 083,00 Kč | 39 083,00 Kč | 20.7.2020 | 23.7.2020 | 18.9.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč | 386,20 Kč | 424,82 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 30.9.2020 | 21.7.2020 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 810,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 2 811,00 Kč | 2 811,00 Kč | 20.8.2020 | 20.8.2020 | 14.9.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38 519,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 38 519,00 Kč | 38 519,00 Kč | 20.8.2020 | 20.8.2020 | 14.9.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 673,02 Kč | 11 673,02 Kč | 11 673,02 Kč | 20.8.2020 | 20.8.2020 | 14.9.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 107,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 7 107,90 Kč | 7 818,69 Kč | 20.8.2020 | 21.8.2020 | 18.9.2020 | 20.8.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 368,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 368,88 Kč | 3 705,77 Kč | 20.8.2020 | 21.8.2020 | 14.9.2020 | 20.8.2020 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 819,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,46 Kč | 4 739,50 Kč | 5 679,60 Kč | 19.8.2020 | 21.8.2020 | 14.9.2020 | 19.8.2020 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 340,47 Kč | 13 340,47 Kč | 13 340,47 Kč | 1.9.2020 | 1.9.2020 | 16.9.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 568,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 5 569,00 Kč | 5 569,00 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 24.9.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 528,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 21 529,00 Kč | 21 529,00 Kč | 1.9.2020 | 1.9.2020 | 24.9.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 591,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 7 592,00 Kč | 7 592,00 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 24.9.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 392,68 Kč | 9 392,68 Kč | 9 392,68 Kč | 3.9.2020 | 3.9.2020 | 24.9.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 569,41 Kč | 1 569,41 Kč | 1 569,41 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 24.9.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 204,56 Kč | 8 204,56 Kč | 8 204,56 Kč | 3.9.2020 | 3.9.2020 | 16.9.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 09/2020 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.9.2020 | 1.9.2020 | 16.9.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 09/2020 Rariková D. | celkem 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 1.9.2020 | 1.9.2020 | 16.9.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 09/2020 byty 144/176 + 261 | celkem 24 940,00 Kč celkem 5 440,00 Kč | 30 380,00 Kč | 30 380,00 Kč | 1.9.2020 | 1.9.2020 | 16.9.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 09/2020 byty 262 + 259 | celkem 4 910,00 Kč celkem 8 000,00 Kč | 12 910,00 Kč | 12 910,00 Kč | 1.9.2020 | 1.9.2020 | 16.9.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2020 - V Sídlišti 144 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 16.9.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2020 - V Sídlišti 156 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 16.9.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2020 - V Sídlišti 157 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 16.9.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2020 - V Sídlišti 158 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 16.9.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2020 - V Sídlišti 159 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 16.9.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2020 - V Sídlišti 176 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 16.9.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2020 - V Sídlišti 200 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 16.9.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2020 - V Sídlišti 201 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 16.9.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2020 - V Sídlišti 259 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 16.9.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2020 - V Sídlišti 261 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 16.9.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 16.9.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 16.9.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 16.9.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 16.9.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 16.9.2020 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | vertikální žaluzie + síť do okna | celkem 5 225,00 Kč | 5 225,00 Kč | 5 225,00 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 14.9.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 364,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 2 364,50 Kč | 2 600,95 Kč | 23.7.2020 | 24.7.2020 | 18.9.2020 | 23.7.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 383,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 15 384,00 Kč | 15 384,00 Kč | 30.7.2020 | 30.7.2020 | 8.9.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 011,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 12 011,35 Kč | 13 212,49 Kč | 30.7.2020 | 31.7.2020 | 8.9.2020 | 30.7.2020 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 057,62 Kč | 3 057,62 Kč | 3 057,62 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 8.9.2020 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 07/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 8.9.2020 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 07/2020 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.7.2020 | 3.8.2020 | 8.9.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 08/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 3.8.2020 | 3.8.2020 | 8.9.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 021,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 3 021,24 Kč | 3 323,36 Kč | 20.8.2020 | 21.8.2020 | 14.9.2020 | 20.8.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 696,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 696,80 Kč | 766,48 Kč | 20.8.2020 | 21.8.2020 | 18.9.2020 | 20.8.2020 |
Miloš Ježil | vystoupení skupiny Belcantos | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 18.8.2020 | 21.8.2020 | 8.9.2020 | |
Nemocnice Litoměřice, a.s. | odborná praxe Anastasiia Shabalina | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 300,00 Kč 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 3 450,00 Kč | 6 750,00 Kč | 6 750,00 Kč | 19.8.2020 | 24.8.2020 | 8.9.2020 | |
Pewa, s.r.o. | Mattoni | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 150,42 Kč | 150,42 Kč | 150,42 Kč | 21.8.2020 | 25.8.2020 | 14.9.2020 | |
Vladimír Paneš-Elektro | opravy myček ( 6C + 1A) | 511 03001 461 - ostatní údržba a opravy; celkem 834,90 Kč 511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 287,44 Kč | 2 122,34 Kč | 2 122,34 Kč | 24.8.2020 | 25.8.2020 | 14.9.2020 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 915,70 Kč | 17 915,70 Kč | 17 915,70 Kč | 19.8.2020 | 25.8.2020 | 18.9.2020 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Jednorázové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 596,20 Kč | 5 596,20 Kč | 5 596,20 Kč | 19.8.2020 | 25.8.2020 | 18.9.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 951,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 16 952,00 Kč | 16 952,00 Kč | 25.8.2020 | 25.8.2020 | 18.9.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 654,75 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 10 655,00 Kč | 10 655,00 Kč | 25.8.2020 | 25.8.2020 | 14.9.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 333,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 1 334,00 Kč | 1 334,00 Kč | 25.8.2020 | 25.8.2020 | 14.9.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 939,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 2 939,00 Kč | 2 939,00 Kč | 25.8.2020 | 25.8.2020 | 14.9.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 058,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 789,83 Kč | 18 848,67 Kč | 18 848,67 Kč | 24.8.2020 | 24.8.2020 | 14.9.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 357,21 Kč | 1 357,21 Kč | 1 357,21 Kč | 25.8.2020 | 25.8.2020 | 14.9.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 755,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 15 755,23 Kč | 15 755,23 Kč | 25.8.2020 | 25.8.2020 | 14.9.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 441,17 Kč | 10 441,17 Kč | 10 441,17 Kč | 25.8.2020 | 25.8.2020 | 14.9.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 949,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 234,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 237,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 281,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 304,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 32 007,84 Kč | 32 007,84 Kč | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 24.9.2020 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Nákup stavebního materialu | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 20 688,45 Kč | 20 688,45 Kč | 20 688,45 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 14.9.2020 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 1.8.-31.8.2020 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 281,69 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 168,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,10 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,43 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 157,91 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 166,38 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 97,41 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 137,34 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 279,51 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 479,13 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 125,84 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 435,41 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 7 223,92 Kč | 7 223,92 Kč | 31.8.2020 | 4.9.2020 | 24.9.2020 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 907,50 Kč | 907,50 Kč | 907,50 Kč | 4.9.2020 | 4.9.2020 | 24.9.2020 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 08/2020 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 771,18 Kč | 11 771,18 Kč | 11 771,18 Kč | 4.9.2020 | 4.9.2020 | 16.9.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 929,57 Kč | 3 929,57 Kč | 3 929,57 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 18.9.2020 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 4.9.2020 | 4.9.2020 | 16.9.2020 | |
DEGA CZ, s.r.o. | Pravidelná kontrola v kalibraci plynových detektorů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 656,06 Kč | 13 656,06 Kč | 13 656,06 Kč | 31.8.2020 | 4.9.2020 | 16.9.2020 | |
Linde Gas a.s. | denní nájem za lahve LIV nad rámec smlouvy ( krizová opatření) | 518 03040 411 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 870,24 Kč 518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 870,24 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 870,24 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 870,21 Kč | 3 480,93 Kč | 3 480,93 Kč | 31.8.2020 | 3.9.2020 | 18.9.2020 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 959,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 393,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 352,84 Kč | 2 729,38 Kč | 2.9.2020 | 4.9.2020 | 16.9.2020 | 2.9.2020 |
ZONT s.r.o. | Oprava telefonní ústředny Alcatel-Lucent OmniPCX office | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 004,00 Kč | 20 004,00 Kč | 20 004,00 Kč | 31.7.2020 | 3.8.2020 | 8.9.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 71 365,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 676,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 139,95 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 50,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,49 Kč | 84 231,44 Kč | 93 549,30 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 8.9.2020 | 31.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 668,93 Kč | 1 668,93 Kč | 1 835,82 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 8.9.2020 | 24.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 375,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 16 375,26 Kč | 18 012,79 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 8.9.2020 | 29.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 720,08 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 5 720,08 Kč | 6 292,09 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 8.9.2020 | 27.7.2020 |
Zen systems s.r.o. | notebooky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 57 444,75 Kč | 57 444,75 Kč | 57 444,75 Kč | 31.7.2020 | 3.8.2020 | 2.9.2020 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 08/2020 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 25 392,50 Kč | 25 392,50 Kč | 25 392,50 Kč | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 18.9.2020 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 08/2020 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 14.9.2020 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za srpen 2020 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 47 137,00 Kč | 47 137,00 Kč | 47 137,00 Kč | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 14.9.2020 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 8/2020 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 47 575,00 Kč | 47 575,00 Kč | 47 575,00 Kč | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 14.9.2020 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 190,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 817,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč | 7 008,12 Kč | 8 228,38 Kč | 2.9.2020 | 7.9.2020 | 16.9.2020 | 2.9.2020 |
BM ČESKO s.r.o. | devře protipožární + kování | celkem 4 048,00 Kč | 4 048,00 Kč | 4 048,00 Kč | 3.9.2020 | 4.9.2020 | 14.9.2020 | |
Internet Mall, a.s. | ZK 476 - reforma PP, společenské hry | celkem 7 852,00 Kč | 7 852,00 Kč | 7 852,00 Kč | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 14.9.2020 | |
Technoton | tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 381,80 Kč | 10 381,80 Kč | 10 381,80 Kč | 30.7.2020 | 4.8.2020 | 8.9.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 875,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 14 875,00 Kč | 14 875,00 Kč | 5.8.2020 | 5.8.2020 | 14.9.2020 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení multicentrum červenec | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 3.8.2020 | 5.8.2020 | 8.9.2020 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 07/2020 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 5.8.2020 | 5.8.2020 | 14.9.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - střecha objekt J. 07/2020 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 60 500,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 31.7.2020 | 3.8.2020 | 2.9.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.7.2020 | 3.8.2020 | 8.9.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 707,46 Kč | 6 707,46 Kč | 6 707,46 Kč | 25.8.2020 | 25.8.2020 | 14.9.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 987,24 Kč | 2 987,24 Kč | 2 987,24 Kč | 25.8.2020 | 25.8.2020 | 14.9.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 370,88 Kč | 3 370,88 Kč | 3 370,88 Kč | 25.8.2020 | 25.8.2020 | 14.9.2020 | |
Fyzická osoba | vystoupení skupiny NESTEL POSTEL | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 21.8.2020 | 25.8.2020 | 18.9.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 156,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 16 156,44 Kč | 17 772,08 Kč | 22.8.2020 | 25.8.2020 | 18.9.2020 | 21.8.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 739,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 739,80 Kč | 3 013,78 Kč | 22.8.2020 | 25.8.2020 | 18.9.2020 | 21.8.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 22.8.2020 | 25.8.2020 | 18.9.2020 | 19.8.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 47 749,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 325,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 200,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,52 Kč | 54 274,86 Kč | 60 040,61 Kč | 22.8.2020 | 25.8.2020 | 18.9.2020 | 21.8.2020 |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 684,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 789,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 673,31 Kč | 23 147,78 Kč | 23 147,78 Kč | 25.8.2020 | 25.8.2020 | 14.9.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 838,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 7 838,00 Kč | 7 838,00 Kč | 25.8.2020 | 25.8.2020 | 16.9.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 968,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 39 969,00 Kč | 39 969,00 Kč | 25.8.2020 | 25.8.2020 | 16.9.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 334,09 Kč | 9 334,09 Kč | 9 334,09 Kč | 25.8.2020 | 25.8.2020 | 16.9.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 290,73 Kč | 6 290,73 Kč | 6 290,73 Kč | 25.8.2020 | 25.8.2020 | 14.9.2020 |