2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 41 161,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,53 Kč | 41 161,00 Kč | 41 161,00 Kč | 8.9.2020 | 8.9.2020 | 30.9.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 727,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 7 728,00 Kč | 7 728,00 Kč | 9.9.2020 | 9.9.2020 | 30.9.2020 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 660,38 Kč | 2 660,38 Kč | 2 660,38 Kč | 9.9.2020 | 9.9.2020 | 30.9.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 977,83 Kč | 8 977,83 Kč | 8 977,83 Kč | 9.9.2020 | 9.9.2020 | 30.9.2020 | |
Vladimír Paneš-Elektro | opravy myček 411/1B + 412/7D | 511 03001 411 - ostatní údržba a opravy; celkem 869,99 Kč 511 03001 412 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 252,35 Kč | 2 122,34 Kč | 2 122,34 Kč | 8.9.2020 | 10.9.2020 | 18.9.2020 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 962,34 Kč | 6 962,34 Kč | 6 962,34 Kč | 10.9.2020 | 10.9.2020 | 24.9.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 449,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 2 450,00 Kč | 2 450,00 Kč | 10.9.2020 | 10.9.2020 | 16.9.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 391,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 391,42 Kč | 6 391,42 Kč | 10.9.2020 | 10.9.2020 | 30.9.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 559,57 Kč | 6 559,57 Kč | 6 559,57 Kč | 10.9.2020 | 10.9.2020 | 24.9.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 510,03 Kč | 3 510,03 Kč | 3 510,03 Kč | 10.9.2020 | 10.9.2020 | 24.9.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 17 079,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 17 079,00 Kč | 20 665,59 Kč | 10.9.2020 | 11.9.2020 | 24.9.2020 | 9.9.2020 |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 994,00 Kč | 2 994,00 Kč | 2 994,00 Kč | 11.9.2020 | 11.9.2020 | 18.9.2020 | |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 251,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 251,24 Kč | 1 438,93 Kč | 10.9.2020 | 14.9.2020 | 16.9.2020 | 10.9.2020 |
Alza.cz a.s. | tiskárna Canon | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 035,00 Kč | 6 035,00 Kč | 6 035,00 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 4.9.2020 | |
Alza.cz a.s. | Držák na TV, televizor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 284,00 Kč | 9 284,00 Kč | 9 284,00 Kč | 24.9.2020 | 29.9.2020 | 30.9.2020 | |
KLÁSKOVÁ VĚRA, MGR. | Koncert Věra Klásková | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 11.9.2020 | 14.9.2020 | 24.9.2020 | |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 111,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 237,76 Kč | 12 349,16 Kč | 12 349,16 Kč | 14.9.2020 | 14.9.2020 | 24.9.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 980,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 557,00 Kč | 19 537,48 Kč | 19 537,48 Kč | 14.9.2020 | 14.9.2020 | 24.9.2020 | |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 09/2020, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 16.9.2020 | 16.9.2020 | 18.9.2020 | 16.9.2020 |
Univerzita Karlova | Personální inzerce | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 16.9.2020 | 16.9.2020 | 30.9.2020 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 4-6/2020 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 52,24 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 104,48 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 261,29 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 52,24 Kč | 470,25 Kč | 470,25 Kč | 16.9.2020 | 16.9.2020 | 29.9.2020 | |
FarmTechnik, s.r.o. | oprava sekačky KUBOTA | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 12 454,53 Kč | 12 454,53 Kč | 12 454,53 Kč | 23.6.2020 | 16.9.2020 | 18.9.2020 | |
FarmTechnik, s.r.o. | oprava TTR4400 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 28 259,55 Kč | 28 259,55 Kč | 28 259,55 Kč | 23.6.2020 | 16.9.2020 | 18.9.2020 | |
ZONT s.r.o. | za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office IV.Q.2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 16.9.2020 | 17.9.2020 | 30.9.2020 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění vozidel na období 01.08.2020 - 31.01.2021 | 549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 42 816,00 Kč | 42 816,00 Kč | 42 816,00 Kč | 17.9.2020 | 17.9.2020 | 24.9.2020 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace srpen 2020 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 046,00 Kč | 1 046,00 Kč | 1 046,00 Kč | 17.9.2020 | 17.9.2020 | 24.9.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 418,24 Kč | 3 418,24 Kč | 3 418,24 Kč | 14.9.2020 | 14.9.2020 | 24.9.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 804,50 Kč | 7 804,50 Kč | 7 804,50 Kč | 17.9.2020 | 17.9.2020 | 30.9.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 13 620,00 Kč | 13 620,00 Kč | 16 480,20 Kč | 16.9.2020 | 17.9.2020 | 30.9.2020 | 16.9.2020 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 147,60 Kč | 10 147,60 Kč | 10 147,60 Kč | 17.9.2020 | 17.9.2020 | 30.9.2020 | |
IPVZ | specializační kurzy klinické psychologie - Mgr.Junek Lukáš | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 18.9.2020 | 18.9.2020 | 21.9.2020 | |
Státní ústav pro kontrolu léčiv | poplatek - dispoziční řešení lékárny | 538 01000 220 - kolky,dálniční známky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 18.9.2020 | 18.9.2020 | 21.9.2020 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče 21.-25.9.20 Ježková,Nejmanová,Štětinová | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 10.9.2020 | 15.9.2020 | 21.9.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 720,65 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 12 720,65 Kč | 13 992,72 Kč | 12.8.2020 | 13.8.2020 | 14.9.2020 | 12.8.2020 |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 11.8.2020 | 12.8.2020 | 14.9.2020 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 07/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 100 880,12 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 35 065,80 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 940,30 Kč | 143 002,64 Kč | 143 002,64 Kč | 31.7.2020 | 13.8.2020 | 8.9.2020 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Oprava brzd | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 128,78 Kč | 8 128,78 Kč | 8 128,78 Kč | 12.8.2020 | 13.8.2020 | 16.9.2020 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 07/2020 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 455,53 Kč | 2 455,53 Kč | 2 455,53 Kč | 31.7.2020 | 13.8.2020 | 14.9.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 2 137,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč | 2 137,50 Kč | 2 586,38 Kč | 12.8.2020 | 14.8.2020 | 8.9.2020 | 12.8.2020 |
KIS plus, a.s. | Oprava podlahového mycího stroje Kärcher BR 40/10 C | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 441,00 Kč | 5 441,00 Kč | 5 441,00 Kč | 11.8.2020 | 14.8.2020 | 8.9.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 797,35 Kč | 797,35 Kč | 797,35 Kč | 27.8.2020 | 27.8.2020 | 16.9.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 851,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 15 851,02 Kč | 15 851,02 Kč | 28.8.2020 | 28.8.2020 | 18.9.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 377,49 Kč | 10 377,49 Kč | 10 377,49 Kč | 28.8.2020 | 28.8.2020 | 18.9.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 736,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 4 736,00 Kč | 4 736,00 Kč | 14.8.2020 | 14.8.2020 | 14.9.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 714,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 1 715,00 Kč | 1 715,00 Kč | 14.8.2020 | 14.8.2020 | 14.9.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 036,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 7 036,00 Kč | 7 036,00 Kč | 14.8.2020 | 14.8.2020 | 14.9.2020 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 763,57 Kč | 2 763,57 Kč | 2 763,57 Kč | 14.8.2020 | 14.8.2020 | 8.9.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 833,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 4 833,15 Kč | 4 833,15 Kč | 14.8.2020 | 14.8.2020 | 14.9.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 567,61 Kč | 5 567,61 Kč | 5 567,61 Kč | 14.8.2020 | 14.8.2020 | 14.9.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 705,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 206,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 646,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 872,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 006,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 27 437,28 Kč | 27 437,28 Kč | 26.8.2020 | 26.8.2020 | 30.9.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 085,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 9 086,00 Kč | 9 086,00 Kč | 28.8.2020 | 28.8.2020 | 18.9.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 195,93 Kč | 2 195,93 Kč | 2 195,93 Kč | 28.8.2020 | 28.8.2020 | 24.9.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 919,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 3 919,00 Kč | 3 919,00 Kč | 31.8.2020 | 31.8.2020 | 18.9.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 459,54 Kč | 459,54 Kč | 459,54 Kč | 28.8.2020 | 28.8.2020 | 18.9.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 962,26 Kč | 7 962,26 Kč | 7 962,26 Kč | 31.8.2020 | 31.8.2020 | 18.9.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 145,03 Kč | 7 145,03 Kč | 7 145,03 Kč | 31.8.2020 | 31.8.2020 | 16.9.2020 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 08/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.8.2020 | 31.8.2020 | 30.9.2020 | |
Zen systems s.r.o. | Dell brašna Pro Lite Business Care | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 271,84 Kč | 3 271,84 Kč | 3 271,84 Kč | 11.8.2020 | 17.8.2020 | 14.9.2020 | |
Zen systems s.r.o. | Náhradní zdroj | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 31 146,61 Kč | 31 146,61 Kč | 31 146,61 Kč | 11.8.2020 | 17.8.2020 | 14.9.2020 | |
Daniel Pilnaj | hutní materiál/ nové zábradlí u budovy "P" ( plán oprav) | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 119,80 Kč | 7 119,80 Kč | 7 119,80 Kč | 14.8.2020 | 17.8.2020 | 16.9.2020 | |
Lukáš Kulhánek | Vahařské práce | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 14.8.2020 | 17.8.2020 | 8.9.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 43 867,32 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 43 867,32 Kč | 48 254,05 Kč | 13.8.2020 | 17.8.2020 | 16.9.2020 | 14.8.2020 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 769,12 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 769,12 Kč | 23 946,03 Kč | 14.8.2020 | 17.8.2020 | 16.9.2020 | 17.8.2020 |
ČNPS | Psychofarmakologická konference - MUDr. Magyarová Eva | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 193,60 Kč 549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 159,61 Kč | 11 353,21 Kč | 11 353,21 Kč | 15.2.2020 | 17.8.2020 | 2.9.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 09/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 286 570,25 Kč | 286 570,25 Kč | 346 750,00 Kč | 1.9.2020 | 1.9.2020 | 16.9.2020 | 15.9.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 09/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 20 867,77 Kč | 20 867,77 Kč | 25 250,00 Kč | 1.9.2020 | 1.9.2020 | 16.9.2020 | 15.9.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 09/2020, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.9.2020 | 1.9.2020 | 14.9.2020 | 10.9.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 09/2020, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 1.9.2020 | 1.9.2020 | 14.9.2020 | 8.9.2020 |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 720,70 Kč | 5 720,70 Kč | 5 720,70 Kč | 28.8.2020 | 1.9.2020 | 18.9.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 303,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 21 303,90 Kč | 23 434,29 Kč | 31.8.2020 | 1.9.2020 | 30.9.2020 | 31.8.2020 |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 08/2020 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.8.2020 | 31.8.2020 | 30.9.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 09/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 828,00 Kč | 3 828,00 Kč | 3 828,00 Kč | 15.9.2020 | 18.9.2020 | 29.9.2020 | |
Jaroslav Holaj | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 684,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 684,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 684,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 410,55 Kč | 2 463,30 Kč | 2 463,30 Kč | 22.9.2020 | 22.9.2020 | 30.9.2020 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 176,45 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 294,50 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 2 471,00 Kč | 2 471,00 Kč | 15.9.2020 | 25.9.2020 | 30.9.2020 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 07/2020 | 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 92,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 058,00 Kč 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 393,00 Kč | 5 543,00 Kč | 5 543,00 Kč | 14.8.2020 | 17.8.2020 | 16.9.2020 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 08/2020 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 17.8.2020 | 17.8.2020 | 16.9.2020 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 463,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 804,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,56 Kč | 5 267,39 Kč | 6 105,75 Kč | 14.8.2020 | 18.8.2020 | 16.9.2020 | 14.8.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 288,00 Kč | 288,00 Kč | 316,80 Kč | 15.8.2020 | 18.8.2020 | 16.9.2020 | 13.8.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 736,57 Kč | 736,57 Kč | 810,23 Kč | 15.8.2020 | 18.8.2020 | 16.9.2020 | 13.8.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 51 093,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 756,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 276,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,52 Kč | 60 127,09 Kč | 66 728,07 Kč | 15.8.2020 | 18.8.2020 | 16.9.2020 | 17.8.2020 |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 08/2020 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 9 300,00 Kč | 9 300,00 Kč | 9 300,00 Kč | 1.9.2020 | 1.9.2020 | 14.9.2020 | |
Marek Macák | Supervizní seminář 11.8.2020 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 30.9.2020 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 981,10 Kč | 2 981,10 Kč | 2 981,10 Kč | 29.8.2020 | 2.9.2020 | 14.9.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 13 079,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 13 079,26 Kč | 14 387,19 Kč | 24.8.2020 | 31.8.2020 | 30.9.2020 | 24.8.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 79 018,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 517,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 670,10 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 100,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,99 Kč | 86 306,19 Kč | 95 467,40 Kč | 31.8.2020 | 31.8.2020 | 30.9.2020 | 31.8.2020 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 086,00 Kč | 1 086,00 Kč | 1 194,60 Kč | 1.9.2020 | 2.9.2020 | 16.9.2020 | 1.9.2020 |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 9.9.2020 | 9.9.2020 | 16.9.2020 | |
Horňácká lékárna s.r.o. | Vitamíny | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 66 582,00 Kč | 66 582,00 Kč | 66 582,00 Kč | 16.9.2020 | 16.9.2020 | 30.9.2020 | |
TEREZIA COMPANY s.r.o. | Vitamíny | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 62 694,00 Kč | 62 694,00 Kč | 62 694,00 Kč | 11.9.2020 | 17.9.2020 | 30.9.2020 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 07/2020 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 8.9.2020 | 31.7.2020 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 07/2020 | 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 070,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 365,00 Kč 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 230,00 Kč | 74 614,65 Kč | 61 665,00 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 8.9.2020 | 31.7.2020 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu kuchyně/740 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 670,00 Kč | 15 330,70 Kč | 12 670,00 Kč | 31.7.2020 | 5.8.2020 | 14.9.2020 | 31.7.2020 |
David Blažej | Rekonstrukce střechy - budova J. | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 738 331,00 Kč | 893 380,51 Kč | 738 331,00 Kč | 5.8.2020 | 5.8.2020 | 1.9.2020 | 5.8.2020 |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 625,70 Kč | 6 625,70 Kč | 6 625,70 Kč | 29.9.2020 | 29.9.2020 | 15.10.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 092,00 Kč | 25 092,00 Kč | 25 092,00 Kč | 29.9.2020 | 29.9.2020 | 21.10.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 218,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 509,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 223,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 104,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 832,30 Kč | 24 887,73 Kč | 24 887,73 Kč | 29.9.2020 | 29.9.2020 | 26.10.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 480,36 Kč | 6 480,36 Kč | 6 480,36 Kč | 29.9.2020 | 29.9.2020 | 5.10.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 176,68 Kč | 1 176,68 Kč | 1 176,68 Kč | 29.9.2020 | 29.9.2020 | 8.10.2020 | |
COLORWAY | barva | 501 07040 721 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 31.8.2020 | 2.9.2020 | 5.10.2020 | |
ROBUR | Pravidelná kontrola spalování a spalovaných látek. | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 450,50 Kč 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 450,50 Kč | 4 901,00 Kč | 4 901,00 Kč | 22.9.2020 | 30.9.2020 | 13.10.2020 |