2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALVEI s.r.o. | Sítko do pisoáru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 542,00 Kč | 1 542,00 Kč | 1 542,00 Kč | 22.9.2020 | 30.9.2020 | 21.10.2020 | |
KeramikCZ s.r.o. | glazura, barvítka na keramiku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 30.9.2020 | 30.9.2020 | 13.10.2020 | |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 10/2020, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 15.10.2020 | 20.10.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2020, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 8.10.2020 | 9.10.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2020, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 8.10.2020 | 31.10.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 10/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 516 528,93 Kč | 516 528,93 Kč | 625 000,00 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 13.10.2020 | 15.10.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 10/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 47 314,05 Kč | 47 314,05 Kč | 57 250,00 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 13.10.2020 | 15.10.2020 |
Chireón a.s. | BTK - defibrilátor AED | 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 185,80 Kč | 1 185,80 Kč | 1 185,80 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 21.10.2020 | |
STROM PRAHA a.s. | Přezutí pneu | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 21 151,00 Kč | 21 151,00 Kč | 21 151,00 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 15.10.2020 | |
ALFA Software s.r.o. | Servis k docházkovému systému - 10/2020 až 12/2020 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 905,75 Kč | 1 905,75 Kč | 1 905,75 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 15.10.2020 | |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 753,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 228,55 Kč | 5 981,84 Kč | 5 981,84 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 8.10.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 335,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 9 336,00 Kč | 9 336,00 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 21.10.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 578,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,16 Kč | 31 578,00 Kč | 31 578,00 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 21.10.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 320,27 Kč | 14 320,27 Kč | 14 320,27 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 13.10.2020 | |
Jaroslav Holaj | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 920,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 736,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 276,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 460,00 Kč | 2 392,00 Kč | 2 392,00 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 13.10.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 670,74 Kč | 8 670,74 Kč | 8 670,74 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 13.10.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 900,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 32 900,49 Kč | 36 190,54 Kč | 24.9.2020 | 25.9.2020 | 26.10.2020 | 25.9.2020 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 131 325,00 Kč | 131 325,00 Kč | 131 325,00 Kč | 14.10.2020 | 14.10.2020 | 26.10.2020 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče OM3 12.10.2020 Ježková,Nejmanová | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 12.10.2020 | 14.10.2020 | 23.10.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 14.10.2020 | 8.10.2020 | 26.10.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Materiál do laboratoře. | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 28 735,23 Kč | 28 735,23 Kč | 28 735,23 Kč | 14.10.2020 | 15.10.2020 | 26.10.2020 | |
Státní zdravotní ústav | Agregované výkony - Brabcová Jana 422 | 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 280,50 Kč | 280,50 Kč | 280,50 Kč | 15.10.2020 | 15.10.2020 | 23.10.2020 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 823,00 Kč | 5 823,00 Kč | 5 823,00 Kč | 15.10.2020 | 19.10.2020 | 21.10.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 6 145,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 6 145,00 Kč | 7 435,45 Kč | 14.10.2020 | 16.10.2020 | 26.10.2020 | 14.10.2020 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace září 2020 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 962,00 Kč | 962,00 Kč | 962,00 Kč | 16.10.2020 | 16.10.2020 | 26.10.2020 | |
KARO EXPORT-IMPORT, spol. s r.o. | Přípravný kurz ke zkoušce koordinátora BOZP - Ing Starý Zdeněk | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 520,00 Kč | 14 520,00 Kč | 14 520,00 Kč | 19.10.2020 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 259,70 Kč | 6 259,70 Kč | 6 259,70 Kč | 19.10.2020 | 19.10.2020 | 26.10.2020 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky - stravovací provoz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 183,21 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 338,80 Kč | 6 522,01 Kč | 6 522,01 Kč | 1.10.2020 | 20.10.2020 | 26.10.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 10/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 787,00 Kč | 2 787,00 Kč | 2 787,00 Kč | 14.10.2020 | 19.10.2020 | 29.10.2020 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | tmely, chemické kotvy, značkovací spreje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 592,20 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 494,00 Kč | 2 086,20 Kč | 2 086,20 Kč | 17.10.2020 | 20.10.2020 | 26.10.2020 | |
Pilulka Lékárny a.s. | Vitamíny | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 106 431,00 Kč | 106 431,00 Kč | 106 431,00 Kč | 29.9.2020 | 29.9.2020 | 5.10.2020 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 8.10.2020 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 9.10.2020 | 9.10.2020 | 21.10.2020 | |
David Blažej | Rekonstrukce střechy - budova J. ZK477 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 121 864,59 Kč | 147 456,16 Kč | 121 864,59 Kč | 4.9.2020 | 7.9.2020 | 5.10.2020 | 31.8.2020 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Servisní činnost plyn. kotlů stř. 655, 656 | 518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 780,00 Kč 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 060,00 Kč | 11 316,00 Kč | 9 840,00 Kč | 21.9.2020 | 22.9.2020 | 5.10.2020 | 16.9.2020 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Servisní činnost plyn. kotlů stř. 655, 656 | 518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 250,00 Kč 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 060,00 Kč | 11 856,50 Kč | 10 310,00 Kč | 21.9.2020 | 22.9.2020 | 5.10.2020 | 17.9.2020 |
Zen systems s.r.o. | ZK 476 - reforma PP , tablety SAMSUNG GALAXY S5e | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 207 580,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 642,90 Kč | 257 814,70 Kč | 214 222,90 Kč | 22.9.2020 | 23.9.2020 | 5.10.2020 | 22.9.2020 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava - plynová kotelna budova ,,C" | 511 01001 999 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 366,00 Kč | 1 652,86 Kč | 1 366,00 Kč | 24.9.2020 | 29.9.2020 | 8.10.2020 | 24.9.2020 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava - plynová kotelna budova ,,B - Multicentrum" | 511 01001 777 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 845,00 Kč | 2 232,45 Kč | 1 845,00 Kč | 29.9.2020 | 29.9.2020 | 8.10.2020 | 14.9.2020 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Pravidelný servis - plynová kotelna budova ,,C","H","G" | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 300,00 Kč | 24 563,00 Kč | 20 300,00 Kč | 29.9.2020 | 1.10.2020 | 13.10.2020 | 29.9.2020 |
ELZA systém s.r.o. | Elektrikářské práce v PNHoB. | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 000,00 Kč | 145 200,00 Kč | 120 000,00 Kč | 29.9.2020 | 6.10.2020 | 22.10.2020 | 29.9.2020 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava - plynová kotelna budova B | 511 01001 999 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 752,00 Kč | 39 629,92 Kč | 32 752,00 Kč | 5.10.2020 | 9.10.2020 | 21.10.2020 | 30.9.2020 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Servisní činnost - kalibrace čidel úniku plynu | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 400,00 Kč | 24 684,00 Kč | 20 400,00 Kč | 5.10.2020 | 8.10.2020 | 21.10.2020 | 5.10.2020 |
Pavel Kárník | Oprava skleníku 1/2 stř. 312/ pracovní terapie | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 630 097,00 Kč | 762 417,37 Kč | 630 097,00 Kč | 9.10.2020 | 13.10.2020 | 27.10.2020 | 9.10.2020 |
Superdiskont, s.r.o. | jednací stůl a židle | celkem 4 804,00 Kč | 4 804,00 Kč | 4 804,00 Kč | 22.9.2020 | 23.9.2020 | 8.10.2020 | |
Provisiontrade s.r.o. Ji | Hadice pro pračky | celkem 14 876,95 Kč | 14 876,95 Kč | 14 876,95 Kč | 30.9.2020 | 30.9.2020 | 2.10.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 271,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 3 272,00 Kč | 3 272,00 Kč | 16.9.2020 | 16.9.2020 | 8.10.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 801,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč | 7 801,00 Kč | 7 801,00 Kč | 16.9.2020 | 16.9.2020 | 8.10.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 193,20 Kč | 193,20 Kč | 193,20 Kč | 17.9.2020 | 17.9.2020 | 8.10.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 386,00 Kč | 13 386,00 Kč | 13 386,00 Kč | 16.9.2020 | 16.9.2020 | 8.10.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 050,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 660,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 578,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 784,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 888,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 26 963,48 Kč | 26 963,48 Kč | 16.9.2020 | 16.9.2020 | 21.10.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 635,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 635,48 Kč | 1 799,03 Kč | 14.9.2020 | 17.9.2020 | 13.10.2020 | 14.9.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 70 541,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 156,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 380,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 85 078,35 Kč | 94 575,86 Kč | 15.9.2020 | 17.9.2020 | 15.10.2020 | 16.9.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 642,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 642,20 Kč | 706,42 Kč | 15.9.2020 | 17.9.2020 | 15.10.2020 | 10.9.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 389,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 23 389,71 Kč | 25 728,68 Kč | 15.9.2020 | 17.9.2020 | 15.10.2020 | 16.9.2020 |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 0,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 415,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 605,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,70 Kč | 2 020,70 Kč | 2 420,00 Kč | 10.9.2020 | 17.9.2020 | 13.10.2020 | 10.9.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 708,91 Kč | 41 708,91 Kč | 45 879,80 Kč | 16.9.2020 | 17.9.2020 | 15.10.2020 | 17.9.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 684,56 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 8 684,56 Kč | 9 553,02 Kč | 30.9.2020 | 1.10.2020 | 15.10.2020 | 30.9.2020 |
AG Experts s.r.o. | Oprava čelního skla na sanitním vozu RZ: 9U09348 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 10 338,42 Kč | 10 338,42 Kč | 10 338,42 Kč | 25.8.2020 | 1.10.2020 | 8.10.2020 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč | 2 235,60 Kč | 2 235,60 Kč | 2.10.2020 | 2.10.2020 | 13.10.2020 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč | 6 706,80 Kč | 6 706,80 Kč | 2.10.2020 | 2.10.2020 | 13.10.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 259,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 5 260,00 Kč | 5 260,00 Kč | 2.10.2020 | 2.10.2020 | 21.10.2020 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 10/2020 nemocnice | celkem 264 070,00 Kč | 264 070,00 Kč | 264 070,00 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 13.10.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2020 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 16.10.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2020 Rariková D. | celkem 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 13.10.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2020 byty 144/176 + 261 | celkem 24 940,00 Kč celkem 5 440,00 Kč | 30 380,00 Kč | 30 380,00 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 16.10.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 507,85 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 6 507,85 Kč | 7 158,64 Kč | 17.9.2020 | 17.9.2020 | 15.10.2020 | 17.9.2020 |
Jiří Smička | Projektová dokumentace - budova A. | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 26 600,00 Kč | 26 600,00 Kč | 26 600,00 Kč | 15.9.2020 | 17.9.2020 | 15.10.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 604,16 Kč | 8 604,16 Kč | 8 604,16 Kč | 2.10.2020 | 2.10.2020 | 21.10.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 412,11 Kč | 6 412,11 Kč | 6 412,11 Kč | 2.10.2020 | 2.10.2020 | 13.10.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 258,18 Kč | 3 258,18 Kč | 3 258,18 Kč | 2.10.2020 | 2.10.2020 | 15.10.2020 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace oline 4.Q. 2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 2.10.2020 | 2.10.2020 | 15.10.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Materiál do laboratoře. | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 518,55 Kč | 14 518,55 Kč | 14 518,55 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 15.10.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 09/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 216,00 Kč | 3 216,00 Kč | 3 216,00 Kč | 29.9.2020 | 2.10.2020 | 13.10.2020 | |
PPL CZ s.r.o. | Vyúčtování přepravy zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 486,48 Kč | 486,48 Kč | 486,48 Kč | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 21.10.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2020 byty 262 + 259 | celkem 4 910,00 Kč celkem 8 000,00 Kč | 12 910,00 Kč | 12 910,00 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 16.10.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2020 - V Sídlišti 144 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 15.10.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2020 - V Sídlišti 156 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 15.10.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2020 - V Sídlišti 157 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 15.10.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2020 - V Sídlišti 158 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 15.10.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2020 - V Sídlišti 159 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 15.10.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2020 - V Sídlišti 176 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 15.10.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2020 - V Sídlišti 200 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 15.10.2020 | |
Netfox s.r.o. | Konektory, kabely, chladiče, počítačové myši, podložky pod myš | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 765,65 Kč | 5 765,65 Kč | 5 765,65 Kč | 16.9.2020 | 18.9.2020 | 15.10.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 114,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 16 114,00 Kč | 16 114,00 Kč | 17.9.2020 | 17.9.2020 | 15.10.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 646,37 Kč | 11 646,37 Kč | 11 646,37 Kč | 18.9.2020 | 18.9.2020 | 15.10.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 890,27 Kč | 7 890,27 Kč | 7 890,27 Kč | 18.9.2020 | 18.9.2020 | 13.10.2020 | |
Zen systems s.r.o. | tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 436,25 Kč | 10 436,25 Kč | 10 436,25 Kč | 4.9.2020 | 15.9.2020 | 5.10.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 646,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 9 646,65 Kč | 10 611,32 Kč | 17.9.2020 | 18.9.2020 | 5.10.2020 | 17.9.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 415,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 1 415,40 Kč | 1 556,94 Kč | 17.9.2020 | 18.9.2020 | 15.10.2020 | 17.9.2020 |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 09/2020 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 15.10.2020 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 9/2020 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 49 729,00 Kč | 49 729,00 Kč | 49 729,00 Kč | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 15.10.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 759,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 5 759,43 Kč | 5 759,43 Kč | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 15.10.2020 | |
Pewa, s.r.o. | Potraviny pro Multicentrum | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 243,15 Kč | 1 243,15 Kč | 1 243,15 Kč | 6.10.2020 | 6.10.2020 | 21.10.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva - transakce - za DS | 518 01020 901 - poštovné; celkem 150,00 Kč | 150,00 Kč | 150,00 Kč | 5.10.2020 | 6.10.2020 | 21.10.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 321,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 1 321,60 Kč | 1 453,76 Kč | 2.10.2020 | 6.10.2020 | 15.10.2020 | 2.10.2020 |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 09/2020 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 30.9.2020 | 6.10.2020 | 13.10.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2020 - V Sídlišti 201 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 15.10.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2020 - V Sídlišti 259 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 15.10.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2020 - V Sídlišti 261 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 15.10.2020 |