2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 15.10.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 15.10.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 15.10.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 15.10.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 15.10.2020 | |
STROM PRAHA a.s. | Pneu 6158HP , 4706HP | 501 07070 721 - náhradní díly, kromě na výpočetní techniku; celkem 18 634,00 Kč | 18 634,00 Kč | 18 634,00 Kč | 17.9.2020 | 21.9.2020 | 13.10.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 21.9.2020 | 22.9.2020 | 5.10.2020 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 44 700,00 Kč | 44 700,00 Kč | 54 087,00 Kč | 21.9.2020 | 22.9.2020 | 21.10.2020 | 21.9.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 568,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 731,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 4 300,00 Kč | 4 808,45 Kč | 22.9.2020 | 22.9.2020 | 8.10.2020 | 22.9.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 887,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 16 887,40 Kč | 18 576,14 Kč | 22.9.2020 | 22.9.2020 | 21.10.2020 | 22.9.2020 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 305,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 2 306,00 Kč | 2 306,00 Kč | 22.9.2020 | 22.9.2020 | 13.10.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 837,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 5 837,00 Kč | 5 837,00 Kč | 22.9.2020 | 22.9.2020 | 13.10.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 246,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 6 246,00 Kč | 6 246,00 Kč | 22.9.2020 | 22.9.2020 | 13.10.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 958,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 13 958,37 Kč | 13 958,37 Kč | 22.9.2020 | 22.9.2020 | 13.10.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 349,06 Kč | 15 349,06 Kč | 15 349,06 Kč | 22.9.2020 | 22.9.2020 | 13.10.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 415,12 Kč | 5 415,12 Kč | 5 415,12 Kč | 22.9.2020 | 22.9.2020 | 5.10.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 634,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 857,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 844,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 383,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 060,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 43 780,50 Kč | 43 780,50 Kč | 21.9.2020 | 21.9.2020 | 26.10.2020 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za září 2020 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 43 687,00 Kč | 43 687,00 Kč | 43 687,00 Kč | 30.9.2020 | 6.10.2020 | 15.10.2020 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 10/2020 - 12/2020 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 572,18 Kč | 7 572,18 Kč | 7 572,18 Kč | 6.10.2020 | 6.10.2020 | 21.10.2020 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Revize parních kotlů. | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 61 758,00 Kč | 61 758,00 Kč | 61 758,00 Kč | 6.10.2020 | 6.10.2020 | 21.10.2020 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomat Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 273,70 Kč | 13 273,70 Kč | 13 273,70 Kč | 6.10.2020 | 6.10.2020 | 13.10.2020 | |
COLORWAY | barvy, ředidlo, fermež | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 260,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 600,00 Kč | 2 860,00 Kč | 2 860,00 Kč | 30.9.2020 | 7.10.2020 | 15.10.2020 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč | 2 235,60 Kč | 2 235,60 Kč | 6.10.2020 | 6.10.2020 | 13.10.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 300,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 10 301,00 Kč | 10 301,00 Kč | 6.10.2020 | 6.10.2020 | 26.10.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 736,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 6 736,00 Kč | 6 736,00 Kč | 6.10.2020 | 6.10.2020 | 26.10.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 469,62 Kč | 20 469,62 Kč | 20 469,62 Kč | 6.10.2020 | 6.10.2020 | 26.10.2020 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | držák stropní žaluzie | celkem 210,00 Kč | 210,00 Kč | 210,00 Kč | 6.10.2020 | 7.10.2020 | 13.10.2020 | |
AZ UNI MB s.r.o. | ZK 476 reforma PP - společenské hry | celkem 781,00 Kč | 781,00 Kč | 781,00 Kč | 11.10.2020 | 12.10.2020 | 15.10.2020 | |
BIOWA s.r.o. | Vodoměrná šachta k altánu Centrální příjem 799 | celkem 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 23.10.2020 | 26.10.2020 | 27.10.2020 | |
Alza.cz a.s. | Fotoaparát | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 935,00 Kč | 2 935,00 Kč | 2 935,00 Kč | 9.10.2020 | 13.10.2020 | 14.10.2020 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | Pohovka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 490,00 Kč | 8 490,00 Kč | 8 490,00 Kč | 13.10.2020 | 14.10.2020 | 15.10.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 299,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 289,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 15 588,26 Kč | 15 588,26 Kč | 21.9.2020 | 21.9.2020 | 5.10.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 227,82 Kč | 15 227,82 Kč | 15 227,82 Kč | 6.10.2020 | 6.10.2020 | 26.10.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 929,66 Kč | 7 929,66 Kč | 7 929,66 Kč | 6.10.2020 | 6.10.2020 | 26.10.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 754,07 Kč | 9 754,07 Kč | 9 754,07 Kč | 6.10.2020 | 6.10.2020 | 15.10.2020 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Klásková, Megaphone, Gobelová | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 17.9.2020 | 6.10.2020 | 15.10.2020 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 907,50 Kč | 907,50 Kč | 907,50 Kč | 7.10.2020 | 7.10.2020 | 26.10.2020 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 09/2020 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 190,00 Kč | 22 190,00 Kč | 22 190,00 Kč | 7.10.2020 | 7.10.2020 | 21.10.2020 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 31 014,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,60 Kč | 31 014,90 Kč | 37 528,03 Kč | 29.9.2020 | 7.10.2020 | 21.10.2020 | 29.9.2020 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 354,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 533,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,33 Kč | 5 888,28 Kč | 6 983,52 Kč | 5.10.2020 | 7.10.2020 | 21.10.2020 | 5.10.2020 |
STOA-Zahradní minigolf | ZK 476 REFORMA PP - Hra garden rondo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 1.10.2020 | 7.10.2020 | 13.10.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 756,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 756,88 Kč | 3 032,57 Kč | 7.7.2020 | 9.7.2020 | 5.10.2020 | 8.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 495,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 495,30 Kč | 1 644,83 Kč | 15.7.2020 | 17.7.2020 | 13.10.2020 | 10.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 78,38 Kč | 78,38 Kč | 86,22 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 21.10.2020 | 20.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 307,47 Kč | 307,47 Kč | 338,22 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 21.10.2020 | 21.7.2020 |
STATECH s.r.o. | Pronájem - Sloupcová plošina GENIE | 518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 5 711,20 Kč | 5 711,20 Kč | 5 711,20 Kč | 22.9.2020 | 22.9.2020 | 8.10.2020 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 952,12 Kč | 7 952,12 Kč | 7 952,12 Kč | 17.9.2020 | 22.9.2020 | 5.10.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ISE CALIBRATOR SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 912,38 Kč | 8 912,38 Kč | 8 912,38 Kč | 22.9.2020 | 23.9.2020 | 8.10.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 643,72 Kč | 21 643,72 Kč | 23 808,09 Kč | 21.9.2020 | 23.9.2020 | 21.10.2020 | 22.9.2020 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 029,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 5 029,76 Kč | 6 086,00 Kč | 18.9.2020 | 23.9.2020 | 5.10.2020 | 18.9.2020 |
KALVEI s.r.o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 523,00 Kč | 4 523,00 Kč | 4 523,00 Kč | 21.9.2020 | 23.9.2020 | 21.10.2020 | |
Zen systems s.r.o. | 2x Hartwer k Rackovým serverům | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 11 458,70 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 11 458,70 Kč | 22 917,40 Kč | 22 917,40 Kč | 21.9.2020 | 23.9.2020 | 8.10.2020 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 794,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 698,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč | 8 493,57 Kč | 9 929,53 Kč | 5.10.2020 | 7.10.2020 | 21.10.2020 | 5.10.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč | 386,20 Kč | 424,82 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 13.10.2020 | 24.7.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 364,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 2 364,50 Kč | 2 600,95 Kč | 6.8.2020 | 10.8.2020 | 5.10.2020 | 6.8.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč | 386,20 Kč | 424,82 Kč | 7.8.2020 | 11.8.2020 | 15.10.2020 | 7.8.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 126,88 Kč | 1 126,88 Kč | 1 239,57 Kč | 15.8.2020 | 18.8.2020 | 26.10.2020 | 12.8.2020 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 857,00 Kč | 2 857,00 Kč | 2 857,00 Kč | 18.8.2020 | 19.8.2020 | 5.10.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 364,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 2 364,50 Kč | 2 600,95 Kč | 19.8.2020 | 20.8.2020 | 15.10.2020 | 19.8.2020 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 282,00 Kč | 2 282,00 Kč | 2 282,00 Kč | 25.8.2020 | 26.8.2020 | 13.10.2020 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava tlakové panve Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 678,40 Kč | 3 678,40 Kč | 3 678,40 Kč | 29.8.2020 | 22.9.2020 | 5.10.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 970,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 14 970,00 Kč | 14 970,00 Kč | 24.9.2020 | 24.9.2020 | 26.10.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 715,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 2 715,00 Kč | 2 715,00 Kč | 24.9.2020 | 24.9.2020 | 13.10.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 936,60 Kč | 1 936,60 Kč | 1 936,60 Kč | 24.9.2020 | 24.9.2020 | 26.10.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 115,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 36 116,00 Kč | 36 116,00 Kč | 24.9.2020 | 24.9.2020 | 13.10.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 459,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 6 460,00 Kč | 6 460,00 Kč | 24.9.2020 | 24.9.2020 | 13.10.2020 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Seminář - Nové dotační příležitosti v roce 2021 - Bc. Šámal Petr 7.10.2020 | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 642,90 Kč | 6 642,90 Kč | 6 642,90 Kč | 7.10.2020 | 7.10.2020 | 13.10.2020 | |
AVE TECH, spol. s r.o. | Pozáruční oprava skartovačky, Stř. 810/PAM | 511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 713,90 Kč | 713,90 Kč | 713,90 Kč | 6.10.2020 | 7.10.2020 | 21.10.2020 | |
Linde Gas a.s. | poplatek za svoz lahví kyslík CONOXIA -- krizová opatření | 518 10010 491 - ostatní nevýrobní služby; celkem 262,57 Kč 518 10010 462 - ostatní nevýrobní služby; celkem 262,57 Kč | 525,14 Kč | 525,14 Kč | 30.9.2020 | 6.10.2020 | 15.10.2020 | |
Fyzická osoba | Vystoupení Petra Göbelová ZK496 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 28.9.2020 | 7.10.2020 | 21.10.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 09/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 200 457,93 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,72 Kč | 73 184,48 Kč | 80 503,00 Kč | 30.9.2020 | 8.10.2020 | 21.10.2020 | 30.9.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 09/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 41 088,87 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,76 Kč | 179,02 Kč | 197,00 Kč | 30.9.2020 | 7.10.2020 | 21.10.2020 | 30.9.2020 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 717,38 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 717,38 Kč | 2 989,12 Kč | 25.8.2020 | 27.8.2020 | 26.10.2020 | 25.8.2020 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 075,24 Kč | 3 075,24 Kč | 3 382,76 Kč | 1.9.2020 | 2.9.2020 | 5.10.2020 | 2.9.2020 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 670,00 Kč | 3 670,00 Kč | 3 670,00 Kč | 2.9.2020 | 3.9.2020 | 15.10.2020 | |
Eurowater, s.r.o. | Oprava kompresoru | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 827,88 Kč | 13 827,88 Kč | 13 827,88 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 5.10.2020 | |
Granimex CZ s.r.o. | odpadové pytle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 670,91 Kč | 18 670,91 Kč | 18 670,91 Kč | 2.9.2020 | 3.9.2020 | 5.10.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 124,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 502,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 938,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 603,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 060,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 352,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 36 582,08 Kč | 36 582,08 Kč | 1.9.2020 | 1.9.2020 | 5.10.2020 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Údržba Kubota G23 - garanční servis | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 564,92 Kč | 7 564,92 Kč | 7 564,92 Kč | 3.9.2020 | 3.9.2020 | 5.10.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 945,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 14 945,20 Kč | 16 439,72 Kč | 3.9.2020 | 4.9.2020 | 5.10.2020 | 3.9.2020 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 922,39 Kč | 3 922,39 Kč | 3 922,39 Kč | 24.9.2020 | 24.9.2020 | 13.10.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 794,04 Kč | 16 794,04 Kč | 16 794,04 Kč | 24.9.2020 | 24.9.2020 | 13.10.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 045,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 13 045,90 Kč | 13 045,90 Kč | 24.9.2020 | 24.9.2020 | 8.10.2020 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Oprava Kubota | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 2 849,55 Kč | 2 849,55 Kč | 2 849,55 Kč | 14.9.2020 | 24.9.2020 | 13.10.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 105,45 Kč | 10 105,45 Kč | 11 116,00 Kč | 23.9.2020 | 24.9.2020 | 26.10.2020 | 23.9.2020 |
DEGA CZ, s.r.o. | Oprava detektoru plynu | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 921,46 Kč | 10 921,46 Kč | 10 921,46 Kč | 24.9.2020 | 24.9.2020 | 8.10.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 282,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 699,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 981,50 Kč | 4 543,76 Kč | 23.9.2020 | 24.9.2020 | 8.10.2020 | 23.9.2020 |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby ZK 476 - reforma PP | 501 07090 901 - ZK 476 - reforma PP; celkem 1 170,08 Kč | 1 170,08 Kč | 1 170,08 Kč | 7.10.2020 | 8.10.2020 | 13.10.2020 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 09/2020 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 8.10.2020 | 8.10.2020 | 21.10.2020 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 458,51 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 376,49 Kč | 57 835,00 Kč | 57 835,00 Kč | 8.10.2020 | 8.10.2020 | 21.10.2020 | |
Linde Gas a.s. | denní nájem za lahve LIV nad rámec smlouvy ( krizová opatření) | 518 03040 411 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 970,54 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 970,54 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 970,54 Kč 518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 970,54 Kč | 3 882,16 Kč | 3 882,16 Kč | 30.9.2020 | 6.10.2020 | 15.10.2020 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 667,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 245,85 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 912,87 Kč | 3 364,56 Kč | 5.10.2020 | 8.10.2020 | 21.10.2020 | 5.10.2020 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 857,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 2 858,00 Kč | 2 858,00 Kč | 8.10.2020 | 8.10.2020 | 26.10.2020 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | Tašky mikrotenové, smršťovací fólie, sáčky mikrotenové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 807,00 Kč | 1 807,00 Kč | 1 807,00 Kč | 3.9.2020 | 7.9.2020 | 5.10.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 541,00 Kč | 1 541,00 Kč | 1 541,00 Kč | 4.9.2020 | 4.9.2020 | 5.10.2020 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 08/2020 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -196 033,06 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 197 031,88 Kč celkem 0,00 Kč | 998,82 Kč | 1 208,59 Kč | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 5.10.2020 | 7.9.2020 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 08/2020 - FONS Openlims, LIS | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 854,38 Kč | 5 854,38 Kč | 5 854,38 Kč | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 8.10.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 382,00 Kč | 382,00 Kč | 420,20 Kč | 4.9.2020 | 8.9.2020 | 5.10.2020 | 4.9.2020 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 040,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč | 4 040,00 Kč | 4 646,00 Kč | 3.9.2020 | 8.9.2020 | 5.10.2020 | 3.9.2020 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 950,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 204,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 240,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 210,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 422,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 34 029,08 Kč | 34 029,08 Kč | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 8.10.2020 |