2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 711,00 Kč | 3 711,00 Kč | 3 711,00 Kč | 8.9.2020 | 9.9.2020 | 26.10.2020 | |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 913,30 Kč | 2 913,30 Kč | 3 350,30 Kč | 22.9.2020 | 24.9.2020 | 8.10.2020 | 22.9.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 026,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 026,90 Kč | 2 229,59 Kč | 24.9.2020 | 24.9.2020 | 13.10.2020 | 24.9.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 893,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 12 893,90 Kč | 14 183,29 Kč | 24.9.2020 | 24.9.2020 | 26.10.2020 | 24.9.2020 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 23 401,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč | 23 401,60 Kč | 28 315,94 Kč | 23.9.2020 | 24.9.2020 | 8.10.2020 | 23.9.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 64 606,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 832,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 322,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 76 761,48 Kč | 85 244,71 Kč | 22.9.2020 | 24.9.2020 | 21.10.2020 | 23.9.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 708,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 15 708,72 Kč | 17 279,59 Kč | 22.9.2020 | 24.9.2020 | 21.10.2020 | 18.9.2020 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 318,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 27 319,00 Kč | 27 319,00 Kč | 8.10.2020 | 8.10.2020 | 26.10.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 871,55 Kč | 2 871,55 Kč | 2 871,55 Kč | 8.10.2020 | 8.10.2020 | 26.10.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 977,65 Kč | 21 977,65 Kč | 21 977,65 Kč | 8.10.2020 | 8.10.2020 | 26.10.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 045,27 Kč | 6 045,27 Kč | 6 045,27 Kč | 8.10.2020 | 8.10.2020 | 21.10.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 824,40 Kč | 2 824,40 Kč | 2 824,40 Kč | 8.10.2020 | 8.10.2020 | 21.10.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 8 610,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč | 8 610,30 Kč | 10 418,46 Kč | 7.10.2020 | 8.10.2020 | 21.10.2020 | 7.10.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 405,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 705,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 111,14 Kč | 1 266,90 Kč | 7.10.2020 | 8.10.2020 | 21.10.2020 | 7.10.2020 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 8.10.2020 | 8.10.2020 | 21.10.2020 | |
KALVEI s.r.o. | vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 975,00 Kč | 8 975,00 Kč | 8 975,00 Kč | 3.9.2020 | 9.9.2020 | 5.10.2020 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 562,00 Kč | 2 562,00 Kč | 2 562,00 Kč | 8.9.2020 | 9.9.2020 | 8.10.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 61 090,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 385,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 349,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 74 826,22 Kč | 83 136,60 Kč | 7.9.2020 | 9.9.2020 | 8.10.2020 | 8.9.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 296,00 Kč | 3 296,00 Kč | 3 625,60 Kč | 7.9.2020 | 9.9.2020 | 8.10.2020 | 1.9.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 250,21 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 250,21 Kč | 2 475,23 Kč | 7.9.2020 | 9.9.2020 | 8.10.2020 | 4.9.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 831,33 Kč | 3 831,33 Kč | 4 214,46 Kč | 7.9.2020 | 9.9.2020 | 8.10.2020 | 8.9.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 371,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 22 371,90 Kč | 24 609,09 Kč | 8.9.2020 | 9.9.2020 | 8.10.2020 | 8.9.2020 |
Filip Latislav | razítko, štočky razítek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 545,00 Kč | 545,00 Kč | 545,00 Kč | 9.9.2020 | 10.9.2020 | 13.10.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 588,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 1 588,10 Kč | 1 746,91 Kč | 24.9.2020 | 25.9.2020 | 26.10.2020 | 24.9.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 949,84 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 949,84 Kč | 4 344,82 Kč | 24.9.2020 | 25.9.2020 | 13.10.2020 | 24.9.2020 |
JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 856,27 Kč | 3 856,27 Kč | 3 856,27 Kč | 24.9.2020 | 25.9.2020 | 8.10.2020 | |
MANDÍK, a.s. | Roční kontrola na plynovém zařízení. | 518 10012 324 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 219,94 Kč | 5 219,94 Kč | 5 219,94 Kč | 25.9.2020 | 25.9.2020 | 13.10.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Vypracování BOZP na akci ,,Modernizace VZT jednotek o klimatizační zařízení PN Horní Beřkovice" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 246,00 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 8 954,00 Kč | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 29.9.2020 | 29.9.2020 | 21.10.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 37,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 37,25 Kč | 40,97 Kč | 25.9.2020 | 29.9.2020 | 13.10.2020 | 25.9.2020 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | montážní pěna, zárubeň | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 102,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 783,75 Kč | 1 885,75 Kč | 1 885,75 Kč | 30.9.2020 | 8.10.2020 | 15.10.2020 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | nářadí stavební | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 750,60 Kč | 3 750,60 Kč | 3 750,60 Kč | 30.9.2020 | 8.10.2020 | 15.10.2020 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 9/2020 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 992,05 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 932,05 Kč | 19 932,05 Kč | 1.10.2020 | 8.10.2020 | 21.10.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 09/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 490,00 Kč | 3 490,00 Kč | 3 490,00 Kč | 5.10.2020 | 9.10.2020 | 19.10.2020 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 09/2020 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 771,18 Kč | 11 771,18 Kč | 11 771,18 Kč | 8.10.2020 | 9.10.2020 | 21.10.2020 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 8 712,00 Kč | 9.9.2020 | 10.9.2020 | 13.10.2020 | 9.9.2020 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 17 486,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 17 486,96 Kč | 20 110,00 Kč | 3.9.2020 | 10.9.2020 | 5.10.2020 | 3.9.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 605,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 9 605,40 Kč | 10 565,94 Kč | 9.9.2020 | 11.9.2020 | 13.10.2020 | 9.9.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 058,00 Kč | 16 058,00 Kč | 16 058,00 Kč | 10.9.2020 | 10.9.2020 | 5.10.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 862,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 15 862,00 Kč | 15 862,00 Kč | 10.9.2020 | 10.9.2020 | 13.10.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 295,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 3 296,00 Kč | 3 296,00 Kč | 11.9.2020 | 11.9.2020 | 5.10.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 312,50 Kč | 4 312,50 Kč | 4 312,50 Kč | 11.9.2020 | 11.9.2020 | 13.10.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 816,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 2 817,00 Kč | 2 817,00 Kč | 11.9.2020 | 11.9.2020 | 5.10.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 622,62 Kč | 10 622,62 Kč | 10 622,62 Kč | 11.9.2020 | 11.9.2020 | 5.10.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 623,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 437,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 560,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 060,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 302,88 Kč | 21 984,44 Kč | 21 984,44 Kč | 11.9.2020 | 11.9.2020 | 13.10.2020 | |
M-3D geo, s.r.o. | Geodetické práce - vytyčení části hranice č.p. 172/2-k.ú. Horní Beřkovice | 518 04010 658 - průzkumné a projektové práce; celkem 21 538,00 Kč | 21 538,00 Kč | 21 538,00 Kč | 29.9.2020 | 29.9.2020 | 8.10.2020 | |
MANSWELT, a.s. | Turbo šrouby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 506,82 Kč | 2 506,82 Kč | 2 506,82 Kč | 29.9.2020 | 29.9.2020 | 13.10.2020 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 653,40 Kč | 653,40 Kč | 653,40 Kč | 24.9.2020 | 29.9.2020 | 15.10.2020 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál - opěrná zeď stř.799 | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 8 819,50 Kč | 8 819,50 Kč | 8 819,50 Kč | 15.9.2020 | 25.9.2020 | 5.10.2020 | |
Fyzická osoba | Koncert kapely Megaphone ZK495 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 15.9.2020 | 29.9.2020 | 8.10.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 850,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 12 850,00 Kč | 12 850,00 Kč | 29.9.2020 | 29.9.2020 | 15.10.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 881,75 Kč | 4 881,75 Kč | 4 881,75 Kč | 29.9.2020 | 29.9.2020 | 26.10.2020 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 048,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 992,50 Kč | 8 041,00 Kč | 8 041,00 Kč | 9.10.2020 | 9.10.2020 | 26.10.2020 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na IV.Q/2020 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 17 820,00 Kč | 17 820,00 Kč | 17 820,00 Kč | 12.10.2020 | 12.10.2020 | 21.10.2020 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na IV.Q/2020 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 860,00 Kč | 4 860,00 Kč | 4 860,00 Kč | 12.10.2020 | 12.10.2020 | 21.10.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 279,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 898,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 23 177,62 Kč | 23 177,62 Kč | 12.10.2020 | 12.10.2020 | 26.10.2020 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 656,83 Kč | 3 656,83 Kč | 3 656,83 Kč | 7.10.2020 | 7.10.2020 | 26.10.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 632,88 Kč | 9 632,88 Kč | 9 632,88 Kč | 12.10.2020 | 12.10.2020 | 26.10.2020 | |
Skandor s.r.o. | hry pro seniory - ZK 476 reforma PP | 501 07090 901 - ZK 476 - reforma PP; celkem 2 742,00 Kč | 2 742,00 Kč | 2 742,00 Kč | 8.10.2020 | 13.10.2020 | 15.10.2020 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 626,00 Kč | 10 626,00 Kč | 10 626,00 Kč | 11.9.2020 | 14.9.2020 | 13.10.2020 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně, prádelna 09/2020 | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 519,85 Kč 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 277,80 Kč | 4 797,65 Kč | 4 797,65 Kč | 11.9.2020 | 11.9.2020 | 13.10.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 676,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 13 676,00 Kč | 13 676,00 Kč | 14.9.2020 | 14.9.2020 | 5.10.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 010,15 Kč | 7 010,15 Kč | 7 010,15 Kč | 14.9.2020 | 14.9.2020 | 5.10.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 876,75 Kč | 14 876,75 Kč | 14 876,75 Kč | 14.9.2020 | 14.9.2020 | 5.10.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 072,36 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 14 072,36 Kč | 15 479,60 Kč | 15.9.2020 | 15.9.2020 | 15.10.2020 | 15.9.2020 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38 838,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 38 839,00 Kč | 38 839,00 Kč | 15.9.2020 | 15.9.2020 | 8.10.2020 | |
Technoton | tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 986,00 Kč | 7 986,00 Kč | 7 986,00 Kč | 3.9.2020 | 16.9.2020 | 5.10.2020 | |
Technoton | tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 437,70 Kč | 23 437,70 Kč | 23 437,70 Kč | 15.9.2020 | 16.9.2020 | 15.10.2020 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 08/2020 | 518 10011 411 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 73,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 340,50 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 620,50 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 36,50 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 36,50 Kč | 1 107,00 Kč | 1 107,00 Kč | 16.9.2020 | 16.9.2020 | 13.10.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 855,07 Kč | 2 855,07 Kč | 3 140,58 Kč | 14.9.2020 | 16.9.2020 | 15.10.2020 | 15.9.2020 |
KALVEI s.r.o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 747,00 Kč | 4 747,00 Kč | 4 747,00 Kč | 10.9.2020 | 16.9.2020 | 13.10.2020 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Jednorázové ručníky papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 12.9.2020 | 16.9.2020 | 13.10.2020 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 1 252,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 174,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 426,90 Kč | 1 651,40 Kč | 14.9.2020 | 16.9.2020 | 13.10.2020 | 14.9.2020 |
Fiala Petr - velkoobchod s | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 892,50 Kč | 18 892,50 Kč | 18 892,50 Kč | 11.9.2020 | 16.9.2020 | 13.10.2020 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 09/2020 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 16.9.2020 | 16.9.2020 | 15.10.2020 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 764,70 Kč | 9 764,70 Kč | 9 764,70 Kč | 16.9.2020 | 17.9.2020 | 15.10.2020 | |
Zen systems s.r.o. | sluchátka PC | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 844,24 Kč | 32 844,24 Kč | 32 844,24 Kč | 10.9.2020 | 15.9.2020 | 13.10.2020 | |
Zen systems s.r.o. | 2x TZ serveru rackový + software Veeam Backup | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 20 928,89 Kč 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 13 688,00 Kč 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 821,31 Kč | 40 438,20 Kč | 40 438,20 Kč | 10.9.2020 | 16.9.2020 | 8.10.2020 | |
Professional support s.r.o. | Prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 972,01 Kč | 38 972,01 Kč | 38 972,01 Kč | 15.9.2020 | 15.9.2020 | 15.10.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS, ALT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 977,89 Kč | 13 977,89 Kč | 13 977,89 Kč | 17.9.2020 | 17.9.2020 | 5.10.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CLEANING SOLUTION, DILUENT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 575,42 Kč | 1 575,42 Kč | 1 575,42 Kč | 17.9.2020 | 17.9.2020 | 5.10.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Oprava - Konelab 20i | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 815,90 Kč | 8 815,90 Kč | 8 815,90 Kč | 17.9.2020 | 17.9.2020 | 5.10.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 237,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 4 238,00 Kč | 4 238,00 Kč | 29.9.2020 | 29.9.2020 | 15.10.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 661,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 8 661,00 Kč | 8 661,00 Kč | 29.9.2020 | 29.9.2020 | 15.10.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 491,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 6 491,00 Kč | 6 491,00 Kč | 29.9.2020 | 29.9.2020 | 21.10.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 226,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 297,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 29 524,76 Kč | 29 524,76 Kč | 29.9.2020 | 29.9.2020 | 13.10.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 567,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 4 567,12 Kč | 4 567,12 Kč | 29.9.2020 | 29.9.2020 | 15.10.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 535,62 Kč | 13 535,62 Kč | 13 535,62 Kč | 29.9.2020 | 29.9.2020 | 15.10.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 984,04 Kč | 984,05 Kč | 1 082,45 Kč | 12.10.2020 | 13.10.2020 | 26.10.2020 | 12.10.2020 |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 12.10.2020 | 12.10.2020 | 21.10.2020 | |
LHL s.r.o. | BTK elektrokardiografu | 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 654,20 Kč | 3 654,20 Kč | 3 654,20 Kč | 13.10.2020 | 13.10.2020 | 26.10.2020 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 638,00 Kč | 3 638,00 Kč | 3 638,00 Kč | 9.10.2020 | 15.10.2020 | 21.10.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 8.10.2020 | 8.10.2020 | 26.10.2020 | |
BHT školení a služby s.r.o. | Opakovací školení pro práce ve výškách. | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 13 431,00 Kč | 13 431,00 Kč | 13 431,00 Kč | 14.10.2020 | 14.10.2020 | 26.10.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 739,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 739,72 Kč | 813,69 Kč | 13.10.2020 | 14.10.2020 | 26.10.2020 | 13.10.2020 |
STILUS TRADE spol. s r.o. | Kalendáře a diáře pro rok 2021 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 678,25 Kč | 10 678,25 Kč | 10 678,25 Kč | 7.10.2020 | 8.10.2020 | 13.11.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 692,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 14 692,96 Kč | 16 162,26 Kč | 7.10.2020 | 8.10.2020 | 13.11.2020 | 7.10.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 906,44 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 4 906,44 Kč | 5 397,08 Kč | 7.10.2020 | 8.10.2020 | 13.11.2020 | 7.10.2020 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 09/2020 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -199 593,39 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 200 538,81 Kč celkem 0,00 Kč | 945,42 Kč | 1 143,97 Kč | 5.10.2020 | 8.10.2020 | 5.11.2020 | 30.9.2020 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 09/2020 - FONS Openlims, LIS | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 854,38 Kč | 5 854,38 Kč | 5 854,38 Kč | 8.10.2020 | 9.10.2020 | 13.11.2020 | |
Roman Datel | Školení lešenářů | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 13 310,00 Kč | 13 310,00 Kč | 13 310,00 Kč | 9.10.2020 | 9.10.2020 | 10.11.2020 |