2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANSWELT, a.s. | Vruty, matky, podložky, tyče závitové, kotavní patky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 610,93 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 940,30 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 317,38 Kč | 3 868,61 Kč | 3 868,61 Kč | 16.11.2020 | 18.11.2020 | 27.11.2020 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 14 267,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 14 266,86 Kč | 17 263,00 Kč | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 26.11.2020 | 12.11.2020 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál stř.658 | 501 07040 658 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 5 124,56 Kč | 5 124,56 Kč | 5 124,56 Kč | 15.11.2020 | 19.11.2020 | 26.11.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 238,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 074,83 Kč | 10 313,43 Kč | 10 313,43 Kč | 16.11.2020 | 16.11.2020 | 27.11.2020 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 9.11.2020 | 9.11.2020 | 20.11.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 766,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 268,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 754,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 113,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 940,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 20 844,33 Kč | 20 844,33 Kč | 16.10.2020 | 16.10.2020 | 20.11.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 105,30 Kč | 5 105,30 Kč | 5 105,30 Kč | 19.10.2020 | 19.10.2020 | 5.11.2020 | |
LATISK s.r.o. | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 325,00 Kč | 325,00 Kč | 325,00 Kč | 19.10.2020 | 20.10.2020 | 20.11.2020 | |
ElPe CZ, s.r.o. | Elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 623,62 Kč | 11 623,62 Kč | 11 623,62 Kč | 19.10.2020 | 20.10.2020 | 20.11.2020 | |
Linde Gas a.s. | Kyslíkové láhve | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 184,20 Kč | 5 184,20 Kč | 5 184,20 Kč | 16.10.2020 | 20.10.2020 | 5.11.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Oprava - Konelab 20i | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 37 148,67 Kč | 37 148,67 Kč | 37 148,67 Kč | 27.7.2020 | 21.10.2020 | 2.11.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 687,90 Kč | 18 687,90 Kč | 20 556,69 Kč | 19.10.2020 | 21.10.2020 | 20.11.2020 | 20.10.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 882,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 882,95 Kč | 4 271,25 Kč | 21.10.2020 | 21.10.2020 | 13.11.2020 | 21.10.2020 |
Jaroslav Schönfelder | dopravné za zboží - řezivo | 518 02000 771 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 999,99 Kč | 2 999,99 Kč | 2 999,99 Kč | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
KVD Plus s.r.o. | Nákup kameniva 4 ks altánů - zpevněné plochy | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 500,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 500,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 500,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 837,00 Kč | 38 337,00 Kč | 38 337,00 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 13.11.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 296,00 Kč | 3 296,00 Kč | 3 625,60 Kč | 31.10.2020 | 31.10.2020 | 27.11.2020 | 26.10.2020 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč | 511,27 Kč | 562,40 Kč | 31.10.2020 | 31.10.2020 | 27.11.2020 | 27.10.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 133,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 257,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 222,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 40 613,60 Kč | 45 162,35 Kč | 31.10.2020 | 31.10.2020 | 27.11.2020 | 30.10.2020 |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 30 250,00 Kč | 2.11.2020 | 3.11.2020 | 6.11.2020 | 2.11.2020 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 09/2020 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 30.9.2020 | 30.9.2020 | 2.11.2020 | 30.9.2020 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 09/2020 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 105 900,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 780,00 Kč 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 820,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 420,00 Kč 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 080,00 Kč | 206 910,00 Kč | 171 000,00 Kč | 30.9.2020 | 30.9.2020 | 2.11.2020 | 30.9.2020 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava klempířských prvků na budově G. | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 224 660,00 Kč | 271 838,60 Kč | 224 660,00 Kč | 28.9.2020 | 7.10.2020 | 2.11.2020 | 28.9.2020 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Servisní činnost / 782 | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 000,00 Kč | 14 520,00 Kč | 12 000,00 Kč | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 2.11.2020 | 13.10.2020 |
Pavel Opelka | Oprava podlahová krytiny v areálu PNHoB - budova ,,A" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 455,00 Kč | 30 800,55 Kč | 25 455,00 Kč | 14.10.2020 | 19.10.2020 | 13.11.2020 | 14.10.2020 |
ENERGIE Reality s.r.o. | Výměna měřiče tepla - V Sídlišti 176 - byt č.1 | 511 03001 653 - ostatní údržba a opravy; celkem 582,00 Kč | 669,30 Kč | 582,00 Kč | 6.10.2020 | 19.10.2020 | 2.11.2020 | 6.10.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 541,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 3 541,40 Kč | 3 895,54 Kč | 21.10.2020 | 21.10.2020 | 20.11.2020 | 21.10.2020 |
Zen systems s.r.o. | tiskárny černobílé | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 652,50 Kč | 42 652,50 Kč | 42 652,50 Kč | 19.10.2020 | 20.10.2020 | 20.11.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 785,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 10 786,00 Kč | 10 786,00 Kč | 21.10.2020 | 21.10.2020 | 13.11.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 670,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 31 670,00 Kč | 31 670,00 Kč | 21.10.2020 | 21.10.2020 | 13.11.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 219,00 Kč | 1 219,00 Kč | 1 219,00 Kč | 21.10.2020 | 21.10.2020 | 13.11.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 380,27 Kč | 2 380,27 Kč | 2 380,27 Kč | 21.10.2020 | 21.10.2020 | 13.11.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 710,74 Kč | 1 710,74 Kč | 1 710,74 Kč | 21.10.2020 | 21.10.2020 | 5.11.2020 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 10/2020 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 13.11.2020 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za říjení 2020 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 46 500,00 Kč | 46 500,00 Kč | 46 500,00 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 13.11.2020 | |
Technoton | Oprava tiskárny - Výpravna | 511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 566,00 Kč | 5 566,00 Kč | 5 566,00 Kč | 30.10.2020 | 3.11.2020 | 27.11.2020 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 10/2020 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 771,18 Kč | 11 771,18 Kč | 11 771,18 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 20.11.2020 | |
Nemocnice Na Bulovce | Agregované výkony - Urban Karel 453 | 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 207,00 Kč | 207,00 Kč | 207,00 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 12.11.2020 | |
PPL CZ s.r.o. | Vyúčtování přepravy zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 1 199,90 Kč | 1 199,90 Kč | 1 199,90 Kč | 1.11.2020 | 3.11.2020 | 13.11.2020 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 10/2020 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 19 985,00 Kč | 19 985,00 Kč | 19 985,00 Kč | 4.11.2020 | 4.11.2020 | 20.11.2020 | |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Servis plynových kotlů stř. 655 + 656 | 518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 780,00 Kč 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 280,00 Kč | 5 819,00 Kč | 5 060,00 Kč | 22.10.2020 | 23.10.2020 | 13.11.2020 | 22.10.2020 |
ELZA systém s.r.o. | Připojení TV signálu na odd 1B - budova A, stř. 411 | 518 10020 411 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 9 345,00 Kč | 11 307,45 Kč | 9 345,00 Kč | 22.10.2020 | 26.10.2020 | 20.11.2020 | 22.10.2020 |
Pavel Kárník | Oprava skleníku 2/2 stř. 312/ pracovní terapie 2. část | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 416 930,00 Kč | 504 485,30 Kč | 416 930,00 Kč | 22.10.2020 | 27.10.2020 | 10.11.2020 | 22.10.2020 |
ELZA systém s.r.o. | Elektrikářské práce v PNHoB , dle Smlouvy o dílo ze dne 23.9.2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 700,00 Kč | 115 797,00 Kč | 95 700,00 Kč | 22.10.2020 | 29.10.2020 | 20.11.2020 | 22.10.2020 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Servis plynových kotlů budova R,D,S | 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 900,00 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 900,00 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 800,00 Kč 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 900,00 Kč | 17 545,00 Kč | 14 500,00 Kč | 26.10.2020 | 29.10.2020 | 13.11.2020 | 26.10.2020 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 10/2020 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 27.11.2020 | 30.10.2020 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 507,44 Kč | 1 507,44 Kč | 1 824,00 Kč | 29.9.2020 | 2.10.2020 | 2.11.2020 | 29.9.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 667,00 Kč | 10 667,00 Kč | 11 733,70 Kč | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 20.11.2020 | 22.10.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 178,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 6 178,40 Kč | 6 796,24 Kč | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 13.11.2020 | 22.10.2020 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 3 338,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč | 3 338,20 Kč | 4 039,22 Kč | 21.10.2020 | 22.10.2020 | 5.11.2020 | 21.10.2020 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CONTROL, CRP CONTROL HIGH, ALBUMIN | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 906,34 Kč | 11 906,34 Kč | 11 906,34 Kč | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 5.11.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cuvettes micro in plasic bag | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 521,10 Kč | 3 521,10 Kč | 3 521,10 Kč | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 5.11.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | HDL - cholesterool plus | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 172,41 Kč | 11 172,41 Kč | 11 172,41 Kč | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 5.11.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 478,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 12 478,00 Kč | 12 478,00 Kč | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 20.11.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva - transakce - za DS | 518 01020 901 - poštovné; celkem 30,00 Kč | 30,00 Kč | 30,00 Kč | 3.11.2020 | 4.11.2020 | 20.11.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 4.11.2020 | 4.11.2020 | 13.11.2020 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 819,00 Kč | 819,00 Kč | 900,90 Kč | 3.11.2020 | 4.11.2020 | 20.11.2020 | 3.11.2020 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 4.11.2020 | 4.11.2020 | 13.11.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 056,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 14 056,00 Kč | 14 056,00 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 20.11.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 736,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 6 736,00 Kč | 6 736,00 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 26.11.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 986,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 271,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 25 258,54 Kč | 25 258,54 Kč | 2.11.2020 | 2.11.2020 | 13.11.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 069,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 25 069,41 Kč | 25 069,41 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 26.11.2020 | |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2020 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 700,00 Kč 511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 750,00 Kč 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 195,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 53 630,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 44 100,00 Kč | 223 093,75 Kč | 184 375,00 Kč | 31.10.2020 | 31.10.2020 | 27.11.2020 | 31.10.2020 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2020 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 700,00 Kč 511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 750,00 Kč 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 195,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 53 630,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 44 100,00 Kč | 223 093,75 Kč | 184 375,00 Kč | 31.10.2020 | 31.10.2020 | 27.11.2020 | 31.10.2020 |
Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově ,,H" dílčí | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 430 728,75 Kč 441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 430 728,75 Kč | 521 181,79 Kč | 430 728,75 Kč | 4.11.2020 | 5.11.2020 | 20.11.2020 | 4.11.2020 |
ENETEP s.r.o. | Výměna ohřívače teplé vody - pavilon R/ 432 | 511 01001 432 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 88 884,00 Kč | 107 549,64 Kč | 88 884,00 Kč | 30.10.2020 | 10.11.2020 | 20.11.2020 | 30.10.2020 |
Jakub Čepička | Servisní prohlídka tepelného čerpadla stř. pracovní terapie / 312 | 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 280,00 Kč | 2 758,80 Kč | 2 280,00 Kč | 10.11.2020 | 11.11.2020 | 26.11.2020 | 10.11.2020 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 10/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.10.2020 | 2.10.2020 | 2.11.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Výjezd specialisty dne 24.09.2020 | 518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 1.10.2020 | 2.10.2020 | 2.11.2020 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 09/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 30.9.2020 | 5.10.2020 | 2.11.2020 | |
Filip Latislav | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 650,00 Kč | 650,00 Kč | 650,00 Kč | 5.10.2020 | 6.10.2020 | 5.11.2020 | |
Professional support s.r.o. | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 876,74 Kč | 35 876,74 Kč | 35 876,74 Kč | 30.9.2020 | 6.10.2020 | 2.11.2020 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 817,00 Kč | 7 817,00 Kč | 7 817,00 Kč | 30.9.2020 | 6.10.2020 | 2.11.2020 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 413,00 Kč | 3 413,00 Kč | 3 413,00 Kč | 5.10.2020 | 6.10.2020 | 20.11.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 380,00 Kč | 1 380,00 Kč | 1 380,00 Kč | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 20.11.2020 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 011,03 Kč | 4 011,03 Kč | 4 011,03 Kč | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 13.11.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 244,10 Kč | 1 244,10 Kč | 1 244,10 Kč | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 13.11.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 623,30 Kč | 623,30 Kč | 623,30 Kč | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 13.11.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 343,56 Kč | 10 343,56 Kč | 10 343,56 Kč | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 13.11.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 960,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 810,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 627,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 458,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 475,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 34 332,22 Kč | 34 332,22 Kč | 21.10.2020 | 21.10.2020 | 26.11.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 865,27 Kč | 6 865,27 Kč | 6 865,27 Kč | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 5.11.2020 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | sáčky, provaz, gumičky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 813,00 Kč | 1 813,00 Kč | 1 813,00 Kč | 20.10.2020 | 23.10.2020 | 20.11.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 981,94 Kč | 13 981,94 Kč | 13 981,94 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 26.11.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 168,77 Kč | 5 168,77 Kč | 5 168,77 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 13.11.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 833,98 Kč | 833,98 Kč | 833,98 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 13.11.2020 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 1.10.-31.10.2020 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 117,37 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,43 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 291,40 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 99,22 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 137,21 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 441,77 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 346,06 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 197,84 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 594,12 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 233,53 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 413 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,59 Kč 518 01010 411 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,59 Kč 518 01010 442 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 318,64 Kč 518 01010 412 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,59 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,59 Kč 518 01010 461 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,59 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,59 Kč 518 01010 452 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,59 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,59 Kč 518 01010 453 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,59 Kč 518 01010 422 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,59 Kč 518 01010 413 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,59 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,59 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,59 Kč 518 01010 452 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,59 Kč 518 01010 472 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,59 Kč 518 01010 432 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,59 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 12 779,06 Kč | 12 779,06 Kč | 4.11.2020 | 4.11.2020 | 20.11.2020 | |
PROFIBA s.r.o. | betonové koše, lavice zahradní ZK 476 reforma PP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264 816,00 Kč | 264 816,00 Kč | 264 816,00 Kč | 4.11.2020 | 5.11.2020 | 20.11.2020 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs altány - CP, 6C, 7A | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 12 746,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 6 373,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 6 373,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 25 492,00 Kč | 25 492,00 Kč | 25 492,00 Kč | 4.11.2020 | 4.11.2020 | 13.11.2020 | |
Václav Hruška | Instalatérské práce - bytový dům č.p. 158 - havarijní oprava ZTI rozvodů | 511 01001 652 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 44 799,00 Kč | 51 518,85 Kč | 44 799,00 Kč | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 27.11.2020 | 24.11.2020 |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - ubytování Pracovní terapeut 20.10.-24.10.2020 Rariková Dana | celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 23.9.2020 | 23.9.2020 | 27.11.2020 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - ubytování Pracovní terapeut 20.10.-24.10.2020 Sýkorová Eva | celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 23.9.2020 | 23.9.2020 | 27.11.2020 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz -ubytování Pracovní terapeut 20.10.-24.10.2020 Floriánová Eva | celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 23.9.2020 | 23.9.2020 | 27.11.2020 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - ubytování Pracovní terapeut 20.10.-24.10.2020 Fričová Martina | celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 23.9.2020 | 23.9.2020 | 27.11.2020 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - ubytování Pracovní terapeut 20.10.-24.10.2020 Veselá Blanka | celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 23.9.2020 | 23.9.2020 | 27.11.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 11/2020 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.11.2020 | 2.11.2020 | 16.11.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 926,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 969,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 514,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 678,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 33 090,10 Kč | 33 090,10 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 5.11.2020 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 1.9.-30.9.2020 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 16,70 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 281,69 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 136,89 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,10 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 16,70 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 16,70 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 16,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,54 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 733,26 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 284,96 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 290,40 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 435,41 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 199,65 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 171,58 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 7 442,92 Kč | 7 442,92 Kč | 30.9.2020 | 6.10.2020 | 5.11.2020 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 09/2020 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 2.10.2020 | 6.10.2020 | 5.11.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 758,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 5 758,00 Kč | 6 333,80 Kč | 2.10.2020 | 6.10.2020 | 5.11.2020 | 2.10.2020 |
Zen systems s.r.o. | Počítač s Windows 10 - pro termokamery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 489,73 Kč | 23 489,73 Kč | 23 489,73 Kč | 30.9.2020 | 5.10.2020 | 2.11.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 034,58 Kč | 2 034,58 Kč | 2 034,58 Kč | 6.10.2020 | 6.10.2020 | 5.11.2020 |