2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 967,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 082,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 959,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 193,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 060,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 337,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 28 600,16 Kč | 28 600,16 Kč | 6.10.2020 | 6.10.2020 | 13.11.2020 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 184,00 Kč | 2 184,00 Kč | 2 184,00 Kč | 6.10.2020 | 7.10.2020 | 13.11.2020 | |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 368,52 Kč | 3 368,52 Kč | 3 368,52 Kč | 21.10.2020 | 23.10.2020 | 20.11.2020 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 360,38 Kč | 1 360,38 Kč | 1 360,38 Kč | 16.10.2020 | 23.10.2020 | 13.11.2020 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 385,80 Kč | 22 385,80 Kč | 22 385,80 Kč | 15.10.2020 | 23.10.2020 | 13.11.2020 | |
BLACK STORM s.r.o. | Likvidátor pachu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 203,00 Kč | 5 203,00 Kč | 5 203,00 Kč | 20.10.2020 | 23.10.2020 | 20.11.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Alfa amyláza | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 628,04 Kč | 3 628,04 Kč | 3 628,04 Kč | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 13.11.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 13.11.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 25 610,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 25 610,12 Kč | 28 171,13 Kč | 21.10.2020 | 23.10.2020 | 20.11.2020 | 22.10.2020 |
Igefa Ústí, s. r. o. | Ždímadla k úklidovému setu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 276,68 Kč | 3 276,68 Kč | 3 276,68 Kč | 3.11.2020 | 5.11.2020 | 26.11.2020 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 5.11.2020 | 5.11.2020 | 26.11.2020 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 300,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 331,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,31 Kč | 7 631,77 Kč | 8 856,40 Kč | 3.11.2020 | 5.11.2020 | 20.11.2020 | 3.11.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 198 611,19 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 71 338,15 Kč | 78 472,00 Kč | 30.10.2020 | 4.11.2020 | 13.11.2020 | 29.10.2020 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 56 780,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč | 56 780,00 Kč | 68 703,80 Kč | 29.10.2020 | 5.11.2020 | 13.11.2020 | 29.10.2020 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 177,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 442,53 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,21 Kč | 1 619,97 Kč | 1 889,52 Kč | 3.11.2020 | 5.11.2020 | 20.11.2020 | 3.11.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 11/2020 Rariková D. | celkem 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 2.11.2020 | 2.11.2020 | 13.11.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 11/2020 byty 144/176 + 261 | celkem 24 940,00 Kč celkem 5 440,00 Kč | 30 380,00 Kč | 30 380,00 Kč | 2.11.2020 | 2.11.2020 | 16.11.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 11/2020 byty 262 + 259 | celkem 4 910,00 Kč celkem 8 000,00 Kč | 12 910,00 Kč | 12 910,00 Kč | 2.11.2020 | 2.11.2020 | 16.11.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2020 - V Sídlišti 144 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 20.11.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2020 - V Sídlišti 156 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 20.11.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2020 - V Sídlišti 157 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 20.11.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2020 - V Sídlišti 158 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 20.11.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2020 - V Sídlišti 159 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 20.11.2020 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 678,30 Kč | 7 678,30 Kč | 7 678,30 Kč | 7.10.2020 | 8.10.2020 | 13.11.2020 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 713,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč | 4 713,91 Kč | 5 421,00 Kč | 5.10.2020 | 8.10.2020 | 5.11.2020 | 5.10.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 286,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 432,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč | 18 718,80 Kč | 22 512,54 Kč | 6.10.2020 | 8.10.2020 | 13.11.2020 | 6.10.2020 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 231,00 Kč | 1 231,00 Kč | 1 231,00 Kč | 8.10.2020 | 8.10.2020 | 20.11.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 118,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 15 118,00 Kč | 15 118,00 Kč | 8.10.2020 | 8.10.2020 | 13.11.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 484,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 6 484,00 Kč | 6 484,00 Kč | 8.10.2020 | 8.10.2020 | 2.11.2020 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 148,00 Kč | 1 148,00 Kč | 1 148,00 Kč | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 13.11.2020 | |
IPVZ | Specializační kurz klinická psychologie - Mgr. Cmarová Mária | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 4.11.2020 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál na stavbu 4 ks altánů | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 541,11 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 541,11 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 541,11 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 541,11 Kč | 34 164,44 Kč | 34 164,44 Kč | 17.10.2020 | 26.10.2020 | 2.11.2020 | |
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. | kartáče, stěrky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 271,47 Kč | 1 271,47 Kč | 1 271,47 Kč | 21.10.2020 | 26.10.2020 | 2.11.2020 | |
POWER kiosk a.s. | Oprava napájecího zdroje k počítačovému kiosku ze zápůjčky | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 907,50 Kč | 907,50 Kč | 907,50 Kč | 23.10.2020 | 26.10.2020 | 13.11.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 971,00 Kč | 10 971,00 Kč | 10 971,00 Kč | 26.10.2020 | 26.10.2020 | 20.11.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 546,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 6 547,00 Kč | 6 547,00 Kč | 26.10.2020 | 26.10.2020 | 13.11.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 903,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 262,44 Kč | 17 166,28 Kč | 17 166,28 Kč | 26.10.2020 | 26.10.2020 | 13.11.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 330,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 16 330,40 Kč | 16 330,40 Kč | 26.10.2020 | 26.10.2020 | 2.11.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 693,34 Kč | 3 693,34 Kč | 3 693,34 Kč | 26.10.2020 | 26.10.2020 | 13.11.2020 | |
TZB Kladno s.r.o. | Revize parních kotlů - Kotelna | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 60 391,00 Kč | 60 391,00 Kč | 60 391,00 Kč | 12.10.2020 | 26.10.2020 | 13.11.2020 | |
Jaroslav Stehlík | Oprava motoru Yantar komunálního traktroru TTR 4400 HST | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 45 382,26 Kč | 45 382,26 Kč | 45 382,26 Kč | 8.10.2020 | 26.10.2020 | 2.11.2020 | |
ALFA Software s.r.o. | tiskopis - výplatní obálky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 30.9.2020 | 27.10.2020 | 2.11.2020 | |
LATISK s.r.o. | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 610,00 Kč | 610,00 Kč | 610,00 Kč | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 13.11.2020 | |
UVC Servis s.r.o. | Ozonový generátor 12 x včetně dopravného a manipul. poplatku | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 114 948,26 Kč | 114 948,26 Kč | 114 948,26 Kč | 16.10.2020 | 27.10.2020 | 2.11.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 835,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 13 836,00 Kč | 13 836,00 Kč | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 13.11.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 073,95 Kč | 3 073,95 Kč | 3 073,95 Kč | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 26.11.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 256,46 Kč | 1 256,46 Kč | 1 256,46 Kč | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 26.11.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 348,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 7 349,00 Kč | 7 349,00 Kč | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 13.11.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 370,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 25 370,00 Kč | 25 370,00 Kč | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 20.11.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 053,06 Kč | 12 053,06 Kč | 12 053,06 Kč | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 13.11.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 098,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 20 098,12 Kč | 20 098,12 Kč | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 13.11.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 038,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 305,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 906,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 087,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 681,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 33 018,80 Kč | 33 018,80 Kč | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 27.11.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 43 066,89 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,58 Kč | 2 157,22 Kč | 2 373,00 Kč | 30.10.2020 | 4.11.2020 | 13.11.2020 | 30.10.2020 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 513,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 2 514,00 Kč | 2 514,00 Kč | 5.11.2020 | 5.11.2020 | 26.11.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 427,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 29 428,00 Kč | 29 428,00 Kč | 5.11.2020 | 5.11.2020 | 26.11.2020 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 885,83 Kč | 1 885,83 Kč | 1 885,83 Kč | 5.11.2020 | 5.11.2020 | 26.11.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 776,68 Kč | 7 776,68 Kč | 7 776,68 Kč | 5.11.2020 | 5.11.2020 | 26.11.2020 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | LEUCODIF 200 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 622,74 Kč | 3 622,74 Kč | 3 622,74 Kč | 4.11.2020 | 4.11.2020 | 20.11.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2020 - V Sídlišti 176 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 20.11.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2020 - V Sídlišti 200 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 20.11.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2020 - V Sídlišti 201 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 20.11.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2020 - V Sídlišti 259 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 20.11.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2020 - V Sídlišti 261 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 20.11.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 20.11.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 20.11.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 20.11.2020 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 592,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 463,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 7 055,76 Kč | 8 381,95 Kč | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 4.12.2020 | 19.11.2020 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 592,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 2 592,20 Kč | 2 981,00 Kč | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 4.12.2020 | 19.11.2020 |
Petr Šustek JUDr. Ph.D. | Za právní služby a právní poradenství | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 15.11.2020 | 23.11.2020 | 8.12.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 13 143,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 13 143,20 Kč | 14 457,52 Kč | 20.11.2020 | 24.11.2020 | 17.12.2020 | 20.11.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 508,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 8 508,30 Kč | 9 359,13 Kč | 20.11.2020 | 24.11.2020 | 8.12.2020 | 20.11.2020 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 637,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 5 637,00 Kč | 5 637,00 Kč | 3.12.2020 | 3.12.2020 | 21.12.2020 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 969,92 Kč | 2 969,92 Kč | 2 969,92 Kč | 3.12.2020 | 3.12.2020 | 21.12.2020 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 11/2020 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 23.11.2020 | 23.11.2020 | 14.12.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 214 316,02 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,62 Kč | 87 042,67 Kč | 95 747,00 Kč | 30.11.2020 | 3.12.2020 | 17.12.2020 | 30.11.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 42 347,61 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 1 438,15 Kč | 1 582,00 Kč | 30.11.2020 | 3.12.2020 | 17.12.2020 | 30.11.2020 |
ELIT CZ, spol. s r.o. | Jímka olejová, mycí stůl, kapalina čistící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 233,00 Kč | 26 233,00 Kč | 26 233,00 Kč | 1.12.2020 | 3.12.2020 | 14.12.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 168,42 Kč | 168,42 Kč | 185,26 Kč | 22.11.2020 | 24.11.2020 | 21.12.2020 | 18.11.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 708,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 15 708,72 Kč | 17 279,59 Kč | 22.11.2020 | 24.11.2020 | 21.12.2020 | 18.11.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 35 852,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 631,59 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 509,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 45 993,19 Kč | 51 250,13 Kč | 22.11.2020 | 24.11.2020 | 21.12.2020 | 23.11.2020 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Mythic 18 hematolog. analyzátor | 042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 217 800,00 Kč | 217 800,00 Kč | 217 800,00 Kč | 19.11.2020 | 25.11.2020 | 17.12.2020 | |
Chironax, spol. s r.o. | BTK el. lůžek Burmeier | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 8.12.2020 | |
ADM medical servis s.r.o. | BTK - Antidekubitní systémy | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 433,37 Kč | 1 433,37 Kč | 1 433,37 Kč | 16.11.2020 | 24.11.2020 | 17.12.2020 | |
Unimed Praha, s.r.o. | BTK - UVC lampa | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 036,67 Kč 518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 036,67 Kč | 4 073,34 Kč | 4 073,34 Kč | 18.11.2020 | 23.11.2020 | 4.12.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 489,13 Kč | 40 489,13 Kč | 44 538,04 Kč | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 21.12.2020 | 24.11.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 033,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 16 033,53 Kč | 17 636,88 Kč | 24.11.2020 | 25.11.2020 | 21.12.2020 | 24.11.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 166,23 Kč | 166,23 Kč | 182,85 Kč | 24.11.2020 | 25.11.2020 | 8.12.2020 | 24.11.2020 |
Z S M spol. s r.o. | Oprava zařízení MaR v budově ,,B" | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 634,00 Kč | 1 634,00 Kč | 1 634,00 Kč | 25.11.2020 | 25.11.2020 | 8.12.2020 | |
Technoton | tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 489,10 Kč | 4 489,10 Kč | 4 489,10 Kč | 20.11.2020 | 25.11.2020 | 17.12.2020 | |
KeramikCZ s.r.o. | Keramická hlína UT | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 656,00 Kč | 4 656,00 Kč | 4 656,00 Kč | 23.11.2020 | 26.11.2020 | 21.12.2020 | |
Pasek Czech s.r.o. | Sestavy policových regálů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 196 927,50 Kč | 196 927,50 Kč | 196 927,50 Kč | 20.11.2020 | 26.11.2020 | 17.12.2020 | |
Studio In-interiéry, spol. s r.o. | ZK 476 REFORMA PP- noční stolky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 553 696,00 Kč | 553 696,00 Kč | 553 696,00 Kč | 20.11.2020 | 23.11.2020 | 8.12.2020 | |
ElPe CZ, s.r.o. | Elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 964,94 Kč | 5 964,94 Kč | 5 964,94 Kč | 24.11.2020 | 26.11.2020 | 21.12.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 731,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 731,10 Kč | 3 004,21 Kč | 25.11.2020 | 26.11.2020 | 10.12.2020 | 25.11.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 440,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 440,66 Kč | 1 584,73 Kč | 24.11.2020 | 26.11.2020 | 8.12.2020 | 24.11.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 281,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč | 22 281,10 Kč | 24 509,21 Kč | 25.11.2020 | 26.11.2020 | 21.12.2020 | 25.11.2020 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 11/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 666,00 Kč | 3 666,00 Kč | 3 666,00 Kč | 18.11.2020 | 26.11.2020 | 2.12.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 899,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 13 899,00 Kč | 13 899,00 Kč | 25.11.2020 | 25.11.2020 | 21.12.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 036,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 1 036,00 Kč | 1 036,00 Kč | 25.11.2020 | 25.11.2020 | 17.12.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 805,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 31 806,00 Kč | 31 806,00 Kč | 25.11.2020 | 25.11.2020 | 14.12.2020 |