Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 101-1 200 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
SaM silnice a mosty Děčín a.s.Drobné opravy komunikací v areálu PN ručním asfaltováním511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 98 125,00 Kč
118 731,25 Kč98 125,00 Kč9.10.202311.10.20237.11.20233.10.2023
Milan RacekOprava povlakových podlah - lékárna511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 98 047,35 Kč
118 637,30 Kč98 047,35 Kč23.2.202327.2.202320.3.202323.2.2023
Chemoinkrusta s.r.o.čištění plynových kotlů budova P,R,X,Y518 10010 481 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč
518 10010 432 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč
518 10010 710 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč
518 10010 750 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč
118 580,00 Kč118 580,00 Kč5.10.20226.10.202213.10.2022
Integra Clima s.r.o.Pasportizace požárních ucpávek a požárních dveří v PNHoB518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 98 000,00 Kč
118 580,00 Kč98 000,00 Kč4.12.20235.12.202319.12.20234.12.2023
ZONT s.r.o.Technické zhodnocení ústředny Alcatel-Lucent042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 118 563,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 118 563,00 Kč
118 563,00 Kč118 563,00 Kč16.11.202215.12.202219.12.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 5/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.5.20222.5.202227.5.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 6/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.6.20221.6.202228.6.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 7/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.7.20221.7.202221.7.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 8/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.8.20222.8.202219.8.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 2/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.2.20221.2.20221.3.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 3/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.3.20221.3.202224.3.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 1/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.1.20225.1.202227.1.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 4/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.4.20224.4.202228.4.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 1/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.1.20214.1.20211.2.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 2/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.2.20211.2.20213.3.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 3/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.3.20212.3.202131.3.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 4/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.4.20211.4.20213.5.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 5/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.5.20213.5.202128.5.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 6/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč2.6.20212.6.202130.6.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 7/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.7.20211.7.202128.7.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 8/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.8.20212.8.202126.8.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 9/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.9.20211.9.202127.9.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 10/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.10.20211.10.202129.10.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 11/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.11.20211.11.202130.11.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 12/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.12.20211.12.202117.12.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 12/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.12.20192.12.201929.1.2020
HIPPO spol. s. r. o.Údržba aplikačního software a technická pomoc. 01/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.1.20201.1.202026.2.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 01/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.2.20203.2.202020.3.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 03/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.3.20203.3.20207.4.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 04/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.4.20201.4.202013.5.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 05/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.5.20207.5.20202.6.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 06/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.6.20202.6.20203.7.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 07/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.7.20201.7.202027.7.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 09/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.9.20201.9.202030.9.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 08/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč3.8.20203.8.20208.9.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 10/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.10.20202.10.20202.11.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 11/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč2.11.20202.11.20204.12.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 12/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč2.12.20202.12.202021.12.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 01/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč2.1.20192.1.201931.1.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 02/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.2.20194.2.20195.3.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 03/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.3.201912.3.201917.4.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 04/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.4.20199.4.201929.4.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 05/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.5.20192.5.201930.5.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 06/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.6.20193.6.201927.6.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 07/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.7.20191.7.201930.7.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 08/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.8.20191.8.201927.8.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 09/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.9.20192.9.201926.9.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 10/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.10.20191.10.201929.10.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 11/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.11.20195.11.201928.11.2019
Chemoinkrusta s.r.o.Čištění zásobníků teplé vody na budovách PNHoB511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 118 217,00 Kč
118 217,00 Kč118 217,00 Kč6.12.20216.12.202110.12.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 107 777,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 334,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 012,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
118 123,98 Kč130 694,45 Kč31.5.202231.5.202223.6.202231.5.2022
Filip LatislavPopis dveří, zasouvací profil , polep folií501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 117 852,00 Kč
117 852,00 Kč117 852,00 Kč29.10.202029.10.202027.11.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 117 762,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
117 763,00 Kč117 763,00 Kč30.11.202330.11.202315.12.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 2/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 552,62 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 146,50 Kč
117 699,12 Kč117 699,12 Kč29.2.20248.3.202425.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 110 238,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 527,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 762,22 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
117 528,33 Kč129 691,37 Kč7.4.20199.4.201913.5.20198.4.2019
Starý a partner s.r.o.ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace za projekt interieru042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 117 370,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 117 370,00 Kč
117 370,00 Kč117 370,00 Kč11.9.202412.9.202423.9.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 242 196,72 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
117 196,39 Kč131 260,00 Kč29.11.20242.12.202416.12.202429.11.2024
Jiří NovotnýOprava rozvodů teplé vody v kotelně budovy "S"511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 96 726,41 Kč
117 038,96 Kč96 726,41 Kč4.3.20244.3.202425.3.20244.3.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 089,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 872,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 709,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 585,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 708,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 884,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 164,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 265,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 706,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
116 987,40 Kč116 987,40 Kč12.7.202412.7.202423.7.2024
Auto GARAGE s.r.o.oprava sanity 9U09348511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 116 835,69 Kč
116 835,69 Kč116 835,69 Kč23.9.20241.10.20243.10.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 864,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 501,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 338,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
116 705,00 Kč116 705,00 Kč28.6.202228.6.202219.7.2022
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 601,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 47 888,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 135,10 Kč
116 625,55 Kč116 625,55 Kč21.11.202321.11.202313.12.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 109 577,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 166,48 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 873,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,20 Kč
116 618,25 Kč128 744,54 Kč14.8.201916.8.201912.9.201915.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 114 880,17 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 727,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,30 Kč
116 607,47 Kč130 755,82 Kč31.3.202431.3.202423.4.202428.3.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 116 521,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
116 521,00 Kč116 521,00 Kč28.12.202328.12.202324.1.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 05/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 89 751,75 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 836,20 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč
116 468,55 Kč116 468,55 Kč31.5.202010.6.202030.6.2020
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 3/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 98 758,99 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 17 424,00 Kč
116 182,99 Kč116 182,99 Kč31.3.202411.4.202423.4.2024
TRIKVERTA s.r.o.Servis UV lamp v areálu nemocnice dle servisní smlouvy518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 116 046,26 Kč
116 046,26 Kč116 046,26 Kč8.3.20248.3.202420.3.2024
MM-PRAHA s.r.o.Oprava podklahy jídelny na budově "C"511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 900,00 Kč
116 039,00 Kč95 900,00 Kč15.3.202425.3.20245.4.202415.3.2024
Pavel OpelkaMalířské a podlahářské práce na budově C511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 885,20 Kč
116 021,09 Kč95 885,20 Kč12.9.202216.9.202210.10.202212.9.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 106 705,95 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 046,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 047,28 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
115 799,79 Kč127 957,30 Kč15.5.202019.5.202018.6.202018.5.2020
ELZA systém s.r.o.Elektrikářské práce v PNHoB , dle Smlouvy o dílo ze dne 23.9.2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 700,00 Kč
115 797,00 Kč95 700,00 Kč22.10.202029.10.202020.11.202022.10.2020
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 908,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 360,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 920,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 930,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 084,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 125,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 466,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
115 796,00 Kč115 796,00 Kč2.10.20232.10.20239.10.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 103 497,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 267,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 997,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč
115 762,10 Kč128 071,35 Kč22.2.201926.2.201917.4.201925.2.2019
Zen systems s.r.o.Licence antivir. programu Eset Protect Entry On-Prem 2 roky (04/2021-01/2023)518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 57 880,36 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 57 880,34 Kč
115 760,70 Kč115 760,70 Kč13.1.202316.1.20238.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 100 328,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 596,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 729,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
115 653,44 Kč128 148,79 Kč15.12.201917.12.201910.2.202015.12.2019
Petr Mrázekdodávka a montáž stínící techniky a sítí proti hmyzu518 10020 211 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 7 172,00 Kč
518 10020 313 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 3 094,00 Kč
518 10020 321 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 18 165,00 Kč
518 10020 442 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 35 138,00 Kč
518 10020 481 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 23 678,50 Kč
518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 8 332,00 Kč
115 651,20 Kč95 579,50 Kč30.11.20225.12.202221.12.202230.11.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 08/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 94 819,23 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 691,00 Kč
115 510,23 Kč115 510,23 Kč31.8.20237.9.202326.9.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 109 723,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 016,91 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 629,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč
115 368,97 Kč127 345,91 Kč15.11.201919.11.201920.12.201918.11.2019
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 290,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 705,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 522,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 469,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 352,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 431,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 765,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 625,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
115 163,98 Kč115 163,98 Kč13.5.202513.5.202522.5.2025
Linde Gas a.s.dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2025518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 666,56 Kč
114 998,40 Kč114 998,40 Kč12.3.202512.3.202524.3.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 10/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 86 729,17 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 360,80 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč
114 970,57 Kč114 970,57 Kč16.11.202016.11.202027.11.2020
H-REKULTIVACE a.s.Údržba zeleně v parku - dle Smlouvy ze dne 3.12.2013518 10020 620 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 114 950,00 Kč
114 950,00 Kč114 950,00 Kč18.12.201819.12.201817.1.2019
INTAC, spol. s r.o.čtečky čárových kódů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 114 950,00 Kč
114 950,00 Kč114 950,00 Kč10.9.202416.9.20248.10.2024
UVC Servis s.r.o.Ozonový generátor 12 x včetně dopravného a manipul. poplatku518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 114 948,26 Kč
114 948,26 Kč114 948,26 Kč16.10.202027.10.20202.11.2020
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 09/2021518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 666,30 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 885,40 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 82 194,82 Kč
114 879,34 Kč114 879,34 Kč30.9.20218.10.202129.10.2021
Roman SklenářElektromontážní práce budova T511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 94 765,00 Kč
114 665,65 Kč94 765,00 Kč19.8.202222.8.202224.8.202219.8.2022
Pavel VondrákSkleník - stavebnice 3 x 6 m, vč. příslušenství042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 114 500,00 Kč
114 500,00 Kč114 500,00 Kč13.11.202016.11.202014.12.2020
Vojtěch Postráneckýodstranění elektro závad budova U a garáž PHM511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 765,00 Kč
511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 595,00 Kč
114 175,60 Kč94 360,00 Kč16.3.202517.3.20254.4.202516.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 111 216,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 907,66 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,40 Kč
114 124,54 Kč128 081,18 Kč28.6.202430.6.202423.7.202428.6.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 107 337,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 818,59 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 798,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
113 954,03 Kč125 848,19 Kč30.4.201930.4.201930.5.201930.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 110 250,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 618,89 Kč
132 01000 - léky; celkem -3,10 Kč
113 868,92 Kč127 858,89 Kč31.7.202431.7.202419.8.202431.7.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 3/2022314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 113 842,98 Kč
113 842,98 Kč137 750,00 Kč1.3.20221.3.202215.3.20221.3.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 111 691,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 926,11 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,95 Kč
113 617,15 Kč127 424,55 Kč7.4.202511.4.20252.5.20258.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 93 369,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 324,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 299,27 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,21 Kč
112 993,02 Kč125 651,48 Kč7.11.20229.11.20226.12.20228.11.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 11/2021518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 311,60 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 86 250,25 Kč
112 894,45 Kč112 894,45 Kč30.11.20219.12.202117.12.2021
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 6/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 90 010,69 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 869,00 Kč
112 879,69 Kč112 879,69 Kč30.6.20248.7.202423.7.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 104,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 497,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 827,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 507,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 806,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 444,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 670,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 007,68 Kč
112 866,58 Kč112 866,58 Kč14.5.202414.5.202423.5.2024
ELZA systém s.r.o.Elektrikářské práce511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 93 275,59 Kč
112 863,47 Kč93 275,59 Kč16.9.201919.9.20199.10.201916.9.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 08/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 83 395,62 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 29 403,00 Kč
112 798,62 Kč112 798,62 Kč31.8.20228.9.202220.9.2022
Zobrazeno 1 101-1 200 z 23 028 záznamů.