Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 101-1 200 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 06/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.6.20202.6.20203.7.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 07/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.7.20201.7.202027.7.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 09/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.9.20201.9.202030.9.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 08/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč3.8.20203.8.20208.9.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 10/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.10.20202.10.20202.11.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 11/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč2.11.20202.11.20204.12.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 12/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč2.12.20202.12.202021.12.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 01/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč2.1.20192.1.201931.1.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 02/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.2.20194.2.20195.3.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 03/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.3.201912.3.201917.4.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 04/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.4.20199.4.201929.4.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 05/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.5.20192.5.201930.5.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 06/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.6.20193.6.201927.6.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 07/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.7.20191.7.201930.7.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 08/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.8.20191.8.201927.8.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 09/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.9.20192.9.201926.9.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 10/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.10.20191.10.201929.10.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 11/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.11.20195.11.201928.11.2019
Chemoinkrusta s.r.o.Čištění zásobníků teplé vody na budovách PNHoB511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 118 217,00 Kč
118 217,00 Kč118 217,00 Kč6.12.20216.12.202110.12.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 107 777,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 334,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 012,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
118 123,98 Kč130 694,45 Kč31.5.202231.5.202223.6.202231.5.2022
Filip LatislavPopis dveří, zasouvací profil , polep folií501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 117 852,00 Kč
117 852,00 Kč117 852,00 Kč29.10.202029.10.202027.11.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 117 762,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
117 763,00 Kč117 763,00 Kč30.11.202330.11.202315.12.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 2/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 552,62 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 146,50 Kč
117 699,12 Kč117 699,12 Kč29.2.20248.3.202425.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 110 238,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 527,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 762,22 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
117 528,33 Kč129 691,37 Kč7.4.20199.4.201913.5.20198.4.2019
Starý a partner s.r.o.ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace za projekt interieru042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 117 370,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 117 370,00 Kč
117 370,00 Kč117 370,00 Kč11.9.202412.9.202423.9.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 242 196,72 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
117 196,39 Kč131 260,00 Kč29.11.20242.12.202416.12.202429.11.2024
Jiří NovotnýOprava rozvodů teplé vody v kotelně budovy "S"511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 96 726,41 Kč
117 038,96 Kč96 726,41 Kč4.3.20244.3.202425.3.20244.3.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 089,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 872,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 709,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 585,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 708,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 884,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 164,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 265,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 706,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
116 987,40 Kč116 987,40 Kč12.7.202412.7.202423.7.2024
Auto GARAGE s.r.o.oprava sanity 9U09348511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 116 835,69 Kč
116 835,69 Kč116 835,69 Kč23.9.20241.10.20243.10.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 864,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 501,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 338,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
116 705,00 Kč116 705,00 Kč28.6.202228.6.202219.7.2022
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 601,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 47 888,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 135,10 Kč
116 625,55 Kč116 625,55 Kč21.11.202321.11.202313.12.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 109 577,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 166,48 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 873,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,20 Kč
116 618,25 Kč128 744,54 Kč14.8.201916.8.201912.9.201915.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 114 880,17 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 727,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,30 Kč
116 607,47 Kč130 755,82 Kč31.3.202431.3.202423.4.202428.3.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 116 521,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
116 521,00 Kč116 521,00 Kč28.12.202328.12.202324.1.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 05/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 89 751,75 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 836,20 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč
116 468,55 Kč116 468,55 Kč31.5.202010.6.202030.6.2020
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 3/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 98 758,99 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 17 424,00 Kč
116 182,99 Kč116 182,99 Kč31.3.202411.4.202423.4.2024
TRIKVERTA s.r.o.Servis UV lamp v areálu nemocnice dle servisní smlouvy518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 116 046,26 Kč
116 046,26 Kč116 046,26 Kč8.3.20248.3.202420.3.2024
MM-PRAHA s.r.o.Oprava podklahy jídelny na budově "C"511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 900,00 Kč
116 039,00 Kč95 900,00 Kč15.3.202425.3.20245.4.202415.3.2024
Pavel OpelkaMalířské a podlahářské práce na budově C511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 885,20 Kč
116 021,09 Kč95 885,20 Kč12.9.202216.9.202210.10.202212.9.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 106 705,95 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 046,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 047,28 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
115 799,79 Kč127 957,30 Kč15.5.202019.5.202018.6.202018.5.2020
ELZA systém s.r.o.Elektrikářské práce v PNHoB , dle Smlouvy o dílo ze dne 23.9.2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 700,00 Kč
115 797,00 Kč95 700,00 Kč22.10.202029.10.202020.11.202022.10.2020
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 908,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 360,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 920,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 930,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 084,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 125,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 466,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
115 796,00 Kč115 796,00 Kč2.10.20232.10.20239.10.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 103 497,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 267,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 997,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč
115 762,10 Kč128 071,35 Kč22.2.201926.2.201917.4.201925.2.2019
Zen systems s.r.o.Licence antivir. programu Eset Protect Entry On-Prem 2 roky (04/2021-01/2023)518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 57 880,36 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 57 880,34 Kč
115 760,70 Kč115 760,70 Kč13.1.202316.1.20238.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 100 328,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 596,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 729,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
115 653,44 Kč128 148,79 Kč15.12.201917.12.201910.2.202015.12.2019
Petr Mrázekdodávka a montáž stínící techniky a sítí proti hmyzu518 10020 211 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 7 172,00 Kč
518 10020 313 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 3 094,00 Kč
518 10020 321 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 18 165,00 Kč
518 10020 442 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 35 138,00 Kč
518 10020 481 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 23 678,50 Kč
518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 8 332,00 Kč
115 651,20 Kč95 579,50 Kč30.11.20225.12.202221.12.202230.11.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 08/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 94 819,23 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 691,00 Kč
115 510,23 Kč115 510,23 Kč31.8.20237.9.202326.9.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 109 723,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 016,91 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 629,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč
115 368,97 Kč127 345,91 Kč15.11.201919.11.201920.12.201918.11.2019
Linde Gas a.s.dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2025518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 666,56 Kč
114 998,40 Kč114 998,40 Kč12.3.202512.3.202524.3.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 10/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 86 729,17 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 360,80 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč
114 970,57 Kč114 970,57 Kč16.11.202016.11.202027.11.2020
H-REKULTIVACE a.s.Údržba zeleně v parku - dle Smlouvy ze dne 3.12.2013518 10020 620 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 114 950,00 Kč
114 950,00 Kč114 950,00 Kč18.12.201819.12.201817.1.2019
INTAC, spol. s r.o.čtečky čárových kódů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 114 950,00 Kč
114 950,00 Kč114 950,00 Kč10.9.202416.9.20248.10.2024
UVC Servis s.r.o.Ozonový generátor 12 x včetně dopravného a manipul. poplatku518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 114 948,26 Kč
114 948,26 Kč114 948,26 Kč16.10.202027.10.20202.11.2020
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 09/2021518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 666,30 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 885,40 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 82 194,82 Kč
114 879,34 Kč114 879,34 Kč30.9.20218.10.202129.10.2021
Roman SklenářElektromontážní práce budova T511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 94 765,00 Kč
114 665,65 Kč94 765,00 Kč19.8.202222.8.202224.8.202219.8.2022
Pavel VondrákSkleník - stavebnice 3 x 6 m, vč. příslušenství042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 114 500,00 Kč
114 500,00 Kč114 500,00 Kč13.11.202016.11.202014.12.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 111 216,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 907,66 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,40 Kč
114 124,54 Kč128 081,18 Kč28.6.202430.6.202423.7.202428.6.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 107 337,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 818,59 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 798,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
113 954,03 Kč125 848,19 Kč30.4.201930.4.201930.5.201930.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 110 250,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 618,89 Kč
132 01000 - léky; celkem -3,10 Kč
113 868,92 Kč127 858,89 Kč31.7.202431.7.202419.8.202431.7.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 3/2022314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 113 842,98 Kč
113 842,98 Kč137 750,00 Kč1.3.20221.3.202215.3.20221.3.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 93 369,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 324,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 299,27 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,21 Kč
112 993,02 Kč125 651,48 Kč7.11.20229.11.20226.12.20228.11.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 11/2021518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 311,60 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 86 250,25 Kč
112 894,45 Kč112 894,45 Kč30.11.20219.12.202117.12.2021
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 6/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 90 010,69 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 869,00 Kč
112 879,69 Kč112 879,69 Kč30.6.20248.7.202423.7.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 104,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 497,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 827,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 507,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 806,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 444,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 670,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 007,68 Kč
112 866,58 Kč112 866,58 Kč14.5.202414.5.202423.5.2024
ELZA systém s.r.o.Elektrikářské práce511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 93 275,59 Kč
112 863,47 Kč93 275,59 Kč16.9.201919.9.20199.10.201916.9.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 08/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 83 395,62 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 29 403,00 Kč
112 798,62 Kč112 798,62 Kč31.8.20228.9.202220.9.2022
TZB Kladno s.r.o.VPO - Revize dvou parních kotlů383 00000 - výdaje příštích období; celkem 112 592,00 Kč
112 592,00 Kč112 592,00 Kč5.1.202411.1.202431.1.2024
Petr BuzrlaVýsadba stromů a keřů v areálu PNHoB518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 112 505,00 Kč
112 505,00 Kč112 505,00 Kč30.4.20213.5.202113.5.2021
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 979,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 026,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 542,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 346,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 091,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 437,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 062,24 Kč
112 486,87 Kč112 486,87 Kč31.5.202231.5.202223.6.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 106 617,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 193,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 582,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč
112 392,85 Kč124 015,84 Kč31.3.202231.3.202225.4.202231.3.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 93 822,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 394,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 152,48 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
112 369,21 Kč124 842,63 Kč22.7.202331.7.202314.8.202324.7.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 10/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 112 355,37 Kč
112 355,37 Kč135 950,00 Kč1.10.20241.10.20243.10.20241.10.2024
Milan RacekPokladka podlahové krytiny na budově "C" - prostory odborů511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 815,50 Kč
112 306,76 Kč92 815,50 Kč6.6.202414.6.20241.7.20246.6.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 371,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 755,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 995,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 237,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 412,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 505,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 010,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
112 287,60 Kč112 287,60 Kč12.7.202312.7.202320.7.2023
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 112 261,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč
112 261,80 Kč135 836,78 Kč28.4.202130.4.202111.5.202128.4.2021
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 11/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 92 644,86 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 602,00 Kč
112 246,86 Kč112 246,86 Kč30.11.202212.12.202221.12.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 02/2022518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 513,00 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 93 639,18 Kč
112 152,18 Kč112 152,18 Kč28.2.202210.3.202224.3.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 97 111,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 481,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 626,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 901,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
112 120,00 Kč124 104,84 Kč15.10.202118.10.202115.11.202118.10.2021
Jiří Novotnývýměna zásobníku TUV v kotelně budovy G511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 454,87 Kč
111 870,40 Kč92 454,87 Kč30.1.202510.2.202525.2.202530.1.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 05/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 239 007,03 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,73 Kč
111 733,57 Kč122 907,00 Kč31.5.20223.6.202214.6.202231.5.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 08/2021518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 869,00 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 81 215,20 Kč
111 416,80 Kč111 416,80 Kč31.8.20218.9.202123.9.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 99 608,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 223,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 526,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč
111 357,93 Kč123 172,76 Kč22.8.202224.8.202216.9.202223.8.2022
ATLAS consulting spol. s r.o.prodloužení servisní smlouvy CODEXIS - 5 let celkem 111 320,00 Kč
111 320,00 Kč111 320,00 Kč27.10.202127.10.202115.11.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 104 139,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 853,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 291,12 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,81 Kč
111 283,63 Kč122 906,68 Kč7.9.20229.9.20225.10.20228.9.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 101 946,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 210,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 005,29 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč
111 162,37 Kč122 859,72 Kč22.2.202324.2.202320.3.202323.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 103 151,46 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 116,47 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 677,11 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 100,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
111 045,04 Kč122 830,85 Kč31.1.202031.1.202020.3.202031.1.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 9/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 238 174,14 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,55 Kč
110 900,86 Kč121 991,00 Kč29.9.20234.10.202317.10.202329.9.2023
SEGAS-OIL s.r.o.Oprava kotlů De Dietrich budova G, Y511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 91 590,00 Kč
110 823,90 Kč91 590,00 Kč21.12.202327.12.20234.1.202421.12.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 5/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 110 820,00 Kč
110 820,00 Kč110 820,00 Kč14.6.202424.6.20244.7.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 95 207,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 608,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 942,53 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
110 758,28 Kč122 728,20 Kč22.5.201927.5.201925.6.201923.5.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 06/2021518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 099,89 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 099,89 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 666,30 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 393,60 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 76 727,31 Kč
110 653,29 Kč110 653,29 Kč30.6.202113.7.20212.8.2021
Petr MrázekMontáž žaluzií zdravotnické budovy/ 799416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 682,10 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 19 350,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 7 940,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 30 660,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 6 450,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 27 010,00 Kč
110 606,10 Kč91 410,00 Kč13.5.202113.5.20219.6.202113.5.2021
Petr MrázekMontáž žaluzií zdravotnické budovy/ 799416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 682,10 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 19 350,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 7 940,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 30 660,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 6 450,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 27 010,00 Kč
110 606,10 Kč91 410,00 Kč13.5.202113.5.20219.6.202113.5.2021
KVD Plus s.r.o.Nákup kameniva na opravu chodníků v areálu PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 110 508,63 Kč
110 508,63 Kč110 508,63 Kč7.11.202218.11.202222.11.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 02/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 110 495,87 Kč
110 495,87 Kč133 700,00 Kč4.2.20194.2.201919.2.201915.2.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 06/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 84 894,81 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 25 591,50 Kč
110 486,31 Kč110 486,31 Kč30.6.202211.7.202227.7.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 12/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 85 511,91 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 502,50 Kč
110 014,41 Kč110 014,41 Kč31.12.202231.12.202226.1.2023
Ing. Markéta SvobodováInventarizace dřevin518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 110 000,00 Kč
110 000,00 Kč110 000,00 Kč3.4.20203.4.202013.5.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 96 161,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 771,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 975,99 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč
109 908,61 Kč121 765,41 Kč22.6.202124.6.202119.7.202124.6.2021
K O D E X Hořovice s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 109 868,00 Kč
109 868,00 Kč109 868,00 Kč6.4.20228.4.20224.5.2022
Zobrazeno 1 101-1 200 z 22 418 záznamů.