2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 694,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 2 694,00 Kč | 2 694,00 Kč | 25.11.2020 | 25.11.2020 | 17.12.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 181,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 14 181,89 Kč | 14 181,89 Kč | 25.11.2020 | 25.11.2020 | 10.12.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 338,00 Kč | 6 338,00 Kč | 6 338,00 Kč | 25.11.2020 | 25.11.2020 | 14.12.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 773,62 Kč | 9 773,62 Kč | 9 773,62 Kč | 25.11.2020 | 25.11.2020 | 17.12.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 134,15 Kč | 4 134,15 Kč | 4 134,15 Kč | 25.11.2020 | 25.11.2020 | 8.12.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 982,60 Kč | 1 982,60 Kč | 1 982,60 Kč | 25.11.2020 | 25.11.2020 | 8.12.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 885,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 11 885,00 Kč | 11 885,00 Kč | 25.11.2020 | 25.11.2020 | 4.12.2020 | |
KALVEI s.r.o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 227,00 Kč | 21 227,00 Kč | 21 227,00 Kč | 1.12.2020 | 4.12.2020 | 21.12.2020 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky- kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 228,80 Kč | 11 228,80 Kč | 11 228,80 Kč | 24.11.2020 | 4.12.2020 | 14.12.2020 | |
Železářství KUTIL, s.r.o. | Klička okenní uzamykatelná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 250,00 Kč | 5 250,00 Kč | 5 250,00 Kč | 2.12.2020 | 4.12.2020 | 17.12.2020 | |
NSB s.r.o. | poplatek za zapůjčení - kladivo elektrické | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 422,00 Kč | 1 422,00 Kč | 1 422,00 Kč | 30.11.2020 | 4.12.2020 | 21.12.2020 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 11/2020 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 30.11.2020 | 4.12.2020 | 14.12.2020 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za listopad 2020 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 48 600,00 Kč | 48 600,00 Kč | 48 600,00 Kč | 30.11.2020 | 4.12.2020 | 14.12.2020 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 1.11.-30.11.2020 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 309,69 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 157,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 31,59 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 292,64 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 153,49 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,75 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 168,80 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 297,24 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 240,79 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 220,83 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 874,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 772,41 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 95,59 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 180,90 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 425,97 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 413 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 411 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 442 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 412 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 461 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 452 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 453 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 422 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 413 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 452 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 472 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 432 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 14 461,38 Kč | 14 461,38 Kč | 30.11.2020 | 4.12.2020 | 21.12.2020 | |
COLORWAY | Barvy | 501 07040 413 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 5 020,00 Kč | 5 020,00 Kč | 5 020,00 Kč | 30.11.2020 | 4.12.2020 | 14.12.2020 | |
Pavel Opelka | Malířské práce kuchyně / 740 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 621,51 Kč | 37 052,03 Kč | 30 621,51 Kč | 23.11.2020 | 24.11.2020 | 21.12.2020 | 23.11.2020 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Modernizace VZT jednotek - Prádelna/ J | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 1 566 740,00 Kč | 1 895 755,40 Kč | 1 566 740,00 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 14.12.2020 | 30.11.2020 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Modernizace VZT jednotek - Kuchyně/ K | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 955 190,66 Kč | 2 365 780,70 Kč | 1 955 190,66 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 14.12.2020 | 30.11.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 374,67 Kč | 1 374,67 Kč | 1 512,14 Kč | 7.9.2020 | 9.9.2020 | 8.12.2020 | 8.9.2020 |
Seminaria, s.r.o. | DD k ZAFA 261 - vyúčtování - školení - zsdrav. pojišťovna Malá J. Králová J. | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 079,30 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -10 079,30 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 16.9.2020 | 16.9.2020 | 18.12.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 485,78 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 485,78 Kč | 2 734,36 Kč | 22.9.2020 | 24.9.2020 | 17.12.2020 | 22.9.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 294,50 Kč | 294,50 Kč | 323,95 Kč | 22.9.2020 | 24.9.2020 | 17.12.2020 | 23.9.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 629,97 Kč | 629,97 Kč | 692,97 Kč | 30.9.2020 | 30.9.2020 | 21.12.2020 | 29.9.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 740,68 Kč | 740,68 Kč | 814,75 Kč | 30.9.2020 | 30.9.2020 | 8.12.2020 | 29.9.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 709,16 Kč | 709,16 Kč | 780,08 Kč | 7.10.2020 | 12.10.2020 | 17.12.2020 | 2.10.2020 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 501 07040 658 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 3 736,65 Kč 501 07090 901 - ZK 476 - reforma PP; celkem 3 635,59 Kč | 7 372,24 Kč | 7 372,24 Kč | 29.11.2020 | 4.12.2020 | 8.12.2020 | |
Linde Gas a.s. | denní nájem za lahve LIV nad rámec smlouvy ( krizová opatření) | 518 03020 411 - nájemné - nemovitosti; celkem 769,56 Kč 518 03020 462 - nájemné - nemovitosti; celkem 769,56 Kč 518 03020 491 - nájemné - nemovitosti; celkem 769,56 Kč 518 03020 471 - nájemné - nemovitosti; celkem 769,56 Kč | 3 078,24 Kč | 3 078,24 Kč | 30.11.2020 | 3.12.2020 | 17.12.2020 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Bezpečnostní páska, kotouč lamelový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 351,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 285,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -33,50 Kč | 603,00 Kč | 603,00 Kč | 29.11.2020 | 2.12.2020 | 10.12.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - modernizace VZT jednotek o klimatizační zařízení "K" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 78 988,80 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 78 988,80 Kč | 78 988,80 Kč | 78 988,80 Kč | 30.11.2020 | 4.12.2020 | 17.12.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 30.11.2020 | 4.12.2020 | 23.12.2020 | |
BIO-RAD spol.s r.o. | QUAL URINE TOX LIQ SP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 730,02 Kč | 6 730,02 Kč | 6 730,02 Kč | 4.12.2020 | 4.12.2020 | 21.12.2020 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 11/2020 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 21.12.2020 | 30.11.2020 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Servis plynových kotlů budova K,J,U | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 440,00 Kč 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 900,00 Kč 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 360,00 Kč | 12 947,00 Kč | 10 700,00 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 14.12.2020 | 25.11.2020 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava plynového kotle - budova K. | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 125,00 Kč | 8 621,25 Kč | 7 125,00 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 14.12.2020 | 25.11.2020 |
ELZA systém s.r.o. | Rozvod elektroinstalace v altánu pro Centrální příjem. | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 42 059,00 Kč | 50 891,39 Kč | 42 059,00 Kč | 25.11.2020 | 1.12.2020 | 17.12.2020 | 25.11.2020 |
Václav Hruška | Vodovodní přípojka pro altán Centrálního příjmu. | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 22 267,87 Kč | 26 944,13 Kč | 22 267,87 Kč | 30.11.2020 | 2.12.2020 | 17.12.2020 | 30.11.2020 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Oprava - zapojení regulátoru pro regulaci ventilátoru budova kotelny | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 447,00 Kč | 16 270,87 Kč | 13 447,00 Kč | 30.11.2020 | 3.12.2020 | 14.12.2020 | 30.11.2020 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2020 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 18 600,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 3 875,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 720,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 765,00 Kč 511 01001 658 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 000,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 39 680,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 79 045,00 Kč | 262 188,85 Kč | 216 685,00 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 17.12.2020 | 30.11.2020 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2020 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 18 600,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 3 875,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 720,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 765,00 Kč 511 01001 658 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 000,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 39 680,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 79 045,00 Kč | 262 188,85 Kč | 216 685,00 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 17.12.2020 | 30.11.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 240,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 240,50 Kč | 2 464,55 Kč | 13.10.2020 | 14.10.2020 | 14.12.2020 | 13.10.2020 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 442,25 Kč | 1 442,25 Kč | 1 586,48 Kč | 20.10.2020 | 21.10.2020 | 17.12.2020 | 20.10.2020 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 354,00 Kč | 1 354,00 Kč | 1 354,00 Kč | 22.10.2020 | 23.10.2020 | 8.12.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 22.10.2020 | 27.10.2020 | 21.12.2020 | 21.10.2020 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 210,51 Kč | 3 210,51 Kč | 3 531,56 Kč | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 21.12.2020 | 27.10.2020 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 11/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 2.11.2020 | 2.11.2020 | 4.12.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 145,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 7 145,90 Kč | 7 860,49 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 4.12.2020 | 3.11.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 24 515,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 24 515,88 Kč | 26 967,47 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 21.12.2020 | 26.11.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 645,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 645,90 Kč | 1 810,49 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 21.12.2020 | 27.11.2020 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 696,88 Kč | 696,88 Kč | 766,57 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 21.12.2020 | 24.11.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 109 152,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 633,33 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 565,98 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 250,00 Kč | 125 601,95 Kč | 139 273,57 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 21.12.2020 | 30.11.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 880,00 Kč | 880,00 Kč | 968,00 Kč | 27.11.2020 | 7.12.2020 | 21.12.2020 | 27.11.2020 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 167 535,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 167 535,00 Kč | 202 717,35 Kč | 2.12.2020 | 7.12.2020 | 17.12.2020 | 2.12.2020 |
Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově H druhá dílčí za 11/2020 | 441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 1 112 362,66 Kč 551 01000 799 - odpisy dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 1 194 050,86 Kč 441 04000 - rezerva na opravu elektro budova H; celkem 81 688,20 Kč | 1 444 801,55 Kč | 1 194 050,86 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 9.12.2020 | 30.11.2020 |
MC Systems & Services, s.r.o. | TZ budova A- dolení vrátnice | 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 11 190,00 Kč | 13 539,90 Kč | 11 190,00 Kč | 20.11.2020 | 20.11.2020 | 17.12.2020 | 20.11.2020 |
Stavební stroje a doprava, s.r.o. | práce teleskop. manipulátorem - přeprava mechanizace, altán CP, 7A | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 4 100,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 4 100,00 Kč | 9 922,00 Kč | 8 200,00 Kč | 15.11.2020 | 8.12.2020 | 14.12.2020 | 13.11.2020 |
ELZA systém s.r.o. | Montáž Video vrátného na budivě ,,A"/ Přijímací kancelář 323 | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 43 900,01 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 36 281,00 Kč | 43 900,01 Kč | 36 281,00 Kč | 30.11.2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | 30.11.2020 |
Pavel Opelka | Malířské práce - Stravovací provoz/740 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 193 835,12 Kč | 234 540,50 Kč | 193 835,12 Kč | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 18.12.2020 |
Petr Mrázek | Montáž žaluzií zdravotnické budovy/ 799 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 170 710,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 440,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 820,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 560,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 51 610,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 2 920,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 8 760,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 19 850,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 24 820,00 Kč | 511 212,90 Kč | 422 490,00 Kč | 17.12.2020 | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 15.12.2020 |
Petr Mrázek | Montáž žaluzií zdravotnické budovy/ 799 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 170 710,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 440,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 820,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 560,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 51 610,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 2 920,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 8 760,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 19 850,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 24 820,00 Kč | 511 212,90 Kč | 422 490,00 Kč | 17.12.2020 | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 15.12.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2020 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.12.2020 | 2.12.2020 | 16.12.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 687,90 Kč | 18 687,90 Kč | 20 556,69 Kč | 2.11.2020 | 4.11.2020 | 4.12.2020 | 3.11.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 35 258,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč | 35 258,90 Kč | 38 784,79 Kč | 4.11.2020 | 4.11.2020 | 4.12.2020 | 4.11.2020 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 810,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 808,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 309,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 534,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 632,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 45 094,49 Kč | 45 094,49 Kč | 2.11.2020 | 2.11.2020 | 4.12.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 825,91 Kč | 19 825,91 Kč | 21 808,50 Kč | 3.11.2020 | 5.11.2020 | 4.12.2020 | 4.11.2020 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 693,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,34 Kč | 2 693,91 Kč | 3 098,00 Kč | 3.11.2020 | 5.11.2020 | 4.12.2020 | 3.11.2020 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 987,82 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,34 Kč | 3 987,82 Kč | 4 586,00 Kč | 3.11.2020 | 5.11.2020 | 4.12.2020 | 3.11.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 44 000,00 Kč | 44 000,00 Kč | 53 240,00 Kč | 3.11.2020 | 5.11.2020 | 4.12.2020 | 3.11.2020 |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 10/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 5.11.2020 | 5.11.2020 | 4.12.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | Dary - Mikulášská nadílka | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 10 049,74 Kč | 10 049,74 Kč | 10 049,74 Kč | 2.12.2020 | 7.12.2020 | 14.12.2020 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 11/2020 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 25 637,50 Kč | 25 637,50 Kč | 25 637,50 Kč | 6.12.2020 | 7.12.2020 | 17.12.2020 | |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 623,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 060,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 483,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 18 168,16 Kč | 18 168,16 Kč | 7.12.2020 | 7.12.2020 | 14.12.2020 | |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 543,69 Kč | 2 543,69 Kč | 2 543,69 Kč | 7.12.2020 | 7.12.2020 | 17.12.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 052,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 2 053,00 Kč | 2 053,00 Kč | 7.12.2020 | 7.12.2020 | 21.12.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 903,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 6 903,00 Kč | 6 903,00 Kč | 7.12.2020 | 7.12.2020 | 21.12.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2020 Rariková D. | celkem 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 2.12.2020 | 2.12.2020 | 14.12.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2020 byty 144/176 + 261 | celkem 24 940,00 Kč celkem 5 440,00 Kč | 30 380,00 Kč | 30 380,00 Kč | 2.12.2020 | 2.12.2020 | 16.12.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2020 byty 262 + 259 | celkem 4 910,00 Kč celkem 8 000,00 Kč | 12 910,00 Kč | 12 910,00 Kč | 2.12.2020 | 2.12.2020 | 16.12.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2020 - V Sídlišti 144 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.12.2020 | 3.12.2020 | 17.12.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2020 - V Sídlišti 156 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.12.2020 | 3.12.2020 | 17.12.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2020 - V Sídlišti 157 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.12.2020 | 3.12.2020 | 17.12.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2020 - V Sídlišti 158 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.12.2020 | 3.12.2020 | 17.12.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2020 - V Sídlišti 159 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.12.2020 | 3.12.2020 | 17.12.2020 | |
Medsol s.r.o. | defibrilátor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 880,00 Kč | 33 880,00 Kč | 33 880,00 Kč | 4.11.2020 | 6.11.2020 | 4.12.2020 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 107,82 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč | 6 107,82 Kč | 7 024,00 Kč | 3.11.2020 | 6.11.2020 | 4.12.2020 | 3.11.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 071,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 4 071,50 Kč | 4 478,65 Kč | 6.11.2020 | 6.11.2020 | 8.12.2020 | 6.11.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 709,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 15 709,00 Kč | 15 709,00 Kč | 5.11.2020 | 5.11.2020 | 8.12.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 774,50 Kč | 8 774,50 Kč | 8 774,50 Kč | 6.11.2020 | 6.11.2020 | 8.12.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 236,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 201,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 169,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 399,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 20 007,70 Kč | 20 007,70 Kč | 6.11.2020 | 6.11.2020 | 8.12.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 102,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 1 102,00 Kč | 1 102,00 Kč | 7.12.2020 | 7.12.2020 | 21.12.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 965,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 4 965,47 Kč | 4 965,47 Kč | 7.12.2020 | 7.12.2020 | 17.12.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 575,03 Kč | 7 575,03 Kč | 7 575,03 Kč | 7.12.2020 | 7.12.2020 | 17.12.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 908,48 Kč | 4 908,48 Kč | 4 908,48 Kč | 7.12.2020 | 7.12.2020 | 21.12.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 851,72 Kč | 5 851,72 Kč | 5 851,72 Kč | 7.12.2020 | 7.12.2020 | 14.12.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 213,50 Kč | 7 213,50 Kč | 7 213,50 Kč | 7.12.2020 | 7.12.2020 | 17.12.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 282,35 Kč | 6 282,35 Kč | 6 282,35 Kč | 7.12.2020 | 7.12.2020 | 17.12.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2020 - V Sídlišti 176 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.12.2020 | 3.12.2020 | 17.12.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2020 - V Sídlišti 200 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.12.2020 | 3.12.2020 | 17.12.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2020 - V Sídlišti 201 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.12.2020 | 3.12.2020 | 17.12.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2020 - V Sídlišti 259 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.12.2020 | 3.12.2020 | 17.12.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2020 - V Sídlišti 261 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.12.2020 | 3.12.2020 | 17.12.2020 |