2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Lukšovský | Revize elektroinstalace na objektu,, Zámek" | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 54 450,00 Kč | 54 450,00 Kč | 54 450,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 24.1.2019 | |
Petr Lukšovský | Protokol o určení vnějších vlivů na objektu ,,Zámek" | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 24.1.2019 | |
Filip Latislav | Jmenovky zasouvací, popis dveří | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 202 663,00 Kč | 202 663,00 Kč | 202 663,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 24.1.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 12/2018 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 528,00 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 124 225,00 Kč | 163 268,00 Kč | 163 268,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 24.1.2019 | |
AMEPRA, s.r.o. | 35. Konference sociální psychiatrie 15.-17.11.2018 - Mgr. Procházka M., MUDr.Hadjipapanicolau D. | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 490,00 Kč 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 490,00 Kč | 4 980,00 Kč | 4 980,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | |
První chráněná dílna s.r.o. | Odvoz a nakládání z odpady 05/2018 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 574,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 860,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 574,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 860,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 434,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 960,00 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 58 888,00 Kč | 65 150,00 Kč | 65 150,00 Kč | 27.6.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | |
První chráněná dílna s.r.o. | Odvoz a nakládání z odpady 07/2018 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 574,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 860,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 574,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 860,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 434,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 831,00 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 54 620,00 Kč | 61 753,00 Kč | 61 753,00 Kč | 3.8.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | |
První chráněná dílna s.r.o. | Odvoz a nakládání z odpady 05/2018 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 321,00 Kč | 2 321,00 Kč | 2 321,00 Kč | 10.7.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 01/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 2.1.2019 | 2.1.2019 | 31.1.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby RP | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2.1.2019 | 2.1.2019 | 14.1.2019 | |
Bachsystems, s.r.o. | VPO - Provozní podpora systému WISPI - 4. čtvrtletí 2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 2.1.2019 | 2.1.2019 | 31.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 811,86 Kč | 811,86 Kč | 893,05 Kč | 2.1.2019 | 3.1.2019 | 31.1.2019 | 3.1.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 292,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 1 292,71 Kč | 1 422,00 Kč | 2.1.2019 | 3.1.2019 | 15.1.2019 | 2.1.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 3 890,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 21 388,44 Kč | 25 278,44 Kč | 30 353,51 Kč | 2.1.2019 | 3.1.2019 | 15.1.2019 | 2.1.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CALIBRATIOPN SET | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 059,00 Kč | 4 059,00 Kč | 4 059,00 Kč | 2.1.2019 | 3.1.2019 | 17.1.2019 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 01/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 3.1.2019 | 3.1.2019 | 7.1.2019 | 8.1.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 01/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 3.1.2019 | 3.1.2019 | 7.1.2019 | 8.1.2019 |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 01/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 3.1.2019 | 3.1.2019 | 31.1.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | Servis k docházkovému systému - 01/2019 až 03/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 3.1.2019 | 3.1.2019 | 15.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 37 529,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 211,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 37 741,27 Kč | 41 526,00 Kč | 3.1.2019 | 4.1.2019 | 31.1.2019 | 3.1.2019 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 070,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 070,01 Kč | 1 177,00 Kč | 3.1.2019 | 4.1.2019 | 15.1.2019 | 3.1.2019 |
Nemocnice Litoměřice, a.s. | VPO - Agregované výkony za 07/2017-06/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 017,00 Kč | 1 017,00 Kč | 1 017,00 Kč | 3.1.2019 | 4.1.2019 | 15.1.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 228,00 Kč | 16 228,00 Kč | 16 228,00 Kč | 3.1.2019 | 4.1.2019 | 17.1.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CREATININE (ENZYM), CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 20 357,00 Kč | 20 357,00 Kč | 20 357,00 Kč | 3.1.2019 | 4.1.2019 | 17.1.2019 | |
CGB - Consult,s.r.o. | VPO - Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 3.1.2019 | 4.1.2019 | 31.1.2019 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 5 954,76 Kč | 6 847,97 Kč | 3.1.2019 | 7.1.2019 | 17.1.2019 | 3.1.2019 |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 01/2019 - 03/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 213,00 Kč | 7 213,00 Kč | 7 213,00 Kč | 1.1.2019 | 7.1.2019 | 17.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | VPO - Poštovné II. dekáda 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 6 150,00 Kč | 6 150,00 Kč | 6 150,00 Kč | 2.1.2019 | 7.1.2019 | 16.1.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 01/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 988 760,33 Kč | 988 760,33 Kč | 1 196 400,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 01/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 94 421,49 Kč | 94 421,49 Kč | 114 250,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 630,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 3 631,00 Kč | 3 631,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 22.1.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 022,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 11 022,00 Kč | 11 022,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 24.1.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 976,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 976,40 Kč | 976,40 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 31.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 587,00 Kč | 1 587,00 Kč | 1 587,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 22.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 194,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 7 194,00 Kč | 7 194,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 22.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 709,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 4 709,00 Kč | 4 709,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 24.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 126,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 4 126,00 Kč | 4 126,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 24.1.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 300,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 3 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 22.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 069,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 15 070,00 Kč | 15 070,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 22.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 849,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 1 849,00 Kč | 1 849,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 22.1.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 896,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 9 897,00 Kč | 9 897,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 22.1.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 580,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 3 581,00 Kč | 3 581,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 24.1.2019 | |
PhDr. Helena STRNADLOVÁ | Část poplatku za Pětiletý výcvik ve skupinová psychoterapii , r.2019 - Hurdová Petra | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 10.1.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 924,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 15 924,00 Kč | 15 924,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 31.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 443,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 4 444,00 Kč | 4 444,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 31.1.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 281,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 377,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 289,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 22 948,00 Kč | 22 948,00 Kč | 14.1.2019 | 14.1.2019 | 24.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 351,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 556,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 995,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 41 904,40 Kč | 46 232,23 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | 19.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 806,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 758,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 290,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč | 33 855,71 Kč | 37 511,18 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | 19.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 708,91 Kč | 41 708,91 Kč | 45 879,80 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | 19.12.2018 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 791,97 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 791,69 Kč | 958,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | 18.12.2018 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 39 517,79 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 39 517,79 Kč | 43 469,57 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | 18.12.2018 |
HIPPO spol. s. r. o. | brána bezpečnostní Zyxel ZyWALL | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 181,00 Kč | 11 181,00 Kč | 11 181,00 Kč | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 10.1.2019 | |
H-REKULTIVACE a.s. | Údržba zeleně v parku - dle Smlouvy ze dne 3.12.2013 | 518 10020 620 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 114 950,00 Kč | 114 950,00 Kč | 114 950,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 17.1.2019 | |
H-REKULTIVACE a.s. | Údržba zeleně v parku - dle Smlouvy ze dne 3.12.2013 | 518 10020 620 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 30 855,00 Kč | 30 855,00 Kč | 30 855,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 17.1.2019 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 16 667,00 Kč | 16 667,00 Kč | 16 667,00 Kč | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 15.1.2019 | |
Pavel Horský | Oprava hnětače těsta | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 541,00 Kč | 5 541,00 Kč | 5 541,00 Kč | 11.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 117,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 19 118,00 Kč | 19 118,00 Kč | 19.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 310,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 310,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 310,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 310,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 9 240,00 Kč | 9 240,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 565,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 4 566,00 Kč | 4 566,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 554,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 43 555,00 Kč | 43 555,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 7.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 881,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 2 882,00 Kč | 2 882,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 956,00 Kč | 1 956,00 Kč | 1 956,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 31.1.2019 | |
Vladislav Korčák | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 263,00 Kč | 30 263,00 Kč | 30 263,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 17.1.2019 | |
Filip Latislav | tiskopisy, obálky s logem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 279,00 Kč | 26 279,00 Kč | 26 279,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 17.1.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 495,00 Kč | 34 495,00 Kč | 34 495,00 Kč | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 17.1.2019 | |
ENERGIE Reality s.r.o. | provedení odečtů - bytovky | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 702,00 Kč | 11 702,00 Kč | 11 702,00 Kč | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 10.1.2019 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | mopy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 755,00 Kč | 9 755,00 Kč | 9 755,00 Kč | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 3.1.2019 | |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídka A+B | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 413,00 Kč | 20 413,00 Kč | 20 413,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 17.1.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby a materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 591,00 Kč | 7 591,00 Kč | 7 591,00 Kč | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 17.1.2019 | |
ELVIA - PRO,spol.s r.o. | skartovačky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 195,20 Kč | 6 195,20 Kč | 6 195,20 Kč | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 17.1.2019 | |
Démos trade, a.s. | Katalog kování | 501 10000 750 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 2,00 Kč | 2,00 Kč | 2,00 Kč | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 17.1.2019 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 861,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 861,01 Kč | 947,10 Kč | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 8.1.2019 | 19.12.2018 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 18 663,92 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 18 663,92 Kč | 22 583,34 Kč | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 8.1.2019 | 19.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 573,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 596,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 180,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 43 350,70 Kč | 48 285,42 Kč | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 17.1.2019 | 21.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 193,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 193,30 Kč | 1 312,63 Kč | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 17.1.2019 | 21.12.2018 |
SEKK spol. s r.o. | Kontroly SEKK | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 185,50 Kč | 15 185,50 Kč | 15 185,50 Kč | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 17.1.2019 | |
LAB MARK a.s. | Seronorm TM | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 068,00 Kč | 13 068,00 Kč | 13 068,00 Kč | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | měsíční paušální poplatek 11/2018 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 044,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 044,95 Kč | 3 349,45 Kč | 7.10.2018 | 9.10.2018 | 3.1.2019 | 5.10.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 099,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 099,30 Kč | 3 409,23 Kč | 15.10.2018 | 16.10.2018 | 10.1.2019 | 16.10.2018 |
MEGASTRO CZ, s.r.o. | termoporty BLT | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 63 404,00 Kč | 63 404,00 Kč | 63 404,00 Kč | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 17.1.2019 | |
2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 365,00 Kč | 28 365,00 Kč | 28 365,00 Kč | 17.12.2018 | 28.12.2018 | 15.1.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 148,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 28 149,00 Kč | 28 149,00 Kč | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 17.1.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 804,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 14 805,00 Kč | 14 805,00 Kč | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 17.1.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 459,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 554,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 488,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 124,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 078,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 980,23 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -134,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 24 552,00 Kč | 24 552,00 Kč | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 8.1.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 116,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 28 117,00 Kč | 28 117,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 072,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 3 073,00 Kč | 3 073,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 15.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 571,08 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 571,08 Kč | 628,19 Kč | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 28.1.2019 | 26.10.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 293,76 Kč | 1 293,76 Kč | 1 423,14 Kč | 7.11.2018 | 9.11.2018 | 15.1.2019 | 5.11.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 581,84 Kč | 581,84 Kč | 640,02 Kč | 14.11.2018 | 15.11.2018 | 10.1.2019 | 15.11.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 334,77 Kč | 334,77 Kč | 368,25 Kč | 15.11.2018 | 16.11.2018 | 10.1.2019 | 16.11.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč | 348,70 Kč | 383,57 Kč | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 22.1.2019 | 14.11.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 621,46 Kč | 621,46 Kč | 683,61 Kč | 19.11.2018 | 20.11.2018 | 17.1.2019 | 20.11.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 565,19 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 565,19 Kč | 2 821,71 Kč | 21.11.2018 | 22.11.2018 | 17.1.2019 | 22.11.2018 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 340,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 6 340,10 Kč | 6 340,10 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 24.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 470,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 2 470,00 Kč | 2 470,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 8.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 207,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 1 208,00 Kč | 1 208,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 10.1.2019 |