Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 12 401-12 500 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 984,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
2 985,00 Kč2 985,00 Kč28.12.201828.12.20183.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 876,37 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč
30 876,00 Kč30 876,00 Kč28.12.201828.12.201815.1.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 757,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 064,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
24 822,00 Kč24 822,00 Kč27.12.201827.12.20183.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál, zhotovení klíčů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 009,00 Kč
518 10020 782 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,00 Kč
518 10020 432 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 150,00 Kč
1 219,00 Kč1 219,00 Kč23.11.201826.11.20183.1.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 922,00 Kč
2 922,00 Kč2 922,00 Kč3.12.20184.12.201815.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč
193,85 Kč213,24 Kč4.12.20185.12.201831.1.20194.12.2018
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 33 390,54 Kč
33 390,54 Kč36 729,59 Kč4.12.20185.12.20183.1.20195.12.2018
Enprag s.r.o.skříň šatní kovová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 904,00 Kč
2 904,00 Kč2 904,00 Kč5.12.20186.12.20183.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
722,65 Kč794,92 Kč5.12.20186.12.201831.1.20195.12.2018
Fiala Petr - velkoobchod sručníky papírové skládané111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 930,88 Kč
6 930,88 Kč6 930,88 Kč5.12.20186.12.20183.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 466,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
11 467,00 Kč11 467,00 Kč28.12.201828.12.20183.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 836,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
23 837,00 Kč23 837,00 Kč28.12.201828.12.201810.1.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 214,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,92 Kč
4 215,00 Kč4 215,00 Kč28.12.201828.12.20183.1.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 611,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
12 612,00 Kč12 612,00 Kč28.12.201828.12.20188.1.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 748,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
6 749,00 Kč6 749,00 Kč28.12.201828.12.201815.1.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -2 864,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 179,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 381,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 892,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 437,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 147,57 Kč
42 174,00 Kč42 174,00 Kč28.12.201828.12.20188.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 911,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
3 911,00 Kč3 911,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.1.20191.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
ARTHUR-GIPS s.r.o.Stavební materiál549 09000 422 - TZ DHM; celkem 7 047,00 Kč
7 047,00 Kč7 047,00 Kč6.12.20186.12.20183.1.2019
Daniel Pilnajvrut 5x90 T25 Chr RAPID501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 9 545,00 Kč
9 545,00 Kč9 545,00 Kč6.12.20186.12.20183.1.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 012,00 Kč
1 012,00 Kč1 012,00 Kč7.12.20187.12.20183.1.2019
JKM Straškov, s.r.o.Skelná vata501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 138 586,00 Kč
138 586,00 Kč138 586,00 Kč7.12.20187.12.20183.1.2019
TechnotonOdpadní nádoba501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 846,00 Kč
846,00 Kč846,00 Kč6.12.201810.12.20183.1.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 832,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
832,18 Kč915,40 Kč6.12.201810.12.20183.1.20197.12.2018
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 976,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
2 976,74 Kč3 274,41 Kč6.12.201810.12.20183.1.20197.12.2018
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 511,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 282,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
38 793,53 Kč38 793,53 Kč31.12.201831.12.20184.1.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 047,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 153,99 Kč
26 201,49 Kč26 201,49 Kč31.12.201831.12.20184.1.2019
Jaroslav HolajSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 799,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 799,25 Kč
3 082,00 Kč3 082,00 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
Jaroslav HolajSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 020,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
4 021,00 Kč4 021,00 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 773,11 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
2 773,00 Kč2 773,00 Kč31.12.201831.12.201815.1.2019
OSCOM TRADING s.r.o.pilové kotouče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 060,00 Kč
1 060,00 Kč1 060,00 Kč21.12.201831.12.20187.1.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 517,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 235,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
2 752,81 Kč3 154,00 Kč7.1.20198.1.201921.1.20197.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 32 754,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
32 754,91 Kč36 030,40 Kč3.1.20198.1.201931.1.20194.1.2019
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na I.Q/2019518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč
20 250,00 Kč20 250,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.2019
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na I.Q/2019518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč
5 400,00 Kč5 400,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 462,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,91 Kč
3 462,97 Kč4 190,00 Kč7.1.20199.1.201917.1.20197.1.2019
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 6 458,95 Kč
6 458,95 Kč7 104,85 Kč7.12.201810.12.20183.1.201910.12.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 170 505,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 30 936,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 290,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč
203 731,87 Kč225 903,79 Kč7.12.201810.12.20183.1.201910.12.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 11/2018314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -187 603,30 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 199 025,48 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
11 422,34 Kč13 821,00 Kč5.12.201810.12.20183.1.201930.11.2018
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 291,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
15 292,00 Kč15 292,00 Kč10.12.201810.12.20183.1.2019
HIPPO spol. s. r. o.Nákup 2ks. rockových serverů, 2 ks. switchů, 2ks. NAS úložišť, serverový operační systém - komplexní instalace a nastavení042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 779 966,00 Kč
779 966,00 Kč779 966,00 Kč10.12.201810.12.20188.1.2019
HIPPO spol. s. r. o.Kabeláž501 07050 901 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 13 266,00 Kč
13 266,00 Kč13 266,00 Kč7.12.201810.12.20183.1.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.12.201831.12.201828.1.2019
Česká pošta, s.p.poštovné - I.dekáda 12/2018518 01020 901 - poštovné; celkem 4 409,00 Kč
4 409,00 Kč4 409,00 Kč20.12.201827.12.20184.1.2019
Jiří LevýOprava - regulátor tlaku511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 870,00 Kč
870,00 Kč870,00 Kč27.12.201827.12.201817.1.2019
AUTO BOUŠKA s.r.o.Oprava - výměna pneu - ještěrka511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 755,00 Kč
755,00 Kč755,00 Kč18.12.201821.12.201824.1.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravay prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 196,00 Kč
9 196,00 Kč9 196,00 Kč20.12.201828.12.20187.1.2019
ROBURServis plynového topidla518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 889,00 Kč
10 889,00 Kč10 889,00 Kč20.12.201827.12.201810.1.2019
Pehak v.o.s.Potraviny - čajové pečivo pro pac.518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 17 357,00 Kč
17 357,00 Kč17 357,00 Kč28.12.201828.12.20188.1.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 505,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 140,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 774,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 349,37 Kč
34 770,00 Kč34 770,00 Kč8.1.20198.1.201917.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 463,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
25 464,00 Kč25 464,00 Kč9.1.20199.1.201928.1.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 488,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
23 489,00 Kč23 489,00 Kč7.1.20197.1.201917.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 898,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
26 899,00 Kč26 899,00 Kč9.1.20199.1.201924.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 483,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
1 484,00 Kč1 484,00 Kč9.1.20199.1.201924.1.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 4 325,00 Kč
4 325,00 Kč4 757,50 Kč7.1.201910.1.201917.1.20193.1.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 050,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
5 050,43 Kč5 808,00 Kč3.1.201910.1.201931.1.20193.1.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 026,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 268,94 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
7 295,58 Kč8 586,00 Kč7.1.201910.1.201917.1.20197.1.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 21 403,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 983,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,79 Kč
22 387,93 Kč25 805,00 Kč7.1.201910.1.201917.1.20197.1.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 453,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 61,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč
2 516,02 Kč2 897,00 Kč7.1.201910.1.201917.1.20197.1.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 346,96 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
1 346,96 Kč1 549,00 Kč3.1.201910.1.201931.1.20193.1.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 21 934,78 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,35 Kč
21 934,78 Kč25 225,00 Kč3.1.201910.1.201931.1.20193.1.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 431,64 Kč
132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,56 Kč
1 804,14 Kč2 097,00 Kč7.1.201910.1.201917.1.20197.1.2019
Česká pošta, s.p.VPO - Poštovné III. dekáda 12/2018383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 096,00 Kč
2 096,00 Kč2 096,00 Kč7.1.201910.1.201921.1.2019
Apeltauer MilanKontrola a čištění spalinových cest518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč
518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 800,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč14.1.201914.1.201921.1.2019
Ing. Zdeněk CharvátZpracování přiznání k dani nemovitých věcí pro rok 2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč5.1.201910.1.201917.1.2019
Petr MrázekServis kanalizačních systémů518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 460,00 Kč
23 460,00 Kč23 460,00 Kč7.1.201910.1.201922.1.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 128,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
3 129,00 Kč3 129,00 Kč11.1.201911.1.201928.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 692,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
1 693,00 Kč1 693,00 Kč11.1.201911.1.201928.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 269,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
1 270,00 Kč1 270,00 Kč11.1.201911.1.201928.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 577,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
5 578,00 Kč5 578,00 Kč11.1.201911.1.201931.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 802,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
5 802,00 Kč5 802,00 Kč11.1.201911.1.201928.1.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč
5 663,00 Kč5 663,00 Kč11.1.201911.1.201922.1.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 3 447,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 565,98 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
17 012,98 Kč20 378,89 Kč9.1.201911.1.201922.1.20199.1.2019
Ing. Alena DrvotováVyhotovení znaleckého posudku nájemného RD383 00000 - výdaje příštích období; celkem 6 511,00 Kč
6 511,00 Kč6 511,00 Kč9.1.201911.1.201922.1.2019
Palisandr,s.r.o.zámky, suky dřevěné, nosič polic111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 587,76 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 344,85 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
1 933,00 Kč1 933,00 Kč9.1.201911.1.201917.1.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč9.1.201911.1.201924.1.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DILUENT III501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,00 Kč
1 050,00 Kč1 050,00 Kč9.1.201911.1.201924.1.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaLEUCODIF 200501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 622,74 Kč
3 622,74 Kč3 622,74 Kč9.1.201911.1.201924.1.2019
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 110,50 Kč
6 110,50 Kč6 110,50 Kč11.1.201911.1.201922.1.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 960,00 Kč
3 960,00 Kč3 960,00 Kč8.1.201911.1.201924.1.2019
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 21.1.-25.1.2019 Špringlová Petra549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč14.1.201915.1.201923.1.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.VPO - Servisní činnost 12/2018383 00000 - výdaje příštích období; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč14.1.201916.1.201924.1.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 335,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 164,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 628,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 181,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 787,11 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -740,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
27 356,00 Kč27 356,00 Kč14.1.201914.1.201928.1.2019
Mevatec, s.r.o.plastové palety111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 803,00 Kč
5 803,00 Kč5 803,00 Kč11.12.201811.12.20188.1.2019
Autoškola Mojmír Dobiᚊkolení řidičů549 03000 721 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč
2 700,00 Kč2 700,00 Kč8.12.201811.12.20187.1.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 11 /2018518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 845,50 Kč
1 845,50 Kč1 845,50 Kč12.12.201812.12.20188.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 41 964,17 Kč
132 01000 - léky; celkem 666,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
42 630,24 Kč46 926,57 Kč11.12.201812.12.20188.1.201912.12.2018
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 773,00 Kč
518 10020 203 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 150,00 Kč
1 923,00 Kč1 923,00 Kč11.12.201813.12.201824.1.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 072,00 Kč
1 072,00 Kč1 072,00 Kč11.12.201813.12.20188.1.2019
Zobrazeno 12 401-12 500 z 20 535 záznamů.