2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 984,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 2 985,00 Kč | 2 985,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 876,37 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 30 876,00 Kč | 30 876,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 15.1.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 757,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 064,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 24 822,00 Kč | 24 822,00 Kč | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 009,00 Kč 518 10020 782 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,00 Kč 518 10020 432 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 150,00 Kč | 1 219,00 Kč | 1 219,00 Kč | 23.11.2018 | 26.11.2018 | 3.1.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 922,00 Kč | 2 922,00 Kč | 2 922,00 Kč | 3.12.2018 | 4.12.2018 | 15.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 4.12.2018 | 5.12.2018 | 31.1.2019 | 4.12.2018 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 33 390,54 Kč | 33 390,54 Kč | 36 729,59 Kč | 4.12.2018 | 5.12.2018 | 3.1.2019 | 5.12.2018 |
Enprag s.r.o. | skříň šatní kovová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 5.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 722,65 Kč | 794,92 Kč | 5.12.2018 | 6.12.2018 | 31.1.2019 | 5.12.2018 |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 930,88 Kč | 6 930,88 Kč | 6 930,88 Kč | 5.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 466,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 11 467,00 Kč | 11 467,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 836,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 23 837,00 Kč | 23 837,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 10.1.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 214,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,92 Kč | 4 215,00 Kč | 4 215,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 611,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 12 612,00 Kč | 12 612,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 8.1.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 748,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 6 749,00 Kč | 6 749,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 15.1.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -2 864,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 179,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 381,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 892,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 437,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 147,57 Kč | 42 174,00 Kč | 42 174,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 8.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 911,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 3 911,00 Kč | 3 911,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.1.2019 | 1.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
ARTHUR-GIPS s.r.o. | Stavební materiál | 549 09000 422 - TZ DHM; celkem 7 047,00 Kč | 7 047,00 Kč | 7 047,00 Kč | 6.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | |
Daniel Pilnaj | vrut 5x90 T25 Chr RAPID | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 9 545,00 Kč | 9 545,00 Kč | 9 545,00 Kč | 6.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 012,00 Kč | 1 012,00 Kč | 1 012,00 Kč | 7.12.2018 | 7.12.2018 | 3.1.2019 | |
JKM Straškov, s.r.o. | Skelná vata | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 138 586,00 Kč | 138 586,00 Kč | 138 586,00 Kč | 7.12.2018 | 7.12.2018 | 3.1.2019 | |
Technoton | Odpadní nádoba | 501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 846,00 Kč | 846,00 Kč | 846,00 Kč | 6.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 832,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 832,18 Kč | 915,40 Kč | 6.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 7.12.2018 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 976,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 2 976,74 Kč | 3 274,41 Kč | 6.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 7.12.2018 |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 511,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 282,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 38 793,53 Kč | 38 793,53 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 4.1.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 047,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 153,99 Kč | 26 201,49 Kč | 26 201,49 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 4.1.2019 | |
Jaroslav Holaj | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 799,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 799,25 Kč | 3 082,00 Kč | 3 082,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
Jaroslav Holaj | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 020,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 4 021,00 Kč | 4 021,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 773,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 2 773,00 Kč | 2 773,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 15.1.2019 | |
OSCOM TRADING s.r.o. | pilové kotouče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 060,00 Kč | 1 060,00 Kč | 1 060,00 Kč | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 517,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 235,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 2 752,81 Kč | 3 154,00 Kč | 7.1.2019 | 8.1.2019 | 21.1.2019 | 7.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 754,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 32 754,91 Kč | 36 030,40 Kč | 3.1.2019 | 8.1.2019 | 31.1.2019 | 4.1.2019 |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na I.Q/2019 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na I.Q/2019 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 462,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,91 Kč | 3 462,97 Kč | 4 190,00 Kč | 7.1.2019 | 9.1.2019 | 17.1.2019 | 7.1.2019 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 458,95 Kč | 6 458,95 Kč | 7 104,85 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 10.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 170 505,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 30 936,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 290,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč | 203 731,87 Kč | 225 903,79 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 10.12.2018 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 11/2018 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -187 603,30 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 199 025,48 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 11 422,34 Kč | 13 821,00 Kč | 5.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 30.11.2018 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 291,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 15 292,00 Kč | 15 292,00 Kč | 10.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Nákup 2ks. rockových serverů, 2 ks. switchů, 2ks. NAS úložišť, serverový operační systém - komplexní instalace a nastavení | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 779 966,00 Kč | 779 966,00 Kč | 779 966,00 Kč | 10.12.2018 | 10.12.2018 | 8.1.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Kabeláž | 501 07050 901 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 13 266,00 Kč | 13 266,00 Kč | 13 266,00 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné - I.dekáda 12/2018 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 409,00 Kč | 4 409,00 Kč | 4 409,00 Kč | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 4.1.2019 | |
Jiří Levý | Oprava - regulátor tlaku | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 870,00 Kč | 870,00 Kč | 870,00 Kč | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 17.1.2019 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | Oprava - výměna pneu - ještěrka | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 755,00 Kč | 755,00 Kč | 755,00 Kč | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 24.1.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravay prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 196,00 Kč | 9 196,00 Kč | 9 196,00 Kč | 20.12.2018 | 28.12.2018 | 7.1.2019 | |
ROBUR | Servis plynového topidla | 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 889,00 Kč | 10 889,00 Kč | 10 889,00 Kč | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
Pehak v.o.s. | Potraviny - čajové pečivo pro pac. | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 17 357,00 Kč | 17 357,00 Kč | 17 357,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 8.1.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 505,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 140,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 774,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 349,37 Kč | 34 770,00 Kč | 34 770,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 17.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 463,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 25 464,00 Kč | 25 464,00 Kč | 9.1.2019 | 9.1.2019 | 28.1.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 488,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 23 489,00 Kč | 23 489,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 17.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 898,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 26 899,00 Kč | 26 899,00 Kč | 9.1.2019 | 9.1.2019 | 24.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 483,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 1 484,00 Kč | 1 484,00 Kč | 9.1.2019 | 9.1.2019 | 24.1.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 4 325,00 Kč | 4 325,00 Kč | 4 757,50 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 17.1.2019 | 3.1.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 050,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 5 050,43 Kč | 5 808,00 Kč | 3.1.2019 | 10.1.2019 | 31.1.2019 | 3.1.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 026,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 268,94 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 7 295,58 Kč | 8 586,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 17.1.2019 | 7.1.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 403,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 983,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,79 Kč | 22 387,93 Kč | 25 805,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 17.1.2019 | 7.1.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 453,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 61,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč | 2 516,02 Kč | 2 897,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 17.1.2019 | 7.1.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 346,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 1 346,96 Kč | 1 549,00 Kč | 3.1.2019 | 10.1.2019 | 31.1.2019 | 3.1.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 934,78 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,35 Kč | 21 934,78 Kč | 25 225,00 Kč | 3.1.2019 | 10.1.2019 | 31.1.2019 | 3.1.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 431,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,56 Kč | 1 804,14 Kč | 2 097,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 17.1.2019 | 7.1.2019 |
Česká pošta, s.p. | VPO - Poštovné III. dekáda 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 096,00 Kč | 2 096,00 Kč | 2 096,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 21.1.2019 | |
Apeltauer Milan | Kontrola a čištění spalinových cest | 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč 518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 800,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 14.1.2019 | 14.1.2019 | 21.1.2019 | |
Ing. Zdeněk Charvát | Zpracování přiznání k dani nemovitých věcí pro rok 2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 5.1.2019 | 10.1.2019 | 17.1.2019 | |
Petr Mrázek | Servis kanalizačních systémů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 460,00 Kč | 23 460,00 Kč | 23 460,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 22.1.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 128,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 3 129,00 Kč | 3 129,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 28.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 692,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 1 693,00 Kč | 1 693,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 28.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 269,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 1 270,00 Kč | 1 270,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 28.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 577,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 5 578,00 Kč | 5 578,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 31.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 802,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 5 802,00 Kč | 5 802,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 28.1.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 5 663,00 Kč | 5 663,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 22.1.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 3 447,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 565,98 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 17 012,98 Kč | 20 378,89 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 22.1.2019 | 9.1.2019 |
Ing. Alena Drvotová | Vyhotovení znaleckého posudku nájemného RD | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 6 511,00 Kč | 6 511,00 Kč | 6 511,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 22.1.2019 | |
Palisandr,s.r.o. | zámky, suky dřevěné, nosič polic | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 587,76 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 344,85 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 1 933,00 Kč | 1 933,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 17.1.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 24.1.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DILUENT III | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 24.1.2019 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | LEUCODIF 200 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 622,74 Kč | 3 622,74 Kč | 3 622,74 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 24.1.2019 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 110,50 Kč | 6 110,50 Kč | 6 110,50 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 22.1.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 960,00 Kč | 3 960,00 Kč | 3 960,00 Kč | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 24.1.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 21.1.-25.1.2019 Špringlová Petra | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 14.1.2019 | 15.1.2019 | 23.1.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | VPO - Servisní činnost 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 24.1.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 335,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 164,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 628,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 181,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 787,11 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -740,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 27 356,00 Kč | 27 356,00 Kč | 14.1.2019 | 14.1.2019 | 28.1.2019 | |
Mevatec, s.r.o. | plastové palety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 803,00 Kč | 5 803,00 Kč | 5 803,00 Kč | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 8.1.2019 | |
Autoškola Mojmír Dobiáš | Školení řidičů | 549 03000 721 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 8.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 11 /2018 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 845,50 Kč | 1 845,50 Kč | 1 845,50 Kč | 12.12.2018 | 12.12.2018 | 8.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 964,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 666,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 42 630,24 Kč | 46 926,57 Kč | 11.12.2018 | 12.12.2018 | 8.1.2019 | 12.12.2018 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 773,00 Kč 518 10020 203 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 150,00 Kč | 1 923,00 Kč | 1 923,00 Kč | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 24.1.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 072,00 Kč | 1 072,00 Kč | 1 072,00 Kč | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 |