2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 288,00 Kč | 4 288,00 Kč | 4 288,00 Kč | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
TZB Kladno s.r.o. | Vypracování PENB na budově A1 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 20.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 090,00 Kč | 7 090,00 Kč | 7 090,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Revize EPS a EZS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 28 949,00 Kč | 28 949,00 Kč | 28 949,00 Kč | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 754,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 026,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 13 781,00 Kč | 13 781,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 006,71 Kč | 4 006,71 Kč | 4 407,38 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | 28.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 98 074,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 469,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 357,12 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 102 901,34 Kč | 113 514,25 Kč | 22.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | 21.12.2018 |
Professional support s.r.o. | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 051,01 Kč | 42 051,01 Kč | 42 051,01 Kč | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 253,00 Kč | 23 253,00 Kč | 23 253,00 Kč | 6.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
Jaroslav Schönfelder | Doprava dřeva | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 1 499,99 Kč | 1 499,99 Kč | 1 499,99 Kč | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
ISC Communication Czech a.s. | svítidlo prachotěsné včetně LED trubic | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 281,00 Kč | 1 281,00 Kč | 1 281,00 Kč | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 8.1.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 115,50 Kč | 1 115,50 Kč | 1 115,50 Kč | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 10.1.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 873,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 11 873,20 Kč | 11 873,20 Kč | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 10.1.2019 | |
M-3D geo, s.r.o. | Geodetické zaměření fasád na budovách A1 a A2 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 337 514,00 Kč | 337 514,00 Kč | 337 514,00 Kč | 13.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 728,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 728,26 Kč | 1 901,09 Kč | 22.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | 21.12.2018 |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 12/2018 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava tlaková sprcha myčka | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 385,00 Kč | 5 385,00 Kč | 5 385,00 Kč | 19.11.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava pánve Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 825,00 Kč | 9 825,00 Kč | 9 825,00 Kč | 22.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 858,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 21 858,00 Kč | 21 858,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 948,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 1 949,00 Kč | 1 949,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
STAPRO s. r. o. | čtečky BWR2 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování pevná linka 11/2018 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 805,00 Kč | 2 805,00 Kč | 2 805,00 Kč | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 10.1.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 7.1.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Výjezd specialisty - 11.12.2018 | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 10.1.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně, prádelna | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 395,80 Kč 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 153,80 Kč | 4 549,60 Kč | 4 549,60 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 15.1.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 12/2018 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 15.1.2019 | |
F & T s.r.o. | Stavební řezivo | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 74 705,00 Kč | 74 705,00 Kč | 74 705,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 17.1.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 676,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 13 677,00 Kč | 13 677,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 | |
COLORWAY | barvy, sádra | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 710,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 380,00 Kč 501 07020 750 - čistící prostředky; celkem 140,00 Kč | 2 230,00 Kč | 2 230,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 14.1.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | program Veeam - zálohovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 553,00 Kč | 20 553,00 Kč | 20 553,00 Kč | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 17.1.2019 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost prosinec 2018 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 27 450,00 Kč | 27 450,00 Kč | 27 450,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 14.1.2019 | |
FCC Uhy, s.r.o. | Odstranění odpadu 12/2018 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
Marek Macák | Přednášky a supervize 11.12.2018 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 12/2018 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 37 491,00 Kč | 37 491,00 Kč | 37 491,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 14.1.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 016,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 626,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 636,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 352,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 382,91 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 355,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 43 659,00 Kč | 43 659,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 15.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 376,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 16 376,00 Kč | 16 376,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 881,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 250,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 424,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 35 556,11 Kč | 35 556,11 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 158,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 24 158,68 Kč | 24 158,68 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž - MUDr. Magyarová Eva | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 14.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 264,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 2 264,00 Kč | 2 264,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 743,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 29 743,00 Kč | 29 743,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 039,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč | 4 039,00 Kč | 4 039,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | Heptaphan | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 7.1.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 38 526,00 Kč | 38 526,00 Kč | 38 526,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 10.1.2019 | |
Daniel Pilnaj | vrut 5x90 T25 Chr RAPID | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 5 323,00 Kč | 5 323,00 Kč | 5 323,00 Kč | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 10.1.2019 | |
G U A R D 7 , v.o.s. | Provozně bezpečnostní předpis pro provoz kuchyně. | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 31 097,00 Kč | 31 097,00 Kč | 31 097,00 Kč | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 17.1.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | revizní dvířka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 632,00 Kč | 632,00 Kč | 632,00 Kč | 27.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | zdroj záložní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 638,00 Kč | 16 638,00 Kč | 16 638,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | |
Vaněk plus s.r.o. | přeprava kontejneru 7.12.2018 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 840,00 Kč | 1 840,00 Kč | 1 840,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 841,00 Kč | 841,00 Kč | 841,00 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 31.1.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 070,00 Kč | 11 070,00 Kč | 11 070,00 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | pracovní oděvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 173,00 Kč | 4 173,00 Kč | 4 173,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | |
Daniel Pilnaj | hutní materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 384,00 Kč | 21 384,00 Kč | 21 384,00 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 630,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 352,00 Kč | 1 982,00 Kč | 2 360,42 Kč | 6.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | 6.12.2018 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 119,00 Kč | 119,00 Kč | 136,85 Kč | 12.12.2018 | 19.12.2018 | 10.1.2019 | 12.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 110 157,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 678,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 202,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,51 Kč | 123 037,97 Kč | 136 417,95 Kč | 15.12.2018 | 19.12.2018 | 10.1.2019 | 17.12.2018 |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 12/2018 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 25 012,50 Kč | 25 012,50 Kč | 25 012,50 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
CELIMED s.r.o. | Opravy tonometru | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 502,15 Kč 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 387,70 Kč 511 03001 421 - ostatní údržba a opravy; celkem 502,15 Kč | 1 392,00 Kč | 1 392,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 21.1.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 994,00 Kč | 6 994,00 Kč | 6 994,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 307,00 Kč | 11 307,00 Kč | 11 307,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.12 .2018 - 31.12.2018 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 320,65 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,54 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 385,21 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 463,60 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 215,34 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 134,50 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 124,63 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 736,35 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 301 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 93,17 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,99 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 592,00 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 131,73 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,98 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 140,52 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,00 Kč | 9 100,67 Kč | 9 100,67 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.1.2019 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 12/2018 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 15.1.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby 12/2018 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 215,04 Kč | 11 215,04 Kč | 11 215,04 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 15.1.2019 | |
Petr Šustek JUDr. Ph.D. | Za právní služby a právní poradenství dle Smlouvy. - 12/2018 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 15.1.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 521,00 Kč | 2 521,00 Kč | 2 521,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 28.2.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 01/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 25.2.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | VPO - vyúčtování - pevná linka 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 647,00 Kč | 2 647,00 Kč | 2 647,00 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 25.2.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 596,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 16 596,00 Kč | 16 596,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 5.2.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 087,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 18 088,00 Kč | 18 088,00 Kč | 14.1.2019 | 14.1.2019 | 25.2.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 391,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 17 391,00 Kč | 17 391,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 4.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 648,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 27 649,00 Kč | 27 649,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 4.2.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 39 582,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 846,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč | 40 429,45 Kč | 44 514,72 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 38 930,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 38 930,89 Kč | 42 824,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč | 589,00 Kč | 647,90 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 8.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 108 863,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 668,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 998,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 127 530,12 Kč | 141 396,37 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 301,72 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 301,64 Kč | 365,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 488,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 488,49 Kč | 591,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně - kuchyňský provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 091,55 Kč | 3 091,55 Kč | 3 091,55 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | |
Technoton | Vývojnice Kyocera M | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 499,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 16 500,00 Kč | 16 500,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 808,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 3 809,00 Kč | 3 809,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 5.2.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 898,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 5 898,00 Kč | 5 898,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 5.2.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 219,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 9 220,00 Kč | 9 220,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 5.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 4.2.2019 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 661,18 Kč | 8 661,18 Kč | 8 661,18 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 4.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | BTK - Konelab 20i,Konelab 30i, Mythic 18. | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 302,00 Kč | 4 302,00 Kč | 4 302,00 Kč | 17.1.2019 | 21.1.2019 | 5.2.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 891,00 Kč | 23 891,00 Kč | 23 891,00 Kč | 21.1.2019 | 21.1.2019 | 28.2.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | folie LDPE - hadice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 419,00 Kč | 1 419,00 Kč | 1 419,00 Kč | 21.1.2019 | 21.1.2019 | 28.2.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 625,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 27 626,00 Kč | 27 626,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 483,50 Kč | 1 483,50 Kč | 1 483,50 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 327,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 2 328,00 Kč | 2 328,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 5.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 962,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 2 962,00 Kč | 2 962,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,00 Kč | 6 348,00 Kč | 6 348,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 325,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 325,00 Kč | 325,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 700,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 28 700,00 Kč | 28 700,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 200,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 12 201,00 Kč | 12 201,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 118,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 737,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 855,38 Kč | 954,00 Kč | 21.1.2019 | 22.1.2019 | 4.2.2019 | 21.1.2019 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 1 785,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 278,41 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 2 063,71 Kč | 2 390,00 Kč | 21.1.2019 | 22.1.2019 | 28.2.2019 | 21.1.2019 |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby a materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 037,00 Kč | 9 037,00 Kč | 9 037,00 Kč | 21.1.2019 | 23.1.2019 | 28.2.2019 | |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 18.1.2019 | 23.1.2019 | 25.2.2019 |