Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 12 501-12 600 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 288,00 Kč
4 288,00 Kč4 288,00 Kč11.12.201813.12.20188.1.2019
TZB Kladno s.r.o.Vypracování PENB na budově A1518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč20.12.201831.12.201817.1.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 090,00 Kč
7 090,00 Kč7 090,00 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
Technicom Technology s.r.o.Revize EPS a EZS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 28 949,00 Kč
28 949,00 Kč28 949,00 Kč21.12.201827.12.201810.1.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 754,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 026,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
13 781,00 Kč13 781,00 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 006,71 Kč
4 006,71 Kč4 407,38 Kč31.12.201831.12.201828.1.201928.12.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 98 074,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 469,79 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 357,12 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
102 901,34 Kč113 514,25 Kč22.12.201831.12.201817.1.201921.12.2018
Professional support s.r.o.prací prášky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 051,01 Kč
42 051,01 Kč42 051,01 Kč11.12.201813.12.20188.1.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 253,00 Kč
23 253,00 Kč23 253,00 Kč6.12.201813.12.20183.1.2019
Jaroslav SchönfelderDoprava dřeva518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 1 499,99 Kč
1 499,99 Kč1 499,99 Kč12.12.201813.12.20188.1.2019
ISC Communication Czech a.s.svítidlo prachotěsné včetně LED trubic111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 281,00 Kč
1 281,00 Kč1 281,00 Kč11.12.201814.12.20188.1.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 115,50 Kč
1 115,50 Kč1 115,50 Kč14.12.201814.12.201810.1.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 873,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
11 873,20 Kč11 873,20 Kč14.12.201814.12.201810.1.2019
M-3D geo, s.r.o.Geodetické zaměření fasád na budovách A1 a A2518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 337 514,00 Kč
337 514,00 Kč337 514,00 Kč13.12.201813.12.20183.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 728,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 728,26 Kč1 901,09 Kč22.12.201831.12.201817.1.201921.12.2018
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 12/2018 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava tlaková sprcha myčka511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 385,00 Kč
5 385,00 Kč5 385,00 Kč19.11.201831.12.20187.1.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava pánve Therma511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 825,00 Kč
9 825,00 Kč9 825,00 Kč22.12.201831.12.20187.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 858,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
21 858,00 Kč21 858,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 948,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
1 949,00 Kč1 949,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
STAPRO s. r. o.čtečky BWR2111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 500,00 Kč
12 500,00 Kč12 500,00 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování pevná linka 11/2018518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 805,00 Kč
2 805,00 Kč2 805,00 Kč14.12.201814.12.201810.1.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CANNABINOIDS501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč
12 450,00 Kč12 450,00 Kč13.12.201817.12.20187.1.2019
HIPPO spol. s. r. o.Výjezd specialisty - 11.12.2018518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč14.12.201817.12.201810.1.2019
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně, prádelna518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 395,80 Kč
518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 153,80 Kč
4 549,60 Kč4 549,60 Kč18.12.201818.12.201815.1.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 12/2018518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč17.12.201818.12.201815.1.2019
F & T s.r.o.Stavební řezivo501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 74 705,00 Kč
74 705,00 Kč74 705,00 Kč18.12.201818.12.201817.1.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 676,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
13 677,00 Kč13 677,00 Kč18.12.201818.12.20183.1.2019
COLORWAYbarvy, sádra111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 710,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 380,00 Kč
501 07020 750 - čistící prostředky; celkem 140,00 Kč
2 230,00 Kč2 230,00 Kč31.12.201831.12.201814.1.2019
HIPPO spol. s. r. o.program Veeam - zálohovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 553,00 Kč
20 553,00 Kč20 553,00 Kč20.12.201821.12.201817.1.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost prosinec 2018 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 27 450,00 Kč
27 450,00 Kč27 450,00 Kč31.12.201831.12.201814.1.2019
FCC Uhy, s.r.o.Odstranění odpadu 12/2018518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 228,00 Kč
1 228,00 Kč1 228,00 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
Marek MacákPřednášky a supervize 11.12.2018549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 12/2018549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 37 491,00 Kč
37 491,00 Kč37 491,00 Kč31.12.201831.12.201814.1.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 016,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 626,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 636,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 352,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 382,91 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 355,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
43 659,00 Kč43 659,00 Kč31.12.201831.12.201815.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 376,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
16 376,00 Kč16 376,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 881,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 250,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 424,16 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
35 556,11 Kč35 556,11 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 158,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
24 158,68 Kč24 158,68 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž - MUDr. Magyarová Eva549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč31.12.201831.12.201814.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 264,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
2 264,00 Kč2 264,00 Kč18.12.201818.12.20183.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 743,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
29 743,00 Kč29 743,00 Kč18.12.201818.12.20183.1.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 039,27 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč
4 039,00 Kč4 039,00 Kč18.12.201818.12.20183.1.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaHeptaphan501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 163,20 Kč
7 163,20 Kč7 163,20 Kč14.12.201818.12.20187.1.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 38 526,00 Kč
38 526,00 Kč38 526,00 Kč18.12.201818.12.201810.1.2019
Daniel Pilnajvrut 5x90 T25 Chr RAPID501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 5 323,00 Kč
5 323,00 Kč5 323,00 Kč13.12.201818.12.201810.1.2019
G U A R D 7 , v.o.s.Provozně bezpečnostní předpis pro provoz kuchyně.518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 31 097,00 Kč
31 097,00 Kč31 097,00 Kč17.12.201818.12.201817.1.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.revizní dvířka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 632,00 Kč
632,00 Kč632,00 Kč27.12.201831.12.201810.1.2019
HIPPO spol. s. r. o.zdroj záložní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 638,00 Kč
16 638,00 Kč16 638,00 Kč31.12.201831.12.201828.1.2019
Vaněk plus s.r.o.přeprava kontejneru 7.12.2018518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 840,00 Kč
1 840,00 Kč1 840,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 841,00 Kč
841,00 Kč841,00 Kč17.12.201819.12.201831.1.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 070,00 Kč
11 070,00 Kč11 070,00 Kč17.12.201819.12.201815.1.2019
TRIO HAVEL s.r.o.pracovní oděvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 173,00 Kč
4 173,00 Kč4 173,00 Kč18.12.201819.12.201815.1.2019
Daniel Pilnajhutní materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 384,00 Kč
21 384,00 Kč21 384,00 Kč17.12.201819.12.201815.1.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 630,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 352,00 Kč
1 982,00 Kč2 360,42 Kč6.12.201819.12.20183.1.20196.12.2018
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 119,00 Kč
119,00 Kč136,85 Kč12.12.201819.12.201810.1.201912.12.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 110 157,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 678,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 202,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,51 Kč
123 037,97 Kč136 417,95 Kč15.12.201819.12.201810.1.201917.12.2018
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 12/2018549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 25 012,50 Kč
25 012,50 Kč25 012,50 Kč31.12.201831.12.201810.1.2019
CELIMED s.r.o.Opravy tonometru511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 502,15 Kč
511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 387,70 Kč
511 03001 421 - ostatní údržba a opravy; celkem 502,15 Kč
1 392,00 Kč1 392,00 Kč31.12.201831.12.201821.1.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 994,00 Kč
6 994,00 Kč6 994,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 307,00 Kč
11 307,00 Kč11 307,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.12 .2018 - 31.12.2018518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 320,65 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,54 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 385,21 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 463,60 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 215,34 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 134,50 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 124,63 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 736,35 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 301 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 93,17 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,99 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 592,00 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 131,73 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,98 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 140,52 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,00 Kč
9 100,67 Kč9 100,67 Kč31.12.201831.12.201831.1.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 12/2018549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč31.12.201831.12.201815.1.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby 12/2018518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 215,04 Kč
11 215,04 Kč11 215,04 Kč31.12.201831.12.201815.1.2019
Petr Šustek JUDr. Ph.D.Za právní služby a právní poradenství dle Smlouvy. - 12/2018549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 25 410,00 Kč
25 410,00 Kč25 410,00 Kč31.12.201831.12.201815.1.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 521,00 Kč
2 521,00 Kč2 521,00 Kč15.1.201915.1.201928.2.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 01/2019518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč15.1.201915.1.201925.2.2019
ha-vel internet s.r.o.VPO - vyúčtování - pevná linka 12/2018383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 647,00 Kč
2 647,00 Kč2 647,00 Kč14.1.201916.1.201925.2.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 596,23 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč
16 596,00 Kč16 596,00 Kč11.1.201911.1.20195.2.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 087,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
18 088,00 Kč18 088,00 Kč14.1.201914.1.201925.2.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 391,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
17 391,00 Kč17 391,00 Kč15.1.201915.1.20194.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 648,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
27 649,00 Kč27 649,00 Kč15.1.201915.1.20194.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 39 582,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 846,53 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč
40 429,45 Kč44 514,72 Kč15.1.201917.1.201925.2.201916.1.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 38 930,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
38 930,89 Kč42 824,00 Kč15.1.201917.1.201925.2.201916.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč
589,00 Kč647,90 Kč15.1.201917.1.201925.2.20198.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 108 863,17 Kč
132 01000 - léky; celkem 15 668,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 998,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
127 530,12 Kč141 396,37 Kč15.1.201917.1.201925.2.201916.1.2019
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 301,72 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
301,64 Kč365,00 Kč16.1.201917.1.201925.2.201916.1.2019
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 488,15 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
488,49 Kč591,00 Kč16.1.201917.1.201925.2.201916.1.2019
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně - kuchyňský provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 091,55 Kč
3 091,55 Kč3 091,55 Kč17.1.201917.1.201925.2.2019
TechnotonVývojnice Kyocera M511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 050,00 Kč
6 050,00 Kč6 050,00 Kč16.1.201917.1.201925.2.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 499,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
16 500,00 Kč16 500,00 Kč17.1.201917.1.201925.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 808,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
3 809,00 Kč3 809,00 Kč17.1.201917.1.20195.2.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 898,22 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
5 898,00 Kč5 898,00 Kč17.1.201917.1.20195.2.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 219,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
9 220,00 Kč9 220,00 Kč17.1.201917.1.20195.2.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.AMPHETAMINES501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč
12 450,00 Kč12 450,00 Kč17.1.201918.1.20194.2.2019
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 661,18 Kč
8 661,18 Kč8 661,18 Kč17.1.201918.1.20194.2.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.BTK - Konelab 20i,Konelab 30i, Mythic 18.501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 302,00 Kč
4 302,00 Kč4 302,00 Kč17.1.201921.1.20195.2.2019
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 891,00 Kč
23 891,00 Kč23 891,00 Kč21.1.201921.1.201928.2.2019
Granimex CZ s.r.o.folie LDPE - hadice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 419,00 Kč
1 419,00 Kč1 419,00 Kč21.1.201921.1.201928.2.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 625,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
27 626,00 Kč27 626,00 Kč22.1.201922.1.201925.2.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 483,50 Kč
1 483,50 Kč1 483,50 Kč22.1.201922.1.201925.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 327,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
2 328,00 Kč2 328,00 Kč22.1.201922.1.20195.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 962,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
2 962,00 Kč2 962,00 Kč22.1.201922.1.201925.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,00 Kč
6 348,00 Kč6 348,00 Kč22.1.201922.1.201925.2.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 325,22 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
325,00 Kč325,00 Kč22.1.201922.1.201925.2.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 700,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
28 700,00 Kč28 700,00 Kč22.1.201922.1.201925.2.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 200,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
12 201,00 Kč12 201,00 Kč22.1.201922.1.201925.2.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 118,66 Kč
132 01000 - léky; celkem 737,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
855,38 Kč954,00 Kč21.1.201922.1.20194.2.201921.1.2019
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 1 785,47 Kč
132 01000 - léky; celkem 278,41 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
2 063,71 Kč2 390,00 Kč21.1.201922.1.201928.2.201921.1.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby a materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 037,00 Kč
9 037,00 Kč9 037,00 Kč21.1.201923.1.201928.2.2019
DITIS - spol. s r. o.tiskopisy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 210,00 Kč
1 210,00 Kč1 210,00 Kč18.1.201923.1.201925.2.2019
Zobrazeno 12 501-12 600 z 21 150 záznamů.