2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBALY VYSOČINA s.r.o. | provaz, sáčky, folie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 026,00 Kč | 3 026,00 Kč | 3 026,00 Kč | 18.1.2019 | 23.1.2019 | 26.2.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 481,00 Kč | 8 481,00 Kč | 8 481,00 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 28.2.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 896,00 Kč | 18 896,00 Kč | 18 896,00 Kč | 17.1.2019 | 23.1.2019 | 25.2.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 35 376,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 558,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 403,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 36 337,70 Kč | 40 043,73 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 28.2.2019 | 23.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 461,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 461,54 Kč | 507,69 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 28.2.2019 | 23.1.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 338,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 4 338,16 Kč | 4 772,00 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 5.2.2019 | 22.1.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 20 967,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 828,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,98 Kč | 22 796,89 Kč | 26 326,00 Kč | 5.2.2019 | 14.2.2019 | 26.2.2019 | 5.2.2019 |
Česká pošta, s.p. | poštovné - lII.dekáda 01/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 7 353,00 Kč | 7 353,00 Kč | 7 353,00 Kč | 11.2.2019 | 14.2.2019 | 25.2.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 3 300,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 296,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč | 8 596,80 Kč | 10 204,13 Kč | 13.2.2019 | 15.2.2019 | 28.2.2019 | 13.2.2019 |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,74 Kč | 3 478,00 Kč | 3 478,00 Kč | 15.2.2019 | 15.2.2019 | 28.2.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 01/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 14.2.2019 | 14.2.2019 | 28.2.2019 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 02/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 5.2.2019 | 8.2.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 02/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 5.2.2019 | 8.2.2019 |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 564,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 8 607,00 Kč | 8 607,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 25.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 783,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 8 784,00 Kč | 8 784,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 28.2.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 01/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18.2.2019 | 18.2.2019 | 28.2.2019 | |
Palisandr,s.r.o. | věšáčky, tlumící doraz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 885,00 Kč | 885,00 Kč | 885,00 Kč | 19.2.2019 | 19.2.2019 | 28.2.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 141,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 577,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,56 Kč | 21 720,00 Kč | 21 720,00 Kč | 18.2.2019 | 18.2.2019 | 28.2.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | metr, štuk | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 328,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 524,00 Kč | 852,00 Kč | 852,00 Kč | 15.2.2019 | 26.2.2019 | 28.2.2019 | |
Český telekomunikační úřad | Poplatek za využívání radiových kmitočtů ( 1.4.2018-31.12.2018) | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 563,00 Kč | 4 563,00 Kč | 4 563,00 Kč | 26.2.2019 | 26.2.2019 | 27.2.2019 | |
Jaroslav Sojka | FKSP - ubytování v Chatové osadě Slunečnice, Vlčice - dle smlouvy 1. záloha | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 5.2.2019 | 12.2.2019 | 26.2.2019 | |
SINDIBÁD cestovní kancelář, spol. s r.o. | LT - zam. Plachá Anna | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 950,00 Kč | 4 950,00 Kč | 4 950,00 Kč | 7.2.2019 | 12.2.2019 | 25.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 015,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 10 015,00 Kč | 10 015,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 28.2.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 719,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,54 Kč | 11 720,00 Kč | 11 720,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 28.2.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 844,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 2 845,00 Kč | 2 845,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 25.2.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 220,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 5 220,00 Kč | 5 220,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 28.2.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 02/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 087 727,27 Kč | 1 087 727,27 Kč | 1 316 150,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 19.2.2019 | 15.2.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 02/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 110 495,87 Kč | 110 495,87 Kč | 133 700,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 19.2.2019 | 15.2.2019 |
Sportovní areál Harrachov a.s. | Zálohové jízdné na lanové dráze Harrachov | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 14 905,00 Kč | 14 905,00 Kč | 14 905,00 Kč | 20.2.2019 | 21.2.2019 | 26.2.2019 | |
MM-PRAHA s.r.o. | Zhotovení epoxidových podlah na centrálním příjmu - budova A/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 340 570,00 Kč | 412 089,70 Kč | 340 570,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 26.2.2019 | 28.12.2018 |
Roman Sklenář | Odstranění revizních závad na budovách ,,B - S - U" elektro opravy | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 461,00 Kč | 18 707,81 Kč | 15 461,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
AirPlus, spol. s r.o. | Oprava, servis a revize klimatizace - Budova ,,O" stř. 312 | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 970,00 Kč | 7 223,70 Kč | 5 970,00 Kč | 17.1.2019 | 21.1.2019 | 5.2.2019 | 11.1.2019 |
Technicom Technology s.r.o. | Úprava strukturované kabeláže na Centrálním příjmu - budova A | 511 01001 323 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 282,00 Kč | 11 231,22 Kč | 9 282,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 25.2.2019 | 28.1.2019 |
Ambit Media, a.s. | záloha na předpaltné FLORENCE | celkem 350,00 Kč | 350,00 Kč | 350,00 Kč | 14.1.2019 | 14.1.2019 | 4.2.2019 | |
IPVZ | Kurz - Lékařská první pomoc - MUDr. Mišlánová Andrea | celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 24.1.2019 | 24.1.2019 | 1.2.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravay prádelenských strojů | 389 02000 - dohadné účty pasivní - vyúčt.; celkem 73 930,00 Kč | 73 930,00 Kč | 73 930,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | barvené utěrky - stravovací provoz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 082,00 Kč | 5 082,00 Kč | 5 082,00 Kč | 31.1.2019 | 4.2.2019 | 28.2.2019 | |
Josef Pekař | motorové oleje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 265,00 Kč | 4 265,00 Kč | 4 265,00 Kč | 31.1.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 01/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 56 512,00 Kč | 56 512,00 Kč | 56 512,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 19.2.2019 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 01/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 19.2.2019 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za leden 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 37 837,00 Kč | 37 837,00 Kč | 37 837,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 19.2.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
Univerzita Karlova | Kurz - Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace - MUDr. Mišlanová Andrea 15.4.-16.4.2019 | celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 24.1.2019 | 24.1.2019 | 25.2.2019 | |
BM ČESKO s.r.o. | zálohová platba - nábytek žurnální pokoj | celkem 15 202,00 Kč | 15 202,00 Kč | 15 202,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 5.2.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 byty 144/176 | celkem 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 18.2.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 byty 262 | celkem 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 18.2.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 byty 259 | celkem 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 18.2.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 byty 261 | celkem 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 18.2.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 18.2.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 nemocnice | celkem 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 5.2.2019 | 5.2.2019 | 18.2.2019 | |
Ventishop s.r.o. | radiální vnetilátor | celkem 3 217,00 Kč | 3 217,00 Kč | 3 217,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 25.2.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Stáž - MUDr. Hlínová Markéta 1.2.-31.3.2019 | celkem 7 560,00 Kč | 7 560,00 Kč | 7 560,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 25.2.2019 | |
Univerzita Karlova | Kurz - Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace - MUDr. Skalický Jan, BBA 15.4.-16.4.2019 | celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 28.2.2019 | |
IPVZ | Kurz - Lékařská první pomoc - MUDr. Skalický Jan,BBA 4.3.-8.3.2019 | celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 27.2.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Stáž - MUDr. Blažejová Michaela od 1.3.-31.3.2019 | celkem 14 760,00 Kč | 14 760,00 Kč | 14 760,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 28.2.2019 | |
DOPLA PAP a.s. | kelímky jednorázové - stravovací provoz | celkem 5 425,64 Kč | 5 425,64 Kč | 5 425,64 Kč | 15.2.2019 | 15.2.2019 | 26.2.2019 | |
ANAG, spol. s r. o. | Školení - Ochrana osobních údajů a GDPR - Mgr. Záveský L. | celkem 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 19.2.2019 | 19.2.2019 | 26.2.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
Alza.cz a.s. | vysavač bezsáčkový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 744,00 Kč | 1 744,00 Kč | 1 744,00 Kč | 5.2.2019 | 6.2.2019 | 13.2.2019 | |
Zásobování a.s. | svítidla prachotěsná, myčka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 084,00 Kč | 9 084,00 Kč | 9 084,00 Kč | 5.2.2019 | 6.2.2019 | 8.2.2019 | |
Zásobování a.s. | myčka nádobí, metr laserový, držák zásuvek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 779,00 Kč | 8 779,00 Kč | 8 779,00 Kč | 11.2.2019 | 12.2.2019 | 14.2.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 814,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 17 815,00 Kč | 17 815,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 28.2.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 576,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 14 577,00 Kč | 14 577,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 28.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 654,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 4 654,00 Kč | 4 654,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 28.2.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 880,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 13 880,00 Kč | 13 880,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 28.2.2019 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 255,00 Kč | 4 255,00 Kč | 4 255,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 961,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 592,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 20 555,00 Kč | 20 555,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 25.2.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 646,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 150,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 10 796,00 Kč | 12 844,40 Kč | 21.1.2019 | 23.1.2019 | 28.2.2019 | 21.1.2019 |
Fiala Petr - velkoobchod s | papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 23.1.2019 | 23.1.2019 | 28.2.2019 | |
Kořínek Marian | vystoupení hudební skupiny ASM | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 28.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,00 Kč | 2 795,00 Kč | 2 795,00 Kč | 31.1.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 01/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 303 671,56 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,69 Kč | 181 926,87 Kč | 209 216,00 Kč | 31.1.2019 | 5.2.2019 | 26.2.2019 | 31.1.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 01/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 132,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 67 001,99 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč | 27 869,50 Kč | 32 050,00 Kč | 31.1.2019 | 5.2.2019 | 26.2.2019 | 31.1.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč | 38,33 Kč | 38,33 Kč | 4.2.2019 | 5.2.2019 | 26.2.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravay prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 161,00 Kč | 25 161,00 Kč | 25 161,00 Kč | 3.2.2019 | 5.2.2019 | 26.2.2019 | |
FCC Uhy, s.r.o. | Odstranění odpadu 01/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 830,00 Kč | 2 830,00 Kč | 2 830,00 Kč | 31.1.2019 | 5.2.2019 | 25.2.2019 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 552,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 552,28 Kč | 2 807,51 Kč | 22.1.2019 | 24.1.2019 | 28.2.2019 | 23.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 101 265,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 403,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 874,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 107 544,24 Kč | 118 785,10 Kč | 22.1.2019 | 24.1.2019 | 28.2.2019 | 23.1.2019 |
Vladislav Korčák | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 456,00 Kč | 28 456,00 Kč | 28 456,00 Kč | 24.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 259,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 1 259,00 Kč | 1 259,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 25.2.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 856,10 Kč | 1 856,10 Kč | 1 856,10 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 575,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 30 575,00 Kč | 30 575,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 25.2.2019 | |
KODYS, spol. s r.o. | čtečky/snímače QR kódů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 385,56 Kč | 12 385,56 Kč | 12 385,56 Kč | 25.1.2019 | 1.2.2019 | 25.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN (BCP) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 875,00 Kč | 875,00 Kč | 875,00 Kč | 4.2.2019 | 5.2.2019 | 26.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA- RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 4.2.2019 | 5.2.2019 | 26.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Močovina, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 636,00 Kč | 4 636,00 Kč | 4 636,00 Kč | 4.2.2019 | 5.2.2019 | 26.2.2019 |