Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 12 601-12 700 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
OBALY VYSOČINA s.r.o.provaz, sáčky, folie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 026,00 Kč
3 026,00 Kč3 026,00 Kč18.1.201923.1.201926.2.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 481,00 Kč
8 481,00 Kč8 481,00 Kč22.1.201923.1.201928.2.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 896,00 Kč
18 896,00 Kč18 896,00 Kč17.1.201923.1.201925.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 35 376,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 558,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 403,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
36 337,70 Kč40 043,73 Kč22.1.201923.1.201928.2.201923.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 461,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
461,54 Kč507,69 Kč22.1.201923.1.201928.2.201923.1.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 338,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
4 338,16 Kč4 772,00 Kč22.1.201923.1.20195.2.201922.1.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 20 967,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 828,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,98 Kč
22 796,89 Kč26 326,00 Kč5.2.201914.2.201926.2.20195.2.2019
Česká pošta, s.p.poštovné - lII.dekáda 01/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 7 353,00 Kč
7 353,00 Kč7 353,00 Kč11.2.201914.2.201925.2.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 3 300,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 296,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč
8 596,80 Kč10 204,13 Kč13.2.201915.2.201928.2.201913.2.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,26 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,74 Kč
3 478,00 Kč3 478,00 Kč15.2.201915.2.201928.2.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 01/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč14.2.201914.2.201928.2.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 02/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč
206,61 Kč250,00 Kč1.2.20191.2.20195.2.20198.2.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 02/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč
123,97 Kč150,00 Kč1.2.20191.2.20195.2.20198.2.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 564,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
8 607,00 Kč8 607,00 Kč1.2.20191.2.201925.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 783,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
8 784,00 Kč8 784,00 Kč1.2.20191.2.201928.2.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 01/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč18.2.201918.2.201928.2.2019
Palisandr,s.r.o.věšáčky, tlumící doraz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 885,00 Kč
885,00 Kč885,00 Kč19.2.201919.2.201928.2.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 141,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 577,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,56 Kč
21 720,00 Kč21 720,00 Kč18.2.201918.2.201928.2.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.metr, štuk111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 328,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 524,00 Kč
852,00 Kč852,00 Kč15.2.201926.2.201928.2.2019
Český telekomunikační úřadPoplatek za využívání radiových kmitočtů ( 1.4.2018-31.12.2018)518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 563,00 Kč
4 563,00 Kč4 563,00 Kč26.2.201926.2.201927.2.2019
Jaroslav SojkaFKSP - ubytování v Chatové osadě Slunečnice, Vlčice - dle smlouvy 1. záloha412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 52 500,00 Kč
52 500,00 Kč52 500,00 Kč5.2.201912.2.201926.2.2019
SINDIBÁD cestovní kancelář, spol. s r.o.LT - zam. Plachá Anna412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 950,00 Kč
4 950,00 Kč4 950,00 Kč7.2.201912.2.201925.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 015,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
10 015,00 Kč10 015,00 Kč1.2.20191.2.201928.2.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 719,46 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,54 Kč
11 720,00 Kč11 720,00 Kč1.2.20191.2.201928.2.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 844,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
2 845,00 Kč2 845,00 Kč1.2.20191.2.201925.2.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 220,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
5 220,00 Kč5 220,00 Kč1.2.20191.2.201928.2.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 02/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 087 727,27 Kč
1 087 727,27 Kč1 316 150,00 Kč4.2.20194.2.201919.2.201915.2.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 02/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 110 495,87 Kč
110 495,87 Kč133 700,00 Kč4.2.20194.2.201919.2.201915.2.2019
Sportovní areál Harrachov a.s.Zálohové jízdné na lanové dráze Harrachov412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 14 905,00 Kč
14 905,00 Kč14 905,00 Kč20.2.201921.2.201926.2.2019
MM-PRAHA s.r.o.Zhotovení epoxidových podlah na centrálním příjmu - budova A/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 340 570,00 Kč
412 089,70 Kč340 570,00 Kč28.12.201828.12.201826.2.201928.12.2018
Roman SklenářOdstranění revizních závad na budovách ,,B - S - U" elektro opravy511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 461,00 Kč
18 707,81 Kč15 461,00 Kč16.1.201917.1.201925.2.201916.1.2019
AirPlus, spol. s r.o.Oprava, servis a revize klimatizace - Budova ,,O" stř. 312511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 970,00 Kč
7 223,70 Kč5 970,00 Kč17.1.201921.1.20195.2.201911.1.2019
Technicom Technology s.r.o.Úprava strukturované kabeláže na Centrálním příjmu - budova A511 01001 323 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 282,00 Kč
11 231,22 Kč9 282,00 Kč28.1.201929.1.201925.2.201928.1.2019
Ambit Media, a.s.záloha na předpaltné FLORENCE celkem 350,00 Kč
350,00 Kč350,00 Kč14.1.201914.1.20194.2.2019
IPVZKurz - Lékařská první pomoc - MUDr. Mišlánová Andrea celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč24.1.201924.1.20191.2.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravay prádelenských strojů389 02000 - dohadné účty pasivní - vyúčt.; celkem 73 930,00 Kč
73 930,00 Kč73 930,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.2019
Igefa Ústí, s. r. o.barvené utěrky - stravovací provoz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 082,00 Kč
5 082,00 Kč5 082,00 Kč31.1.20194.2.201928.2.2019
Josef Pekařmotorové oleje111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 265,00 Kč
4 265,00 Kč4 265,00 Kč31.1.20194.2.201925.2.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 01/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 56 512,00 Kč
56 512,00 Kč56 512,00 Kč1.2.20191.2.201919.2.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 01/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč4.2.20194.2.201919.2.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za leden 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 37 837,00 Kč
37 837,00 Kč37 837,00 Kč4.2.20194.2.201919.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
Univerzita KarlovaKurz - Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace - MUDr. Mišlanová Andrea 15.4.-16.4.2019 celkem 1 800,00 Kč
1 800,00 Kč1 800,00 Kč24.1.201924.1.201925.2.2019
BM ČESKO s.r.o.zálohová platba - nábytek žurnální pokoj celkem 15 202,00 Kč
15 202,00 Kč15 202,00 Kč31.1.201931.1.20195.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 byty 144/176 celkem 23 840,00 Kč
23 840,00 Kč23 840,00 Kč4.2.20194.2.201918.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 byty 262 celkem 13 210,00 Kč
13 210,00 Kč13 210,00 Kč4.2.20194.2.201918.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 byty 259 celkem 7 370,00 Kč
7 370,00 Kč7 370,00 Kč4.2.20194.2.201918.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 byty 261 celkem 5 540,00 Kč
5 540,00 Kč5 540,00 Kč4.2.20194.2.201918.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč4.2.20194.2.201918.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 nemocnice celkem 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč45 000,00 Kč5.2.20195.2.201918.2.2019
Ventishop s.r.o.radiální vnetilátor celkem 3 217,00 Kč
3 217,00 Kč3 217,00 Kč6.2.20196.2.201925.2.2019
Krajská zdravotní, a.s.Stáž - MUDr. Hlínová Markéta 1.2.-31.3.2019 celkem 7 560,00 Kč
7 560,00 Kč7 560,00 Kč6.2.20196.2.201925.2.2019
Univerzita KarlovaKurz - Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace - MUDr. Skalický Jan, BBA 15.4.-16.4.2019 celkem 1 800,00 Kč
1 800,00 Kč1 800,00 Kč6.2.20196.2.201928.2.2019
IPVZKurz - Lékařská první pomoc - MUDr. Skalický Jan,BBA 4.3.-8.3.2019 celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč6.2.20196.2.201927.2.2019
Krajská zdravotní, a.s.Stáž - MUDr. Blažejová Michaela od 1.3.-31.3.2019 celkem 14 760,00 Kč
14 760,00 Kč14 760,00 Kč11.2.201911.2.201928.2.2019
DOPLA PAP a.s.kelímky jednorázové - stravovací provoz celkem 5 425,64 Kč
5 425,64 Kč5 425,64 Kč15.2.201915.2.201926.2.2019
ANAG, spol. s r. o.Školení - Ochrana osobních údajů a GDPR - Mgr. Záveský L. celkem 2 490,00 Kč
2 490,00 Kč2 490,00 Kč19.2.201919.2.201926.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
Alza.cz a.s.vysavač bezsáčkový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 744,00 Kč
1 744,00 Kč1 744,00 Kč5.2.20196.2.201913.2.2019
Zásobování a.s.svítidla prachotěsná, myčka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 084,00 Kč
9 084,00 Kč9 084,00 Kč5.2.20196.2.20198.2.2019
Zásobování a.s.myčka nádobí, metr laserový, držák zásuvek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 779,00 Kč
8 779,00 Kč8 779,00 Kč11.2.201912.2.201914.2.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 814,77 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
17 815,00 Kč17 815,00 Kč31.1.201931.1.201928.2.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 576,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
14 577,00 Kč14 577,00 Kč4.2.20194.2.201928.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 654,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
4 654,00 Kč4 654,00 Kč4.2.20194.2.201928.2.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 880,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
13 880,00 Kč13 880,00 Kč4.2.20194.2.201928.2.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 255,00 Kč
4 255,00 Kč4 255,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 961,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 592,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
20 555,00 Kč20 555,00 Kč31.1.201931.1.201925.2.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 646,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 150,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
10 796,00 Kč12 844,40 Kč21.1.201923.1.201928.2.201921.1.2019
Fiala Petr - velkoobchod spapírové ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč
7 163,00 Kč7 163,00 Kč23.1.201923.1.201928.2.2019
Kořínek Marianvystoupení hudební skupiny ASM518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč22.1.201922.1.201928.2.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic 18501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,00 Kč
2 795,00 Kč2 795,00 Kč31.1.20194.2.201925.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 01/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 303 671,56 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,69 Kč
181 926,87 Kč209 216,00 Kč31.1.20195.2.201926.2.201931.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 01/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 132,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 67 001,99 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč
27 869,50 Kč32 050,00 Kč31.1.20195.2.201926.2.201931.1.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč
38,33 Kč38,33 Kč4.2.20195.2.201926.2.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravay prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 161,00 Kč
25 161,00 Kč25 161,00 Kč3.2.20195.2.201926.2.2019
FCC Uhy, s.r.o.Odstranění odpadu 01/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 830,00 Kč
2 830,00 Kč2 830,00 Kč31.1.20195.2.201925.2.2019
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 552,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 552,28 Kč2 807,51 Kč22.1.201924.1.201928.2.201923.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 101 265,46 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 403,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 874,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
107 544,24 Kč118 785,10 Kč22.1.201924.1.201928.2.201923.1.2019
Vladislav Korčákčistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 456,00 Kč
28 456,00 Kč28 456,00 Kč24.1.201925.1.201928.2.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 259,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
1 259,00 Kč1 259,00 Kč25.1.201925.1.201925.2.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 856,10 Kč
1 856,10 Kč1 856,10 Kč25.1.201925.1.201928.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 575,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
30 575,00 Kč30 575,00 Kč25.1.201925.1.201925.2.2019
KODYS, spol. s r.o.čtečky/snímače QR kódů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 385,56 Kč
12 385,56 Kč12 385,56 Kč25.1.20191.2.201925.2.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ALBUMIN (BCP)501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 875,00 Kč
875,00 Kč875,00 Kč4.2.20195.2.201926.2.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA- RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč4.2.20195.2.201926.2.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Močovina, CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 636,00 Kč
4 636,00 Kč4 636,00 Kč4.2.20195.2.201926.2.2019
Zobrazeno 12 601-12 700 z 21 150 záznamů.