2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 37 839,00 Kč | 37 839,00 Kč | 37 839,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 25.2.2019 | |
Zdeněk Fengl | oprava chladícího zařízení | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 626,00 Kč | 13 626,00 Kč | 13 626,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 26.2.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 808,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 997,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 508,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 267,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 331,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 169,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 623,11 Kč | 47 088,00 Kč | 47 088,00 Kč | 5.2.2019 | 5.2.2019 | 25.2.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 821,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 821,00 Kč | 821,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 28.2.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 979,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 5 979,00 Kč | 5 979,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 25.2.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 338,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,68 Kč | 4 339,00 Kč | 4 339,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 5.2.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 240,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 4 241,00 Kč | 4 241,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 25.2.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 378,00 Kč | 10 378,00 Kč | 10 378,00 Kč | 23.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 502,00 Kč | 502,00 Kč | 502,00 Kč | 23.1.2019 | 25.1.2019 | 5.2.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 896,93 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč | 6 816,93 Kč | 8 193,29 Kč | 23.1.2019 | 25.1.2019 | 5.2.2019 | 23.1.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38 193,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 38 194,00 Kč | 38 194,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 28.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 224,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 1 225,00 Kč | 1 225,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 28.2.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 133,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 5 134,00 Kč | 5 134,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 25.2.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 589,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 692,82 Kč | 29 282,57 Kč | 29 282,57 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 25.2.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 678,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 720,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 863,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 761,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 41 023,80 Kč | 41 023,80 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 25.2.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 527,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 8 528,00 Kč | 8 528,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 28.2.2019 | |
HU-Fa Dental a.s. | Stomatologický materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 575,00 Kč 389 02000 - dohadné účty pasivní - vyúčt.; celkem 11 070,00 Kč | 13 645,00 Kč | 13 645,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 25.2.2019 | |
COLORWAY | barvy, lepidla, štětce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 920,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 510,00 Kč | 4 430,00 Kč | 4 430,00 Kč | 31.1.2019 | 8.2.2019 | 25.2.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 063,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 642,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,21 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 10 706,52 Kč | 12 531,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 26.2.2019 | 5.2.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 8 390,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 8 390,60 Kč | 10 152,63 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 28.2.2019 | 6.2.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 736,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 241,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,21 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč | 6 977,93 Kč | 8 219,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 26.2.2019 | 5.2.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 708,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,97 Kč | 2 709,69 Kč | 3 116,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 26.2.2019 | 5.2.2019 |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 01/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.1.2019 | 8.2.2019 | 19.2.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč | 1 906,80 Kč | 2 215,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 26.2.2019 | 5.2.2019 |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 4 269,00 Kč | 4 269,00 Kč | 4 269,00 Kč | 7.2.2019 | 7.2.2019 | 26.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Oprava - Konelab 20i | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 36 600,00 Kč | 36 600,00 Kč | 36 600,00 Kč | 5.2.2019 | 7.2.2019 | 26.2.2019 | |
ELDATA pražská s.r.o. | Propojení budov A a B zafouknutím optického kabelu a ukončení v optických vanách. | 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 71 152,00 Kč | 71 152,00 Kč | 71 152,00 Kč | 4.2.2019 | 7.2.2019 | 26.2.2019 | |
Mělnická zdravotní, a.s. | stomatolog. RTG 01/2019 | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 650,00 Kč | 1 650,00 Kč | 1 650,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 28.2.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 807,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 226,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,00 Kč | 2 032,00 Kč | 2 032,00 Kč | 31.1.2019 | 7.2.2019 | 25.2.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 01/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 120 899,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 058,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč | 155 532,00 Kč | 155 532,00 Kč | 31.1.2019 | 8.2.2019 | 28.2.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 43 346,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 43 346,88 Kč | 47 681,57 Kč | 23.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | 24.1.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 971,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,35 Kč | 6 971,90 Kč | 7 669,09 Kč | 24.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | 24.1.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 319,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 1 319,70 Kč | 1 451,67 Kč | 24.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | 24.1.2019 |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 224,00 Kč | 224,00 Kč | 224,00 Kč | 17.1.2019 | 25.1.2019 | 4.2.2019 | |
Filip Kašpar | Roční prohlídka tepelného čerpadla WPL 57 | 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 767,50 Kč | 4 767,50 Kč | 4 767,50 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 4.2.2019 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení - Lucka Hančlová, Marián Kořínek | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 23.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | |
Marek Macák | Supervizní seminář 8.1.2019 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 4.2.2019 | |
ANAG, spol. s r. o. | Abeceda mzdové účetní 2019, Zákoník práce s kom. 2019 | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 25.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné - l.dekáda 01/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 652,00 Kč | 5 652,00 Kč | 5 652,00 Kč | 24.1.2019 | 28.1.2019 | 7.2.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 883,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 18 884,00 Kč | 18 884,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 28.2.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 851,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 22 852,00 Kč | 22 852,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 256,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 256,50 Kč | 256,50 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 28.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 102,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 4 102,00 Kč | 4 102,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 796,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 3 797,00 Kč | 3 797,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 277,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 15 277,00 Kč | 15 277,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
VAKOS XT a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 900,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 149,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 049,60 Kč | 1 216,00 Kč | 22.1.2019 | 28.1.2019 | 4.2.2019 | 22.1.2019 |
T.C.I.Investment s.r.o. | kuchyňské potřeby, nádoby na odpad, rohožky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 355,00 Kč | 11 355,00 Kč | 11 355,00 Kč | 25.1.2019 | 29.1.2019 | 28.2.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 272,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 2 272,72 Kč | 2 500,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 18.2.2019 | 28.1.2019 |
DERMKO s.r.o. | oprava zubní vrtačky | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 397,00 Kč | 18 397,00 Kč | 18 397,00 Kč | 29.1.2019 | 29.1.2019 | 28.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin přímý,GGT, Kyselina močová | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 857,00 Kč | 7 857,00 Kč | 7 857,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 25.2.2019 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | ponožky, montérky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 271,00 Kč | 10 271,00 Kč | 10 271,00 Kč | 29.1.2019 | 30.1.2019 | 28.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,00 Kč | 11 031,00 Kč | 11 031,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 25.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 25.2.2019 | |
KeramikCZ s.r.o. | glazura | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 700,00 Kč | 1 700,00 Kč | 1 700,00 Kč | 29.1.2019 | 30.1.2019 | 25.2.2019 | |
Professional support s.r.o. | prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 50 599,38 Kč | 50 599,38 Kč | 50 599,38 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 798,00 Kč | 3 798,00 Kč | 3 798,00 Kč | 24.1.2019 | 29.1.2019 | 5.2.2019 | |
HAKR s.r.o. | LED žárovky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 757,00 Kč | 6 757,00 Kč | 6 757,00 Kč | 29.1.2019 | 30.1.2019 | 28.2.2019 | |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 150,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 710,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 1 860,40 Kč | 2 242,00 Kč | 24.1.2019 | 31.1.2019 | 28.2.2019 | 24.1.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 11 251,36 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 11 251,36 Kč | 13 614,15 Kč | 30.1.2019 | 31.1.2019 | 25.2.2019 | 30.1.2019 |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 326,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 332,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 495,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 836,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 083,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 061,65 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -745,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 34 391,00 Kč | 34 391,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 21.2.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 719,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 719,01 Kč | 2 990,91 Kč | 7.11.2018 | 9.11.2018 | 4.2.2019 | 2.11.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 719,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 719,01 Kč | 2 990,91 Kč | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 25.2.2019 | 13.11.2018 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 19.11.2018 | 19.11.2018 | 26.2.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 763,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 5 763,96 Kč | 6 340,36 Kč | 22.11.2018 | 26.11.2018 | 28.2.2019 | 23.11.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 745,04 Kč | 3 745,04 Kč | 4 119,54 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 25.2.2019 | 6.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 997,20 Kč | 997,20 Kč | 1 096,92 Kč | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 25.2.2019 | 13.12.2018 |
Ondřej Dostál | Vystoupení kapely JAMARON - 5.2.2019 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8.2.2019 | 8.2.2019 | 28.2.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -386,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 940,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 810,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 526,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 365,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 761,16 Kč | 36 018,00 Kč | 36 018,00 Kč | 7.2.2019 | 7.2.2019 | 28.2.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 311,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 2 312,00 Kč | 2 312,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 28.2.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 817,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 16 818,00 Kč | 16 818,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 28.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 102,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 1 102,00 Kč | 1 102,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 28.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 674,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 3 674,00 Kč | 3 674,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 28.2.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 924,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 7 924,00 Kč | 7 924,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 28.2.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 792,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 10 792,00 Kč | 10 792,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 28.2.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Oprava bezpečnostního systému EZS - administrativní budova | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 8.2.2019 | 12.2.2019 | 26.2.2019 | |
Fyzická osoba | koncert Viktorie Horáková ZK429 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 11.2.2019 | 12.2.2019 | 28.2.2019 | |
INISOFT s.r.o. | Servisní odborná podpora typu Standard pro program EVI 8 (odpady) | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 3 351,00 Kč | 3 351,00 Kč | 3 351,00 Kč | 12.2.2019 | 12.2.2019 | 13.2.2019 | |
Univerzita Karlova | Personální inzerce - lékař psychiatrie | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 13.2.2019 | 13.2.2019 | 28.2.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 25.2.2019 | 14.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 605,06 Kč | 2 605,06 Kč | 2 865,57 Kč | 15.12.2018 | 19.12.2018 | 28.2.2019 | 14.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 155,70 Kč | 1 271,27 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 25.2.2019 | 18.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 916,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 916,50 Kč | 1 008,15 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 25.2.2019 | 19.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 204,98 Kč | 204,98 Kč | 225,48 Kč | 7.1.2019 | 8.1.2019 | 5.2.2019 | 8.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 63 226,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 759,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 545,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč | 74 530,96 Kč | 82 701,99 Kč | 7.1.2019 | 8.1.2019 | 5.2.2019 | 8.1.2019 |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové skládané ZZ | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 5.2.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 817,00 Kč | 2 817,00 Kč | 2 817,00 Kč | 9.1.2019 | 10.1.2019 | 28.2.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 435,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 431,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 657,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,24 Kč | 42 524,66 Kč | 46 921,06 Kč | 9.1.2019 | 10.1.2019 | 25.2.2019 | 10.1.2019 |
Vladislav Korčák | drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 146,00 Kč | 9 146,00 Kč | 9 146,00 Kč | 10.1.2019 | 10.1.2019 | 21.2.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 634,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 1 634,20 Kč | 1 634,20 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 25.2.2019 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Oprava - hydraulický válec | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 438,00 Kč | 4 438,00 Kč | 4 438,00 Kč | 10.1.2019 | 11.1.2019 | 25.2.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 046,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 416,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 18 462,90 Kč | 21 857,33 Kč | 9.1.2019 | 14.1.2019 | 25.2.2019 | 9.1.2019 |
MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 543,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 543,40 Kč | 625,00 Kč | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 5.2.2019 | 8.1.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 049,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 2 049,00 Kč | 2 049,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 28.2.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 952,20 Kč | 952,20 Kč | 952,20 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 28.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 695,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 8 696,00 Kč | 8 696,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 26.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 48 315,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 48 316,00 Kč | 48 316,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 26.2.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 663,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 439,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 13 103,00 Kč | 13 103,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 033,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč | 5 033,00 Kč | 5 033,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 28.2.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 145,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 7 145,00 Kč | 7 145,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 26.2.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Výjezd specialisty dne 28.01.2019 | 518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 30.1.2019 | 31.1.2019 | 28.2.2019 |