2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiala Petr - velkoobchod s | Ručníky papírové jednorázové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 286,08 Kč | 8 286,08 Kč | 8 286,08 Kč | 21.9.2022 | 23.9.2022 | 20.10.2022 | |
Daniel Pilnaj | Plechy pozink. | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 078,22 Kč | 12 078,22 Kč | 12 078,22 Kč | 22.9.2022 | 23.9.2022 | 20.10.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 505,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 406,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 73 941,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 91 854,00 Kč | 91 854,00 Kč | 19.9.2022 | 19.9.2022 | 3.10.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 123,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč | 4 124,00 Kč | 4 124,00 Kč | 19.9.2022 | 19.9.2022 | 3.10.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 806,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 030,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 61 446,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 79 282,00 Kč | 79 282,00 Kč | 21.9.2022 | 21.9.2022 | 20.10.2022 | |
LKQ CZ s.r.o. | vstřikovač, olej, autobaterie, UV lampa | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 957,00 Kč | 12 957,00 Kč | 12 957,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 10.10.2022 | |
Lucie Třešňáková | Hudební vystoupení "Lucie Třešňáková - Písně Ivety Bartošové" | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 4.10.2022 | 5.10.2022 | 27.10.2022 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 10-12/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 113,05 Kč | 8 113,05 Kč | 8 113,05 Kč | 4.10.2022 | 4.10.2022 | 14.10.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 09/2022 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 271,30 Kč | 6 271,30 Kč | 6 271,30 Kč | 4.10.2022 | 4.10.2022 | 27.10.2022 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 09/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 20.10.2022 | |
KVD Plus s.r.o. | Nákup kameniva a likvidace stavebního odpadu 09/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 410 602,13 Kč | 410 602,13 Kč | 410 602,13 Kč | 30.9.2022 | 4.10.2022 | 10.10.2022 | |
NIKIDO s.r.o. | sprchový kout - stř. 657 svobodárna byt č. 2 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 390,00 Kč | 1 390,00 Kč | 1 390,00 Kč | 4.10.2022 | 5.10.2022 | 10.10.2022 | |
Integra Clima s.r.o. | Úprava vzduchotechniky na odd. 1B - budova A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 485,20 Kč | 509 997,10 Kč | 421 485,20 Kč | 21.9.2022 | 27.9.2022 | 31.10.2022 | 21.9.2022 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 09/2022 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč | 2 700,00 Kč | 30.9.2022 | 30.9.2022 | 20.10.2022 | 30.9.2022 |
ELZA systém s.r.o. | Oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB - 2. etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 407 501,60 Kč 441 18000 - rezerva na opravu osvětlení areálu; celkem 2 407 501,60 Kč | 2 913 076,94 Kč | 2 407 501,60 Kč | 19.9.2022 | 20.9.2022 | 31.10.2022 | 19.9.2022 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 9/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 316 660,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 148 400,00 Kč celkem 0,00 Kč | 562 722,60 Kč | 465 060,00 Kč | 30.9.2022 | 3.10.2022 | 20.10.2022 | 30.9.2022 |
Josef Ludvík | Dodávka a montáž expanzní nádrže pro kotelnu budovy B | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 030,00 Kč | 15 766,30 Kč | 13 030,00 Kč | 5.10.2022 | 6.10.2022 | 20.10.2022 | 5.10.2022 |
Pavel Štajnc | Jeřábové práce - Altán PNHoB- budova B | 518 01010 799 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 6 180,00 Kč | 7 477,80 Kč | 6 180,00 Kč | 26.9.2022 | 12.10.2022 | 14.10.2022 | 26.9.2022 |
František Růžička | Zemní a přípravné práce zpevněných plochpřed asfaltováním ve IV. etapě | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 236 050,00 Kč | 285 620,50 Kč | 236 050,00 Kč | 30.9.2022 | 13.10.2022 | 20.10.2022 | 30.9.2022 |
Aleš Cikánek | Oprava asfaltových komunikací v areálu PNHoB IV. etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 824 650,90 Kč | 2 207 827,59 Kč | 1 824 650,90 Kč | 1.10.2022 | 13.10.2022 | 24.10.2022 | 1.10.2022 |
THERMAL-F, a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt - Fischerová Miroslava | celkem 9 900,00 Kč | 9 900,00 Kč | 9 900,00 Kč | 22.2.2022 | 28.2.2022 | 10.10.2022 | |
THERMAL-F, a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt - Frindt Vikroriya | celkem 9 900,00 Kč | 9 900,00 Kč | 9 900,00 Kč | 22.2.2022 | 1.3.2022 | 10.10.2022 | |
Lázně Teplice v Čechách a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt Lichtenbergova Miroslava | celkem 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 8.7.2022 | 16.9.2022 | 13.10.2022 | |
Lázně Teplice v Čechách a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt Černá Pavla | celkem 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 8.7.2022 | 16.9.2022 | 13.10.2022 | |
Česká asociace sester Praha | Konference - Po stopách psychiatrického ošetřovatelství, Rákosová lenka | celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 3.10.2022 | 3.10.2022 | 13.10.2022 | |
Česká asociace sester Praha | Konference - Po stopách psychiatrického ošetřovatelství, Mgr. Minarčíková Eva | celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 3.10.2022 | 3.10.2022 | 13.10.2022 | |
Česká asociace sester Praha | Konference - Po stopách psychiatrického ošetřovatelství, Bc. Michaela Brožíková | celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 3.10.2022 | 3.10.2022 | 13.10.2022 | |
FRANCIS PALACE s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt Havlíček Radek, Havlíček Adéla | celkem 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 29.9.2022 | 4.10.2022 | 10.10.2022 | |
Lázně Teplice v Čechách a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt Němcová Martina | celkem 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 27.9.2022 | 4.10.2022 | 10.10.2022 | |
Lázně Teplice v Čechách a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt Kopecká Marika | celkem 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 27.9.2022 | 4.10.2022 | 10.10.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 5.10.2022 | 5.10.2022 | 17.10.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -10/2022 byty 144/176 + 261 | celkem 29 450,00 Kč celkem 4 700,00 Kč | 34 150,00 Kč | 34 150,00 Kč | 5.10.2022 | 5.10.2022 | 17.10.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2022 byty 262 + 259 | celkem 11 920,00 Kč celkem 8 530,00 Kč | 20 450,00 Kč | 20 450,00 Kč | 5.10.2022 | 5.10.2022 | 17.10.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 5.10.2022 | 5.10.2022 | 13.10.2022 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 10/2022 nemocnice | celkem 449 210,00 Kč | 449 210,00 Kč | 449 210,00 Kč | 27.9.2022 | 27.9.2022 | 13.10.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2022 - V Sídlišti 144, vs 2 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.10.2022 | 1.10.2022 | 18.10.2022 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 09/2022 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 13.10.2022 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 09/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 61 950,00 Kč | 61 950,00 Kč | 61 950,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 13.10.2022 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 456,00 Kč | 3 456,00 Kč | 3 974,40 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 13.10.2022 | 30.9.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 417,42 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 417,42 Kč | 3 759,16 Kč | 5.10.2022 | 5.10.2022 | 18.10.2022 | 5.10.2022 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2022, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 5.10.2022 | 5.10.2022 | 10.10.2022 | 5.10.2022 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 527,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 28 527,43 Kč | 31 380,17 Kč | 4.10.2022 | 5.10.2022 | 27.10.2022 | 5.10.2022 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2022, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 181,82 Kč | 181,82 Kč | 220,00 Kč | 5.10.2022 | 5.10.2022 | 10.10.2022 | 5.10.2022 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 279,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 6 280,00 Kč | 6 280,00 Kč | 21.9.2022 | 21.9.2022 | 20.10.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 123,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 29 124,00 Kč | 29 124,00 Kč | 19.9.2022 | 19.9.2022 | 13.10.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 082,00 Kč | 3 082,00 Kč | 3 082,00 Kč | 21.9.2022 | 21.9.2022 | 20.10.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 245,50 Kč | 8 245,50 Kč | 8 245,50 Kč | 19.9.2022 | 19.9.2022 | 13.10.2022 | |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 10/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 5.10.2022 | 5.10.2022 | 18.10.2022 | 5.10.2022 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | tmel silikon, pěna montážní, kotva chemická, kartáč na rez | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 174,20 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -58,30 Kč | 1 115,90 Kč | 1 115,90 Kč | 30.9.2022 | 4.10.2022 | 10.10.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 10/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 015 661,16 Kč | 1 015 661,16 Kč | 1 228 950,00 Kč | 1.10.2022 | 1.10.2022 | 13.10.2022 | 1.10.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 10/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 92 438,02 Kč | 92 438,02 Kč | 111 850,00 Kč | 1.10.2022 | 1.10.2022 | 13.10.2022 | 1.10.2022 |
BOLA spol s.r.o. | čerpadla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 412,00 Kč | 11 412,00 Kč | 11 412,00 Kč | 30.9.2022 | 4.10.2022 | 10.10.2022 | |
LIMPA s.r.o. | betonová směs, příprava před asfaltováním / 799 | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 100 524,00 Kč celkem 0,00 Kč | 100 524,00 Kč | 100 524,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 13.10.2022 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 145,00 Kč | 145,00 Kč | 145,00 Kč | 5.10.2022 | 6.10.2022 | 18.10.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 184,13 Kč | 6 184,13 Kč | 6 184,13 Kč | 21.9.2022 | 21.9.2022 | 20.10.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 746,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 051,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 58 798,52 Kč | 58 798,52 Kč | 19.9.2022 | 19.9.2022 | 3.10.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 598,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 658,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 130,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 164,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 640,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 884,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 691,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 439,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 776,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 279,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 65 264,00 Kč | 65 264,00 Kč | 21.9.2022 | 21.9.2022 | 3.10.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 33 977,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 524,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 277,34 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 37 779,76 Kč | 41 764,49 Kč | 21.9.2022 | 22.9.2022 | 20.10.2022 | 22.9.2022 |
JK-Trading s.r.o. Praha | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 4 465,97 Kč | 5 135,87 Kč | 19.9.2022 | 22.9.2022 | 5.10.2022 | 19.9.2022 |
Lázně Slatinice a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt - Houdková Milada | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 23.9.2022 | 23.9.2022 | 5.10.2022 | |
PhDr. Jiří Broža | Supervize terapeutického týmu - Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci | 549 03000 100 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 23.9.2022 | 23.9.2022 | 20.10.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 09/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 224 039,87 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč | 96 766,29 Kč | 106 443,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 14.10.2022 | 30.9.2022 |
Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt Klement Jiří | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 29.9.2022 | 6.10.2022 | 10.10.2022 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 9/2022 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 137,94 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 739,58 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 60,50 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 220,22 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 71,39 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 234,14 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 501,55 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 568,92 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 61,71 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 285,08 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 8 235,32 Kč | 8 235,32 Kč | 30.9.2022 | 6.10.2022 | 20.10.2022 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | krytka +světlo ( auto) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 039,52 Kč | 3 039,52 Kč | 3 039,52 Kč | 5.10.2022 | 6.10.2022 | 18.10.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 09/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 44 776,74 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 3 867,23 Kč | 4 254,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 14.10.2022 | 30.9.2022 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 09/2022 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -338 727,27 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 355 750,23 Kč celkem 0,00 Kč | 17 022,96 Kč | 20 597,77 Kč | 6.10.2022 | 6.10.2022 | 27.10.2022 | 30.9.2022 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 227,00 Kč | 7 227,00 Kč | 7 227,00 Kč | 4.10.2022 | 6.10.2022 | 27.10.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2022 - V Sídlišti 156, vs 8 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.10.2022 | 1.10.2022 | 18.10.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2022 - V Sídlišti 157, vs 3 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.10.2022 | 1.10.2022 | 18.10.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2022 - V Sídlišti 158, vs 7 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.10.2022 | 1.10.2022 | 18.10.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2022 - V Sídlišti 159, vs 4 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.10.2022 | 1.10.2022 | 18.10.2022 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 914,47 Kč | 28 914,47 Kč | 28 914,47 Kč | 22.9.2022 | 22.9.2022 | 20.10.2022 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 038,84 Kč | 26 038,84 Kč | 26 038,84 Kč | 23.9.2022 | 26.9.2022 | 20.10.2022 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | stretch folie, sáčky, motouz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 808,00 Kč | 2 808,00 Kč | 2 808,00 Kč | 22.9.2022 | 26.9.2022 | 20.10.2022 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 806,00 Kč | 806,00 Kč | 886,60 Kč | 22.9.2022 | 26.9.2022 | 5.10.2022 | 22.9.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 068,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 18 068,80 Kč | 19 875,68 Kč | 24.9.2022 | 26.9.2022 | 20.10.2022 | 24.9.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 66,65 Kč celkem 0,00 Kč | 66,65 Kč | 73,32 Kč | 24.9.2022 | 26.9.2022 | 5.10.2022 | 24.9.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 890,52 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 890,52 Kč | 979,57 Kč | 22.9.2022 | 26.9.2022 | 20.10.2022 | 22.9.2022 |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 338,80 Kč | 338,80 Kč | 338,80 Kč | 6.10.2022 | 6.10.2022 | 20.10.2022 | |
Chemoinkrusta s.r.o. | čištění plynových kotlů budova P,R,X,Y | 518 10010 481 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč 518 10010 432 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč 518 10010 710 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč 518 10010 750 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč | 118 580,00 Kč | 118 580,00 Kč | 5.10.2022 | 6.10.2022 | 13.10.2022 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 818,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 022,25 Kč | 7 840,45 Kč | 9 317,85 Kč | 30.9.2022 | 6.10.2022 | 13.10.2022 | 30.9.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 139,14 Kč | 1 139,14 Kč | 1 253,05 Kč | 6.10.2022 | 6.10.2022 | 20.10.2022 | 6.10.2022 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 116,12 Kč | 18 116,12 Kč | 18 116,12 Kč | 2.9.2022 | 6.10.2022 | 10.10.2022 | |
Tomáš Kučera | údržba a servis akvária 6C | 518 10040 461 - služby pro pacienty; 648 04000 461 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 27.9.2022 | 6.10.2022 | 13.10.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2022 - V Sídlišti 176, vs 12 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.10.2022 | 1.10.2022 | 18.10.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2022 V Sídlišti 200, vs 5 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.10.2022 | 1.10.2022 | 18.10.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2022 V Sídlišti 201, vs 9 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.10.2022 | 1.10.2022 | 18.10.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2022 - V Sídlišti 259, vs 10 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.10.2022 | 1.10.2022 | 18.10.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2022 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.1 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.10.2022 | 1.10.2022 | 18.10.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2022 - V Sídlišti 262 vs13 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.10.2022 | 1.10.2022 | 18.10.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2022 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs15 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.10.2022 | 1.10.2022 | 18.10.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2022 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs14 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 1.10.2022 | 1.10.2022 | 18.10.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 360,00 Kč | 6 360,00 Kč | 6 996,00 Kč | 22.9.2022 | 26.9.2022 | 20.10.2022 | 20.9.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 39 938,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 209,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 211,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč | 53 359,01 Kč | 59 498,64 Kč | 22.9.2022 | 26.9.2022 | 20.10.2022 | 23.9.2022 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Agregované výkony 01- 06/2022 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 986,00 Kč | 986,00 Kč | 986,00 Kč | 22.9.2022 | 26.9.2022 | 20.10.2022 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 515,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 100,00 Kč | 615,00 Kč | 713,25 Kč | 23.9.2022 | 26.9.2022 | 20.10.2022 | 23.9.2022 |
Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Abrtová Monika | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 26.9.2022 | 27.9.2022 | 3.10.2022 | |
Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt Hampl Tomáš | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 26.9.2022 | 27.9.2022 | 5.10.2022 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 09/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 103 641,40 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 146,50 Kč | 123 787,90 Kč | 123 787,90 Kč | 30.9.2022 | 6.10.2022 | 20.10.2022 |