2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vzdělávání IN s.r.o. | Předplatné odbor. časopisu ,,Léčba ran" | celkem 240,00 Kč | 240,00 Kč | 240,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
SHOPARAMEDIK | PZT | 132 01000 - léky; celkem 240,10 Kč | 240,10 Kč | 290,52 Kč | 22.1.2021 | 26.1.2021 | 4.2.2021 | 22.1.2021 |
SHOPARAMEDIK | PZT | 132 01000 - léky; celkem 240,10 Kč | 240,10 Kč | 290,52 Kč | 8.4.2021 | 12.4.2021 | 26.4.2021 | 9.4.2021 |
BATIST, S.R.O. | klíče magnetické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 242,00 Kč | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 4.1.2024 | 10.1.2024 | 15.1.2024 | |
Pehak v.o.s. | potraviny - haléřové vyrovnání | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 242,20 Kč | 242,20 Kč | 242,20 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 13.5.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 242,36 Kč | 242,36 Kč | 266,60 Kč | 13.7.2021 | 14.7.2021 | 13.8.2021 | 14.7.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 242,55 Kč | 242,55 Kč | 293,49 Kč | 24.7.2024 | 26.7.2024 | 5.8.2024 | 24.7.2024 |
ORTIKA a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 243,48 Kč | 243,48 Kč | 280,00 Kč | 2.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 243,62 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč | 243,62 Kč | 267,98 Kč | 31.5.2023 | 1.6.2023 | 29.6.2023 | 1.6.2023 |
PhDr. ADAM SUCHÝ | ZK 476 REFORMA PP 2020- CD Psychoterapeutiské relaxační techniky | celkem 244,00 Kč | 244,00 Kč | 244,00 Kč | 22.9.2020 | 23.9.2020 | 30.9.2020 | |
Fakultní nemocnice Královské | Agregované výkony Kuklová Zuzana 481 | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 244,24 Kč | 244,24 Kč | 244,24 Kč | 12.5.2020 | 15.5.2020 | 26.5.2020 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 244,77 Kč | 244,77 Kč | 244,77 Kč | 1.10.2022 | 4.10.2022 | 13.10.2022 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 244,95 Kč | 244,95 Kč | 244,95 Kč | 21.4.2021 | 21.4.2021 | 5.5.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 244,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 245,00 Kč | 245,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 19.2.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 245,46 Kč | 245,46 Kč | 274,92 Kč | 17.4.2024 | 17.4.2024 | 23.4.2024 | 17.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 245,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 245,80 Kč | 270,38 Kč | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 7.6.2023 | 12.5.2023 |
Alza.cz a.s. | časový spínač | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 246,00 Kč | 246,00 Kč | 246,00 Kč | 30.11.2023 | 5.12.2023 | 13.12.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 246,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 246,40 Kč | 271,04 Kč | 13.2.2020 | 14.2.2020 | 16.3.2020 | 13.2.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 246,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 246,40 Kč | 271,04 Kč | 13.6.2023 | 19.6.2023 | 7.7.2023 | 13.6.2023 |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | oprava a čištění - reklamace skartovačky stř. 452/8A | 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 246,84 Kč | 246,84 Kč | 246,84 Kč | 7.2.2023 | 8.2.2023 | 14.2.2023 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 3/2022, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 7.3.2022 | 1.3.2022 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 1/2022, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 5.1.2022 | 3.1.2022 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 4/2022, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 7.4.2022 | 4.4.2022 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 2/2022, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 3.2.2022 | 3.2.2022 | 7.2.2022 | 3.2.2022 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 06/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 7.6.2021 | 8.6.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 07/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 9.7.2021 | 9.7.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 08/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 9.8.2021 | 15.8.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 09/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 6.9.2021 | 2.9.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 1.10.2021 | 1.10.2021 | 6.10.2021 | 1.10.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 11/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 8.11.2021 | 1.11.2021 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 11/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 12/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 248,96 Kč | 248,96 Kč | 273,86 Kč | 5.9.2023 | 6.9.2023 | 18.9.2023 | 5.9.2023 |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 250,00 Kč | 250,00 Kč | 250,00 Kč | 3.2.2023 | 6.2.2023 | 16.2.2023 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 250,00 Kč | 250,00 Kč | 250,00 Kč | 3.10.2023 | 4.10.2023 | 16.10.2023 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 250,00 Kč | 250,00 Kč | 250,00 Kč | 5.12.2023 | 6.12.2023 | 13.12.2023 | |
Česká pošta, s.p. | VPO - Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 12/2023 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 250,00 Kč | 250,00 Kč | 250,00 Kč | 5.1.2024 | 5.1.2024 | 17.1.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 250,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 250,25 Kč | 275,28 Kč | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 24.5.2023 | 12.5.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 250,91 Kč | 250,91 Kč | 276,00 Kč | 7.6.2020 | 9.6.2020 | 7.8.2020 | 5.6.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | VPO - vyúčtování el.energie čp 159, stř. 652 za období 10.5.2022-31.12.2022 v.s.4 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 251,00 Kč | 251,00 Kč | 303,71 Kč | 11.1.2023 | 17.1.2023 | 30.1.2023 | 11.1.2023 |
Démos trade, a.s. | vruty nábytek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 251,00 Kč | 251,00 Kč | 251,00 Kč | 27.11.2019 | 29.11.2019 | 28.1.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 251,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 251,54 Kč | 276,69 Kč | 15.7.2020 | 16.7.2020 | 27.7.2020 | 15.7.2020 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 252,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 252,20 Kč | 252,20 Kč | 11.6.2021 | 11.6.2021 | 30.6.2021 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 253,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,28 Kč | 253,22 Kč | 291,20 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 15.5.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 253,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 253,68 Kč | 279,05 Kč | 11.11.2022 | 11.11.2022 | 24.11.2022 | 11.11.2022 |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 254,38 Kč | 254,38 Kč | 307,80 Kč | 24.3.2022 | 24.3.2022 | 7.4.2022 | 24.3.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 254,57 Kč | 254,57 Kč | 280,03 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 20.5.2019 | 9.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 254,57 Kč | 254,57 Kč | 280,03 Kč | 7.7.2019 | 10.7.2019 | 3.10.2019 | 2.7.2019 |
Testudo Cor. s.r.o. | obnovovací poplatek domény plhberkovice.cz | celkem 255,00 Kč | 255,00 Kč | 255,00 Kč | 13.6.2022 | 13.6.2022 | 23.6.2022 | |
Testudo Cor. s.r.o. | Prodloužení registrace domény Alias pnhberkovice. cz o 1. rok | celkem 255,00 Kč | 255,00 Kč | 255,00 Kč | 14.6.2021 | 14.6.2021 | 24.6.2021 | |
Testudo Cor. s.r.o. | Prodloužení registrace domény Alias pnhberkovice. cz o 1. rok | celkem 255,00 Kč | 255,00 Kč | 255,00 Kč | 13.6.2020 | 15.6.2020 | 22.6.2020 | |
Testudo Cor. s.r.o. | Obnovovací poplatek domény plhberkovice. cz o 1.rok k programu Alias. | celkem 255,00 Kč | 255,00 Kč | 255,00 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 27.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 255,30 Kč | 255,30 Kč | 255,30 Kč | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 25.5.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 255,68 Kč | 255,68 Kč | 281,25 Kč | 15.10.2021 | 18.10.2021 | 10.1.2022 | 14.10.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 255,68 Kč | 255,68 Kč | 281,25 Kč | 15.2.2021 | 17.2.2021 | 13.5.2021 | 12.2.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 255,86 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 255,86 Kč | 281,45 Kč | 16.1.2020 | 17.1.2020 | 26.3.2020 | 17.1.2020 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 256,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 256,50 Kč | 256,50 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 28.2.2019 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 09/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 256,52 Kč | 256,52 Kč | 256,52 Kč | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 26.11.2019 | |
Démos trade, a.s. | Závěsy nábytkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 258,00 Kč | 258,00 Kč | 258,00 Kč | 10.12.2020 | 15.12.2020 | 8.1.2021 | |
ANAG, spol. s r. o. | Desky čas. Mzdová účetní 2024 | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 259,00 Kč | 259,00 Kč | 259,00 Kč | 4.3.2024 | 4.3.2024 | 8.3.2024 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Kartáč rýžový, kyselina citronová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 259,91 Kč | 259,91 Kč | 259,91 Kč | 10.8.2023 | 14.8.2023 | 6.9.2023 | |
PPL CZ s.r.o. | Vyúčtování přepravy zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 259,96 Kč | 259,96 Kč | 259,96 Kč | 6.4.2021 | 6.4.2021 | 15.4.2021 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 260,00 Kč | 260,00 Kč | 299,00 Kč | 31.10.2022 | 3.11.2022 | 30.11.2022 | 31.10.2022 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | montážní pěna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 260,30 Kč | 260,30 Kč | 260,30 Kč | 15.5.2021 | 19.5.2021 | 28.5.2021 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 01/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 261,00 Kč | 261,00 Kč | 261,00 Kč | 13.2.2019 | 13.2.2019 | 27.2.2019 | |
PPL CZ s.r.o. | Vyúčtování přepravy zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 261,05 Kč | 261,05 Kč | 261,05 Kč | 3.6.2021 | 3.6.2021 | 18.6.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 261,05 Kč | 261,05 Kč | 315,87 Kč | 16.4.2024 | 16.4.2024 | 23.4.2024 | 16.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 261,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 261,81 Kč | 316,79 Kč | 28.1.2020 | 29.1.2020 | 2.3.2020 | 28.1.2020 |
Filip Latislav | razítkový štoček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 262,00 Kč | 262,00 Kč | 262,00 Kč | 17.3.2020 | 19.3.2020 | 28.4.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 262,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 262,00 Kč | 262,00 Kč | 18.4.2023 | 18.4.2023 | 10.5.2023 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 264,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 264,00 Kč | 303,60 Kč | 28.4.2020 | 30.4.2020 | 29.5.2020 | 28.4.2020 |
Audit-web Shops | štoček razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264,00 Kč | 264,00 Kč | 264,00 Kč | 9.8.2024 | 12.8.2024 | 19.8.2024 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 6/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 6.6.2024 | 1.6.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 8/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 5.8.2024 | 1.8.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 7/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 4.7.2024 | 1.7.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 264,50 Kč | 264,50 Kč | 304,18 Kč | 4.8.2023 | 7.8.2023 | 14.8.2023 | 4.8.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 264,95 Kč | 264,95 Kč | 291,45 Kč | 7.12.2022 | 9.12.2022 | 19.12.2022 | 7.12.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 264,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 264,96 Kč | 291,46 Kč | 16.11.2022 | 16.11.2022 | 30.11.2022 | 16.11.2022 |
Qi Analytical, s. r. o. | Teploměr | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264,99 Kč | 264,99 Kč | 264,99 Kč | 23.2.2024 | 4.3.2024 | 25.3.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 266,16 Kč | 266,16 Kč | 292,78 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 29.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 266,16 Kč | 266,16 Kč | 292,78 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 14.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 266,16 Kč | 266,16 Kč | 292,78 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 5.9.2019 | 5.8.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 267,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 267,00 Kč | 307,05 Kč | 27.6.2019 | 2.7.2019 | 25.7.2019 | 27.6.2019 |
Nemocnice Na Homolce | Agregované výkony - 452 | 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 268,00 Kč | 268,00 Kč | 268,00 Kč | 18.3.2021 | 18.3.2021 | 25.3.2021 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 269,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 269,00 Kč | 325,49 Kč | 25.2.2019 | 27.2.2019 | 17.4.2019 | 25.2.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 269,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 269,00 Kč | 325,49 Kč | 30.5.2019 | 3.6.2019 | 27.6.2019 | 30.5.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 41 178,78 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,66 Kč | 269,03 Kč | 296,00 Kč | 29.5.2020 | 3.6.2020 | 15.6.2020 | 29.5.2020 |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč | 269,10 Kč | 269,10 Kč | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 25.4.2019 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč | 269,10 Kč | 269,10 Kč | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 21.5.2019 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč | 269,10 Kč | 269,10 Kč | 8.7.2019 | 8.7.2019 | 18.7.2019 |