Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 201-1 300 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 8 042,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 336,84 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,66 Kč
12 379,90 Kč14 497,00 Kč1.4.20194.4.201925.4.20191.4.2019
DERMIALékyLéky132 01000 - léky; celkem 5 399,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 559,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
9 959,55 Kč11 727,00 Kč1.4.20194.4.201925.4.20191.4.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč2.4.20194.4.201925.4.20192.4.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 070,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 070,01 Kč1 177,00 Kč3.4.20194.4.201925.4.20193.4.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 4 509,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,20 Kč
4 509,76 Kč5 456,81 Kč3.4.20194.4.201925.4.20193.4.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč
38,33 Kč38,33 Kč4.4.20194.4.201925.4.2019
JAKUB Litoměřice s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 459,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 750,00 Kč
1 209,00 Kč1 209,00 Kč29.3.20194.4.201925.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 nemocnice celkem 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč45 000,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč4.4.20194.4.201915.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 byty 259 celkem 7 370,00 Kč
7 370,00 Kč7 370,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 byty 262 celkem 13 210,00 Kč
13 210,00 Kč13 210,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 byty 261 celkem 5 540,00 Kč
5 540,00 Kč5 540,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 byty 144/176 celkem 23 840,00 Kč
23 840,00 Kč23 840,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručníky papírové skládané111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč
7 163,00 Kč7 163,00 Kč3.4.20194.4.20193.5.2019
Profi DDD s.r.o.Likvidace trusu a uhynulých holubů.518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 8 954,00 Kč
8 954,00 Kč8 954,00 Kč4.4.20194.4.20193.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 535,69 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 535,69 Kč2 789,26 Kč3.4.20194.4.20193.6.20193.4.2019
MIRAKULUM s.r.o.Vstupné do Parku Mirakulum412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 790,00 Kč
10 790,00 Kč10 790,00 Kč26.3.20195.4.201911.4.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 03/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 20 967,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 130,91 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
22 098,45 Kč25 481,00 Kč1.4.20195.4.201925.4.20191.4.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 03/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč31.3.20195.4.201916.4.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 381,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 491,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,78 Kč
1 874,44 Kč2 185,00 Kč1.4.20195.4.201925.4.20191.4.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 329,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 309,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
1 639,50 Kč1 904,00 Kč1.4.20195.4.201925.4.20191.4.2019
RAJAPACK s.r.o.plombovací kleště a plomby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 921,48 Kč
1 921,48 Kč1 921,48 Kč28.3.20195.4.201925.4.2019
KIS plus, a.s.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 539,00 Kč
1 539,00 Kč1 539,00 Kč2.4.20195.4.201925.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 561,94 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
7 562,00 Kč7 562,00 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 593,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
32 593,00 Kč32 593,00 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 554,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
9 555,00 Kč9 555,00 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 530,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
12 531,00 Kč12 531,00 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 247,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 283,93 Kč
25 531,27 Kč25 531,27 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 675,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 105,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
43 781,04 Kč43 781,04 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 826,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
17 826,00 Kč17 826,00 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
Linde Gas a.s.kyslík CONOXIA111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 850,21 Kč
10 850,21 Kč10 850,21 Kč31.3.20195.4.201925.4.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.03 .2019 - 31.03.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 107,69 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 884,21 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 122,00 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 239,58 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 184,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 93,17 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 239,28 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 290,40 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,75 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,67 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,00 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 288,00 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
8 696,20 Kč8 696,20 Kč31.3.20195.4.201929.4.2019
Antonín KNYVystoupení Tomáše Linky BJ2019518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 27 000,00 Kč
27 000,00 Kč27 000,00 Kč4.4.20195.4.201917.4.2019
Lotinar s.r.o.BJ2019 - potraviny pro učinkující518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 239,00 Kč
239,00 Kč239,00 Kč3.4.20195.4.201925.4.2019
Daniel Pilnajnerezové plechy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 634,00 Kč
5 634,00 Kč5 634,00 Kč4.4.20195.4.20193.5.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 229,10 Kč
12 229,10 Kč12 229,10 Kč5.4.20195.4.20193.5.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 010,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,32 Kč
1 010,43 Kč1 162,00 Kč2.4.20198.4.201929.4.20192.4.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 24 208,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
24 208,70 Kč27 840,00 Kč2.4.20198.4.201929.4.20192.4.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 990,44 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
6 990,44 Kč8 039,00 Kč2.4.20198.4.201929.4.20192.4.2019
Lubica TomečkováStomatologické náhrady501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 400,00 Kč
3 400,00 Kč3 400,00 Kč31.3.20198.4.201916.4.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 204 330,00 Kč
204 330,00 Kč204 330,00 Kč8.4.20198.4.201925.4.2019
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč
269,10 Kč269,10 Kč8.4.20198.4.201925.4.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 253,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 285,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 053,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 067,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 473,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 478,06 Kč
28 104,00 Kč28 104,00 Kč8.4.20198.4.201925.4.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 448,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 334,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
17 783,00 Kč17 783,00 Kč8.4.20198.4.201925.4.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 555,00 Kč
6 555,00 Kč6 555,00 Kč8.4.20198.4.201925.4.2019
Professional support s.r.o.prací prášky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 51 830,29 Kč
51 830,29 Kč51 830,29 Kč8.4.20198.4.201914.5.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 04/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.4.20199.4.201929.4.2019
Mělnická zdravotní, a.s.stomatolog. RTG 03/2019501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč4.4.20199.4.201925.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 953,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
26 954,00 Kč26 954,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 049,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
3 050,00 Kč3 050,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 080,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
21 081,00 Kč21 081,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 02/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 627,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 935,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
123 854,00 Kč123 854,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
Jan DudekVystoupení skupina 2x A DOST ZK433518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč8.4.20199.4.201929.4.2019
Pewa, s.r.o.BJ2019 - potraviny pro učinkující518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 527,00 Kč
527,00 Kč527,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.BJ2019 - potraviny pro učinkující518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 461,00 Kč
1 461,00 Kč1 461,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
Roman HelclBJ2019 - potraviny pro učinkující518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 607,00 Kč
607,00 Kč607,00 Kč7.4.20199.4.201925.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 41 708,91 Kč
41 708,91 Kč45 879,80 Kč8.4.20199.4.201914.5.20198.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 102,49 Kč
102,49 Kč112,74 Kč7.4.20199.4.201913.5.20192.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 459,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
459,73 Kč505,70 Kč7.4.20199.4.201913.5.20195.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 110 238,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 527,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 762,22 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
117 528,33 Kč129 691,37 Kč7.4.20199.4.201913.5.20198.4.2019
Lubomír DrdaVypracování bezpečnostních karet518 10020 901 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 323,20 Kč
2 323,20 Kč2 323,20 Kč3.4.20199.4.20193.5.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 03/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 4 562,00 Kč
4 562,00 Kč4 562,00 Kč4.4.20199.4.201926.6.2019
MARSTAFIT CLUB, z. s.LT - zam. Králová Jitka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč8.4.201910.4.201929.4.2019
MARSTAFIT CLUB, z. s.LT - zam. Králová Jitka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč8.4.201910.4.201929.4.2019
Tiger - Jiu Jitsu, z.s.LT - zam. Zumrová Barbora412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 400,00 Kč
4 400,00 Kč4 400,00 Kč8.4.201910.4.201929.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.BENZODIAZEPINES501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč8.4.201910.4.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 216,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
28 216,00 Kč28 216,00 Kč10.4.201910.4.201929.4.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 922,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
3 923,00 Kč3 923,00 Kč10.4.201910.4.201925.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 419,46 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
7 419,00 Kč7 419,00 Kč10.4.201910.4.201925.4.2019
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 110,50 Kč
6 110,50 Kč6 110,50 Kč10.4.201910.4.201925.4.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 763,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
19 764,00 Kč19 764,00 Kč10.4.201910.4.201914.5.2019
První certifikační autorita, a.s.následný certifikát - Červeňák M. celkem 495,00 Kč
495,00 Kč495,00 Kč11.4.201911.4.201925.4.2019
Vlastimil Pejchapila, nuzky, provzdusnovac111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 020,00 Kč
28 020,00 Kč28 020,00 Kč11.4.201911.4.201929.4.2019
ASW-CZ s.r.o.údržba progr.EVIS za období 10.4.2019 - 9.4.2020 - odpady518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 438,00 Kč
9 438,00 Kč9 438,00 Kč10.4.201911.4.201925.4.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 14 102,87 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
14 102,87 Kč17 064,47 Kč10.4.201911.4.201925.4.201910.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 821,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
8 822,00 Kč8 822,00 Kč11.4.201911.4.201929.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 922,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
2 923,00 Kč2 923,00 Kč11.4.201911.4.201929.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 641,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
3 641,00 Kč3 641,00 Kč11.4.201911.4.201929.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 361,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,59 Kč
6 362,00 Kč6 362,00 Kč11.4.201911.4.201925.4.2019
BLACK STORM s.r.o.neutralizér zápachu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 805,00 Kč
7 805,00 Kč7 805,00 Kč4.4.201911.4.20193.5.2019
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 935,00 Kč
13 935,00 Kč13 935,00 Kč10.4.201911.4.201914.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 504,50 Kč
2 504,50 Kč2 754,95 Kč10.4.201911.4.201920.5.201910.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 539,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 539,14 Kč2 793,06 Kč10.4.201911.4.201920.5.201911.4.2019
Ing. Alena LinhartováLT - zam. Přívorová Daniela412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 400,00 Kč
1 400,00 Kč1 400,00 Kč12.4.201912.4.201924.4.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 03/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč11.4.201912.4.201925.4.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 580,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 585,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
29 166,92 Kč29 166,92 Kč12.4.201912.4.201925.4.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 704,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 528,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 954,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 297,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 740,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 987,79 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -550,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
38 663,00 Kč38 663,00 Kč12.4.201912.4.201925.4.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 225,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 855,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 072,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
37 153,17 Kč37 153,17 Kč12.4.201912.4.201925.4.2019
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně 04/2019518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 345,65 Kč
3 345,65 Kč3 345,65 Kč12.4.201912.4.201920.5.2019
Zobrazeno 1 201-1 300 z 20 535 záznamů.