2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 042,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 336,84 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,66 Kč | 12 379,90 Kč | 14 497,00 Kč | 1.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | 1.4.2019 |
DERMIA | LékyLéky | 132 01000 - léky; celkem 5 399,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 559,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 9 959,55 Kč | 11 727,00 Kč | 1.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | 1.4.2019 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 5 954,76 Kč | 6 847,97 Kč | 2.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | 2.4.2019 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 070,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 070,01 Kč | 1 177,00 Kč | 3.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | 3.4.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 4 509,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,20 Kč | 4 509,76 Kč | 5 456,81 Kč | 3.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | 3.4.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč | 38,33 Kč | 38,33 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | |
JAKUB Litoměřice s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 459,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 750,00 Kč | 1 209,00 Kč | 1 209,00 Kč | 29.3.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 nemocnice | celkem 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 15.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 byty 259 | celkem 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 byty 262 | celkem 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 byty 261 | celkem 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 byty 144/176 | celkem 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 3.4.2019 | 4.4.2019 | 3.5.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Likvidace trusu a uhynulých holubů. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 3.5.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 535,69 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 535,69 Kč | 2 789,26 Kč | 3.4.2019 | 4.4.2019 | 3.6.2019 | 3.4.2019 |
MIRAKULUM s.r.o. | Vstupné do Parku Mirakulum | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 790,00 Kč | 10 790,00 Kč | 10 790,00 Kč | 26.3.2019 | 5.4.2019 | 11.4.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 03/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 20 967,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 130,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 22 098,45 Kč | 25 481,00 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | 1.4.2019 |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 03/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.3.2019 | 5.4.2019 | 16.4.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 381,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 491,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,78 Kč | 1 874,44 Kč | 2 185,00 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | 1.4.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 329,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 309,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 1 639,50 Kč | 1 904,00 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | 1.4.2019 |
RAJAPACK s.r.o. | plombovací kleště a plomby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 921,48 Kč | 1 921,48 Kč | 1 921,48 Kč | 28.3.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
KIS plus, a.s. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 539,00 Kč | 1 539,00 Kč | 1 539,00 Kč | 2.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 561,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 7 562,00 Kč | 7 562,00 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 593,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 32 593,00 Kč | 32 593,00 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 554,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 9 555,00 Kč | 9 555,00 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 530,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 12 531,00 Kč | 12 531,00 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 247,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 283,93 Kč | 25 531,27 Kč | 25 531,27 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 675,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 105,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 43 781,04 Kč | 43 781,04 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 826,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 17 826,00 Kč | 17 826,00 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 850,21 Kč | 10 850,21 Kč | 10 850,21 Kč | 31.3.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.03 .2019 - 31.03.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 107,69 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 884,21 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 122,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 239,58 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 184,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 93,17 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 239,28 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 290,40 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,75 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,67 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,00 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 288,00 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 8 696,20 Kč | 8 696,20 Kč | 31.3.2019 | 5.4.2019 | 29.4.2019 | |
Antonín KNY | Vystoupení Tomáše Linky BJ2019 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 27 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 4.4.2019 | 5.4.2019 | 17.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | BJ2019 - potraviny pro učinkující | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 239,00 Kč | 239,00 Kč | 239,00 Kč | 3.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
Daniel Pilnaj | nerezové plechy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 634,00 Kč | 5 634,00 Kč | 5 634,00 Kč | 4.4.2019 | 5.4.2019 | 3.5.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 229,10 Kč | 12 229,10 Kč | 12 229,10 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 3.5.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 010,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,32 Kč | 1 010,43 Kč | 1 162,00 Kč | 2.4.2019 | 8.4.2019 | 29.4.2019 | 2.4.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 24 208,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 24 208,70 Kč | 27 840,00 Kč | 2.4.2019 | 8.4.2019 | 29.4.2019 | 2.4.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 990,44 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 6 990,44 Kč | 8 039,00 Kč | 2.4.2019 | 8.4.2019 | 29.4.2019 | 2.4.2019 |
Lubica Tomečková | Stomatologické náhrady | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 31.3.2019 | 8.4.2019 | 16.4.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 204 330,00 Kč | 204 330,00 Kč | 204 330,00 Kč | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 25.4.2019 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč | 269,10 Kč | 269,10 Kč | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 253,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 285,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 053,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 067,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 473,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 478,06 Kč | 28 104,00 Kč | 28 104,00 Kč | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 25.4.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 448,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 334,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 17 783,00 Kč | 17 783,00 Kč | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 25.4.2019 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 555,00 Kč | 6 555,00 Kč | 6 555,00 Kč | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 25.4.2019 | |
Professional support s.r.o. | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 51 830,29 Kč | 51 830,29 Kč | 51 830,29 Kč | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 14.5.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 04/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.4.2019 | 9.4.2019 | 29.4.2019 | |
Mělnická zdravotní, a.s. | stomatolog. RTG 03/2019 | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 4.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 953,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 26 954,00 Kč | 26 954,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 049,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 3 050,00 Kč | 3 050,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 080,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 21 081,00 Kč | 21 081,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 02/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 627,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 935,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 123 854,00 Kč | 123 854,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
Jan Dudek | Vystoupení skupina 2x A DOST ZK433 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 29.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | BJ2019 - potraviny pro učinkující | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 527,00 Kč | 527,00 Kč | 527,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | BJ2019 - potraviny pro učinkující | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 461,00 Kč | 1 461,00 Kč | 1 461,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
Roman Helcl | BJ2019 - potraviny pro učinkující | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 607,00 Kč | 607,00 Kč | 607,00 Kč | 7.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 708,91 Kč | 41 708,91 Kč | 45 879,80 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 14.5.2019 | 8.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 102,49 Kč | 102,49 Kč | 112,74 Kč | 7.4.2019 | 9.4.2019 | 13.5.2019 | 2.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 459,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 459,73 Kč | 505,70 Kč | 7.4.2019 | 9.4.2019 | 13.5.2019 | 5.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 110 238,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 527,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 762,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 117 528,33 Kč | 129 691,37 Kč | 7.4.2019 | 9.4.2019 | 13.5.2019 | 8.4.2019 |
Lubomír Drda | Vypracování bezpečnostních karet | 518 10020 901 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 323,20 Kč | 2 323,20 Kč | 2 323,20 Kč | 3.4.2019 | 9.4.2019 | 3.5.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 03/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 562,00 Kč | 4 562,00 Kč | 4 562,00 Kč | 4.4.2019 | 9.4.2019 | 26.6.2019 | |
MARSTAFIT CLUB, z. s. | LT - zam. Králová Jitka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 8.4.2019 | 10.4.2019 | 29.4.2019 | |
MARSTAFIT CLUB, z. s. | LT - zam. Králová Jitka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 8.4.2019 | 10.4.2019 | 29.4.2019 | |
Tiger - Jiu Jitsu, z.s. | LT - zam. Zumrová Barbora | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 8.4.2019 | 10.4.2019 | 29.4.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | BENZODIAZEPINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 8.4.2019 | 10.4.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 216,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 28 216,00 Kč | 28 216,00 Kč | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 29.4.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 922,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 3 923,00 Kč | 3 923,00 Kč | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 25.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 419,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 7 419,00 Kč | 7 419,00 Kč | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 25.4.2019 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 110,50 Kč | 6 110,50 Kč | 6 110,50 Kč | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 25.4.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 763,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 19 764,00 Kč | 19 764,00 Kč | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 14.5.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | následný certifikát - Červeňák M. | celkem 495,00 Kč | 495,00 Kč | 495,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 25.4.2019 | |
Vlastimil Pejcha | pila, nuzky, provzdusnovac | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 020,00 Kč | 28 020,00 Kč | 28 020,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 29.4.2019 | |
ASW-CZ s.r.o. | údržba progr.EVIS za období 10.4.2019 - 9.4.2020 - odpady | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 10.4.2019 | 11.4.2019 | 25.4.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 14 102,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 14 102,87 Kč | 17 064,47 Kč | 10.4.2019 | 11.4.2019 | 25.4.2019 | 10.4.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 821,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 8 822,00 Kč | 8 822,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 29.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 922,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 2 923,00 Kč | 2 923,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 29.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 641,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 3 641,00 Kč | 3 641,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 29.4.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 361,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,59 Kč | 6 362,00 Kč | 6 362,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 25.4.2019 | |
BLACK STORM s.r.o. | neutralizér zápachu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 3.5.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 935,00 Kč | 13 935,00 Kč | 13 935,00 Kč | 10.4.2019 | 11.4.2019 | 14.5.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 504,50 Kč | 2 504,50 Kč | 2 754,95 Kč | 10.4.2019 | 11.4.2019 | 20.5.2019 | 10.4.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 539,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 539,14 Kč | 2 793,06 Kč | 10.4.2019 | 11.4.2019 | 20.5.2019 | 11.4.2019 |
Ing. Alena Linhartová | LT - zam. Přívorová Daniela | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 24.4.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 03/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 11.4.2019 | 12.4.2019 | 25.4.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 580,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 585,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 29 166,92 Kč | 29 166,92 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 704,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 528,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 954,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 297,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 740,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 987,79 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -550,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 38 663,00 Kč | 38 663,00 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 25.4.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 225,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 855,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 072,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 37 153,17 Kč | 37 153,17 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 25.4.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně 04/2019 | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 20.5.2019 |