Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 201-1 300 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 441,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
4 441,00 Kč4 441,00 Kč28.3.201928.3.201925.4.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 253,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 285,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 053,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 067,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 473,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 478,06 Kč
28 104,00 Kč28 104,00 Kč8.4.20198.4.201925.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 953,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
26 954,00 Kč26 954,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 049,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
3 050,00 Kč3 050,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 448,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 334,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
17 783,00 Kč17 783,00 Kč8.4.20198.4.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 080,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
21 081,00 Kč21 081,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 555,00 Kč
6 555,00 Kč6 555,00 Kč8.4.20198.4.201925.4.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 02/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 627,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 935,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
123 854,00 Kč123 854,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč31.1.201931.1.201925.4.201923.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
722,65 Kč794,92 Kč12.2.201913.2.201925.4.201913.2.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 472,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč
2 473,00 Kč2 473,00 Kč28.3.201928.3.201925.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 613,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
8 614,00 Kč8 614,00 Kč28.3.201928.3.201925.4.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 03/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč29.3.201929.3.201925.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 32 900,49 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
32 900,49 Kč36 190,54 Kč28.3.201929.3.201925.4.201929.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 767,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
767,90 Kč844,69 Kč28.3.201929.3.201925.4.201929.3.2019
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na II.Q/2019518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč
20 250,00 Kč20 250,00 Kč1.4.20191.4.201925.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.BENZODIAZEPINES501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč8.4.201910.4.201925.4.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 922,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
3 923,00 Kč3 923,00 Kč10.4.201910.4.201925.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 419,46 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
7 419,00 Kč7 419,00 Kč10.4.201910.4.201925.4.2019
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 110,50 Kč
6 110,50 Kč6 110,50 Kč10.4.201910.4.201925.4.2019
ASW-CZ s.r.o.údržba progr.EVIS za období 10.4.2019 - 9.4.2020 - odpady518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 438,00 Kč
9 438,00 Kč9 438,00 Kč10.4.201911.4.201925.4.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 14 102,87 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
14 102,87 Kč17 064,47 Kč10.4.201911.4.201925.4.201910.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 361,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,59 Kč
6 362,00 Kč6 362,00 Kč11.4.201911.4.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.BJ2019 - potraviny pro učinkující518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 527,00 Kč
527,00 Kč527,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.BJ2019 - potraviny pro učinkující518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 461,00 Kč
1 461,00 Kč1 461,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
Roman HelclBJ2019 - potraviny pro učinkující518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 607,00 Kč
607,00 Kč607,00 Kč7.4.20199.4.201925.4.2019
Lotinar s.r.o.BJ2019 - potraviny pro učinkující518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 239,00 Kč
239,00 Kč239,00 Kč3.4.20195.4.201925.4.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 03/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč11.4.201912.4.201925.4.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 580,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 585,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
29 166,92 Kč29 166,92 Kč12.4.201912.4.201925.4.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 704,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 528,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 954,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 297,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 740,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 987,79 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -550,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
38 663,00 Kč38 663,00 Kč12.4.201912.4.201925.4.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 225,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 855,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 072,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
37 153,17 Kč37 153,17 Kč12.4.201912.4.201925.4.2019
Universal Music, s.r.o.Vystoupení Adam Mišík BJ2019 ZK435518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 250,00 Kč
30 250,00 Kč30 250,00 Kč10.4.201915.4.201925.4.2019
Olga Želenská - DrápalováDivadelní představení Zamilovaný sukničkář BJ2019 ZK435518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 48 400,00 Kč
48 400,00 Kč48 400,00 Kč12.4.201915.4.201925.4.2019
COLORWAYbarvy, ředidla, teleskopické tyče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 750,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 660,00 Kč
4 410,00 Kč4 410,00 Kč31.3.201916.4.201925.4.2019
Neuromedis, s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 490,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
490,00 Kč593,00 Kč11.4.201916.4.201925.4.201911.4.2019
Nemocnice Na Homolceagregované výkony518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 804,00 Kč
804,00 Kč804,00 Kč12.4.201918.4.201926.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč
589,00 Kč647,90 Kč31.3.201931.3.201929.4.201929.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 266,16 Kč
266,16 Kč292,78 Kč31.3.201931.3.201929.4.201929.3.2019
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 647,98 Kč
647,98 Kč712,78 Kč31.3.201931.3.201929.4.201927.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 156 941,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 038,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 828,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč
167 808,73 Kč185 182,68 Kč31.3.201931.3.201929.4.201929.3.2019
Bc. Jana Pluhaříková PomajzlováSupervizní setkání pro zaměstnance na zajišťování chodu ,, Centra komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice" dne 29.3.2019549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 400,00 Kč
2 400,00 Kč2 400,00 Kč31.3.20191.4.201929.4.2019
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za 1. čtvrtletí roku 2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč1.4.20191.4.201929.4.2019
Daniel Pilnajspojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 625,00 Kč
1 625,00 Kč1 625,00 Kč1.4.20192.4.201929.4.2019
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 03/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč1.4.20192.4.201929.4.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 099,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč
5 099,60 Kč5 099,60 Kč2.4.20192.4.201929.4.2019
Jolanka CyterákováŠkolení obsluh ručních motor. řetěz. pil a křovinořezu, obsluh zemních strojů549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 840,00 Kč
4 840,00 Kč4 840,00 Kč16.4.201917.4.201929.4.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za březen 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 34 350,00 Kč
34 350,00 Kč34 350,00 Kč16.4.201917.4.201929.4.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 04/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč3.4.20193.4.201929.4.2019
Stolní Voda s.r.o.BJ2019 - Pitný režim pro pacienty. ZK435518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 894,00 Kč
894,00 Kč894,00 Kč1.4.201918.4.201929.4.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 03/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.3.201918.4.201929.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 561,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč
13 562,00 Kč13 562,00 Kč18.4.201918.4.201929.4.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 501,00 Kč
4 501,00 Kč4 501,00 Kč24.3.201923.4.201929.4.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 136,00 Kč
9 136,00 Kč9 136,00 Kč24.3.201923.4.201929.4.2019
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 400,00 Kč
5 400,00 Kč6 534,00 Kč15.4.201923.4.201929.4.201915.4.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 945,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
8 595,40 Kč10 301,43 Kč17.4.201923.4.201929.4.201917.4.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 333,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 557,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
19 891,00 Kč19 891,00 Kč23.4.201923.4.201929.4.2019
Mgr. Tomáš RyšánekLT - zam. Špringlová Petra412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 200,00 Kč
7 200,00 Kč7 200,00 Kč14.3.201914.3.201929.4.2019
MARSTAFIT CLUB, z. s.LT - zam. Králová Jitka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč8.4.201910.4.201929.4.2019
MARSTAFIT CLUB, z. s.LT - zam. Králová Jitka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč8.4.201910.4.201929.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 470,82 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
470,82 Kč517,90 Kč1.4.20193.4.201929.4.20192.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
21 413,22 Kč23 554,54 Kč1.4.20193.4.201929.4.20192.4.2019
Jiří MaťákDemontáž a montáž plynového sporáku - stř.656511 03001 656 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 725,00 Kč
1 725,00 Kč1 725,00 Kč31.3.20193.4.201929.4.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 777,00 Kč
9 777,00 Kč9 777,00 Kč2.4.20194.4.201929.4.2019
Tiger - Jiu Jitsu, z.s.LT - zam. Zumrová Barbora412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 400,00 Kč
4 400,00 Kč4 400,00 Kč8.4.201910.4.201929.4.2019
DT Nový Řadov, z.s.LT - zam. Bártová Lucie412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 760,00 Kč
3 760,00 Kč3 760,00 Kč15.4.201918.4.201929.4.2019
Rodinné centrum Kašpárek Mělník, z.s.LT - zam. Šmejkalová Milada412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 600,00 Kč
2 600,00 Kč2 600,00 Kč16.4.201918.4.201929.4.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 03/2019511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 690,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 133 710,00 Kč
198 924,00 Kč164 400,00 Kč31.3.201931.3.201929.4.201931.3.2019
Jiří MaťákRozvod topení údržba/ 771511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 200,00 Kč
14 762,00 Kč12 200,00 Kč31.3.20193.4.201929.4.201931.3.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.03 .2019 - 31.03.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 107,69 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 884,21 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 122,00 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 239,58 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 184,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 93,17 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 239,28 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 290,40 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,75 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,67 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,00 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 288,00 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
8 696,20 Kč8 696,20 Kč31.3.20195.4.201929.4.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 010,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,32 Kč
1 010,43 Kč1 162,00 Kč2.4.20198.4.201929.4.20192.4.2019
DTO CZ, s.r.o.Vzdělávací akce - ,,Gerontologické dny Severozápad" - Bc. Klement, Libor,Vítová Pavla celkem 726,00 Kč
celkem 726,00 Kč
1 452,00 Kč1 452,00 Kč18.4.201918.4.201929.4.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 24 208,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
24 208,70 Kč27 840,00 Kč2.4.20198.4.201929.4.20192.4.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 990,44 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
6 990,44 Kč8 039,00 Kč2.4.20198.4.201929.4.20192.4.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 04/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.4.20199.4.201929.4.2019
Jan DudekVystoupení skupina 2x A DOST ZK433518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč8.4.20199.4.201929.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 099,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
3 099,30 Kč3 409,23 Kč31.1.201931.1.201929.4.201928.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 216,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
28 216,00 Kč28 216,00 Kč10.4.201910.4.201929.4.2019
Vlastimil Pejchapila, nuzky, provzdusnovac111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 020,00 Kč
28 020,00 Kč28 020,00 Kč11.4.201911.4.201929.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 821,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
8 822,00 Kč8 822,00 Kč11.4.201911.4.201929.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 922,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
2 923,00 Kč2 923,00 Kč11.4.201911.4.201929.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 641,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
3 641,00 Kč3 641,00 Kč11.4.201911.4.201929.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 193,88 Kč
193,88 Kč213,27 Kč22.2.201926.2.20193.5.201925.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč
145,80 Kč160,38 Kč4.3.20195.3.20193.5.20195.3.2019
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč
38 357,00 Kč38 357,00 Kč5.2.20195.2.20193.5.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 6 587,46 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
6 587,46 Kč7 246,21 Kč5.3.20196.3.20193.5.20195.3.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 799,00 Kč
3 799,00 Kč3 799,00 Kč19.3.201919.3.20193.5.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručníky papírové skládané111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč
7 163,00 Kč7 163,00 Kč3.4.20194.4.20193.5.2019
Profi DDD s.r.o.Likvidace trusu a uhynulých holubů.518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 8 954,00 Kč
8 954,00 Kč8 954,00 Kč4.4.20194.4.20193.5.2019
Daniel Pilnajnerezové plechy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 634,00 Kč
5 634,00 Kč5 634,00 Kč4.4.20195.4.20193.5.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 229,10 Kč
12 229,10 Kč12 229,10 Kč5.4.20195.4.20193.5.2019
Lubomír DrdaVypracování bezpečnostních karet518 10020 901 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 323,20 Kč
2 323,20 Kč2 323,20 Kč3.4.20199.4.20193.5.2019
BLACK STORM s.r.o.neutralizér zápachu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 805,00 Kč
7 805,00 Kč7 805,00 Kč4.4.201911.4.20193.5.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 530,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
8 531,00 Kč8 531,00 Kč12.4.201912.4.20193.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
3 812,00 Kč3 812,00 Kč12.4.201912.4.20193.5.2019
Filip Latislavrazítko, štoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč
460,00 Kč460,00 Kč4.4.201916.4.20193.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 828,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
4 829,00 Kč4 829,00 Kč17.4.201917.4.20193.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 277,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
22 278,00 Kč22 278,00 Kč17.4.201917.4.20193.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 484,00 Kč
2 484,00 Kč2 484,00 Kč17.4.201917.4.20193.5.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 432,00 Kč
432,00 Kč432,00 Kč8.4.201918.4.20193.5.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 910,00 Kč
2 910,00 Kč2 910,00 Kč17.4.201923.4.20193.5.2019
Zobrazeno 1 201-1 300 z 20 535 záznamů.