2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 441,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 4 441,00 Kč | 4 441,00 Kč | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 253,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 285,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 053,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 067,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 473,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 478,06 Kč | 28 104,00 Kč | 28 104,00 Kč | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 25.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 953,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 26 954,00 Kč | 26 954,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 049,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 3 050,00 Kč | 3 050,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 448,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 334,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 17 783,00 Kč | 17 783,00 Kč | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 080,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 21 081,00 Kč | 21 081,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 555,00 Kč | 6 555,00 Kč | 6 555,00 Kč | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 25.4.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 02/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 627,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 935,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 123 854,00 Kč | 123 854,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč | 348,70 Kč | 383,57 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 25.4.2019 | 23.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 722,65 Kč | 794,92 Kč | 12.2.2019 | 13.2.2019 | 25.4.2019 | 13.2.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 472,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč | 2 473,00 Kč | 2 473,00 Kč | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 25.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 613,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 8 614,00 Kč | 8 614,00 Kč | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 25.4.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 03/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 29.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 900,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 32 900,49 Kč | 36 190,54 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | 29.3.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 767,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 767,90 Kč | 844,69 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | 29.3.2019 |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na II.Q/2019 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 25.4.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | BENZODIAZEPINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 8.4.2019 | 10.4.2019 | 25.4.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 922,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 3 923,00 Kč | 3 923,00 Kč | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 25.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 419,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 7 419,00 Kč | 7 419,00 Kč | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 25.4.2019 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 110,50 Kč | 6 110,50 Kč | 6 110,50 Kč | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 25.4.2019 | |
ASW-CZ s.r.o. | údržba progr.EVIS za období 10.4.2019 - 9.4.2020 - odpady | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 10.4.2019 | 11.4.2019 | 25.4.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 14 102,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 14 102,87 Kč | 17 064,47 Kč | 10.4.2019 | 11.4.2019 | 25.4.2019 | 10.4.2019 |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 361,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,59 Kč | 6 362,00 Kč | 6 362,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | BJ2019 - potraviny pro učinkující | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 527,00 Kč | 527,00 Kč | 527,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | BJ2019 - potraviny pro učinkující | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 461,00 Kč | 1 461,00 Kč | 1 461,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
Roman Helcl | BJ2019 - potraviny pro učinkující | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 607,00 Kč | 607,00 Kč | 607,00 Kč | 7.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | BJ2019 - potraviny pro učinkující | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 239,00 Kč | 239,00 Kč | 239,00 Kč | 3.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 03/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 11.4.2019 | 12.4.2019 | 25.4.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 580,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 585,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 29 166,92 Kč | 29 166,92 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 704,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 528,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 954,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 297,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 740,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 987,79 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -550,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 38 663,00 Kč | 38 663,00 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 25.4.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 225,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 855,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 072,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 37 153,17 Kč | 37 153,17 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 25.4.2019 | |
Universal Music, s.r.o. | Vystoupení Adam Mišík BJ2019 ZK435 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 25.4.2019 | |
Olga Želenská - Drápalová | Divadelní představení Zamilovaný sukničkář BJ2019 ZK435 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 12.4.2019 | 15.4.2019 | 25.4.2019 | |
COLORWAY | barvy, ředidla, teleskopické tyče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 750,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 660,00 Kč | 4 410,00 Kč | 4 410,00 Kč | 31.3.2019 | 16.4.2019 | 25.4.2019 | |
Neuromedis, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 490,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 490,00 Kč | 593,00 Kč | 11.4.2019 | 16.4.2019 | 25.4.2019 | 11.4.2019 |
Nemocnice Na Homolce | agregované výkony | 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 804,00 Kč | 804,00 Kč | 804,00 Kč | 12.4.2019 | 18.4.2019 | 26.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč | 589,00 Kč | 647,90 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 29.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 266,16 Kč | 266,16 Kč | 292,78 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 29.3.2019 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 647,98 Kč | 647,98 Kč | 712,78 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 27.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 156 941,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 038,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 828,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 167 808,73 Kč | 185 182,68 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 29.3.2019 |
Bc. Jana Pluhaříková Pomajzlová | Supervizní setkání pro zaměstnance na zajišťování chodu ,, Centra komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice" dne 29.3.2019 | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.3.2019 | 1.4.2019 | 29.4.2019 | |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za 1. čtvrtletí roku 2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 29.4.2019 | |
Daniel Pilnaj | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 625,00 Kč | 1 625,00 Kč | 1 625,00 Kč | 1.4.2019 | 2.4.2019 | 29.4.2019 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 03/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 1.4.2019 | 2.4.2019 | 29.4.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 099,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč | 5 099,60 Kč | 5 099,60 Kč | 2.4.2019 | 2.4.2019 | 29.4.2019 | |
Jolanka Cyteráková | Školení obsluh ručních motor. řetěz. pil a křovinořezu, obsluh zemních strojů | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 29.4.2019 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za březen 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 34 350,00 Kč | 34 350,00 Kč | 34 350,00 Kč | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 29.4.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 04/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 3.4.2019 | 3.4.2019 | 29.4.2019 | |
Stolní Voda s.r.o. | BJ2019 - Pitný režim pro pacienty. ZK435 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 894,00 Kč | 894,00 Kč | 894,00 Kč | 1.4.2019 | 18.4.2019 | 29.4.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 03/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.3.2019 | 18.4.2019 | 29.4.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 561,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč | 13 562,00 Kč | 13 562,00 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 29.4.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 501,00 Kč | 4 501,00 Kč | 4 501,00 Kč | 24.3.2019 | 23.4.2019 | 29.4.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 136,00 Kč | 9 136,00 Kč | 9 136,00 Kč | 24.3.2019 | 23.4.2019 | 29.4.2019 | |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 6 534,00 Kč | 15.4.2019 | 23.4.2019 | 29.4.2019 | 15.4.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 945,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 8 595,40 Kč | 10 301,43 Kč | 17.4.2019 | 23.4.2019 | 29.4.2019 | 17.4.2019 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 333,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 557,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 19 891,00 Kč | 19 891,00 Kč | 23.4.2019 | 23.4.2019 | 29.4.2019 | |
Mgr. Tomáš Ryšánek | LT - zam. Špringlová Petra | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 29.4.2019 | |
MARSTAFIT CLUB, z. s. | LT - zam. Králová Jitka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 8.4.2019 | 10.4.2019 | 29.4.2019 | |
MARSTAFIT CLUB, z. s. | LT - zam. Králová Jitka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 8.4.2019 | 10.4.2019 | 29.4.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 470,82 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 470,82 Kč | 517,90 Kč | 1.4.2019 | 3.4.2019 | 29.4.2019 | 2.4.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 413,22 Kč | 23 554,54 Kč | 1.4.2019 | 3.4.2019 | 29.4.2019 | 2.4.2019 |
Jiří Maťák | Demontáž a montáž plynového sporáku - stř.656 | 511 03001 656 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 725,00 Kč | 1 725,00 Kč | 1 725,00 Kč | 31.3.2019 | 3.4.2019 | 29.4.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 777,00 Kč | 9 777,00 Kč | 9 777,00 Kč | 2.4.2019 | 4.4.2019 | 29.4.2019 | |
Tiger - Jiu Jitsu, z.s. | LT - zam. Zumrová Barbora | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 8.4.2019 | 10.4.2019 | 29.4.2019 | |
DT Nový Řadov, z.s. | LT - zam. Bártová Lucie | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 760,00 Kč | 3 760,00 Kč | 3 760,00 Kč | 15.4.2019 | 18.4.2019 | 29.4.2019 | |
Rodinné centrum Kašpárek Mělník, z.s. | LT - zam. Šmejkalová Milada | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 16.4.2019 | 18.4.2019 | 29.4.2019 | |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 03/2019 | 511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 690,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 133 710,00 Kč | 198 924,00 Kč | 164 400,00 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 31.3.2019 |
Jiří Maťák | Rozvod topení údržba/ 771 | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 200,00 Kč | 14 762,00 Kč | 12 200,00 Kč | 31.3.2019 | 3.4.2019 | 29.4.2019 | 31.3.2019 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.03 .2019 - 31.03.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 107,69 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 884,21 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 122,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 239,58 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 184,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 93,17 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 239,28 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 290,40 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,75 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,67 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,00 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 288,00 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 8 696,20 Kč | 8 696,20 Kč | 31.3.2019 | 5.4.2019 | 29.4.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 010,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,32 Kč | 1 010,43 Kč | 1 162,00 Kč | 2.4.2019 | 8.4.2019 | 29.4.2019 | 2.4.2019 |
DTO CZ, s.r.o. | Vzdělávací akce - ,,Gerontologické dny Severozápad" - Bc. Klement, Libor,Vítová Pavla | celkem 726,00 Kč celkem 726,00 Kč | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 29.4.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 24 208,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 24 208,70 Kč | 27 840,00 Kč | 2.4.2019 | 8.4.2019 | 29.4.2019 | 2.4.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 990,44 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 6 990,44 Kč | 8 039,00 Kč | 2.4.2019 | 8.4.2019 | 29.4.2019 | 2.4.2019 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 04/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.4.2019 | 9.4.2019 | 29.4.2019 | |
Jan Dudek | Vystoupení skupina 2x A DOST ZK433 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 29.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 099,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 099,30 Kč | 3 409,23 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 29.4.2019 | 28.1.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 216,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 28 216,00 Kč | 28 216,00 Kč | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 29.4.2019 | |
Vlastimil Pejcha | pila, nuzky, provzdusnovac | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 020,00 Kč | 28 020,00 Kč | 28 020,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 29.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 821,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 8 822,00 Kč | 8 822,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 29.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 922,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 2 923,00 Kč | 2 923,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 29.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 641,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 3 641,00 Kč | 3 641,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 29.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,88 Kč | 193,88 Kč | 213,27 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 3.5.2019 | 25.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč | 145,80 Kč | 160,38 Kč | 4.3.2019 | 5.3.2019 | 3.5.2019 | 5.3.2019 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 5.2.2019 | 5.2.2019 | 3.5.2019 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 587,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 6 587,46 Kč | 7 246,21 Kč | 5.3.2019 | 6.3.2019 | 3.5.2019 | 5.3.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 799,00 Kč | 3 799,00 Kč | 3 799,00 Kč | 19.3.2019 | 19.3.2019 | 3.5.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 3.4.2019 | 4.4.2019 | 3.5.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Likvidace trusu a uhynulých holubů. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 3.5.2019 | |
Daniel Pilnaj | nerezové plechy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 634,00 Kč | 5 634,00 Kč | 5 634,00 Kč | 4.4.2019 | 5.4.2019 | 3.5.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 229,10 Kč | 12 229,10 Kč | 12 229,10 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 3.5.2019 | |
Lubomír Drda | Vypracování bezpečnostních karet | 518 10020 901 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 323,20 Kč | 2 323,20 Kč | 2 323,20 Kč | 3.4.2019 | 9.4.2019 | 3.5.2019 | |
BLACK STORM s.r.o. | neutralizér zápachu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 3.5.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 530,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 8 531,00 Kč | 8 531,00 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 3.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 3 812,00 Kč | 3 812,00 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 3.5.2019 | |
Filip Latislav | razítko, štoček razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 3.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 828,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 4 829,00 Kč | 4 829,00 Kč | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 3.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 277,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 22 278,00 Kč | 22 278,00 Kč | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 3.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 484,00 Kč | 2 484,00 Kč | 2 484,00 Kč | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 3.5.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 432,00 Kč | 432,00 Kč | 432,00 Kč | 8.4.2019 | 18.4.2019 | 3.5.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 910,00 Kč | 2 910,00 Kč | 2 910,00 Kč | 17.4.2019 | 23.4.2019 | 3.5.2019 |