2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 20 418,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 484,64 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,82 Kč | 21 903,52 Kč | 25 278,00 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 25.3.2019 | 7.3.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 329,38 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 309,95 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 1 639,50 Kč | 1 904,00 Kč | 6.3.2019 | 11.3.2019 | 25.3.2019 | 6.3.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 483,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 61,99 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,73 Kč | 546,42 Kč | 632,00 Kč | 6.3.2019 | 11.3.2019 | 25.3.2019 | 6.3.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 873,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 656,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 8 530,98 Kč | 10 030,00 Kč | 6.3.2019 | 11.3.2019 | 25.3.2019 | 6.3.2019 |
Lubica Tomečková | Stomatologické náhrady | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 592,40 Kč | 1 592,40 Kč | 1 592,40 Kč | 2.3.2019 | 11.3.2019 | 21.3.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | baterie,hadice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 478,00 Kč | 1 478,00 Kč | 1 478,00 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 13.3.2019 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 654,61 Kč | 1 654,61 Kč | 1 820,07 Kč | 22.1.2019 | 24.1.2019 | 25.3.2019 | 22.1.2019 |
ELVIA - PRO,spol.s r.o. | skartovačky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 328,30 Kč | 6 328,30 Kč | 6 328,30 Kč | 31.1.2019 | 1.2.2019 | 5.3.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 01/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 5.3.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | umyvadlo a wc mísa | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 914,00 Kč | 1 914,00 Kč | 1 914,00 Kč | 31.1.2019 | 1.2.2019 | 25.3.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 274,65 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 274,65 Kč | 302,12 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 5.3.2019 | 29.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 161 575,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 22 442,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 151,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč | 187 169,36 Kč | 207 355,10 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 5.3.2019 | 31.1.2019 |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 01/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 1.2.2019 | 4.2.2019 | 5.3.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 776,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 13 696,10 Kč | 16 517,08 Kč | 20.2.2019 | 25.2.2019 | 13.3.2019 | 20.2.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 02/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 043,00 Kč | 5 043,00 Kč | 5 043,00 Kč | 21.2.2019 | 26.2.2019 | 7.3.2019 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Jamaron,Viki, Ondřej Fencl | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 20.2.2019 | 25.2.2019 | 15.3.2019 | |
Mgr. Fencl Ondřej | Koncert Ondřej Fencl a Hromosvod ZK430 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 20.2.2019 | 25.2.2019 | 13.3.2019 | |
Fyzická osoba | Vystoupení Láďa Křížek BJ2019 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 19.2.2019 | 25.2.2019 | 13.3.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony | 518 10011 901 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 284,00 Kč 518 10011 901 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 347,00 Kč 518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 467,00 Kč 518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 350,00 Kč | 2 448,00 Kč | 2 448,00 Kč | 15.2.2019 | 18.2.2019 | 25.3.2019 | |
Lubica Tomečková | Stomatologické náhrady | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | 2.2.2019 | 11.3.2019 | 21.3.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 02/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 197,00 Kč | 3 197,00 Kč | 3 197,00 Kč | 6.3.2019 | 11.3.2019 | 20.3.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 138,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 632,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 39 771,00 Kč | 39 771,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 25.3.2019 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 485,00 Kč | 4 485,00 Kč | 4 485,00 Kč | 12.3.2019 | 12.3.2019 | 25.3.2019 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 02/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 212,50 Kč | 11 212,50 Kč | 11 212,50 Kč | 12.3.2019 | 12.3.2019 | 21.3.2019 | |
Seneka Ústí n.L., s.r.o. | kontejner s víkem na zdravotní odpad | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 323,00 Kč | 2 323,00 Kč | 2 323,00 Kč | 28.2.2019 | 12.3.2019 | 25.3.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 02/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 314,00 Kč | 314,00 Kč | 314,00 Kč | 11.3.2019 | 12.3.2019 | 29.3.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 659,00 Kč | 4 659,00 Kč | 4 659,00 Kč | 31.1.2019 | 4.2.2019 | 25.3.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 02/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.2.2019 | 4.2.2019 | 5.3.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 883,20 Kč | 883,20 Kč | 883,20 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 5.3.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.01 .2019 - 31.01.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 339,47 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 100,43 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 886,20 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 331,84 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 245,46 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,75 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,14 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 669,42 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 97,18 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 86,82 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 95,59 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,06 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,00 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč celkem 0,00 Kč | 7 743,07 Kč | 7 743,07 Kč | 31.1.2019 | 4.2.2019 | 5.3.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 02/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.2.2019 | 4.2.2019 | 5.3.2019 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 703,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 300,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 1 003,42 Kč | 1 172,00 Kč | 4.2.2019 | 5.2.2019 | 13.3.2019 | 4.2.2019 |
Essentra Components s.r.o. | zámky skříňové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 385,69 Kč | 1 385,69 Kč | 1 385,69 Kč | 19.2.2019 | 26.2.2019 | 25.3.2019 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | provaz, sáčky, poháry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 869,00 Kč | 1 869,00 Kč | 1 869,00 Kč | 20.2.2019 | 26.2.2019 | 25.3.2019 | |
Neuromedis, s.r.o. | Školení EEG systému | 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 859,00 Kč 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 859,00 Kč | 1 718,00 Kč | 1 718,00 Kč | 15.2.2019 | 25.2.2019 | 13.3.2019 | |
Vladislav Korčák | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 257,00 Kč | 27 257,00 Kč | 27 257,00 Kč | 21.2.2019 | 26.2.2019 | 25.3.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 358,00 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem 0,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 749,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 437,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 442,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 240,80 Kč | 41 060,00 Kč | 41 060,00 Kč | 25.2.2019 | 25.2.2019 | 13.3.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 913,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 839,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 8 753,00 Kč | 8 753,00 Kč | 25.2.2019 | 25.2.2019 | 13.3.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 856,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 23 857,00 Kč | 23 857,00 Kč | 26.2.2019 | 26.2.2019 | 25.3.2019 | |
KLÁSKOVÁ VĚRA, MGR. | V. Klásková a K. Tampier : Domů do Irska - komponovaný pořad ZK431 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 21.3.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 589,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 725,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 284,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 192,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 48 791,50 Kč | 48 791,50 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 25.3.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 18.3.-22.3. 2019 Špringlová Petra | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 18.3.2019 | 21.3.2019 | 26.3.2019 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže 01/2019 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 20.2.2019 | 26.2.2019 | 25.3.2019 | |
Občanský spolek Tábor bez hranic | LT - zam. Bílý Vladislav | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 11 080,00 Kč | 11 080,00 Kč | 11 080,00 Kč | 27.2.2019 | 27.2.2019 | 8.3.2019 | |
Mgr. URBÁNEK Tomáš | LT - zam. MIUDr. Richtar Pavel | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 390,00 Kč | 2 390,00 Kč | 2 390,00 Kč | 22.2.2019 | 1.3.2019 | 8.3.2019 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 274,00 Kč | 8 274,00 Kč | 8 274,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 13.3.2019 | |
STATECH s.r.o. | Školení bezpečného užívání pracovních plošin. | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 13.3.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 010,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,32 Kč | 1 010,43 Kč | 1 162,00 Kč | 4.2.2019 | 7.2.2019 | 13.3.2019 | 4.2.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 478,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 7 478,26 Kč | 8 600,00 Kč | 4.2.2019 | 7.2.2019 | 13.3.2019 | 4.2.2019 |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 01/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.1.2019 | 5.2.2019 | 5.3.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 777,00 Kč | 12 777,00 Kč | 12 777,00 Kč | 7.2.2019 | 8.2.2019 | 15.3.2019 | |
BLACK STORM s.r.o. | neutralizér zápachu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 1.2.2019 | 8.2.2019 | 5.3.2019 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 106,00 Kč | 5 106,00 Kč | 5 106,00 Kč | 26.2.2019 | 26.2.2019 | 13.3.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 718,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 5 718,00 Kč | 5 718,00 Kč | 26.2.2019 | 26.2.2019 | 25.3.2019 | |
Chironax Estra s.r.o. | Oprava tonometru T40 | 511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 946,00 Kč | 7 946,00 Kč | 7 946,00 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 15.3.2019 | |
Desster spol. s r.o. | BTK sterilizátorů | 518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 905,75 Kč 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 974,69 Kč 518 10012 203 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 172,56 Kč | 5 053,00 Kč | 5 053,00 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 15.3.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CALIBRATIOPN SET, KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 732,00 Kč | 21 732,00 Kč | 21 732,00 Kč | 25.2.2019 | 26.2.2019 | 15.3.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA- RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 25.2.2019 | 26.2.2019 | 15.3.2019 | |
2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 091,00 Kč | 31 091,00 Kč | 31 091,00 Kč | 21.2.2019 | 27.2.2019 | 25.3.2019 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 15.3.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Hubáček Pavel | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 25.3.2019 | |
CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o. | Vstupenky - MÝDLOVÝ PRINC | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 42 203,00 Kč | 42 203,00 Kč | 42 203,00 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 15.3.2019 | |
IRSnet CZ s.r.o. | Manipulační poplatek - APASSIONATA | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 365,00 Kč | 365,00 Kč | 365,00 Kč | 11.3.2019 | 12.3.2019 | 15.3.2019 | |
LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. | Vstupenky - APASSIONATA 11.1.2020 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 32 430,00 Kč | 32 430,00 Kč | 32 430,00 Kč | 11.3.2019 | 12.3.2019 | 15.3.2019 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže 02/2019 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 28.2.2019 | 12.3.2019 | 25.3.2019 | |
Sůváci z.s. | LT - zam. Bc. Melicharová Radka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 12.3.2019 | 13.3.2019 | 25.3.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 204,00 Kč 518 10020 413 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,00 Kč | 1 264,00 Kč | 1 264,00 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 25.3.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 512,00 Kč | 5 512,00 Kč | 5 512,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 13.3.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 43 346,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 43 346,88 Kč | 47 681,57 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 15.3.2019 | 7.2.2019 |
První certifikační autorita, a.s. | Vydaný certefikát - MDDr. Velebilová Hana | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 31.1.2019 | 8.2.2019 | 5.3.2019 | |
Filip Latislav | razítka se štočkem, štočky samostatné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 13.3.2019 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 01/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 33 225,00 Kč | 33 225,00 Kč | 33 225,00 Kč | 26.2.2019 | 26.2.2019 | 13.3.2019 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07040 782 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 13.3.2019 | |
KeramikCZ s.r.o. | licí hmota keramická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 27.2.2019 | 27.2.2019 | 15.3.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 055,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 32 056,00 Kč | 32 056,00 Kč | 27.2.2019 | 27.2.2019 | 25.3.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 182,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 538,89 Kč | 30 721,81 Kč | 30 721,81 Kč | 27.2.2019 | 27.2.2019 | 13.3.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 327,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 858,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 197,76 Kč | 45 383,78 Kč | 45 383,78 Kč | 27.2.2019 | 27.2.2019 | 13.3.2019 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 363,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 3 364,00 Kč | 3 364,00 Kč | 27.2.2019 | 27.2.2019 | 15.3.2019 | |
JUDr. Milan Baláš | Oprava - desky k masovce (šajby) | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 937,00 Kč | 1 937,00 Kč | 1 937,00 Kč | 26.2.2019 | 27.2.2019 | 13.3.2019 | |
Sůváci z.s. | LT - zam. Bc. Melicharová Radka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 12.3.2019 | 13.3.2019 | 25.3.2019 | |
Outdoor Aliance s.r.o. | LT - zam. Cibulka Václav | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 890,00 Kč | 4 890,00 Kč | 4 890,00 Kč | 12.3.2019 | 14.3.2019 | 25.3.2019 | |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice-Praha 2.2.2019 - SESTRA V AKCI, 9.2.2019 - SNĚHURKA NA LEDĚ | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 16 012,00 Kč | 16 012,00 Kč | 16 012,00 Kč | 11.3.2019 | 14.3.2019 | 25.3.2019 | |
Jiří Voleman, soukromá autobusová | Autobusová doprava - Harrachov | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 499,00 Kč | 10 499,00 Kč | 10 499,00 Kč | 15.3.2019 | 15.3.2019 | 25.3.2019 | |
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy | LT - zam. Ing. Luxík Zdeněk | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 25.3.2019 | |
Občanský spolek Tábor bez hranic | LT - zam. Čížková Andrea | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 190,00 Kč | 5 190,00 Kč | 5 190,00 Kč | 5.3.2019 | 20.3.2019 | 25.3.2019 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů dle smlouvy 01/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 5.3.2019 | 31.1.2019 |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně 02/2019 | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 091,55 Kč | 3 091,55 Kč | 3 091,55 Kč | 7.2.2019 | 11.2.2019 | 15.3.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 20 839,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 20 839,13 Kč | 23 965,00 Kč | 4.2.2019 | 11.2.2019 | 13.3.2019 | 4.2.2019 |
ELSTORE CZ s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 113,31 Kč | 8 113,31 Kč | 8 113,31 Kč | 8.2.2019 | 11.2.2019 | 15.3.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 512,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 19 512,00 Kč | 19 512,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 15.3.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 569,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 1 569,80 Kč | 1 569,80 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 15.3.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 425,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 5 426,00 Kč | 5 426,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 15.3.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 756,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 5 756,00 Kč | 5 756,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 5.3.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 637,49 Kč | 2 637,49 Kč | 2 901,24 Kč | 7.2.2019 | 12.2.2019 | 15.3.2019 | 7.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 105 796,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 174,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 000,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč | 124 971,61 Kč | 138 607,57 Kč | 7.2.2019 | 12.2.2019 | 13.3.2019 | 8.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 01/2019 | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 272 838,80 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 272 838,85 Kč | 330 135,00 Kč | 6.2.2019 | 12.2.2019 | 13.3.2019 | 31.1.2019 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 478,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 1 478,40 Kč | 1 478,40 Kč | 13.2.2019 | 13.2.2019 | 25.3.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 505,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 25 506,00 Kč | 25 506,00 Kč | 13.2.2019 | 13.2.2019 | 13.3.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 095,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 2 095,10 Kč | 2 304,62 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 15.3.2019 | 12.2.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 11 080,16 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 11 080,16 Kč | 13 406,99 Kč | 27.2.2019 | 28.2.2019 | 15.3.2019 | 27.2.2019 |