Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 12 901-13 000 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 20 418,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 484,64 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,82 Kč
21 903,52 Kč25 278,00 Kč7.3.201911.3.201925.3.20197.3.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 329,38 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 309,95 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
1 639,50 Kč1 904,00 Kč6.3.201911.3.201925.3.20196.3.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 483,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 61,99 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,73 Kč
546,42 Kč632,00 Kč6.3.201911.3.201925.3.20196.3.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 873,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 656,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
8 530,98 Kč10 030,00 Kč6.3.201911.3.201925.3.20196.3.2019
Lubica TomečkováStomatologické náhrady501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 592,40 Kč
1 592,40 Kč1 592,40 Kč2.3.201911.3.201921.3.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.baterie,hadice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 478,00 Kč
1 478,00 Kč1 478,00 Kč22.1.201923.1.201913.3.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 1 654,61 Kč
1 654,61 Kč1 820,07 Kč22.1.201924.1.201925.3.201922.1.2019
ELVIA - PRO,spol.s r.o.skartovačky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 328,30 Kč
6 328,30 Kč6 328,30 Kč31.1.20191.2.20195.3.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 01/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.1.201931.1.20195.3.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.umyvadlo a wc mísa111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 914,00 Kč
1 914,00 Kč1 914,00 Kč31.1.20191.2.201925.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 274,65 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
274,65 Kč302,12 Kč31.1.201931.1.20195.3.201929.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 161 575,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 22 442,46 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 151,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč
187 169,36 Kč207 355,10 Kč31.1.201931.1.20195.3.201931.1.2019
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 01/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč1.2.20194.2.20195.3.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 776,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
13 696,10 Kč16 517,08 Kč20.2.201925.2.201913.3.201920.2.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 02/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 043,00 Kč
5 043,00 Kč5 043,00 Kč21.2.201926.2.20197.3.2019
Jaroslav SalačOzvučení Jamaron,Viki, Ondřej Fencl518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč20.2.201925.2.201915.3.2019
Mgr. Fencl OndřejKoncert Ondřej Fencl a Hromosvod ZK430518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 9 000,00 Kč
9 000,00 Kč9 000,00 Kč20.2.201925.2.201913.3.2019
Fyzická osobaVystoupení Láďa Křížek BJ2019518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč19.2.201925.2.201913.3.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony518 10011 901 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 284,00 Kč
518 10011 901 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 347,00 Kč
518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 467,00 Kč
518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 350,00 Kč
2 448,00 Kč2 448,00 Kč15.2.201918.2.201925.3.2019
Lubica TomečkováStomatologické náhrady501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 180,00 Kč
1 180,00 Kč1 180,00 Kč2.2.201911.3.201921.3.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 02/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 3 197,00 Kč
3 197,00 Kč3 197,00 Kč6.3.201911.3.201920.3.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 138,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 632,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
39 771,00 Kč39 771,00 Kč11.3.201911.3.201925.3.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 485,00 Kč
4 485,00 Kč4 485,00 Kč12.3.201912.3.201925.3.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 02/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 212,50 Kč
11 212,50 Kč11 212,50 Kč12.3.201912.3.201921.3.2019
Seneka Ústí n.L., s.r.o.kontejner s víkem na zdravotní odpad111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 323,00 Kč
2 323,00 Kč2 323,00 Kč28.2.201912.3.201925.3.2019
Všeobecná fakultní nemocniceAgregované výkony 02/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 314,00 Kč
314,00 Kč314,00 Kč11.3.201912.3.201929.3.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 659,00 Kč
4 659,00 Kč4 659,00 Kč31.1.20194.2.201925.3.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 02/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč1.2.20194.2.20195.3.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 883,20 Kč
883,20 Kč883,20 Kč4.2.20194.2.20195.3.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.01 .2019 - 31.01.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 339,47 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 100,43 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 886,20 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 331,84 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 245,46 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,75 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,14 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 669,42 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 97,18 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 86,82 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 95,59 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,06 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,00 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
celkem 0,00 Kč
7 743,07 Kč7 743,07 Kč31.1.20194.2.20195.3.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 02/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.2.20194.2.20195.3.2019
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 703,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 300,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
1 003,42 Kč1 172,00 Kč4.2.20195.2.201913.3.20194.2.2019
Essentra Components s.r.o.zámky skříňové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 385,69 Kč
1 385,69 Kč1 385,69 Kč19.2.201926.2.201925.3.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.provaz, sáčky, poháry111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 869,00 Kč
1 869,00 Kč1 869,00 Kč20.2.201926.2.201925.3.2019
Neuromedis, s.r.o.Školení EEG systému549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 859,00 Kč
549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 859,00 Kč
1 718,00 Kč1 718,00 Kč15.2.201925.2.201913.3.2019
Vladislav Korčákčistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 257,00 Kč
27 257,00 Kč27 257,00 Kč21.2.201926.2.201925.3.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 358,00 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem 0,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 749,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 437,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 442,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 240,80 Kč
41 060,00 Kč41 060,00 Kč25.2.201925.2.201913.3.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 913,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 839,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
8 753,00 Kč8 753,00 Kč25.2.201925.2.201913.3.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 856,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
23 857,00 Kč23 857,00 Kč26.2.201926.2.201925.3.2019
KLÁSKOVÁ VĚRA, MGR.V. Klásková a K. Tampier : Domů do Irska - komponovaný pořad ZK431518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč11.3.201911.3.201921.3.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 589,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 725,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 284,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 192,23 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
48 791,50 Kč48 791,50 Kč14.3.201914.3.201925.3.2019
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 18.3.-22.3. 2019 Špringlová Petra549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč18.3.201921.3.201926.3.2019
Mgr. Martina PospíšilováMasáže 01/2019412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč20.2.201926.2.201925.3.2019
Občanský spolek Tábor bez hranicLT - zam. Bílý Vladislav412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 11 080,00 Kč
11 080,00 Kč11 080,00 Kč27.2.201927.2.20198.3.2019
Mgr. URBÁNEK TomášLT - zam. MIUDr. Richtar Pavel412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 390,00 Kč
2 390,00 Kč2 390,00 Kč22.2.20191.3.20198.3.2019
TRIO HAVEL s.r.o.oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 274,00 Kč
8 274,00 Kč8 274,00 Kč6.2.20196.2.201913.3.2019
STATECH s.r.o.Školení bezpečného užívání pracovních plošin.549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč6.2.20196.2.201913.3.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 010,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,32 Kč
1 010,43 Kč1 162,00 Kč4.2.20197.2.201913.3.20194.2.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 478,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
7 478,26 Kč8 600,00 Kč4.2.20197.2.201913.3.20194.2.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 01/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.1.20195.2.20195.3.2019
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 777,00 Kč
12 777,00 Kč12 777,00 Kč7.2.20198.2.201915.3.2019
BLACK STORM s.r.o.neutralizér zápachu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 805,00 Kč
7 805,00 Kč7 805,00 Kč1.2.20198.2.20195.3.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 106,00 Kč
5 106,00 Kč5 106,00 Kč26.2.201926.2.201913.3.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 718,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
5 718,00 Kč5 718,00 Kč26.2.201926.2.201925.3.2019
Chironax Estra s.r.o.Oprava tonometru T40511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 946,00 Kč
7 946,00 Kč7 946,00 Kč22.2.201926.2.201915.3.2019
Desster spol. s r.o.BTK sterilizátorů518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 905,75 Kč
518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 974,69 Kč
518 10012 203 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 172,56 Kč
5 053,00 Kč5 053,00 Kč22.2.201926.2.201915.3.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP CALIBRATIOPN SET, KONELAB CUVETTE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 732,00 Kč
21 732,00 Kč21 732,00 Kč25.2.201926.2.201915.3.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA- RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč25.2.201926.2.201915.3.2019
2P SERVIS s.r.o.oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 091,00 Kč
31 091,00 Kč31 091,00 Kč21.2.201927.2.201925.3.2019
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.Masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč28.2.20194.3.201915.3.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Hubáček Pavel412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.1.20197.3.201925.3.2019
CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o.Vstupenky - MÝDLOVÝ PRINC412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 42 203,00 Kč
42 203,00 Kč42 203,00 Kč7.3.201911.3.201915.3.2019
IRSnet CZ s.r.o.Manipulační poplatek - APASSIONATA412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 365,00 Kč
365,00 Kč365,00 Kč11.3.201912.3.201915.3.2019
LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.Vstupenky - APASSIONATA 11.1.2020412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 32 430,00 Kč
32 430,00 Kč32 430,00 Kč11.3.201912.3.201915.3.2019
Mgr. Martina PospíšilováMasáže 02/2019412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 6 500,00 Kč
6 500,00 Kč6 500,00 Kč28.2.201912.3.201925.3.2019
Sůváci z.s.LT - zam. Bc. Melicharová Radka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč12.3.201913.3.201925.3.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál, zhotovení klíčů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 204,00 Kč
518 10020 413 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,00 Kč
1 264,00 Kč1 264,00 Kč6.2.20198.2.201925.3.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 512,00 Kč
5 512,00 Kč5 512,00 Kč5.2.20198.2.201913.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 43 346,88 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
43 346,88 Kč47 681,57 Kč6.2.20198.2.201915.3.20197.2.2019
První certifikační autorita, a.s.Vydaný certefikát - MDDr. Velebilová Hana518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč
290,40 Kč290,40 Kč31.1.20198.2.20195.3.2019
Filip Latislavrazítka se štočkem, štočky samostatné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 280,00 Kč
2 280,00 Kč2 280,00 Kč6.2.20198.2.201913.3.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 01/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 33 225,00 Kč
33 225,00 Kč33 225,00 Kč26.2.201926.2.201913.3.2019
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07040 782 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 16 732,00 Kč
16 732,00 Kč16 732,00 Kč6.2.20198.2.201913.3.2019
KeramikCZ s.r.o.licí hmota keramická111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč27.2.201927.2.201915.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 055,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč
32 056,00 Kč32 056,00 Kč27.2.201927.2.201925.3.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 182,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 538,89 Kč
30 721,81 Kč30 721,81 Kč27.2.201927.2.201913.3.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 327,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 858,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 197,76 Kč
45 383,78 Kč45 383,78 Kč27.2.201927.2.201913.3.2019
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 363,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
3 364,00 Kč3 364,00 Kč27.2.201927.2.201915.3.2019
JUDr. Milan BalášOprava - desky k masovce (šajby)511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 937,00 Kč
1 937,00 Kč1 937,00 Kč26.2.201927.2.201913.3.2019
Sůváci z.s.LT - zam. Bc. Melicharová Radka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč12.3.201913.3.201925.3.2019
Outdoor Aliance s.r.o.LT - zam. Cibulka Václav412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 890,00 Kč
4 890,00 Kč4 890,00 Kč12.3.201914.3.201925.3.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice-Praha 2.2.2019 - SESTRA V AKCI, 9.2.2019 - SNĚHURKA NA LEDĚ412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 16 012,00 Kč
16 012,00 Kč16 012,00 Kč11.3.201914.3.201925.3.2019
Jiří Voleman, soukromá autobusováAutobusová doprava - Harrachov412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 499,00 Kč
10 499,00 Kč10 499,00 Kč15.3.201915.3.201925.3.2019
Dům dětí a mládeže hlavního města PrahyLT - zam. Ing. Luxík Zdeněk412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 600,00 Kč
2 600,00 Kč2 600,00 Kč18.3.201918.3.201925.3.2019
Občanský spolek Tábor bez hranicLT - zam. Čížková Andrea412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 190,00 Kč
5 190,00 Kč5 190,00 Kč5.3.201920.3.201925.3.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů dle smlouvy 01/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč31.1.201931.1.20195.3.201931.1.2019
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně 02/2019518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 091,55 Kč
3 091,55 Kč3 091,55 Kč7.2.201911.2.201915.3.2019
MSM, spol. s r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 20 839,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč
20 839,13 Kč23 965,00 Kč4.2.201911.2.201913.3.20194.2.2019
ELSTORE CZ s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 113,31 Kč
8 113,31 Kč8 113,31 Kč8.2.201911.2.201915.3.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 512,13 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
19 512,00 Kč19 512,00 Kč11.2.201911.2.201915.3.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 569,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
1 569,80 Kč1 569,80 Kč11.2.201911.2.201915.3.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 425,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
5 426,00 Kč5 426,00 Kč11.2.201911.2.201915.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 756,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
5 756,00 Kč5 756,00 Kč11.2.201911.2.20195.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 637,49 Kč
2 637,49 Kč2 901,24 Kč7.2.201912.2.201915.3.20197.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 105 796,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 16 174,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 000,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč
124 971,61 Kč138 607,57 Kč7.2.201912.2.201913.3.20198.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 01/2019502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 272 838,80 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
272 838,85 Kč330 135,00 Kč6.2.201912.2.201913.3.201931.1.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 478,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
1 478,40 Kč1 478,40 Kč13.2.201913.2.201925.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 505,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
25 506,00 Kč25 506,00 Kč13.2.201913.2.201913.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 095,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
2 095,10 Kč2 304,62 Kč11.2.201913.2.201915.3.201912.2.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 11 080,16 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
11 080,16 Kč13 406,99 Kč27.2.201928.2.201915.3.201927.2.2019
Zobrazeno 12 901-13 000 z 20 535 záznamů.