Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 13 001-13 100 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Linde Gas a.s.roční nájem za lahve dle smlouvy 362333520518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 16 940,00 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 9 486,40 Kč
518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 246,00 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 9 486,40 Kč
518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 4 743,20 Kč
518 03040 451 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 4 743,20 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 14 568,40 Kč
75 213,60 Kč75 213,60 Kč21.2.201927.2.201915.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 992,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
3 993,00 Kč3 993,00 Kč28.2.201928.2.201925.3.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 427,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
3 428,00 Kč3 428,00 Kč28.2.201928.2.201915.3.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 568,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
7 569,00 Kč7 569,00 Kč28.2.201928.2.201925.3.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 141,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
8 142,00 Kč8 142,00 Kč28.2.201928.2.201925.3.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 769,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,95 Kč
4 770,00 Kč4 770,00 Kč28.2.201928.2.201915.3.2019
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Vytvoření prostupu do půdního prostoru stř. 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 45 686,00 Kč
55 280,06 Kč45 686,00 Kč7.2.20198.2.201913.3.20197.2.2019
Roman SklenářÚprava elektroinstalace v pracovně lékaře - centrální příjem budova A.511 01001 211 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 332,00 Kč
28 231,72 Kč23 332,00 Kč15.2.201915.2.201915.3.201915.2.2019
Josef LudvíkÚprava rozvodů studené vody pro dávkování budova A.511 01001 999 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 549,00 Kč
36 964,29 Kč30 549,00 Kč1.3.20191.3.201918.3.20191.3.2019
Neuropsychiatrické fórum, z. s.IX. Konference NPF - MUDr Richtár P. 24.4.-26.4.2019 celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč21.1.201921.1.201925.3.2019
Verlag Dashofer s.r.o.Účetní souvztažnosti pro přísp. organizace - únor 2019 - Ludvíková L. celkem 2 377,00 Kč
2 377,00 Kč2 377,00 Kč21.2.201921.2.201913.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 byty 144/176 celkem 23 840,00 Kč
23 840,00 Kč23 840,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 byty 262 celkem 13 210,00 Kč
13 210,00 Kč13 210,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 byty 259 celkem 7 370,00 Kč
7 370,00 Kč7 370,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 byty 261 celkem 5 540,00 Kč
5 540,00 Kč5 540,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 nemocnice celkem 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč45 000,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 03/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 244 628,10 Kč
244 628,10 Kč296 000,00 Kč1.3.20191.3.20195.3.20195.3.2019
MEDILAB ČR s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 220,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč
3 220,00 Kč3 896,20 Kč26.2.201928.2.201915.3.201926.2.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 03/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč
206,61 Kč250,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201911.3.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 03/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč
123,97 Kč150,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201911.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
Palisandr,s.r.o.hrany lepící, šrouby, krytky na šrouby, zámky, broušení nástrojů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 508,00 Kč
518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 998,00 Kč
4 506,00 Kč4 506,00 Kč28.2.201928.2.201913.3.2019
Invira s.r.o.ovladače k posteli, adaptér napájení k posteli celkem 9 436,00 Kč
9 436,00 Kč9 436,00 Kč7.3.20197.3.201913.3.2019
Euroverlag s.r.o.XXXV. Mezinárodní kongres SKVIMP - Bc. Andrýsíková Šárka celkem 900,00 Kč
900,00 Kč900,00 Kč13.3.201913.3.201925.3.2019
HELCEL nábytek s.r.o.pohovka - zálohová faktura z darů celkem 5 999,00 Kč
5 999,00 Kč5 999,00 Kč13.3.201914.3.201925.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 60,36 Kč
60,36 Kč66,40 Kč11.2.201913.2.201915.3.201912.2.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 637,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 40 460,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
43 097,00 Kč51 989,15 Kč11.2.201913.2.201915.3.201911.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 40 651,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 823,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 301,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,52 Kč
42 776,00 Kč47 237,89 Kč12.2.201913.2.201915.3.201913.2.2019
TechnotonTonery511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 227,00 Kč
2 227,00 Kč2 227,00 Kč11.2.201913.2.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
INISOFT Consulting s.r.o.Školení - Povinnosti v podnikové ekologii v praxi 2019. Mgr. Malík M. 24.4.2019 celkem 4 549,59 Kč
4 549,59 Kč4 549,59 Kč14.3.201914.3.201925.3.2019
HELCEL nábytek s.r.o.pohovka - zálohová faktura celkem 6 598,00 Kč
6 598,00 Kč6 598,00 Kč13.3.201914.3.201925.3.2019
HECHT MOTORS s.r.o.deska vibrační, olej provozní celkem 23 109,00 Kč
23 109,00 Kč23 109,00 Kč14.3.201915.3.201925.3.2019
Krajská zdravotní, a.s.Stáž - MUDr. Anastsiia Shabalina od 1.4.-31.5.2019 celkem 14 760,00 Kč
14 760,00 Kč14 760,00 Kč11.2.201925.3.201927.3.2019
CIGLOW INDUSTIAL SERVICESelektrická bezpečnostní zapalovač (popelníky) celkem 30 820,00 Kč
30 820,00 Kč30 820,00 Kč15.3.201918.3.201920.3.2019
IKEA Česká republika, s.r.o.křeslo čalouněné/dřevo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 990,00 Kč
1 990,00 Kč1 990,00 Kč7.3.20198.3.201911.3.2019
Zásobování a.s.hadice, pistole, konvice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 533,00 Kč
4 533,00 Kč4 533,00 Kč20.3.201920.3.201925.3.2019
IKEA Česká republika, s.r.o.platba kartou - křesla, stolky, podnosy, květiny111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 649,00 Kč
4 649,00 Kč4 649,00 Kč26.3.201926.3.201928.3.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 01/2019518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 833,00 Kč
2 833,00 Kč2 833,00 Kč13.2.201913.2.201925.3.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony za 01/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 706,00 Kč
2 706,00 Kč2 706,00 Kč12.2.201913.2.201915.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 697,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
7 697,00 Kč7 697,00 Kč14.2.201914.2.201913.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 666,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč
1 667,00 Kč1 667,00 Kč14.2.201914.2.201913.3.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 995,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
4 996,00 Kč4 996,00 Kč14.2.201914.2.201913.3.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 595,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
5 596,00 Kč5 596,00 Kč14.2.201914.2.20195.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 03/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 787 148,76 Kč
787 148,76 Kč952 450,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
Alza.cz a.s.mobilní telefony111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 081,00 Kč
6 081,00 Kč6 081,00 Kč20.3.201927.3.201928.3.2019
Zásobování a.s.hnojivo, travní semeno, klíče, vazelína111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 874,00 Kč
3 874,00 Kč3 874,00 Kč26.3.201927.3.201929.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 460,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
460,74 Kč506,81 Kč11.2.201914.2.201915.3.201912.2.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 43 346,88 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
43 346,88 Kč47 681,57 Kč12.2.201914.2.201925.3.201913.2.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 296,95 Kč
296,95 Kč326,65 Kč12.2.201914.2.201925.3.201913.2.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 182,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
182,34 Kč200,57 Kč12.2.201914.2.201925.3.201913.2.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářský materiál a potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 840,00 Kč
11 840,00 Kč11 840,00 Kč14.2.201915.2.201925.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 32 721,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 594,29 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
42 315,49 Kč47 026,75 Kč13.2.201914.2.201925.3.201914.2.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 03/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 72 355,37 Kč
72 355,37 Kč87 550,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
14 084,00 Kč14 084,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 188,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
9 189,00 Kč9 189,00 Kč1.3.20191.3.201925.3.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 893,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 428,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
12 322,00 Kč12 322,00 Kč1.3.20191.3.201925.3.2019
RESPECT, a.s.Pojištění vozidel na období 01.02.2019 - 31.07.2019549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 47 508,00 Kč
47 508,00 Kč47 508,00 Kč1.3.20194.3.201915.3.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 811,00 Kč
811,00 Kč811,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.2019
Schubert CZ spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 023,14 Kč
1 023,14 Kč1 238,00 Kč28.2.20194.3.201915.3.201928.2.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 620,00 Kč
1 620,00 Kč1 620,00 Kč22.2.20191.3.201915.3.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 566,00 Kč
7 566,00 Kč7 566,00 Kč22.2.20191.3.201925.3.2019
HU-Fa Dental a.s.Stomatologický materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 775,00 Kč
1 775,00 Kč1 775,00 Kč21.2.20191.3.201915.3.2019
COLORWAYbarvy, ředidlo, lepidlo, tmel, sádra111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 320,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 280,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 355,00 Kč
6 955,00 Kč6 955,00 Kč28.2.20191.3.201925.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 426,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
20 427,00 Kč20 427,00 Kč1.3.20191.3.201925.3.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 895,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
20 895,00 Kč20 895,00 Kč4.3.20194.3.201925.3.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 166,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 861,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 504,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
49 532,10 Kč49 532,10 Kč4.3.20194.3.201915.3.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 02/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 43 083,00 Kč
43 083,00 Kč43 083,00 Kč4.3.20194.3.201915.3.2019
FISCHER DENTAL s.r.o.Servis a údržba zdrav. prostředku511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 269,00 Kč
3 269,00 Kč3 269,00 Kč27.2.20194.3.201915.3.2019
MADdiamond s.r.o.Oprava - Wifi sada k polohovacímu křeslu.511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 300,00 Kč
1 300,00 Kč1 300,00 Kč28.2.20191.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 02/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 209 674,43 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč
87 929,44 Kč101 119,00 Kč28.2.20195.3.201925.3.201928.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 02/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 132,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 46 834,37 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,73 Kč
7 701,64 Kč8 857,00 Kč28.2.20195.3.201925.3.201928.2.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 14 468,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,39 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
14 468,64 Kč17 507,00 Kč1.3.20195.3.201925.3.20191.3.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 671,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
1 671,82 Kč1 839,00 Kč4.3.20195.3.201922.3.20194.3.2019
Podřipská nemocnice s poliklinikouCalcium Carbonicum501 02000 461 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 954,30 Kč
954,30 Kč954,30 Kč1.3.20195.3.201925.3.2019
FACSON, spol. s r.o.Servisní zásah na zařízení OM2D - mzdová účtárna511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 450,00 Kč
5 450,00 Kč5 450,00 Kč28.2.20194.3.201918.3.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 4 459,55 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 459,55 Kč4 905,51 Kč14.2.201915.2.201925.4.201914.2.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instlatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 488,00 Kč
3 488,00 Kč3 488,00 Kč15.2.201915.2.20194.4.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 265,00 Kč
2 265,00 Kč2 265,00 Kč20.2.201920.2.201924.4.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 340,90 Kč
1 340,90 Kč1 340,90 Kč22.2.201922.2.201917.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč
193,85 Kč213,24 Kč19.2.201925.2.201925.4.201920.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 739,95 Kč
739,95 Kč813,95 Kč22.2.201925.2.201925.4.201922.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 155,70 Kč1 271,27 Kč22.2.201925.2.201925.4.201925.2.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 641,94 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
15 561,94 Kč18 774,75 Kč13.3.201915.3.201917.4.201913.3.2019
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně + prádelna 03/2019518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 519,80 Kč
518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 283,90 Kč
4 803,70 Kč4 803,70 Kč14.3.20198.3.201925.4.2019
Zobrazeno 13 001-13 100 z 20 535 záznamů.