2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linde Gas a.s. | roční nájem za lahve dle smlouvy 362333520 | 518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 16 940,00 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 9 486,40 Kč 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 246,00 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 9 486,40 Kč 518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 4 743,20 Kč 518 03040 451 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 4 743,20 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 14 568,40 Kč | 75 213,60 Kč | 75 213,60 Kč | 21.2.2019 | 27.2.2019 | 15.3.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 992,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 25.3.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 427,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 3 428,00 Kč | 3 428,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 15.3.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 568,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 7 569,00 Kč | 7 569,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 25.3.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 141,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 8 142,00 Kč | 8 142,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 25.3.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 769,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,95 Kč | 4 770,00 Kč | 4 770,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 15.3.2019 | |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Vytvoření prostupu do půdního prostoru stř. 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 45 686,00 Kč | 55 280,06 Kč | 45 686,00 Kč | 7.2.2019 | 8.2.2019 | 13.3.2019 | 7.2.2019 |
Roman Sklenář | Úprava elektroinstalace v pracovně lékaře - centrální příjem budova A. | 511 01001 211 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 332,00 Kč | 28 231,72 Kč | 23 332,00 Kč | 15.2.2019 | 15.2.2019 | 15.3.2019 | 15.2.2019 |
Josef Ludvík | Úprava rozvodů studené vody pro dávkování budova A. | 511 01001 999 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 549,00 Kč | 36 964,29 Kč | 30 549,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 18.3.2019 | 1.3.2019 |
Neuropsychiatrické fórum, z. s. | IX. Konference NPF - MUDr Richtár P. 24.4.-26.4.2019 | celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 21.1.2019 | 21.1.2019 | 25.3.2019 | |
Verlag Dashofer s.r.o. | Účetní souvztažnosti pro přísp. organizace - únor 2019 - Ludvíková L. | celkem 2 377,00 Kč | 2 377,00 Kč | 2 377,00 Kč | 21.2.2019 | 21.2.2019 | 13.3.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 03/2019 byty 144/176 | celkem 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 5.3.2019 | 5.3.2019 | 18.3.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 03/2019 byty 262 | celkem 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 5.3.2019 | 5.3.2019 | 18.3.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 03/2019 byty 259 | celkem 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 5.3.2019 | 5.3.2019 | 18.3.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 03/2019 byty 261 | celkem 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 5.3.2019 | 5.3.2019 | 18.3.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 03/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 5.3.2019 | 5.3.2019 | 18.3.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 03/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 5.3.2019 | 5.3.2019 | 18.3.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 03/2019 nemocnice | celkem 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 5.3.2019 | 5.3.2019 | 18.3.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 03/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 244 628,10 Kč | 244 628,10 Kč | 296 000,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 5.3.2019 | 5.3.2019 |
MEDILAB ČR s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 220,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč | 3 220,00 Kč | 3 896,20 Kč | 26.2.2019 | 28.2.2019 | 15.3.2019 | 26.2.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 03/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 11.3.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 03/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 11.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
Palisandr,s.r.o. | hrany lepící, šrouby, krytky na šrouby, zámky, broušení nástrojů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 508,00 Kč 518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 998,00 Kč | 4 506,00 Kč | 4 506,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 13.3.2019 | |
Invira s.r.o. | ovladače k posteli, adaptér napájení k posteli | celkem 9 436,00 Kč | 9 436,00 Kč | 9 436,00 Kč | 7.3.2019 | 7.3.2019 | 13.3.2019 | |
Euroverlag s.r.o. | XXXV. Mezinárodní kongres SKVIMP - Bc. Andrýsíková Šárka | celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 25.3.2019 | |
HELCEL nábytek s.r.o. | pohovka - zálohová faktura z darů | celkem 5 999,00 Kč | 5 999,00 Kč | 5 999,00 Kč | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 25.3.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 60,36 Kč | 60,36 Kč | 66,40 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 15.3.2019 | 12.2.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 637,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 40 460,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 43 097,00 Kč | 51 989,15 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 15.3.2019 | 11.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 651,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 823,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 301,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,52 Kč | 42 776,00 Kč | 47 237,89 Kč | 12.2.2019 | 13.2.2019 | 15.3.2019 | 13.2.2019 |
Technoton | Tonery | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 227,00 Kč | 2 227,00 Kč | 2 227,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 15.3.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
INISOFT Consulting s.r.o. | Školení - Povinnosti v podnikové ekologii v praxi 2019. Mgr. Malík M. 24.4.2019 | celkem 4 549,59 Kč | 4 549,59 Kč | 4 549,59 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 25.3.2019 | |
HELCEL nábytek s.r.o. | pohovka - zálohová faktura | celkem 6 598,00 Kč | 6 598,00 Kč | 6 598,00 Kč | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 25.3.2019 | |
HECHT MOTORS s.r.o. | deska vibrační, olej provozní | celkem 23 109,00 Kč | 23 109,00 Kč | 23 109,00 Kč | 14.3.2019 | 15.3.2019 | 25.3.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Stáž - MUDr. Anastsiia Shabalina od 1.4.-31.5.2019 | celkem 14 760,00 Kč | 14 760,00 Kč | 14 760,00 Kč | 11.2.2019 | 25.3.2019 | 27.3.2019 | |
CIGLOW INDUSTIAL SERVICES | elektrická bezpečnostní zapalovač (popelníky) | celkem 30 820,00 Kč | 30 820,00 Kč | 30 820,00 Kč | 15.3.2019 | 18.3.2019 | 20.3.2019 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | křeslo čalouněné/dřevo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 990,00 Kč | 1 990,00 Kč | 1 990,00 Kč | 7.3.2019 | 8.3.2019 | 11.3.2019 | |
Zásobování a.s. | hadice, pistole, konvice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 533,00 Kč | 4 533,00 Kč | 4 533,00 Kč | 20.3.2019 | 20.3.2019 | 25.3.2019 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | platba kartou - křesla, stolky, podnosy, květiny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 649,00 Kč | 4 649,00 Kč | 4 649,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 28.3.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 01/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 833,00 Kč | 2 833,00 Kč | 2 833,00 Kč | 13.2.2019 | 13.2.2019 | 25.3.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony za 01/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 706,00 Kč | 2 706,00 Kč | 2 706,00 Kč | 12.2.2019 | 13.2.2019 | 15.3.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 697,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 7 697,00 Kč | 7 697,00 Kč | 14.2.2019 | 14.2.2019 | 13.3.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 666,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč | 1 667,00 Kč | 1 667,00 Kč | 14.2.2019 | 14.2.2019 | 13.3.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 995,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 4 996,00 Kč | 4 996,00 Kč | 14.2.2019 | 14.2.2019 | 13.3.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 595,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 5 596,00 Kč | 5 596,00 Kč | 14.2.2019 | 14.2.2019 | 5.3.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 03/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 787 148,76 Kč | 787 148,76 Kč | 952 450,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
Alza.cz a.s. | mobilní telefony | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 081,00 Kč | 6 081,00 Kč | 6 081,00 Kč | 20.3.2019 | 27.3.2019 | 28.3.2019 | |
Zásobování a.s. | hnojivo, travní semeno, klíče, vazelína | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 874,00 Kč | 3 874,00 Kč | 3 874,00 Kč | 26.3.2019 | 27.3.2019 | 29.3.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 460,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 460,74 Kč | 506,81 Kč | 11.2.2019 | 14.2.2019 | 15.3.2019 | 12.2.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 43 346,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 43 346,88 Kč | 47 681,57 Kč | 12.2.2019 | 14.2.2019 | 25.3.2019 | 13.2.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 296,95 Kč | 296,95 Kč | 326,65 Kč | 12.2.2019 | 14.2.2019 | 25.3.2019 | 13.2.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 182,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 182,34 Kč | 200,57 Kč | 12.2.2019 | 14.2.2019 | 25.3.2019 | 13.2.2019 |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářský materiál a potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 840,00 Kč | 11 840,00 Kč | 11 840,00 Kč | 14.2.2019 | 15.2.2019 | 25.3.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 721,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 594,29 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 42 315,49 Kč | 47 026,75 Kč | 13.2.2019 | 14.2.2019 | 25.3.2019 | 14.2.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 03/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 72 355,37 Kč | 72 355,37 Kč | 87 550,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 14 084,00 Kč | 14 084,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 188,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 9 189,00 Kč | 9 189,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 25.3.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 893,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 428,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 12 322,00 Kč | 12 322,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 25.3.2019 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění vozidel na období 01.02.2019 - 31.07.2019 | 549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 47 508,00 Kč | 47 508,00 Kč | 47 508,00 Kč | 1.3.2019 | 4.3.2019 | 15.3.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 811,00 Kč | 811,00 Kč | 811,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | |
Schubert CZ spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 023,14 Kč | 1 023,14 Kč | 1 238,00 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 15.3.2019 | 28.2.2019 |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 620,00 Kč | 1 620,00 Kč | 1 620,00 Kč | 22.2.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 566,00 Kč | 7 566,00 Kč | 7 566,00 Kč | 22.2.2019 | 1.3.2019 | 25.3.2019 | |
HU-Fa Dental a.s. | Stomatologický materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 775,00 Kč | 1 775,00 Kč | 1 775,00 Kč | 21.2.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | |
COLORWAY | barvy, ředidlo, lepidlo, tmel, sádra | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 320,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 280,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 355,00 Kč | 6 955,00 Kč | 6 955,00 Kč | 28.2.2019 | 1.3.2019 | 25.3.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 426,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 20 427,00 Kč | 20 427,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 25.3.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 895,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 20 895,00 Kč | 20 895,00 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 25.3.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 166,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 861,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 504,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 49 532,10 Kč | 49 532,10 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 15.3.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 02/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 43 083,00 Kč | 43 083,00 Kč | 43 083,00 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 15.3.2019 | |
FISCHER DENTAL s.r.o. | Servis a údržba zdrav. prostředku | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 269,00 Kč | 3 269,00 Kč | 3 269,00 Kč | 27.2.2019 | 4.3.2019 | 15.3.2019 | |
MADdiamond s.r.o. | Oprava - Wifi sada k polohovacímu křeslu. | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 300,00 Kč | 1 300,00 Kč | 1 300,00 Kč | 28.2.2019 | 1.3.2019 | 18.3.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 02/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 209 674,43 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč | 87 929,44 Kč | 101 119,00 Kč | 28.2.2019 | 5.3.2019 | 25.3.2019 | 28.2.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 02/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 132,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 46 834,37 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,73 Kč | 7 701,64 Kč | 8 857,00 Kč | 28.2.2019 | 5.3.2019 | 25.3.2019 | 28.2.2019 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 14 468,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,39 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 14 468,64 Kč | 17 507,00 Kč | 1.3.2019 | 5.3.2019 | 25.3.2019 | 1.3.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 671,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 1 671,82 Kč | 1 839,00 Kč | 4.3.2019 | 5.3.2019 | 22.3.2019 | 4.3.2019 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Calcium Carbonicum | 501 02000 461 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 954,30 Kč | 954,30 Kč | 954,30 Kč | 1.3.2019 | 5.3.2019 | 25.3.2019 | |
FACSON, spol. s r.o. | Servisní zásah na zařízení OM2D - mzdová účtárna | 511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 450,00 Kč | 5 450,00 Kč | 5 450,00 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 18.3.2019 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 459,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 459,55 Kč | 4 905,51 Kč | 14.2.2019 | 15.2.2019 | 25.4.2019 | 14.2.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instlatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 488,00 Kč | 3 488,00 Kč | 3 488,00 Kč | 15.2.2019 | 15.2.2019 | 4.4.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 265,00 Kč | 2 265,00 Kč | 2 265,00 Kč | 20.2.2019 | 20.2.2019 | 24.4.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 340,90 Kč | 1 340,90 Kč | 1 340,90 Kč | 22.2.2019 | 22.2.2019 | 17.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 19.2.2019 | 25.2.2019 | 25.4.2019 | 20.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 739,95 Kč | 739,95 Kč | 813,95 Kč | 22.2.2019 | 25.2.2019 | 25.4.2019 | 22.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 155,70 Kč | 1 271,27 Kč | 22.2.2019 | 25.2.2019 | 25.4.2019 | 25.2.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 641,94 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 15 561,94 Kč | 18 774,75 Kč | 13.3.2019 | 15.3.2019 | 17.4.2019 | 13.3.2019 |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně + prádelna 03/2019 | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 519,80 Kč 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 283,90 Kč | 4 803,70 Kč | 4 803,70 Kč | 14.3.2019 | 8.3.2019 | 25.4.2019 |