Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 13 101-13 200 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
TechnotonOprava tiskárny511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 482,00 Kč
1 482,00 Kč1 482,00 Kč14.3.201915.3.201925.4.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 966,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
19 966,00 Kč19 966,00 Kč18.3.201918.3.201925.4.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 412,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 801,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 907,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 264,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 613,31 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -749,27 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
35 250,00 Kč35 250,00 Kč18.3.201918.3.201917.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 153,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
19 153,00 Kč19 153,00 Kč18.3.201918.3.201924.4.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 620,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
11 620,80 Kč11 620,80 Kč18.3.201918.3.201925.4.2019
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na II.Q/2019518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč
5 400,00 Kč5 400,00 Kč1.4.20191.4.201925.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč
589,00 Kč647,90 Kč31.3.201931.3.201929.4.201929.3.2019
Chironax Estra s.r.o.Oprava tonometru T40511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 351,00 Kč
4 351,00 Kč4 351,00 Kč29.3.20191.4.201925.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 266,16 Kč
266,16 Kč292,78 Kč31.3.201931.3.201929.4.201929.3.2019
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 647,98 Kč
647,98 Kč712,78 Kč31.3.201931.3.201929.4.201927.3.2019
Jiří MaťákKontrola kanalizace kamerou518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 13 288,22 Kč
13 288,22 Kč13 288,22 Kč24.2.201925.2.201917.4.2019
Granimex CZ s.r.o.sáčky odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 392,00 Kč
1 392,00 Kč1 392,00 Kč22.2.201926.2.20191.4.2019
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 897,00 Kč
25 897,00 Kč25 897,00 Kč22.2.201926.2.20194.4.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 227,00 Kč
6 227,00 Kč6 227,00 Kč22.2.201926.2.20194.4.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 043,00 Kč
6 043,00 Kč6 043,00 Kč25.2.201926.2.20194.4.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 529,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
18 530,00 Kč18 530,00 Kč26.2.201926.2.201917.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 103 497,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 267,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 997,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč
115 762,10 Kč128 071,35 Kč22.2.201926.2.201917.4.201925.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 102,49 Kč
102,49 Kč112,74 Kč22.2.201926.2.20191.4.201922.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 758,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
10 758,00 Kč10 758,00 Kč18.3.201918.3.201925.4.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 987,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 655,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč
15 643,00 Kč15 643,00 Kč18.3.201918.3.201917.4.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 905,41 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
1 905,46 Kč2 096,00 Kč14.3.201918.3.201915.4.201914.3.2019
VitaHarmony, s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 829,57 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
1 829,50 Kč2 104,00 Kč14.3.201918.3.201917.4.201914.3.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 800,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
800,91 Kč921,00 Kč13.3.201918.3.201917.4.201913.3.2019
Jiřina ŠimkováVystoupení skupiny My3.avi ZK432518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč12.3.201918.3.20191.4.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.montážní pěny, tmely, páska111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 172,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -44,00 Kč
1 128,00 Kč1 128,00 Kč14.3.201918.3.20191.4.2019
Hematologie Litoměřice s.r.o.Krevní obraz /Šámal Jiří - pro MUDr Adámkovou518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 120,00 Kč
120,00 Kč120,00 Kč18.3.201918.3.201917.4.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 777,00 Kč
9 777,00 Kč9 777,00 Kč6.3.201918.3.201924.4.2019
2kR s.r.o.Oprava zahradní techniky511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 774,00 Kč
9 774,00 Kč9 774,00 Kč11.3.201914.3.201917.4.2019
VČAS s.r.o.kuchyňské potřeby, papíry brusné, kartáče, zámky, vruty, teploměry, hmoždinky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 613,00 Kč
16 613,00 Kč16 613,00 Kč14.3.201919.3.201924.4.2019
Filip Latislavrazítko, štočky razítkové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 545,00 Kč
545,00 Kč545,00 Kč11.3.201919.3.201925.4.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 03/2019518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč18.3.201918.3.201925.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 156 941,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 038,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 828,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč
167 808,73 Kč185 182,68 Kč31.3.201931.3.201929.4.201929.3.2019
Bc. Jana Pluhaříková PomajzlováSupervizní setkání pro zaměstnance na zajišťování chodu ,, Centra komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice" dne 29.3.2019549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 400,00 Kč
2 400,00 Kč2 400,00 Kč31.3.20191.4.201929.4.2019
AP-AUTO PRAHA s.r.o.Užitkový vůz IVECO DAILY416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 531 190,00 Kč
042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 531 190,00 Kč
531 190,00 Kč531 190,00 Kč1.4.20191.4.20194.4.2019
ALFA Software s.r.o.Servis k docházkovému systému - 04/2019 až 06/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 815,00 Kč
1 815,00 Kč1 815,00 Kč1.4.20191.4.201925.4.2019
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za 1. čtvrtletí roku 2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč1.4.20191.4.201929.4.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 03/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 954,00 Kč
54 954,00 Kč54 954,00 Kč1.4.20191.4.201916.4.2019
TOTAL PROTECT s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 248,00 Kč
2 248,00 Kč2 248,00 Kč27.3.20192.4.201925.4.2019
Daniel Pilnajspojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 625,00 Kč
1 625,00 Kč1 625,00 Kč1.4.20192.4.201929.4.2019
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 52 406,84 Kč
52 406,84 Kč52 406,84 Kč1.4.20191.4.201925.4.2019
Filip Latislavrazítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 325,00 Kč
325,00 Kč325,00 Kč25.3.20192.4.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.Transformační projekty - potraviny513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 838,00 Kč
838,00 Kč838,00 Kč1.4.20192.4.201925.4.2019
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 03/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč1.4.20192.4.201929.4.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 03/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 17 400,00 Kč
17 400,00 Kč17 400,00 Kč2.4.20192.4.201916.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 331,38 Kč
331,38 Kč364,52 Kč22.2.201926.2.20191.4.201922.2.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 21 933,66 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
21 933,66 Kč24 127,03 Kč25.2.201926.2.201917.4.201926.2.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 269,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
269,00 Kč325,49 Kč25.2.201927.2.201917.4.201925.2.2019
Qi Analytical, s. r. o.Záznamník teploty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 638,00 Kč
1 638,00 Kč1 638,00 Kč26.2.201927.2.201917.4.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.dřez nerezový, hadice odsávací, lak opravný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 005,00 Kč
1 005,00 Kč1 005,00 Kč28.2.201928.2.201925.4.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 02/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč28.2.201928.2.201917.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 870,92 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 870,92 Kč2 058,01 Kč28.2.201928.2.201917.4.201925.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 113 806,31 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 404,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 302,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
127 512,41 Kč141 147,08 Kč28.2.201928.2.201917.4.201928.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 42 494,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 926,77 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
43 420,93 Kč47 809,37 Kč1.3.20191.3.201917.4.20191.3.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 586,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
21 587,00 Kč21 587,00 Kč1.3.20191.3.201917.4.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 03/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč1.3.20191.3.201915.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 6 180,00 Kč
6 180,00 Kč6 798,00 Kč15.3.201919.3.201925.4.201918.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 6 724,56 Kč
6 724,56 Kč7 397,02 Kč15.3.201919.3.201925.4.201915.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 123 127,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 624,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 882,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč
131 634,64 Kč145 396,36 Kč15.3.201919.3.201925.4.201918.3.2019
MUF - Pro s.r.o.Laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 19 947,00 Kč
19 947,00 Kč19 947,00 Kč15.3.201920.3.201917.4.2019
Karel Kdýr, GastrooneTablety na čištění konvektomatu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 961,00 Kč
4 961,00 Kč4 961,00 Kč18.3.201920.3.201917.4.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál, metry, brýle ochranné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 817,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 390,00 Kč
2 207,00 Kč2 207,00 Kč28.3.20192.4.201925.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 761,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
19 761,00 Kč19 761,00 Kč2.4.20192.4.201925.4.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 099,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč
5 099,60 Kč5 099,60 Kč2.4.20192.4.201929.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
6 354,00 Kč6 354,00 Kč2.4.20192.4.201925.4.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 972,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 130,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
24 104,00 Kč24 104,00 Kč1.4.20191.4.201925.4.2019
AQS, a.s.BJ2019 půjčovné filmů ZK435518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 484,00 Kč
484,00 Kč484,00 Kč16.4.201917.4.201925.4.2019
AQS, a.s.BJ2019 půjčovné filmů ZK435518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 936,00 Kč
1 936,00 Kč1 936,00 Kč16.4.201917.4.201925.4.2019
Jolanka CyterákováŠkolení obsluh ručních motor. řetěz. pil a křovinořezu, obsluh zemních strojů549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 840,00 Kč
4 840,00 Kč4 840,00 Kč16.4.201917.4.201929.4.2019
BUDOS - BUS s.r.o.Přeprava osob z Budyně nad Ohří do Hor. Beřkovic a zpět - Jarní koncert BJ2019 ZK435518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 3 200,00 Kč
3 200,00 Kč3 200,00 Kč15.4.201917.4.201925.4.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.lepidlo na dlažbu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 847,00 Kč
847,00 Kč847,00 Kč15.4.201917.4.201925.4.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za březen 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 34 350,00 Kč
34 350,00 Kč34 350,00 Kč16.4.201917.4.201929.4.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.02 .2019 - 28.02.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 119,60 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 110,11 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 188,16 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 93,17 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 158,51 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 314,60 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 102,85 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,06 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 224,00 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 755,02 Kč6 755,02 Kč28.2.20194.3.20191.4.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 02/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč28.2.20194.3.201917.4.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 350,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 830,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,28 Kč
12 180,00 Kč14 476,80 Kč28.2.20194.3.201917.4.201928.2.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 720,00 Kč
720,00 Kč720,00 Kč25.2.20191.3.201917.4.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 278,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
2 278,80 Kč2 278,80 Kč1.3.20191.3.201917.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 680,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
4 681,00 Kč4 681,00 Kč4.3.20194.3.20191.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 941,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
942,00 Kč942,00 Kč4.3.20194.3.20191.4.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava myčky Elektrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 14 218,00 Kč
14 218,00 Kč14 218,00 Kč18.3.201920.3.201917.4.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 02/2019518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 572,00 Kč
2 572,00 Kč2 572,00 Kč13.3.201913.3.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 069,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
43 070,00 Kč43 070,00 Kč20.3.201920.3.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 481,13 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
2 481,00 Kč2 481,00 Kč20.3.201920.3.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 955,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,57 Kč
17 956,00 Kč17 956,00 Kč20.3.201920.3.201924.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 046,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
6 047,00 Kč6 047,00 Kč20.3.201920.3.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 824,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
17 825,00 Kč17 825,00 Kč2.4.20192.4.201925.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 835,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
5 836,00 Kč5 836,00 Kč2.4.20192.4.201925.4.2019
Universal Music, s.r.o.BJ2019 - ZK435 - Vystoupení skupiny SLZA. 8.4.2019518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 48 400,00 Kč
48 400,00 Kč48 400,00 Kč3.4.20193.4.20198.4.2019
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 03/2019549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 14 700,00 Kč
14 700,00 Kč14 700,00 Kč3.4.20193.4.201916.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.OPIATES501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč3.4.20193.4.201925.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic 18501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč1.4.20193.4.201925.4.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 04/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč3.4.20193.4.201929.4.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 03/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč31.3.201917.4.201925.4.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 197,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 500,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
32 698,00 Kč32 698,00 Kč15.4.201915.4.201925.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 228,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
10 229,00 Kč10 229,00 Kč17.4.201917.4.201925.4.2019
Nakladatelství FORUM s.r.o.seminář " Praktické návody a změny s novou HTML5 verzí v NENu" Štruplová, Tichá549 03000 750 - školení a sjezdové poplatky; celkem 9 235,94 Kč
9 235,94 Kč9 235,94 Kč17.4.201918.4.201924.4.2019
Stolní Voda s.r.o.BJ2019 - Pitný režim pro pacienty. ZK435518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 894,00 Kč
894,00 Kč894,00 Kč1.4.201918.4.201929.4.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 03/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.3.201918.4.201929.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 561,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč
13 562,00 Kč13 562,00 Kč18.4.201918.4.201929.4.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 501,00 Kč
4 501,00 Kč4 501,00 Kč24.3.201923.4.201929.4.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 136,00 Kč
9 136,00 Kč9 136,00 Kč24.3.201923.4.201929.4.2019
Zobrazeno 13 101-13 200 z 21 150 záznamů.