2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technoton | Oprava tiskárny | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 482,00 Kč | 1 482,00 Kč | 1 482,00 Kč | 14.3.2019 | 15.3.2019 | 25.4.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 966,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 19 966,00 Kč | 19 966,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 412,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 801,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 907,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 264,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 613,31 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -749,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 35 250,00 Kč | 35 250,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 17.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 153,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 19 153,00 Kč | 19 153,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 24.4.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 620,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 11 620,80 Kč | 11 620,80 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 25.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na II.Q/2019 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 25.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč | 589,00 Kč | 647,90 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 29.3.2019 |
Chironax Estra s.r.o. | Oprava tonometru T40 | 511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 351,00 Kč | 4 351,00 Kč | 4 351,00 Kč | 29.3.2019 | 1.4.2019 | 25.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 266,16 Kč | 266,16 Kč | 292,78 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 29.3.2019 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 647,98 Kč | 647,98 Kč | 712,78 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 27.3.2019 |
Jiří Maťák | Kontrola kanalizace kamerou | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 13 288,22 Kč | 13 288,22 Kč | 13 288,22 Kč | 24.2.2019 | 25.2.2019 | 17.4.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | sáčky odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 392,00 Kč | 1 392,00 Kč | 1 392,00 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 1.4.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 897,00 Kč | 25 897,00 Kč | 25 897,00 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 4.4.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 227,00 Kč | 6 227,00 Kč | 6 227,00 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 4.4.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 043,00 Kč | 6 043,00 Kč | 6 043,00 Kč | 25.2.2019 | 26.2.2019 | 4.4.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 529,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 18 530,00 Kč | 18 530,00 Kč | 26.2.2019 | 26.2.2019 | 17.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 103 497,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 267,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 997,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč | 115 762,10 Kč | 128 071,35 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 17.4.2019 | 25.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 102,49 Kč | 102,49 Kč | 112,74 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 1.4.2019 | 22.2.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 758,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 10 758,00 Kč | 10 758,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 25.4.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 987,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 655,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 15 643,00 Kč | 15 643,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 17.4.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 905,41 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 1 905,46 Kč | 2 096,00 Kč | 14.3.2019 | 18.3.2019 | 15.4.2019 | 14.3.2019 |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 829,57 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 1 829,50 Kč | 2 104,00 Kč | 14.3.2019 | 18.3.2019 | 17.4.2019 | 14.3.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 800,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 800,91 Kč | 921,00 Kč | 13.3.2019 | 18.3.2019 | 17.4.2019 | 13.3.2019 |
Jiřina Šimková | Vystoupení skupiny My3.avi ZK432 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 12.3.2019 | 18.3.2019 | 1.4.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | montážní pěny, tmely, páska | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 172,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -44,00 Kč | 1 128,00 Kč | 1 128,00 Kč | 14.3.2019 | 18.3.2019 | 1.4.2019 | |
Hematologie Litoměřice s.r.o. | Krevní obraz /Šámal Jiří - pro MUDr Adámkovou | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 120,00 Kč | 120,00 Kč | 120,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 17.4.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 777,00 Kč | 9 777,00 Kč | 9 777,00 Kč | 6.3.2019 | 18.3.2019 | 24.4.2019 | |
2kR s.r.o. | Oprava zahradní techniky | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 774,00 Kč | 9 774,00 Kč | 9 774,00 Kč | 11.3.2019 | 14.3.2019 | 17.4.2019 | |
VČAS s.r.o. | kuchyňské potřeby, papíry brusné, kartáče, zámky, vruty, teploměry, hmoždinky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 613,00 Kč | 16 613,00 Kč | 16 613,00 Kč | 14.3.2019 | 19.3.2019 | 24.4.2019 | |
Filip Latislav | razítko, štočky razítkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 545,00 Kč | 545,00 Kč | 545,00 Kč | 11.3.2019 | 19.3.2019 | 25.4.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 03/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 25.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 156 941,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 038,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 828,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 167 808,73 Kč | 185 182,68 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 29.3.2019 |
Bc. Jana Pluhaříková Pomajzlová | Supervizní setkání pro zaměstnance na zajišťování chodu ,, Centra komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice" dne 29.3.2019 | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.3.2019 | 1.4.2019 | 29.4.2019 | |
AP-AUTO PRAHA s.r.o. | Užitkový vůz IVECO DAILY | 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 531 190,00 Kč 042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 531 190,00 Kč | 531 190,00 Kč | 531 190,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 4.4.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | Servis k docházkovému systému - 04/2019 až 06/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 25.4.2019 | |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za 1. čtvrtletí roku 2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 29.4.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 03/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 954,00 Kč | 54 954,00 Kč | 54 954,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 16.4.2019 | |
TOTAL PROTECT s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 248,00 Kč | 2 248,00 Kč | 2 248,00 Kč | 27.3.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
Daniel Pilnaj | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 625,00 Kč | 1 625,00 Kč | 1 625,00 Kč | 1.4.2019 | 2.4.2019 | 29.4.2019 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 52 406,84 Kč | 52 406,84 Kč | 52 406,84 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 25.4.2019 | |
Filip Latislav | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 325,00 Kč | 325,00 Kč | 325,00 Kč | 25.3.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | Transformační projekty - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 838,00 Kč | 838,00 Kč | 838,00 Kč | 1.4.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 03/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 1.4.2019 | 2.4.2019 | 29.4.2019 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 03/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 17 400,00 Kč | 17 400,00 Kč | 17 400,00 Kč | 2.4.2019 | 2.4.2019 | 16.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 331,38 Kč | 331,38 Kč | 364,52 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 1.4.2019 | 22.2.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 933,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 933,66 Kč | 24 127,03 Kč | 25.2.2019 | 26.2.2019 | 17.4.2019 | 26.2.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 269,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 269,00 Kč | 325,49 Kč | 25.2.2019 | 27.2.2019 | 17.4.2019 | 25.2.2019 |
Qi Analytical, s. r. o. | Záznamník teploty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 638,00 Kč | 1 638,00 Kč | 1 638,00 Kč | 26.2.2019 | 27.2.2019 | 17.4.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | dřez nerezový, hadice odsávací, lak opravný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 005,00 Kč | 1 005,00 Kč | 1 005,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 25.4.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 02/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 17.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 870,92 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 870,92 Kč | 2 058,01 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 17.4.2019 | 25.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 113 806,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 404,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 302,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 127 512,41 Kč | 141 147,08 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 17.4.2019 | 28.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 42 494,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 926,77 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 43 420,93 Kč | 47 809,37 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 17.4.2019 | 1.3.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 586,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 21 587,00 Kč | 21 587,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 17.4.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 03/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.4.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 180,00 Kč | 6 180,00 Kč | 6 798,00 Kč | 15.3.2019 | 19.3.2019 | 25.4.2019 | 18.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 724,56 Kč | 6 724,56 Kč | 7 397,02 Kč | 15.3.2019 | 19.3.2019 | 25.4.2019 | 15.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 123 127,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 624,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 882,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč | 131 634,64 Kč | 145 396,36 Kč | 15.3.2019 | 19.3.2019 | 25.4.2019 | 18.3.2019 |
MUF - Pro s.r.o. | Laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 19 947,00 Kč | 19 947,00 Kč | 19 947,00 Kč | 15.3.2019 | 20.3.2019 | 17.4.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Tablety na čištění konvektomatu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 961,00 Kč | 4 961,00 Kč | 4 961,00 Kč | 18.3.2019 | 20.3.2019 | 17.4.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, metry, brýle ochranné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 817,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 390,00 Kč | 2 207,00 Kč | 2 207,00 Kč | 28.3.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 761,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 19 761,00 Kč | 19 761,00 Kč | 2.4.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 099,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč | 5 099,60 Kč | 5 099,60 Kč | 2.4.2019 | 2.4.2019 | 29.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 6 354,00 Kč | 6 354,00 Kč | 2.4.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 972,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 130,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 24 104,00 Kč | 24 104,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 25.4.2019 | |
AQS, a.s. | BJ2019 půjčovné filmů ZK435 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 484,00 Kč | 484,00 Kč | 484,00 Kč | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | |
AQS, a.s. | BJ2019 půjčovné filmů ZK435 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | |
Jolanka Cyteráková | Školení obsluh ručních motor. řetěz. pil a křovinořezu, obsluh zemních strojů | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 29.4.2019 | |
BUDOS - BUS s.r.o. | Přeprava osob z Budyně nad Ohří do Hor. Beřkovic a zpět - Jarní koncert BJ2019 ZK435 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | lepidlo na dlažbu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 847,00 Kč | 847,00 Kč | 847,00 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za březen 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 34 350,00 Kč | 34 350,00 Kč | 34 350,00 Kč | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 29.4.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.02 .2019 - 28.02.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 119,60 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 110,11 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 188,16 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 93,17 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 158,51 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 314,60 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 102,85 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,06 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 224,00 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 755,02 Kč | 6 755,02 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 1.4.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 02/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 17.4.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 350,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 830,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,28 Kč | 12 180,00 Kč | 14 476,80 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 17.4.2019 | 28.2.2019 |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 25.2.2019 | 1.3.2019 | 17.4.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 278,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 2 278,80 Kč | 2 278,80 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 17.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 680,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 4 681,00 Kč | 4 681,00 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 1.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 941,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 942,00 Kč | 942,00 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 1.4.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava myčky Elektrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 14 218,00 Kč | 14 218,00 Kč | 14 218,00 Kč | 18.3.2019 | 20.3.2019 | 17.4.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 02/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 572,00 Kč | 2 572,00 Kč | 2 572,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 069,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 43 070,00 Kč | 43 070,00 Kč | 20.3.2019 | 20.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 481,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 2 481,00 Kč | 2 481,00 Kč | 20.3.2019 | 20.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 955,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,57 Kč | 17 956,00 Kč | 17 956,00 Kč | 20.3.2019 | 20.3.2019 | 24.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 046,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 6 047,00 Kč | 6 047,00 Kč | 20.3.2019 | 20.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 824,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 17 825,00 Kč | 17 825,00 Kč | 2.4.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 835,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 5 836,00 Kč | 5 836,00 Kč | 2.4.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
Universal Music, s.r.o. | BJ2019 - ZK435 - Vystoupení skupiny SLZA. 8.4.2019 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 3.4.2019 | 3.4.2019 | 8.4.2019 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 03/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 3.4.2019 | 3.4.2019 | 16.4.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | OPIATES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 3.4.2019 | 3.4.2019 | 25.4.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 1.4.2019 | 3.4.2019 | 25.4.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 04/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 3.4.2019 | 3.4.2019 | 29.4.2019 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 03/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 31.3.2019 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 197,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 500,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 32 698,00 Kč | 32 698,00 Kč | 15.4.2019 | 15.4.2019 | 25.4.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 228,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 10 229,00 Kč | 10 229,00 Kč | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | seminář " Praktické návody a změny s novou HTML5 verzí v NENu" Štruplová, Tichá | 549 03000 750 - školení a sjezdové poplatky; celkem 9 235,94 Kč | 9 235,94 Kč | 9 235,94 Kč | 17.4.2019 | 18.4.2019 | 24.4.2019 | |
Stolní Voda s.r.o. | BJ2019 - Pitný režim pro pacienty. ZK435 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 894,00 Kč | 894,00 Kč | 894,00 Kč | 1.4.2019 | 18.4.2019 | 29.4.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 03/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.3.2019 | 18.4.2019 | 29.4.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 561,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč | 13 562,00 Kč | 13 562,00 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 29.4.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 501,00 Kč | 4 501,00 Kč | 4 501,00 Kč | 24.3.2019 | 23.4.2019 | 29.4.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 136,00 Kč | 9 136,00 Kč | 9 136,00 Kč | 24.3.2019 | 23.4.2019 | 29.4.2019 |