2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemocnice Na Homolce | agregované výkony | 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 804,00 Kč | 804,00 Kč | 804,00 Kč | 12.4.2019 | 18.4.2019 | 26.4.2019 | |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 6 534,00 Kč | 15.4.2019 | 23.4.2019 | 29.4.2019 | 15.4.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 945,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 8 595,40 Kč | 10 301,43 Kč | 17.4.2019 | 23.4.2019 | 29.4.2019 | 17.4.2019 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 333,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 557,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 19 891,00 Kč | 19 891,00 Kč | 23.4.2019 | 23.4.2019 | 29.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Vandasová Marcela | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Vandasová Marcela | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Němcová Martina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Kratochvílová Hana | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Kratochvílová Iva | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Kratochvílová Iva | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Lafantová Jana | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4.3.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Szitaiová Monika | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4.3.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Tomáš Ryšánek | LT - zam. Špringlová Petra | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 29.4.2019 | |
Rodinné centrum Kašpárek Mělník, z.s. | LT - zam. Lenka Fořtová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 18.3.2019 | 26.3.2019 | 16.4.2019 | |
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázně | LT - zam. Nejmanová Lucie | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 27.3.2019 | 27.3.2019 | 8.4.2019 | |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob -Roudnice nad Labem- Horní Beřkovice-Praha - SESTRA V AKCI, 8.3.2019 | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 279,00 Kč | 6 279,00 Kč | 6 279,00 Kč | 18.3.2019 | 28.3.2019 | 16.4.2019 | |
HAMLET PRODUCTION - MUZIKÁL, z.ú. | FKSP - Vstupenky na muzikály - MAUGLÍ 29.9.2019, VLASY 25.10.2019 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 71 052,00 Kč | 71 052,00 Kč | 71 052,00 Kč | 13.3.2019 | 27.3.2019 | 8.4.2019 | |
Křesťanské společenství mládeže | LT - zam. Hamplová Jitka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 11.4.2019 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 29.3.2019 | 1.4.2019 | 11.4.2019 | |
Česká tábornická unie - T.K. Finfárum Úžice, p.s. | LT - zam. Dortová Zuzana | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 23.3.2019 | 2.4.2019 | 11.4.2019 | |
MIRAKULUM s.r.o. | Vstupné do Parku Mirakulum | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 790,00 Kč | 10 790,00 Kč | 10 790,00 Kč | 26.3.2019 | 5.4.2019 | 11.4.2019 | |
MARSTAFIT CLUB, z. s. | LT - zam. Králová Jitka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 8.4.2019 | 10.4.2019 | 29.4.2019 | |
MARSTAFIT CLUB, z. s. | LT - zam. Králová Jitka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 8.4.2019 | 10.4.2019 | 29.4.2019 | |
Ing. Alena Linhartová | LT - zam. MUDr. Plachý Bohuslav | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 8.4.2019 | 15.4.2019 | 24.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 233,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 7 234,00 Kč | 7 234,00 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 1.4.2019 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 02/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 17.4.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 191,00 Kč | 2 191,00 Kč | 2 191,00 Kč | 4.3.2019 | 5.3.2019 | 25.4.2019 | |
Richter Medical, s.r.o. | ložní a ostatní prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 61 988,00 Kč | 61 988,00 Kč | 61 988,00 Kč | 1.3.2019 | 5.3.2019 | 17.4.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 257,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 1 257,28 Kč | 1 383,01 Kč | 1.3.2019 | 5.3.2019 | 17.4.2019 | 4.3.2019 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 3 505,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 133,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 3 639,13 Kč | 4 193,00 Kč | 4.3.2019 | 5.3.2019 | 17.4.2019 | 4.3.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 8 078,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 8 078,40 Kč | 9 774,86 Kč | 20.3.2019 | 21.3.2019 | 17.4.2019 | 20.3.2019 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravay prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 111,00 Kč | 6 111,00 Kč | 6 111,00 Kč | 15.3.2019 | 21.3.2019 | 17.4.2019 | |
2P SERVIS s.r.o. | kalhoty OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 815,00 Kč | 15 815,00 Kč | 15 815,00 Kč | 15.3.2019 | 21.3.2019 | 25.4.2019 | |
Natur comfort NP s.r.o. | pomůcky rehabilitační | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 473,00 Kč | 2 473,00 Kč | 2 473,00 Kč | 15.3.2019 | 21.3.2019 | 17.4.2019 | |
Professional support s.r.o. | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 45 457,04 Kč | 45 457,04 Kč | 45 457,04 Kč | 20.3.2019 | 21.3.2019 | 25.4.2019 | |
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | výsevní substrát | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 254,00 Kč | 1 254,00 Kč | 1 254,00 Kč | 21.3.2019 | 22.3.2019 | 17.4.2019 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 627,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 5 627,20 Kč | 6 809,00 Kč | 19.3.2019 | 22.3.2019 | 17.4.2019 | 19.3.2019 |
Desster spol. s r.o. | Lepící páska s indikátorem pro HS | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 629,20 Kč | 629,20 Kč | 629,20 Kč | 30.3.2019 | 3.4.2019 | 25.4.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 03/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 373,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 29 984,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 126 649,00 Kč | 126 649,00 Kč | 31.3.2019 | 3.4.2019 | 25.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 03/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 299 445,63 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,87 Kč | 177 700,76 Kč | 204 356,00 Kč | 29.3.2019 | 3.4.2019 | 15.4.2019 | 29.3.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 04/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 395 702,48 Kč | 395 702,48 Kč | 478 800,00 Kč | 3.4.2019 | 3.4.2019 | 15.4.2019 | 15.4.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 470,82 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 470,82 Kč | 517,90 Kč | 1.4.2019 | 3.4.2019 | 29.4.2019 | 2.4.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 04/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 23 471,07 Kč | 23 471,07 Kč | 28 400,00 Kč | 3.4.2019 | 3.4.2019 | 15.4.2019 | 15.4.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 413,22 Kč | 23 554,54 Kč | 1.4.2019 | 3.4.2019 | 29.4.2019 | 2.4.2019 |
Zen systems s.r.o. | Kabely | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 201,00 Kč | 6 201,00 Kč | 6 201,00 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 17.4.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 673,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč | 673,04 Kč | 774,00 Kč | 4.3.2019 | 6.3.2019 | 17.4.2019 | 4.3.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 189,56 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 22 189,56 Kč | 24 408,52 Kč | 5.3.2019 | 6.3.2019 | 17.4.2019 | 6.3.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 023,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 023,80 Kč | 1 126,18 Kč | 5.3.2019 | 6.3.2019 | 17.4.2019 | 6.3.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 477,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 2 477,00 Kč | 2 477,00 Kč | 6.3.2019 | 6.3.2019 | 17.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 120,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 39 121,00 Kč | 39 121,00 Kč | 5.3.2019 | 5.3.2019 | 17.4.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 184,82 Kč | 2 184,82 Kč | 2 403,30 Kč | 20.3.2019 | 22.3.2019 | 25.4.2019 | 20.3.2019 |
Nemocnice Litoměřice, a.s. | Agregované výkony 11/2018 a 01/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 557,10 Kč | 557,10 Kč | 557,10 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 24.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 372,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 3 373,00 Kč | 3 373,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 25.4.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 038,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 2 039,00 Kč | 2 039,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 033,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 2 033,00 Kč | 2 033,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 451,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 15 451,00 Kč | 15 451,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 25.4.2019 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 28.3.2019 | 3.4.2019 | 25.4.2019 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | obuv bezpečnostní - OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 234,00 Kč | 3 234,00 Kč | 3 234,00 Kč | 3.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | |
RHH s.r.o. | Kalibrace pipet. | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 321,00 Kč | 2 321,00 Kč | 2 321,00 Kč | 29.3.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
Jiří Maťák | Demontáž a montáž plynového sporáku - stř.656 | 511 03001 656 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 725,00 Kč | 1 725,00 Kč | 1 725,00 Kč | 31.3.2019 | 3.4.2019 | 29.4.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 777,00 Kč | 9 777,00 Kč | 9 777,00 Kč | 2.4.2019 | 4.4.2019 | 29.4.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 056,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 10 057,00 Kč | 10 057,00 Kč | 6.3.2019 | 6.3.2019 | 17.4.2019 | |
TOTAL PROTECT s.r.o. | reflexní vesty s potiskem, přilby ochranné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 272,00 Kč | 7 272,00 Kč | 7 272,00 Kč | 27.2.2019 | 7.3.2019 | 17.4.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DILUENT III | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč | 6.3.2019 | 7.3.2019 | 1.4.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 9 384,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč | 9 384,34 Kč | 10 792,00 Kč | 4.3.2019 | 7.3.2019 | 17.4.2019 | 4.3.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 26 033,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč | 26 033,91 Kč | 29 939,00 Kč | 4.3.2019 | 7.3.2019 | 17.4.2019 | 4.3.2019 |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 6.3.2019 | 7.3.2019 | 24.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 423,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 7 423,00 Kč | 7 423,00 Kč | 7.3.2019 | 7.3.2019 | 17.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 322,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 6 322,00 Kč | 6 322,00 Kč | 7.3.2019 | 7.3.2019 | 17.4.2019 | |
Mělnická zdravotní, a.s. | stomatolog. RTG 02/2019 | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 475,00 Kč | 2 475,00 Kč | 2 475,00 Kč | 1.3.2019 | 8.3.2019 | 17.4.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 763,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 3 764,00 Kč | 3 764,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 24.4.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 801,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,78 Kč | 802,00 Kč | 802,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 24.4.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 533,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 665,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 988,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 39 187,12 Kč | 39 187,12 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 17.4.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 839,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 712,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 348,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 41 900,76 Kč | 41 900,76 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 17.4.2019 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 255,00 Kč | 4 255,00 Kč | 4 255,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 24.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 612,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 8 613,00 Kč | 8 613,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 25.4.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES, ALBUMIN | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 325,00 Kč | 13 325,00 Kč | 13 325,00 Kč | 21.3.2019 | 25.3.2019 | 24.4.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
Pavel Horský | Oprava parního kotle a odvodu kondenzátu, proplach a čištění - kuchyně/740 | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 246,00 Kč | 8 246,00 Kč | 8 246,00 Kč | 8.3.2019 | 8.3.2019 | 25.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 057,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 24 057,00 Kč | 24 057,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 17.4.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 910,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 1 910,20 Kč | 1 910,20 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 681,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 11 682,00 Kč | 11 682,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 17.4.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 228,00 Kč | 16 228,00 Kč | 16 228,00 Kč | 21.3.2019 | 25.3.2019 | 24.4.2019 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 20.3.2019 | 25.3.2019 | 25.4.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 661,00 Kč | 6 661,00 Kč | 6 661,00 Kč | 21.3.2019 | 25.3.2019 | 24.4.2019 | |
ZONT s.r.o. | za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office II.Q.2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 22.3.2019 | 26.3.2019 | 17.4.2019 | |
Jaroslav Salač | ozvučení Klásková, MY3.avi, 2x A DOST | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 20.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
OSA - Ochranný svaz autorský p | autorská odměna OSA | 518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1,00 Kč | 1,00 Kč | 1,00 Kč | 24.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |