Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 13 201-13 300 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Nemocnice Na Homolceagregované výkony518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 804,00 Kč
804,00 Kč804,00 Kč12.4.201918.4.201926.4.2019
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 400,00 Kč
5 400,00 Kč6 534,00 Kč15.4.201923.4.201929.4.201915.4.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 945,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
8 595,40 Kč10 301,43 Kč17.4.201923.4.201929.4.201917.4.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 333,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 557,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
19 891,00 Kč19 891,00 Kč23.4.201923.4.201929.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Vandasová Marcela412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.1.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Vandasová Marcela412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.1.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Němcová Martina412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.1.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Kratochvílová Hana412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.1.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Kratochvílová Iva412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.1.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Kratochvílová Iva412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.1.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Lafantová Jana412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč4.3.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Szitaiová Monika412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč4.3.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Tomáš RyšánekLT - zam. Špringlová Petra412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 200,00 Kč
7 200,00 Kč7 200,00 Kč14.3.201914.3.201929.4.2019
Rodinné centrum Kašpárek Mělník, z.s.LT - zam. Lenka Fořtová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 300,00 Kč
2 300,00 Kč2 300,00 Kč18.3.201926.3.201916.4.2019
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázněLT - zam. Nejmanová Lucie412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 200,00 Kč
4 200,00 Kč4 200,00 Kč27.3.201927.3.20198.4.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob -Roudnice nad Labem- Horní Beřkovice-Praha - SESTRA V AKCI, 8.3.2019412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 279,00 Kč
6 279,00 Kč6 279,00 Kč18.3.201928.3.201916.4.2019
HAMLET PRODUCTION - MUZIKÁL, z.ú.FKSP - Vstupenky na muzikály - MAUGLÍ 29.9.2019, VLASY 25.10.2019412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 71 052,00 Kč
71 052,00 Kč71 052,00 Kč13.3.201927.3.20198.4.2019
Křesťanské společenství mládežeLT - zam. Hamplová Jitka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 800,00 Kč
3 800,00 Kč3 800,00 Kč1.4.20191.4.201911.4.2019
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.Masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč29.3.20191.4.201911.4.2019
Česká tábornická unie - T.K. Finfárum Úžice, p.s.LT - zam. Dortová Zuzana412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 400,00 Kč
4 400,00 Kč4 400,00 Kč23.3.20192.4.201911.4.2019
MIRAKULUM s.r.o.Vstupné do Parku Mirakulum412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 790,00 Kč
10 790,00 Kč10 790,00 Kč26.3.20195.4.201911.4.2019
MARSTAFIT CLUB, z. s.LT - zam. Králová Jitka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč8.4.201910.4.201929.4.2019
MARSTAFIT CLUB, z. s.LT - zam. Králová Jitka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč8.4.201910.4.201929.4.2019
Ing. Alena LinhartováLT - zam. MUDr. Plachý Bohuslav412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč8.4.201915.4.201924.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 233,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
7 234,00 Kč7 234,00 Kč4.3.20194.3.20191.4.2019
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 02/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč28.2.20194.3.201917.4.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 191,00 Kč
2 191,00 Kč2 191,00 Kč4.3.20195.3.201925.4.2019
Richter Medical, s.r.o.ložní a ostatní prádlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 61 988,00 Kč
61 988,00 Kč61 988,00 Kč1.3.20195.3.201917.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 257,28 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
1 257,28 Kč1 383,01 Kč1.3.20195.3.201917.4.20194.3.2019
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 3 505,97 Kč
132 01000 - léky; celkem 133,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
3 639,13 Kč4 193,00 Kč4.3.20195.3.201917.4.20194.3.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 8 078,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
8 078,40 Kč9 774,86 Kč20.3.201921.3.201917.4.201920.3.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravay prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 111,00 Kč
6 111,00 Kč6 111,00 Kč15.3.201921.3.201917.4.2019
2P SERVIS s.r.o.kalhoty OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 815,00 Kč
15 815,00 Kč15 815,00 Kč15.3.201921.3.201925.4.2019
Natur comfort NP s.r.o.pomůcky rehabilitační111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 473,00 Kč
2 473,00 Kč2 473,00 Kč15.3.201921.3.201917.4.2019
Professional support s.r.o.prací prášky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 45 457,04 Kč
45 457,04 Kč45 457,04 Kč20.3.201921.3.201925.4.2019
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o.výsevní substrát111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 254,00 Kč
1 254,00 Kč1 254,00 Kč21.3.201922.3.201917.4.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 627,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
5 627,20 Kč6 809,00 Kč19.3.201922.3.201917.4.201919.3.2019
Desster spol. s r.o.Lepící páska s indikátorem pro HS501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 629,20 Kč
629,20 Kč629,20 Kč30.3.20193.4.201925.4.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 03/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 373,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 29 984,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
126 649,00 Kč126 649,00 Kč31.3.20193.4.201925.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 03/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 299 445,63 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,87 Kč
177 700,76 Kč204 356,00 Kč29.3.20193.4.201915.4.201929.3.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 04/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 395 702,48 Kč
395 702,48 Kč478 800,00 Kč3.4.20193.4.201915.4.201915.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 470,82 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
470,82 Kč517,90 Kč1.4.20193.4.201929.4.20192.4.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 04/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 23 471,07 Kč
23 471,07 Kč28 400,00 Kč3.4.20193.4.201915.4.201915.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
21 413,22 Kč23 554,54 Kč1.4.20193.4.201929.4.20192.4.2019
Zen systems s.r.o.Kabely518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 201,00 Kč
6 201,00 Kč6 201,00 Kč28.2.20194.3.201917.4.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 673,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč
673,04 Kč774,00 Kč4.3.20196.3.201917.4.20194.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 22 189,56 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
22 189,56 Kč24 408,52 Kč5.3.20196.3.201917.4.20196.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 023,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
1 023,80 Kč1 126,18 Kč5.3.20196.3.201917.4.20196.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 477,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
2 477,00 Kč2 477,00 Kč6.3.20196.3.201917.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 120,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
39 121,00 Kč39 121,00 Kč5.3.20195.3.201917.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 184,82 Kč
2 184,82 Kč2 403,30 Kč20.3.201922.3.201925.4.201920.3.2019
Nemocnice Litoměřice, a.s.Agregované výkony 11/2018 a 01/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 557,10 Kč
557,10 Kč557,10 Kč22.3.201922.3.201924.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 372,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
3 373,00 Kč3 373,00 Kč22.3.201922.3.201925.4.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 038,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
2 039,00 Kč2 039,00 Kč22.3.201922.3.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 033,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
2 033,00 Kč2 033,00 Kč22.3.201922.3.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 451,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
15 451,00 Kč15 451,00 Kč22.3.201922.3.201925.4.2019
CELIMED s.r.o.Ověření tonometru518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč
518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč28.3.20193.4.201925.4.2019
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.obuv bezpečnostní - OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 234,00 Kč
3 234,00 Kč3 234,00 Kč3.4.20194.4.201925.4.2019
RHH s.r.o.Kalibrace pipet.518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 321,00 Kč
2 321,00 Kč2 321,00 Kč29.3.20192.4.201925.4.2019
Jiří MaťákDemontáž a montáž plynového sporáku - stř.656511 03001 656 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 725,00 Kč
1 725,00 Kč1 725,00 Kč31.3.20193.4.201929.4.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 777,00 Kč
9 777,00 Kč9 777,00 Kč2.4.20194.4.201929.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 056,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
10 057,00 Kč10 057,00 Kč6.3.20196.3.201917.4.2019
TOTAL PROTECT s.r.o.reflexní vesty s potiskem, přilby ochranné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 272,00 Kč
7 272,00 Kč7 272,00 Kč27.2.20197.3.201917.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DILUENT III501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,00 Kč
1 050,00 Kč1 050,00 Kč6.3.20197.3.20191.4.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 9 384,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč
9 384,34 Kč10 792,00 Kč4.3.20197.3.201917.4.20194.3.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 26 033,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč
26 033,91 Kč29 939,00 Kč4.3.20197.3.201917.4.20194.3.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručníky papírové skládané111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč
7 163,00 Kč7 163,00 Kč6.3.20197.3.201924.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 423,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
7 423,00 Kč7 423,00 Kč7.3.20197.3.201917.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 322,47 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
6 322,00 Kč6 322,00 Kč7.3.20197.3.201917.4.2019
Mělnická zdravotní, a.s.stomatolog. RTG 02/2019501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 475,00 Kč
2 475,00 Kč2 475,00 Kč1.3.20198.3.201917.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 763,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
3 764,00 Kč3 764,00 Kč22.3.201922.3.201924.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 801,22 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,78 Kč
802,00 Kč802,00 Kč22.3.201922.3.201924.4.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 533,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 665,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 988,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
39 187,12 Kč39 187,12 Kč22.3.201922.3.201917.4.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 839,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 712,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 348,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
41 900,76 Kč41 900,76 Kč22.3.201922.3.201917.4.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 255,00 Kč
4 255,00 Kč4 255,00 Kč22.3.201922.3.201924.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 612,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč
8 613,00 Kč8 613,00 Kč22.3.201922.3.201925.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.AMPHETAMINES, ALBUMIN501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 325,00 Kč
13 325,00 Kč13 325,00 Kč21.3.201925.3.201924.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
Pavel HorskýOprava parního kotle a odvodu kondenzátu, proplach a čištění - kuchyně/740511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 246,00 Kč
8 246,00 Kč8 246,00 Kč8.3.20198.3.201925.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 057,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
24 057,00 Kč24 057,00 Kč11.3.201911.3.201917.4.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 910,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
1 910,20 Kč1 910,20 Kč11.3.201911.3.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 681,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
11 682,00 Kč11 682,00 Kč11.3.201911.3.201917.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.KONELAB CUVETTE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 228,00 Kč
16 228,00 Kč16 228,00 Kč21.3.201925.3.201924.4.2019
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 16 732,00 Kč
16 732,00 Kč16 732,00 Kč20.3.201925.3.201925.4.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 661,00 Kč
6 661,00 Kč6 661,00 Kč21.3.201925.3.201924.4.2019
ZONT s.r.o.za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office II.Q.2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč22.3.201926.3.201917.4.2019
Jaroslav Salačozvučení Klásková, MY3.avi, 2x A DOST518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč20.3.201926.3.201925.4.2019
OSA - Ochranný svaz autorský pautorská odměna OSA518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1,00 Kč
1,00 Kč1,00 Kč24.3.201926.3.201925.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
Zobrazeno 13 201-13 300 z 20 535 záznamů.