2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
Neuromedis, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 320,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč | 320,00 Kč | 387,00 Kč | 29.3.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | 29.3.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 325,00 Kč | 6 325,00 Kč | 6 325,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 24.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 819,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 20 820,00 Kč | 20 820,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 17.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 157,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 10 158,00 Kč | 10 158,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 17.4.2019 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | pracovní oděvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 184,00 Kč | 6 184,00 Kč | 6 184,00 Kč | 5.3.2019 | 11.3.2019 | 17.4.2019 | |
OMA CZ, a.s. | olej převodový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 387,00 Kč | 2 387,00 Kč | 2 387,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 25.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 40 780,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 300,94 Kč | 44 081,44 Kč | 48 654,63 Kč | 7.3.2019 | 8.3.2019 | 24.4.2019 | 8.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 253,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 253,64 Kč | 3 579,00 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 24.4.2019 | 5.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 02/2019 | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 247 095,23 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -233 057,85 Kč | 14 037,15 Kč | 16 985,00 Kč | 5.3.2019 | 11.3.2019 | 16.4.2019 | 28.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 91 024,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 27 751,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 387,38 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 120 163,95 Kč | 133 720,54 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 25.4.2019 | 7.3.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 579,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 22 580,00 Kč | 22 580,00 Kč | 12.3.2019 | 12.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 3 448,00 Kč | 3 448,00 Kč | 12.3.2019 | 12.3.2019 | 24.4.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 03/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.3.2019 | 12.3.2019 | 17.4.2019 | |
Petr Šustek JUDr. Ph.D. | Za právní služby a právní poradenství dle Smlouvy. - leden a únor 2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 22 233,75 Kč | 22 233,75 Kč | 22 233,75 Kč | 11.3.2019 | 12.3.2019 | 1.4.2019 | |
ALVAO s.r.o. | Školení IT zaměstnanců | 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 20 328,00 Kč | 20 328,00 Kč | 20 328,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 25.4.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 778,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 15 778,98 Kč | 17 356,88 Kč | 8.3.2019 | 12.3.2019 | 25.4.2019 | 11.3.2019 |
První certifikační autorita, a.s. | Vydaný certefikát - MUDr. Kapras F. | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 28.2.2019 | 12.3.2019 | 17.4.2019 | |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 250,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,99 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 3 250,50 Kč | 3 933,00 Kč | 11.3.2019 | 13.3.2019 | 25.4.2019 | 11.3.2019 |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 580,00 Kč | 11 580,00 Kč | 11 580,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 25.4.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 201,00 Kč | 2 201,00 Kč | 2 201,00 Kč | 12.3.2019 | 13.3.2019 | 25.4.2019 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Revize parních kotlů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 12.3.2019 | 13.3.2019 | 17.4.2019 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Revize protipožární klapky | 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 961,00 Kč | 4 961,00 Kč | 4 961,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 17.4.2019 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů - klínový řemen | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 290,00 Kč | 290,00 Kč | 290,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 25.4.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | stomatologický materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 700,00 Kč | 3 700,00 Kč | 3 700,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 1.4.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 11 636,00 Kč | 11 636,00 Kč | 11 636,00 Kč | 8.3.2019 | 13.3.2019 | 1.4.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 957,38 Kč | 14 957,38 Kč | 16 453,12 Kč | 12.3.2019 | 14.3.2019 | 25.4.2019 | 13.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 29 964,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 269,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč | 31 234,10 Kč | 34 420,98 Kč | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 25.4.2019 | 14.3.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 171,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 3 170,88 Kč | 3 488,00 Kč | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 15.4.2019 | 13.3.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 37 507,44 Kč | 37 507,44 Kč | 41 258,19 Kč | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 25.4.2019 | 14.3.2019 |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 742,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 025,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 572,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 471,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 695,47 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -2 228,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 42 279,00 Kč | 42 279,00 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 1.4.2019 | |
Váňová Jolana, Ing. | Projektová dokumentace k nahlášení stavby - ,,Lapol PN Horní Beřkovice " TZ budovy "U" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 000,00 Kč | 19 000,00 Kč | 19 000,00 Kč | 19.3.2019 | 21.3.2019 | 8.4.2019 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč 518 10012 421 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 4.3.2019 | 26.3.2019 | 17.4.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 341,00 Kč | 2 341,00 Kč | 2 341,00 Kč | 19.3.2019 | 26.3.2019 | 17.4.2019 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace/zkouška Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 706,10 Kč | 1 706,10 Kč | 1 706,10 Kč | 20.3.2019 | 26.3.2019 | 24.4.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 462,00 Kč | 9 462,00 Kč | 9 462,00 Kč | 11.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 03/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 785,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 16 786,00 Kč | 16 786,00 Kč | 25.3.2019 | 25.3.2019 | 25.4.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 042,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 336,84 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,66 Kč | 12 379,90 Kč | 14 497,00 Kč | 1.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | 1.4.2019 |
DERMIA | LékyLéky | 132 01000 - léky; celkem 5 399,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 559,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 9 959,55 Kč | 11 727,00 Kč | 1.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | 1.4.2019 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 5 954,76 Kč | 6 847,97 Kč | 2.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | 2.4.2019 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 070,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 070,01 Kč | 1 177,00 Kč | 3.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | 3.4.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 4 509,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,20 Kč | 4 509,76 Kč | 5 456,81 Kč | 3.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | 3.4.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč | 38,33 Kč | 38,33 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | |
Tiger - Jiu Jitsu, z.s. | LT - zam. Zumrová Barbora | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 8.4.2019 | 10.4.2019 | 29.4.2019 | |
Ing. Alena Linhartová | LT - zam. Přívorová Daniela | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 24.4.2019 | |
DT Nový Řadov, z.s. | LT - zam. Bártová Lucie | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 760,00 Kč | 3 760,00 Kč | 3 760,00 Kč | 15.4.2019 | 18.4.2019 | 29.4.2019 | |
Rodinné centrum Kašpárek Mělník, z.s. | LT - zam. Šmejkalová Milada | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 16.4.2019 | 18.4.2019 | 29.4.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 059,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 750,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 334,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 401,18 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 497,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 38 596,00 Kč | 38 596,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 24.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 439,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 17 440,00 Kč | 17 440,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 749,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 5 749,00 Kč | 5 749,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 400,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 730,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 25 131,00 Kč | 25 131,00 Kč | 25.3.2019 | 25.3.2019 | 24.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 663,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 15 664,00 Kč | 15 664,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 001,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,67 Kč | 5 002,00 Kč | 5 002,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 725,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 5 726,00 Kč | 5 726,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 20 967,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 130,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 22 098,45 Kč | 25 481,00 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | 1.4.2019 |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 03/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.3.2019 | 5.4.2019 | 16.4.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 381,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 491,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,78 Kč | 1 874,44 Kč | 2 185,00 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | 1.4.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 329,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 309,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 1 639,50 Kč | 1 904,00 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | 1.4.2019 |
JAKUB Litoměřice s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 459,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 750,00 Kč | 1 209,00 Kč | 1 209,00 Kč | 29.3.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | |
MM-PRAHA s.r.o. | Výměna podlahové krytiny v pracovně žurnálního lékaře/211 | 511 01001 211 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 550,00 Kč | 44 225,50 Kč | 36 550,00 Kč | 25.2.2019 | 26.2.2019 | 17.4.2019 | 25.2.2019 |
Jiří Maťák | Montáž kanalizačního potrubí u budovy V/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 600,00 Kč | 15 246,00 Kč | 12 600,00 Kč | 24.2.2019 | 25.2.2019 | 1.4.2019 | 24.2.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů dle smlouvy 02/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 17.4.2019 | 28.2.2019 |
TZB Kladno s.r.o. | Opravy kotlů DE Dietrich kotelna B, H v příloze | 511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 58 440,00 Kč | 70 712,40 Kč | 58 440,00 Kč | 4.3.2019 | 7.3.2019 | 24.4.2019 | 28.2.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu - budova ,,O"/312 | 511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 770,00 Kč | 14 241,70 Kč | 11 770,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 25.4.2019 | 13.3.2019 |
Šesták Aleš | Oprava odtokového kanálu, propojení kanalizace na budově ,,K"/740 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 500,00 Kč | 41 745,00 Kč | 34 500,00 Kč | 11.3.2019 | 14.3.2019 | 25.4.2019 | 11.3.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 03/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 29.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | 29.3.2019 |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 325,00 Kč | 8 325,00 Kč | 8 325,00 Kč | 21.3.2019 | 27.3.2019 | 25.4.2019 | |
Palisandr,s.r.o. | lepidla na dřevo, úhelníky plastové, vruty, krytky, překližka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 668,00 Kč | 4 668,00 Kč | 4 668,00 Kč | 26.3.2019 | 27.3.2019 | 24.4.2019 | |
EMPORO s.r.o. | křesla kancelářská | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 219,00 Kč | 19 219,00 Kč | 19 219,00 Kč | 21.3.2019 | 27.3.2019 | 25.4.2019 | |
OMA CZ, a.s. | kapalina do katalyzátoru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 508,00 Kč | 508,00 Kč | 508,00 Kč | 25.3.2019 | 27.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 514,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 646,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 1 161,02 Kč | 1 366,00 Kč | 26.3.2019 | 27.3.2019 | 24.4.2019 | 26.3.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 911,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 35 912,00 Kč | 35 912,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 629,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 383,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 277,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 866,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 262,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -539,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 36 881,00 Kč | 36 881,00 Kč | 27.3.2019 | 27.3.2019 | 25.4.2019 | |
RAJAPACK s.r.o. | plombovací kleště a plomby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 921,48 Kč | 1 921,48 Kč | 1 921,48 Kč | 28.3.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
KIS plus, a.s. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 539,00 Kč | 1 539,00 Kč | 1 539,00 Kč | 2.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 561,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 7 562,00 Kč | 7 562,00 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 593,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 32 593,00 Kč | 32 593,00 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 554,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 9 555,00 Kč | 9 555,00 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 530,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 12 531,00 Kč | 12 531,00 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
REMKO s.r.o. | Demontáž a montáž vnějšího dílu klimat. jednotky TOSHIBA / 820 | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 280,00 Kč | 3 968,80 Kč | 3 280,00 Kč | 18.3.2019 | 19.3.2019 | 24.4.2019 | 18.3.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 03/2019 | 511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 690,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 133 710,00 Kč | 198 924,00 Kč | 164 400,00 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 31.3.2019 |
Jiří Maťák | Rozvod topení údržba/ 771 | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 200,00 Kč | 14 762,00 Kč | 12 200,00 Kč | 31.3.2019 | 3.4.2019 | 29.4.2019 | 31.3.2019 |
Dům a zahrada Ježek s.r.o. | zálohová faktura - řezačka na dlažbu | celkem 10 976,00 Kč | 10 976,00 Kč | 10 976,00 Kč | 27.3.2019 | 27.3.2019 | 25.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 nemocnice | celkem 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 15.4.2019 | |
Aliaves, s.r.o. | Školení -,, Naplňování principů 3E ve veřejném nakupování" 25.3.2019 Ing. Luxík Z. | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 133,90 Kč | 3 133,90 Kč | 3 133,90 Kč | 26.3.2019 | 28.3.2019 | 24.4.2019 | |
RHH s.r.o. | Kalibrace pipet. | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 836,00 Kč | 2 836,00 Kč | 2 836,00 Kč | 25.3.2019 | 27.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 625,00 Kč | 9 625,00 Kč | 9 625,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AST (GOT) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 527,72 Kč | 1 527,72 Kč | 1 527,72 Kč | 26.3.2019 | 27.3.2019 | 25.4.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 2 570,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 363,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 12 933,40 Kč | 15 495,21 Kč | 27.3.2019 | 28.3.2019 | 25.4.2019 | 27.3.2019 |
JP-KONTAKT,S.R.O. | židle jídelní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 632,00 Kč | 2 632,00 Kč | 2 632,00 Kč | 27.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 981,00 Kč | 4 981,00 Kč | 4 981,00 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 247,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 283,93 Kč | 25 531,27 Kč | 25 531,27 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 675,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 105,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 43 781,04 Kč | 43 781,04 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 826,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 17 826,00 Kč | 17 826,00 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 850,21 Kč | 10 850,21 Kč | 10 850,21 Kč | 31.3.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.03 .2019 - 31.03.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 107,69 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 884,21 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 122,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 239,58 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 184,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 93,17 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 239,28 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 290,40 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,75 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,67 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,00 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 288,00 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 8 696,20 Kč | 8 696,20 Kč | 31.3.2019 | 5.4.2019 | 29.4.2019 |