Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 13 301-13 400 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
Neuromedis, s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 320,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč
320,00 Kč387,00 Kč29.3.20192.4.201925.4.201929.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 325,00 Kč
6 325,00 Kč6 325,00 Kč11.3.201911.3.201924.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 819,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč
20 820,00 Kč20 820,00 Kč11.3.201911.3.201917.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 157,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
10 158,00 Kč10 158,00 Kč11.3.201911.3.201917.4.2019
TRIO HAVEL s.r.o.pracovní oděvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 184,00 Kč
6 184,00 Kč6 184,00 Kč5.3.201911.3.201917.4.2019
OMA CZ, a.s.olej převodový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 387,00 Kč
2 387,00 Kč2 387,00 Kč11.3.201911.3.201925.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 40 780,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 300,94 Kč
44 081,44 Kč48 654,63 Kč7.3.20198.3.201924.4.20198.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 253,64 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 253,64 Kč3 579,00 Kč7.3.201911.3.201924.4.20195.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 02/2019502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 247 095,23 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -233 057,85 Kč
14 037,15 Kč16 985,00 Kč5.3.201911.3.201916.4.201928.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 91 024,97 Kč
132 01000 - léky; celkem 27 751,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 387,38 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
120 163,95 Kč133 720,54 Kč7.3.201911.3.201925.4.20197.3.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 579,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
22 580,00 Kč22 580,00 Kč12.3.201912.3.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
3 448,00 Kč3 448,00 Kč12.3.201912.3.201924.4.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 03/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.3.201912.3.201917.4.2019
Petr Šustek JUDr. Ph.D.Za právní služby a právní poradenství dle Smlouvy. - leden a únor 2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 22 233,75 Kč
22 233,75 Kč22 233,75 Kč11.3.201912.3.20191.4.2019
ALVAO s.r.o.Školení IT zaměstnanců549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 20 328,00 Kč
20 328,00 Kč20 328,00 Kč11.3.201911.3.201925.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 15 778,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
15 778,98 Kč17 356,88 Kč8.3.201912.3.201925.4.201911.3.2019
První certifikační autorita, a.s.Vydaný certefikát - MUDr. Kapras F.518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč
290,40 Kč290,40 Kč28.2.201912.3.201917.4.2019
BLACK STORM s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 250,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,99 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
3 250,50 Kč3 933,00 Kč11.3.201913.3.201925.4.201911.3.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 580,00 Kč
11 580,00 Kč11 580,00 Kč13.3.201913.3.201925.4.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 201,00 Kč
2 201,00 Kč2 201,00 Kč12.3.201913.3.201925.4.2019
SEGAS-OIL s.r.o.Revize parních kotlů518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč
1 694,00 Kč1 694,00 Kč12.3.201913.3.201917.4.2019
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Revize protipožární klapky518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 961,00 Kč
4 961,00 Kč4 961,00 Kč13.3.201913.3.201917.4.2019
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Oprava prádelenských strojů - klínový řemen511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 290,00 Kč
290,00 Kč290,00 Kč13.3.201913.3.201925.4.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.stomatologický materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 700,00 Kč
3 700,00 Kč3 700,00 Kč13.3.201913.3.20191.4.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 11 636,00 Kč
11 636,00 Kč11 636,00 Kč8.3.201913.3.20191.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 14 957,38 Kč
14 957,38 Kč16 453,12 Kč12.3.201914.3.201925.4.201913.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 29 964,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 269,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč
31 234,10 Kč34 420,98 Kč13.3.201914.3.201925.4.201914.3.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 171,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč
3 170,88 Kč3 488,00 Kč13.3.201914.3.201915.4.201913.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 37 507,44 Kč
37 507,44 Kč41 258,19 Kč13.3.201914.3.201925.4.201914.3.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 742,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 025,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 572,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 471,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 695,47 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -2 228,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
42 279,00 Kč42 279,00 Kč14.3.201914.3.20191.4.2019
Váňová Jolana, Ing.Projektová dokumentace k nahlášení stavby - ,,Lapol PN Horní Beřkovice " TZ budovy "U"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 000,00 Kč
19 000,00 Kč19 000,00 Kč19.3.201921.3.20198.4.2019
CELIMED s.r.o.Ověření tonometru518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč
518 10012 421 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč4.3.201926.3.201917.4.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 341,00 Kč
2 341,00 Kč2 341,00 Kč19.3.201926.3.201917.4.2019
Dräger Safety s.r.o.Kalibrace/zkouška Alcotest518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 706,10 Kč
1 706,10 Kč1 706,10 Kč20.3.201926.3.201924.4.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 462,00 Kč
9 462,00 Kč9 462,00 Kč11.3.201926.3.201925.4.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 03/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 785,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
16 786,00 Kč16 786,00 Kč25.3.201925.3.201925.4.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 8 042,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 336,84 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,66 Kč
12 379,90 Kč14 497,00 Kč1.4.20194.4.201925.4.20191.4.2019
DERMIALékyLéky132 01000 - léky; celkem 5 399,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 559,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
9 959,55 Kč11 727,00 Kč1.4.20194.4.201925.4.20191.4.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč2.4.20194.4.201925.4.20192.4.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 070,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 070,01 Kč1 177,00 Kč3.4.20194.4.201925.4.20193.4.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 4 509,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,20 Kč
4 509,76 Kč5 456,81 Kč3.4.20194.4.201925.4.20193.4.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč
38,33 Kč38,33 Kč4.4.20194.4.201925.4.2019
Tiger - Jiu Jitsu, z.s.LT - zam. Zumrová Barbora412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 400,00 Kč
4 400,00 Kč4 400,00 Kč8.4.201910.4.201929.4.2019
Ing. Alena LinhartováLT - zam. Přívorová Daniela412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 400,00 Kč
1 400,00 Kč1 400,00 Kč12.4.201912.4.201924.4.2019
DT Nový Řadov, z.s.LT - zam. Bártová Lucie412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 760,00 Kč
3 760,00 Kč3 760,00 Kč15.4.201918.4.201929.4.2019
Rodinné centrum Kašpárek Mělník, z.s.LT - zam. Šmejkalová Milada412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 600,00 Kč
2 600,00 Kč2 600,00 Kč16.4.201918.4.201929.4.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 059,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 750,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 334,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 401,18 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 497,77 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
38 596,00 Kč38 596,00 Kč22.3.201922.3.201924.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 439,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
17 440,00 Kč17 440,00 Kč26.3.201926.3.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 749,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
5 749,00 Kč5 749,00 Kč26.3.201926.3.201925.4.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 400,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 730,19 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
25 131,00 Kč25 131,00 Kč25.3.201925.3.201924.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 663,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
15 664,00 Kč15 664,00 Kč26.3.201926.3.201925.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 001,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,67 Kč
5 002,00 Kč5 002,00 Kč26.3.201926.3.201925.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 725,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
5 726,00 Kč5 726,00 Kč26.3.201926.3.201925.4.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 20 967,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 130,91 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
22 098,45 Kč25 481,00 Kč1.4.20195.4.201925.4.20191.4.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 03/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč31.3.20195.4.201916.4.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 381,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 491,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,78 Kč
1 874,44 Kč2 185,00 Kč1.4.20195.4.201925.4.20191.4.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 329,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 309,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
1 639,50 Kč1 904,00 Kč1.4.20195.4.201925.4.20191.4.2019
JAKUB Litoměřice s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 459,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 750,00 Kč
1 209,00 Kč1 209,00 Kč29.3.20194.4.201925.4.2019
MM-PRAHA s.r.o.Výměna podlahové krytiny v pracovně žurnálního lékaře/211511 01001 211 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 550,00 Kč
44 225,50 Kč36 550,00 Kč25.2.201926.2.201917.4.201925.2.2019
Jiří MaťákMontáž kanalizačního potrubí u budovy V/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 600,00 Kč
15 246,00 Kč12 600,00 Kč24.2.201925.2.20191.4.201924.2.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů dle smlouvy 02/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč28.2.201928.2.201917.4.201928.2.2019
TZB Kladno s.r.o.Opravy kotlů DE Dietrich kotelna B, H v příloze511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 58 440,00 Kč
70 712,40 Kč58 440,00 Kč4.3.20197.3.201924.4.201928.2.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Oprava výtahu - budova ,,O"/312511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 770,00 Kč
14 241,70 Kč11 770,00 Kč13.3.201913.3.201925.4.201913.3.2019
Šesták AlešOprava odtokového kanálu, propojení kanalizace na budově ,,K"/740511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 500,00 Kč
41 745,00 Kč34 500,00 Kč11.3.201914.3.201925.4.201911.3.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 03/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč29.3.201929.3.201925.4.201929.3.2019
ElPe CZ, s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 325,00 Kč
8 325,00 Kč8 325,00 Kč21.3.201927.3.201925.4.2019
Palisandr,s.r.o.lepidla na dřevo, úhelníky plastové, vruty, krytky, překližka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 668,00 Kč
4 668,00 Kč4 668,00 Kč26.3.201927.3.201924.4.2019
EMPORO s.r.o.křesla kancelářská111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 219,00 Kč
19 219,00 Kč19 219,00 Kč21.3.201927.3.201925.4.2019
OMA CZ, a.s.kapalina do katalyzátoru111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 508,00 Kč
508,00 Kč508,00 Kč25.3.201927.3.201925.4.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 514,15 Kč
132 01000 - léky; celkem 646,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
1 161,02 Kč1 366,00 Kč26.3.201927.3.201924.4.201926.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 911,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
35 912,00 Kč35 912,00 Kč26.3.201926.3.201925.4.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 629,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 383,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 277,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 866,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 262,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -539,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč
36 881,00 Kč36 881,00 Kč27.3.201927.3.201925.4.2019
RAJAPACK s.r.o.plombovací kleště a plomby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 921,48 Kč
1 921,48 Kč1 921,48 Kč28.3.20195.4.201925.4.2019
KIS plus, a.s.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 539,00 Kč
1 539,00 Kč1 539,00 Kč2.4.20195.4.201925.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 561,94 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
7 562,00 Kč7 562,00 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 593,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
32 593,00 Kč32 593,00 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 554,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
9 555,00 Kč9 555,00 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 530,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
12 531,00 Kč12 531,00 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
REMKO s.r.o.Demontáž a montáž vnějšího dílu klimat. jednotky TOSHIBA / 820511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 280,00 Kč
3 968,80 Kč3 280,00 Kč18.3.201919.3.201924.4.201918.3.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 03/2019511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 690,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 133 710,00 Kč
198 924,00 Kč164 400,00 Kč31.3.201931.3.201929.4.201931.3.2019
Jiří MaťákRozvod topení údržba/ 771511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 200,00 Kč
14 762,00 Kč12 200,00 Kč31.3.20193.4.201929.4.201931.3.2019
Dům a zahrada Ježek s.r.o.zálohová faktura - řezačka na dlažbu celkem 10 976,00 Kč
10 976,00 Kč10 976,00 Kč27.3.201927.3.201925.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 nemocnice celkem 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč45 000,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč4.4.20194.4.201915.4.2019
Aliaves, s.r.o.Školení -,, Naplňování principů 3E ve veřejném nakupování" 25.3.2019 Ing. Luxík Z.549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 133,90 Kč
3 133,90 Kč3 133,90 Kč26.3.201928.3.201924.4.2019
RHH s.r.o.Kalibrace pipet.518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 836,00 Kč
2 836,00 Kč2 836,00 Kč25.3.201927.3.201925.4.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 625,00 Kč
9 625,00 Kč9 625,00 Kč26.3.201926.3.201925.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.AST (GOT)501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 527,72 Kč
1 527,72 Kč1 527,72 Kč26.3.201927.3.201925.4.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 2 570,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 363,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
12 933,40 Kč15 495,21 Kč27.3.201928.3.201925.4.201927.3.2019
JP-KONTAKT,S.R.O.židle jídelní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 632,00 Kč
2 632,00 Kč2 632,00 Kč27.3.201929.3.201925.4.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 981,00 Kč
4 981,00 Kč4 981,00 Kč28.3.201929.3.201925.4.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 247,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 283,93 Kč
25 531,27 Kč25 531,27 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 675,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 105,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
43 781,04 Kč43 781,04 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 826,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
17 826,00 Kč17 826,00 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
Linde Gas a.s.kyslík CONOXIA111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 850,21 Kč
10 850,21 Kč10 850,21 Kč31.3.20195.4.201925.4.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.03 .2019 - 31.03.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 107,69 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 884,21 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 122,00 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 239,58 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 184,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 93,17 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 239,28 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 290,40 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,75 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,67 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,00 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 288,00 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
8 696,20 Kč8 696,20 Kč31.3.20195.4.201929.4.2019
Zobrazeno 13 301-13 400 z 21 150 záznamů.