2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonín KNY | Vystoupení Tomáše Linky BJ2019 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 27 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 4.4.2019 | 5.4.2019 | 17.4.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 010,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,32 Kč | 1 010,43 Kč | 1 162,00 Kč | 2.4.2019 | 8.4.2019 | 29.4.2019 | 2.4.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 byty 259 | celkem 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 byty 262 | celkem 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 byty 261 | celkem 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 byty 144/176 | celkem 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | následný certifikát - Červeňák M. | celkem 495,00 Kč | 495,00 Kč | 495,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 25.4.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | následný certifikát - Štruplová H. | celkem 495,00 Kč | 495,00 Kč | 495,00 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 25.4.2019 | |
DTO CZ, s.r.o. | Vzdělávací akce - ,,Gerontologické dny Severozápad" - Bc. Klement, Libor,Vítová Pavla | celkem 726,00 Kč celkem 726,00 Kč | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 29.4.2019 | |
Neuropsychiatrické fórum, z. s. | IX. Konference NPF - MUDr Pekár A. 24.4.-26.4.2019 | celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 23.4.2019 | 23.4.2019 | 25.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 730,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 1 731,00 Kč | 1 731,00 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 24.4.2019 | |
Blanka Bilíková | OOPP - obuv, rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 103,00 Kč | 4 103,00 Kč | 4 103,00 Kč | 19.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | baterie do defibrilátoru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 012,00 Kč | 14 012,00 Kč | 14 012,00 Kč | 26.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
Vladislav Korčák | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 411,00 Kč | 27 411,00 Kč | 27 411,00 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
EPRIN spol. s r.o. | karbonová páska | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 651,00 Kč | 651,00 Kč | 651,00 Kč | 18.3.2019 | 29.3.2019 | 15.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 124 374,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 528,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 224,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč | 142 126,77 Kč | 157 420,55 Kč | 27.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | 25.3.2019 |
STRIMA CZECH s.r.o. | Šicí stroje JANOME | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 96 962,00 Kč | 96 962,00 Kč | 96 962,00 Kč | 29.3.2019 | 29.3.2019 | 24.4.2019 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 11 588,00 Kč | 11 588,00 Kč | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 013,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 4 013,67 Kč | 4 415,00 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | 28.3.2019 |
Nemocnice Na Bulovce | Agregované výkony 462/Kubeš Josef | 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 97,00 Kč | 97,00 Kč | 97,00 Kč | 26.3.2019 | 28.3.2019 | 24.4.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 24 208,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 24 208,70 Kč | 27 840,00 Kč | 2.4.2019 | 8.4.2019 | 29.4.2019 | 2.4.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 990,44 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 6 990,44 Kč | 8 039,00 Kč | 2.4.2019 | 8.4.2019 | 29.4.2019 | 2.4.2019 |
Lubica Tomečková | Stomatologické náhrady | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 31.3.2019 | 8.4.2019 | 16.4.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 204 330,00 Kč | 204 330,00 Kč | 204 330,00 Kč | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 25.4.2019 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč | 269,10 Kč | 269,10 Kč | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 25.4.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 04/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.4.2019 | 9.4.2019 | 29.4.2019 | |
Mělnická zdravotní, a.s. | stomatolog. RTG 03/2019 | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 4.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 089,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 6 089,96 Kč | 6 698,96 Kč | 7.1.2019 | 8.1.2019 | 24.4.2019 | 7.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč | 348,70 Kč | 383,57 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 17.4.2019 | 10.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 856,35 Kč | 1 856,35 Kč | 2 041,99 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.4.2019 | 11.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 214,31 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 214,31 Kč | 4 635,74 Kč | 22.1.2019 | 24.1.2019 | 25.4.2019 | 22.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 527,63 Kč | 527,63 Kč | 580,39 Kč | 29.1.2019 | 30.1.2019 | 17.4.2019 | 30.1.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 49 378,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 49 379,00 Kč | 49 379,00 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 24.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 721,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 721,00 Kč | 721,00 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 24.4.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 02/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 690,50 Kč | 1 690,50 Kč | 1 690,50 Kč | 12.3.2019 | 14.3.2019 | 25.4.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 855,00 Kč | 15 855,00 Kč | 15 855,00 Kč | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 17.4.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Likvidace uhynulého holuba a dezinfekce kontaminovaných prostor | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 651,65 Kč | 1 651,65 Kč | 1 651,65 Kč | 11.3.2019 | 14.3.2019 | 25.4.2019 | |
Zahrada Harta s.r.o. | Inventarizace dřevin v parku PN Horní Beřkovice | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 137 347,00 Kč | 137 347,00 Kč | 137 347,00 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 1.4.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | výplatní obálky s tlakovým lepidlem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 848,00 Kč | 3 848,00 Kč | 3 848,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 17.4.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 199,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč | 22 199,00 Kč | 22 199,00 Kč | 29.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 287,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 3 288,00 Kč | 3 288,00 Kč | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 524,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 1 525,00 Kč | 1 525,00 Kč | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 303,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 3 304,00 Kč | 3 304,00 Kč | 29.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 441,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 4 441,00 Kč | 4 441,00 Kč | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 253,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 285,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 053,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 067,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 473,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 478,06 Kč | 28 104,00 Kč | 28 104,00 Kč | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 25.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 953,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 26 954,00 Kč | 26 954,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 049,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 3 050,00 Kč | 3 050,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 448,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 334,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 17 783,00 Kč | 17 783,00 Kč | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 080,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 21 081,00 Kč | 21 081,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 555,00 Kč | 6 555,00 Kč | 6 555,00 Kč | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 25.4.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 02/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 627,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 935,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 123 854,00 Kč | 123 854,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
Jan Dudek | Vystoupení skupina 2x A DOST ZK433 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 29.4.2019 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 041,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 041,64 Kč | 3 345,80 Kč | 29.1.2019 | 31.1.2019 | 17.4.2019 | 29.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč | 348,70 Kč | 383,57 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 25.4.2019 | 23.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 099,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 099,30 Kč | 3 409,23 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 29.4.2019 | 28.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 226,15 Kč | 4 648,77 Kč | 5.2.2019 | 6.2.2019 | 24.4.2019 | 5.2.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 434,00 Kč | 1 434,00 Kč | 1 434,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 17.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 722,65 Kč | 794,92 Kč | 12.2.2019 | 13.2.2019 | 25.4.2019 | 13.2.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 870,00 Kč | 5 870,00 Kč | 5 870,00 Kč | 12.2.2019 | 14.2.2019 | 4.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 601,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 4 602,00 Kč | 4 602,00 Kč | 15.3.2019 | 15.3.2019 | 24.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 963,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 3 964,00 Kč | 3 964,00 Kč | 15.3.2019 | 15.3.2019 | 24.4.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 517,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 3 518,00 Kč | 3 518,00 Kč | 15.3.2019 | 15.3.2019 | 24.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 264,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 10 265,00 Kč | 10 265,00 Kč | 15.3.2019 | 15.3.2019 | 24.4.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 308,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 2 309,00 Kč | 2 309,00 Kč | 15.3.2019 | 15.3.2019 | 17.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 502,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 7 502,00 Kč | 7 502,00 Kč | 15.3.2019 | 15.3.2019 | 24.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 472,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč | 2 473,00 Kč | 2 473,00 Kč | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 25.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 613,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 8 614,00 Kč | 8 614,00 Kč | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 25.4.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 03/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 29.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 04/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 216 528,92 Kč | 216 528,92 Kč | 262 000,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 2.4.2019 | 5.4.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 04/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 15.4.2019 | 8.4.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 04/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 15.4.2019 | 8.4.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 900,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 32 900,49 Kč | 36 190,54 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | 29.3.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 767,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 767,90 Kč | 844,69 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | 29.3.2019 |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na II.Q/2019 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 25.4.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | BENZODIAZEPINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 8.4.2019 | 10.4.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 216,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 28 216,00 Kč | 28 216,00 Kč | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 29.4.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 922,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 3 923,00 Kč | 3 923,00 Kč | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 25.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 419,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 7 419,00 Kč | 7 419,00 Kč | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 25.4.2019 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 110,50 Kč | 6 110,50 Kč | 6 110,50 Kč | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 25.4.2019 | |
Vlastimil Pejcha | pila, nuzky, provzdusnovac | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 020,00 Kč | 28 020,00 Kč | 28 020,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 29.4.2019 | |
ASW-CZ s.r.o. | údržba progr.EVIS za období 10.4.2019 - 9.4.2020 - odpady | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 10.4.2019 | 11.4.2019 | 25.4.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 14 102,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 14 102,87 Kč | 17 064,47 Kč | 10.4.2019 | 11.4.2019 | 25.4.2019 | 10.4.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 821,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 8 822,00 Kč | 8 822,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 29.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 922,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 2 923,00 Kč | 2 923,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 29.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 641,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 3 641,00 Kč | 3 641,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 29.4.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 361,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,59 Kč | 6 362,00 Kč | 6 362,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | BJ2019 - potraviny pro učinkující | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 527,00 Kč | 527,00 Kč | 527,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | BJ2019 - potraviny pro učinkující | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 461,00 Kč | 1 461,00 Kč | 1 461,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
Roman Helcl | BJ2019 - potraviny pro učinkující | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 607,00 Kč | 607,00 Kč | 607,00 Kč | 7.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | BJ2019 - potraviny pro učinkující | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 239,00 Kč | 239,00 Kč | 239,00 Kč | 3.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 03/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 11.4.2019 | 12.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 704,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 528,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 954,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 297,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 740,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 987,79 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -550,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 38 663,00 Kč | 38 663,00 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 25.4.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 580,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 585,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 29 166,92 Kč | 29 166,92 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 25.4.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 225,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 855,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 072,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 37 153,17 Kč | 37 153,17 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 25.4.2019 | |
Universal Music, s.r.o. | Vystoupení Adam Mišík BJ2019 ZK435 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 25.4.2019 | |
Olga Želenská - Drápalová | Divadelní představení Zamilovaný sukničkář BJ2019 ZK435 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 12.4.2019 | 15.4.2019 | 25.4.2019 | |
COLORWAY | barvy, ředidla, teleskopické tyče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 750,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 660,00 Kč | 4 410,00 Kč | 4 410,00 Kč | 31.3.2019 | 16.4.2019 | 25.4.2019 | |
Neuromedis, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 490,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 490,00 Kč | 593,00 Kč | 11.4.2019 | 16.4.2019 | 25.4.2019 | 11.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 930,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 930,22 Kč | 3 223,24 Kč | 7.2.2019 | 12.2.2019 | 13.5.2019 | 7.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 351,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 351,65 Kč | 3 686,82 Kč | 15.2.2019 | 25.2.2019 | 20.5.2019 | 14.2.2019 |