Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 13 401-13 500 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Antonín KNYVystoupení Tomáše Linky BJ2019518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 27 000,00 Kč
27 000,00 Kč27 000,00 Kč4.4.20195.4.201917.4.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 010,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,32 Kč
1 010,43 Kč1 162,00 Kč2.4.20198.4.201929.4.20192.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 byty 259 celkem 7 370,00 Kč
7 370,00 Kč7 370,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 byty 262 celkem 13 210,00 Kč
13 210,00 Kč13 210,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 byty 261 celkem 5 540,00 Kč
5 540,00 Kč5 540,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 byty 144/176 celkem 23 840,00 Kč
23 840,00 Kč23 840,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
První certifikační autorita, a.s.následný certifikát - Červeňák M. celkem 495,00 Kč
495,00 Kč495,00 Kč11.4.201911.4.201925.4.2019
První certifikační autorita, a.s.následný certifikát - Štruplová H. celkem 495,00 Kč
495,00 Kč495,00 Kč18.4.201918.4.201925.4.2019
DTO CZ, s.r.o.Vzdělávací akce - ,,Gerontologické dny Severozápad" - Bc. Klement, Libor,Vítová Pavla celkem 726,00 Kč
celkem 726,00 Kč
1 452,00 Kč1 452,00 Kč18.4.201918.4.201929.4.2019
Neuropsychiatrické fórum, z. s.IX. Konference NPF - MUDr Pekár A. 24.4.-26.4.2019 celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč23.4.201923.4.201925.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 730,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
1 731,00 Kč1 731,00 Kč14.3.201914.3.201924.4.2019
Blanka BilíkováOOPP - obuv, rukavice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 103,00 Kč
4 103,00 Kč4 103,00 Kč19.3.201929.3.201925.4.2019
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.baterie do defibrilátoru111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 012,00 Kč
14 012,00 Kč14 012,00 Kč26.3.201929.3.201925.4.2019
Vladislav Korčákčistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 411,00 Kč
27 411,00 Kč27 411,00 Kč28.3.201929.3.201925.4.2019
EPRIN spol. s r.o.karbonová páska111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 651,00 Kč
651,00 Kč651,00 Kč18.3.201929.3.201915.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 124 374,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 528,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 224,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč
142 126,77 Kč157 420,55 Kč27.3.201929.3.201925.4.201925.3.2019
STRIMA CZECH s.r.o.Šicí stroje JANOME111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 96 962,00 Kč
96 962,00 Kč96 962,00 Kč29.3.201929.3.201924.4.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
11 588,00 Kč11 588,00 Kč28.3.201928.3.201925.4.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 013,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
4 013,67 Kč4 415,00 Kč28.3.201929.3.201925.4.201928.3.2019
Nemocnice Na BulovceAgregované výkony 462/Kubeš Josef518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 97,00 Kč
97,00 Kč97,00 Kč26.3.201928.3.201924.4.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 24 208,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
24 208,70 Kč27 840,00 Kč2.4.20198.4.201929.4.20192.4.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 990,44 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
6 990,44 Kč8 039,00 Kč2.4.20198.4.201929.4.20192.4.2019
Lubica TomečkováStomatologické náhrady501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 400,00 Kč
3 400,00 Kč3 400,00 Kč31.3.20198.4.201916.4.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 204 330,00 Kč
204 330,00 Kč204 330,00 Kč8.4.20198.4.201925.4.2019
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč
269,10 Kč269,10 Kč8.4.20198.4.201925.4.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 04/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.4.20199.4.201929.4.2019
Mělnická zdravotní, a.s.stomatolog. RTG 03/2019501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč4.4.20199.4.201925.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 6 089,96 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
6 089,96 Kč6 698,96 Kč7.1.20198.1.201924.4.20197.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč15.1.201917.1.201917.4.201910.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 856,35 Kč
1 856,35 Kč2 041,99 Kč15.1.201917.1.201925.4.201911.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 214,31 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
4 214,31 Kč4 635,74 Kč22.1.201924.1.201925.4.201922.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 527,63 Kč
527,63 Kč580,39 Kč29.1.201930.1.201917.4.201930.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 49 378,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
49 379,00 Kč49 379,00 Kč14.3.201914.3.201924.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 721,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
721,00 Kč721,00 Kč14.3.201914.3.201924.4.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 02/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 690,50 Kč
1 690,50 Kč1 690,50 Kč12.3.201914.3.201925.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CANNABINOIDS501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 855,00 Kč
15 855,00 Kč15 855,00 Kč13.3.201914.3.201917.4.2019
Profi DDD s.r.o.Likvidace uhynulého holuba a dezinfekce kontaminovaných prostor518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 651,65 Kč
1 651,65 Kč1 651,65 Kč11.3.201914.3.201925.4.2019
Zahrada Harta s.r.o.Inventarizace dřevin v parku PN Horní Beřkovice518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 137 347,00 Kč
137 347,00 Kč137 347,00 Kč4.3.20194.3.20191.4.2019
ALFA Software s.r.o.výplatní obálky s tlakovým lepidlem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 848,00 Kč
3 848,00 Kč3 848,00 Kč13.3.201913.3.201917.4.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 199,49 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč
22 199,00 Kč22 199,00 Kč29.3.201929.3.201925.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 287,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
3 288,00 Kč3 288,00 Kč28.3.201928.3.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 524,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
1 525,00 Kč1 525,00 Kč28.3.201928.3.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 303,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
3 304,00 Kč3 304,00 Kč29.3.201929.3.201925.4.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 441,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
4 441,00 Kč4 441,00 Kč28.3.201928.3.201925.4.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 253,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 285,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 053,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 067,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 473,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 478,06 Kč
28 104,00 Kč28 104,00 Kč8.4.20198.4.201925.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 953,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
26 954,00 Kč26 954,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 049,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
3 050,00 Kč3 050,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 448,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 334,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
17 783,00 Kč17 783,00 Kč8.4.20198.4.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 080,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
21 081,00 Kč21 081,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 555,00 Kč
6 555,00 Kč6 555,00 Kč8.4.20198.4.201925.4.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 02/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 627,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 935,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
123 854,00 Kč123 854,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
Jan DudekVystoupení skupina 2x A DOST ZK433518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč8.4.20199.4.201929.4.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 3 041,64 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 041,64 Kč3 345,80 Kč29.1.201931.1.201917.4.201929.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč31.1.201931.1.201925.4.201923.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 099,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
3 099,30 Kč3 409,23 Kč31.1.201931.1.201929.4.201928.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 226,15 Kč4 648,77 Kč5.2.20196.2.201924.4.20195.2.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 434,00 Kč
1 434,00 Kč1 434,00 Kč11.2.201911.2.201917.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
722,65 Kč794,92 Kč12.2.201913.2.201925.4.201913.2.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 870,00 Kč
5 870,00 Kč5 870,00 Kč12.2.201914.2.20194.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 601,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
4 602,00 Kč4 602,00 Kč15.3.201915.3.201924.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 963,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
3 964,00 Kč3 964,00 Kč15.3.201915.3.201924.4.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 517,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
3 518,00 Kč3 518,00 Kč15.3.201915.3.201924.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 264,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
10 265,00 Kč10 265,00 Kč15.3.201915.3.201924.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 308,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
2 309,00 Kč2 309,00 Kč15.3.201915.3.201917.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 502,26 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
7 502,00 Kč7 502,00 Kč15.3.201915.3.201924.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 472,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč
2 473,00 Kč2 473,00 Kč28.3.201928.3.201925.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 613,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
8 614,00 Kč8 614,00 Kč28.3.201928.3.201925.4.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 03/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč29.3.201929.3.201925.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 04/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 216 528,92 Kč
216 528,92 Kč262 000,00 Kč1.4.20191.4.20192.4.20195.4.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 04/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč
206,61 Kč250,00 Kč1.4.20191.4.201915.4.20198.4.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 04/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč
123,97 Kč150,00 Kč1.4.20191.4.201915.4.20198.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 32 900,49 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
32 900,49 Kč36 190,54 Kč28.3.201929.3.201925.4.201929.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 767,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
767,90 Kč844,69 Kč28.3.201929.3.201925.4.201929.3.2019
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na II.Q/2019518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč
20 250,00 Kč20 250,00 Kč1.4.20191.4.201925.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.BENZODIAZEPINES501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč8.4.201910.4.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 216,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
28 216,00 Kč28 216,00 Kč10.4.201910.4.201929.4.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 922,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
3 923,00 Kč3 923,00 Kč10.4.201910.4.201925.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 419,46 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
7 419,00 Kč7 419,00 Kč10.4.201910.4.201925.4.2019
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 110,50 Kč
6 110,50 Kč6 110,50 Kč10.4.201910.4.201925.4.2019
Vlastimil Pejchapila, nuzky, provzdusnovac111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 020,00 Kč
28 020,00 Kč28 020,00 Kč11.4.201911.4.201929.4.2019
ASW-CZ s.r.o.údržba progr.EVIS za období 10.4.2019 - 9.4.2020 - odpady518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 438,00 Kč
9 438,00 Kč9 438,00 Kč10.4.201911.4.201925.4.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 14 102,87 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
14 102,87 Kč17 064,47 Kč10.4.201911.4.201925.4.201910.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 821,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
8 822,00 Kč8 822,00 Kč11.4.201911.4.201929.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 922,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
2 923,00 Kč2 923,00 Kč11.4.201911.4.201929.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 641,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
3 641,00 Kč3 641,00 Kč11.4.201911.4.201929.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 361,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,59 Kč
6 362,00 Kč6 362,00 Kč11.4.201911.4.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.BJ2019 - potraviny pro učinkující518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 527,00 Kč
527,00 Kč527,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.BJ2019 - potraviny pro učinkující518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 461,00 Kč
1 461,00 Kč1 461,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
Roman HelclBJ2019 - potraviny pro učinkující518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 607,00 Kč
607,00 Kč607,00 Kč7.4.20199.4.201925.4.2019
Lotinar s.r.o.BJ2019 - potraviny pro učinkující518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 239,00 Kč
239,00 Kč239,00 Kč3.4.20195.4.201925.4.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 03/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč11.4.201912.4.201925.4.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 704,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 528,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 954,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 297,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 740,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 987,79 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -550,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
38 663,00 Kč38 663,00 Kč12.4.201912.4.201925.4.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 580,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 585,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
29 166,92 Kč29 166,92 Kč12.4.201912.4.201925.4.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 225,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 855,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 072,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
37 153,17 Kč37 153,17 Kč12.4.201912.4.201925.4.2019
Universal Music, s.r.o.Vystoupení Adam Mišík BJ2019 ZK435518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 250,00 Kč
30 250,00 Kč30 250,00 Kč10.4.201915.4.201925.4.2019
Olga Želenská - DrápalováDivadelní představení Zamilovaný sukničkář BJ2019 ZK435518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 48 400,00 Kč
48 400,00 Kč48 400,00 Kč12.4.201915.4.201925.4.2019
COLORWAYbarvy, ředidla, teleskopické tyče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 750,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 660,00 Kč
4 410,00 Kč4 410,00 Kč31.3.201916.4.201925.4.2019
Neuromedis, s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 490,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
490,00 Kč593,00 Kč11.4.201916.4.201925.4.201911.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 930,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 930,22 Kč3 223,24 Kč7.2.201912.2.201913.5.20197.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 351,65 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
3 351,65 Kč3 686,82 Kč15.2.201925.2.201920.5.201914.2.2019
Zobrazeno 13 401-13 500 z 21 150 záznamů.