Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 13 501-13 600 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 193,88 Kč
193,88 Kč213,27 Kč22.2.201926.2.20193.5.201925.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 552,45 Kč
1 552,45 Kč1 707,70 Kč22.2.201926.2.201921.5.201921.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 721,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 721,81 Kč2 993,99 Kč28.2.201928.2.201930.5.201925.2.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 5 655,00 Kč
5 655,00 Kč5 655,00 Kč6.2.20191.3.201913.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč
145,80 Kč160,38 Kč4.3.20195.3.20193.5.20195.3.2019
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč
38 357,00 Kč38 357,00 Kč5.2.20195.2.20193.5.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 6 587,46 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
6 587,46 Kč7 246,21 Kč5.3.20196.3.20193.5.20195.3.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 799,00 Kč
3 799,00 Kč3 799,00 Kč19.3.201919.3.20193.5.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 2 379,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 379,01 Kč2 616,91 Kč26.3.201927.3.201921.5.201926.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 581,84 Kč
581,84 Kč640,02 Kč27.3.201928.3.201921.5.201928.3.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 672,00 Kč
3 672,00 Kč3 672,00 Kč28.3.201929.3.201920.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 155,70 Kč1 271,27 Kč1.4.20193.4.201930.5.20191.4.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručníky papírové skládané111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč
7 163,00 Kč7 163,00 Kč3.4.20194.4.20193.5.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
18 183,00 Kč18 183,00 Kč2.5.20192.5.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 444,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
40 445,00 Kč40 445,00 Kč2.5.20192.5.201920.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 355,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
1 356,00 Kč1 356,00 Kč2.5.20192.5.201920.5.2019
Značkové nářadí s.r.o.Oprava a seřízení formátovací pily511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 898,00 Kč
7 898,00 Kč7 898,00 Kč30.4.20192.5.201920.5.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 04/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč2.5.20192.5.201914.5.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 05/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.5.20192.5.201930.5.2019
RESPECT, a.s.Pojištění majetku ( období 20.4.2019 - 19.4.2020)549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 144 191,00 Kč
144 191,00 Kč144 191,00 Kč3.5.20193.5.201913.5.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 04/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč30.4.20192.5.201914.5.2019
Profi DDD s.r.o.Likvidace trusu a uhynulých holubů.518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 8 954,00 Kč
8 954,00 Kč8 954,00 Kč4.4.20194.4.20193.5.2019
Daniel Pilnajnerezové plechy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 634,00 Kč
5 634,00 Kč5 634,00 Kč4.4.20195.4.20193.5.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 229,10 Kč
12 229,10 Kč12 229,10 Kč5.4.20195.4.20193.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 41 708,91 Kč
41 708,91 Kč45 879,80 Kč8.4.20199.4.201914.5.20198.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 102,49 Kč
102,49 Kč112,74 Kč7.4.20199.4.201913.5.20192.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 459,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
459,73 Kč505,70 Kč7.4.20199.4.201913.5.20195.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 110 238,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 527,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 762,22 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
117 528,33 Kč129 691,37 Kč7.4.20199.4.201913.5.20198.4.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za duben 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 41 062,00 Kč
41 062,00 Kč41 062,00 Kč2.5.20192.5.201920.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 107 337,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 818,59 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 798,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
113 954,03 Kč125 848,19 Kč30.4.201930.4.201930.5.201930.4.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 445,40 Kč
12 365,40 Kč14 906,93 Kč30.4.20193.5.201920.5.201930.4.2019
BOLA spol s.r.o.ventil, těsnění111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 748,00 Kč
9 748,00 Kč9 748,00 Kč2.5.20196.5.201927.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 053,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 627,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 758,57 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 379,71 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -540,89 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem 0,11 Kč
41 279,00 Kč41 279,00 Kč13.5.201913.5.201927.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 303,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
21 303,00 Kč21 303,00 Kč16.5.201916.5.201930.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 514,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 513,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
25 028,47 Kč25 028,47 Kč16.5.201916.5.201927.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 469,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 932,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 598,44 Kč
39 000,53 Kč39 000,53 Kč16.5.201916.5.201927.5.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 255,00 Kč
4 255,00 Kč4 255,00 Kč15.5.201915.5.201927.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 551,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
7 552,00 Kč7 552,00 Kč16.5.201916.5.201930.5.2019
Cormen s.r.o.čistící prostředek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 021,00 Kč
2 021,00 Kč2 021,00 Kč24.4.201917.5.201930.5.2019
Cormen s.r.o.čistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 604,00 Kč
36 604,00 Kč36 604,00 Kč17.4.201917.5.201930.5.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 569,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč
6 489,00 Kč7 796,49 Kč15.5.201917.5.201930.5.201915.5.2019
ORTIKA a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 113,04 Kč
1 113,04 Kč1 280,00 Kč16.5.201917.5.201930.5.201916.5.2019
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž - MUDr. Mišlánová Andrea549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč15.5.201917.5.201931.5.2019
ČEZ ESCO, a.s.vyúčtování energie byt č. 4/RT - období 1.9.2018 - 10.5.2019502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 695,38 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
1 042,09 Kč1 261,00 Kč17.5.201917.5.201930.5.201917.5.2019
Professional support s.r.o.prací prášky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 51 830,29 Kč
51 830,29 Kč51 830,29 Kč8.4.20198.4.201914.5.2019
Lubomír DrdaVypracování bezpečnostních karet518 10020 901 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 323,20 Kč
2 323,20 Kč2 323,20 Kč3.4.20199.4.20193.5.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 763,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
19 764,00 Kč19 764,00 Kč10.4.201910.4.201914.5.2019
BLACK STORM s.r.o.neutralizér zápachu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 805,00 Kč
7 805,00 Kč7 805,00 Kč4.4.201911.4.20193.5.2019
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 935,00 Kč
13 935,00 Kč13 935,00 Kč10.4.201911.4.201914.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 504,50 Kč
2 504,50 Kč2 754,95 Kč10.4.201911.4.201920.5.201910.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 539,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 539,14 Kč2 793,06 Kč10.4.201911.4.201920.5.201911.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 35 793,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 898,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 470,64 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
38 162,31 Kč42 125,23 Kč1.5.20193.5.201930.5.20192.5.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 61,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
61,81 Kč68,00 Kč2.5.20193.5.201920.5.20192.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -943,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 394,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 344,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 327,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 206,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 014,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 642,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 684,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -242,19 Kč
55 428,00 Kč55 428,00 Kč26.4.201926.4.201913.5.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč2.5.20193.5.201920.5.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH, CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 435,50 Kč
14 435,50 Kč14 435,50 Kč2.5.20193.5.201920.5.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 991,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
5 992,00 Kč5 992,00 Kč2.5.20192.5.201920.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 212,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
7 212,00 Kč7 212,00 Kč3.5.20193.5.201921.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 442,54 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
10 443,00 Kč10 443,00 Kč3.5.20193.5.201920.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 288,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 552,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
27 840,56 Kč27 840,56 Kč3.5.20193.5.201920.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 950,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 587,22 Kč
30 537,51 Kč30 537,51 Kč3.5.20193.5.201920.5.2019
Pehak v.o.s.potraviny - haléřové vyrovnání503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 242,20 Kč
242,20 Kč242,20 Kč30.4.201930.4.201913.5.2019
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně 04/2019518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 345,65 Kč
3 345,65 Kč3 345,65 Kč12.4.201912.4.201920.5.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ALT, CLEANING SOLUTION, LYTIC SOLUTION501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 553,26 Kč
3 553,26 Kč3 553,26 Kč11.4.201912.4.201914.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 03/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -244 628,10 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 251 161,16 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 533,05 Kč7 905,00 Kč8.4.201912.4.20199.5.201931.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 530,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
8 531,00 Kč8 531,00 Kč12.4.201912.4.20193.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
3 812,00 Kč3 812,00 Kč12.4.201912.4.20193.5.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 03/2019518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 783,00 Kč
2 783,00 Kč2 783,00 Kč12.3.201915.4.201920.5.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 05/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 395 702,48 Kč
395 702,48 Kč478 800,00 Kč3.5.20193.5.201914.5.201915.5.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava pánve Therma511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 284,00 Kč
7 284,00 Kč7 284,00 Kč22.5.201922.5.201930.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 555,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
35 555,00 Kč35 555,00 Kč22.5.201922.5.201927.5.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 434,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 151,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
22 586,00 Kč22 586,00 Kč20.5.201920.5.201930.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 053,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 356,50 Kč
28 410,15 Kč28 410,15 Kč22.5.201922.5.201930.5.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 03/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 846,00 Kč
3 846,00 Kč3 846,00 Kč12.4.201915.4.201920.5.2019
Filip Latislavrazítko, štoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč
460,00 Kč460,00 Kč4.4.201916.4.20193.5.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 04/2019518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč15.4.201915.4.201920.5.2019
Jaroslav SalačBJ2019-Křížek,Linka,Slza,Mišík,Zamilovaný sukničkář,Pěvecký sbor,Písně známé i neznámé518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 17 500,00 Kč
17 500,00 Kč17 500,00 Kč15.4.201916.4.201920.5.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 041,00 Kč
14 041,00 Kč14 041,00 Kč15.4.201916.4.201920.5.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 549,00 Kč
6 549,00 Kč6 549,00 Kč9.4.201916.4.201914.5.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 8 591,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 31 940,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,61 Kč
40 531,70 Kč48 527,86 Kč12.4.201917.4.201920.5.201912.4.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 05/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 23 471,07 Kč
23 471,07 Kč28 400,00 Kč3.5.20193.5.201914.5.201915.5.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.sáčky, kelímky, motouz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 911,00 Kč
1 911,00 Kč1 911,00 Kč29.4.20196.5.201930.5.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 04/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 037,00 Kč
54 037,00 Kč54 037,00 Kč6.5.20196.5.201914.5.2019
KVD Plus s.r.o.Písek maltový511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 927,00 Kč
1 927,00 Kč1 927,00 Kč30.4.20196.5.201920.5.2019
LHL s.r.o.BTK elektrokardiografu518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 654,20 Kč
3 654,20 Kč3 654,20 Kč2.5.20196.5.201920.5.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 471,00 Kč
6 471,00 Kč6 471,00 Kč30.4.20196.5.201920.5.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 116,00 Kč
1 116,00 Kč1 116,00 Kč2.5.20196.5.201920.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 362,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 725,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč
39 088,45 Kč39 088,45 Kč22.5.201922.5.201930.5.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 228,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 895,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 355,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč
6 479,00 Kč6 479,00 Kč15.5.201923.5.201927.5.2019
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2019 - 19.5.2020 )549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 96 925,00 Kč
96 925,00 Kč96 925,00 Kč24.5.201924.5.201930.5.2019
RESPECT, a.s.Pojištění vozidel na období 01.04.2019 - 31.07.2019549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 6 002,00 Kč
6 002,00 Kč6 002,00 Kč27.5.201927.5.201930.5.2019
PhDr. Helena STRNADLOVÁČást poplatku za Pětiletý výcvik ve skupinová psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením , - Hurdová Petra549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 12 500,00 Kč
12 500,00 Kč12 500,00 Kč10.5.201927.5.201930.5.2019
Ing. Marek HanušLT - zam. Ing. Novotná Lenka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 790,00 Kč
4 790,00 Kč4 790,00 Kč17.4.201923.4.201914.5.2019
Kristýna VrkočováUbytování v Kempu Alegro412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 52 500,00 Kč
52 500,00 Kč52 500,00 Kč28.4.201930.4.201914.5.2019
ZOO, DVUR KRALOVEVstupenky412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 12 915,00 Kč
12 915,00 Kč12 915,00 Kč29.4.20192.5.201914.5.2019
Star Line - pobyty pro děti, z.s.LT - zam. Natalia Karous412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 850,00 Kč
4 850,00 Kč4 850,00 Kč6.5.20196.5.201914.5.2019
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.Masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč30.4.20196.5.201914.5.2019
Eldorádo z.s.LT - zam. Šimkovičová Terézia412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 560,00 Kč
8 560,00 Kč8 560,00 Kč6.5.20196.5.201914.5.2019
JUNAK - Svaz skautů a skautekLT - zam. Votíková S412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 400,00 Kč
3 400,00 Kč3 400,00 Kč25.4.20199.5.201920.5.2019
Mgr. Martina PospíšilováMasáže 03/2019412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč24.4.201915.5.201927.5.2019
Zobrazeno 13 501-13 600 z 21 150 záznamů.