2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,88 Kč | 193,88 Kč | 213,27 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 3.5.2019 | 25.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 552,45 Kč | 1 552,45 Kč | 1 707,70 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 21.5.2019 | 21.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 721,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 721,81 Kč | 2 993,99 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 30.5.2019 | 25.2.2019 |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 5 655,00 Kč | 5 655,00 Kč | 5 655,00 Kč | 6.2.2019 | 1.3.2019 | 13.5.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč | 145,80 Kč | 160,38 Kč | 4.3.2019 | 5.3.2019 | 3.5.2019 | 5.3.2019 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 5.2.2019 | 5.2.2019 | 3.5.2019 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 587,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 6 587,46 Kč | 7 246,21 Kč | 5.3.2019 | 6.3.2019 | 3.5.2019 | 5.3.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 799,00 Kč | 3 799,00 Kč | 3 799,00 Kč | 19.3.2019 | 19.3.2019 | 3.5.2019 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 379,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 379,01 Kč | 2 616,91 Kč | 26.3.2019 | 27.3.2019 | 21.5.2019 | 26.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 581,84 Kč | 581,84 Kč | 640,02 Kč | 27.3.2019 | 28.3.2019 | 21.5.2019 | 28.3.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 672,00 Kč | 3 672,00 Kč | 3 672,00 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 20.5.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 155,70 Kč | 1 271,27 Kč | 1.4.2019 | 3.4.2019 | 30.5.2019 | 1.4.2019 |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 3.4.2019 | 4.4.2019 | 3.5.2019 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 18 183,00 Kč | 18 183,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 20.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 444,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 40 445,00 Kč | 40 445,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 20.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 355,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 1 356,00 Kč | 1 356,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 20.5.2019 | |
Značkové nářadí s.r.o. | Oprava a seřízení formátovací pily | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 898,00 Kč | 7 898,00 Kč | 7 898,00 Kč | 30.4.2019 | 2.5.2019 | 20.5.2019 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 04/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 14.5.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 05/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.5.2019 | 2.5.2019 | 30.5.2019 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění majetku ( období 20.4.2019 - 19.4.2020) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 144 191,00 Kč | 144 191,00 Kč | 144 191,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 13.5.2019 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 04/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 30.4.2019 | 2.5.2019 | 14.5.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Likvidace trusu a uhynulých holubů. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 3.5.2019 | |
Daniel Pilnaj | nerezové plechy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 634,00 Kč | 5 634,00 Kč | 5 634,00 Kč | 4.4.2019 | 5.4.2019 | 3.5.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 229,10 Kč | 12 229,10 Kč | 12 229,10 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 3.5.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 708,91 Kč | 41 708,91 Kč | 45 879,80 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 14.5.2019 | 8.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 102,49 Kč | 102,49 Kč | 112,74 Kč | 7.4.2019 | 9.4.2019 | 13.5.2019 | 2.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 459,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 459,73 Kč | 505,70 Kč | 7.4.2019 | 9.4.2019 | 13.5.2019 | 5.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 110 238,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 527,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 762,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 117 528,33 Kč | 129 691,37 Kč | 7.4.2019 | 9.4.2019 | 13.5.2019 | 8.4.2019 |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za duben 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 41 062,00 Kč | 41 062,00 Kč | 41 062,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 20.5.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 107 337,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 818,59 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 798,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 113 954,03 Kč | 125 848,19 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 30.5.2019 | 30.4.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 445,40 Kč | 12 365,40 Kč | 14 906,93 Kč | 30.4.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | 30.4.2019 |
BOLA spol s.r.o. | ventil, těsnění | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 748,00 Kč | 9 748,00 Kč | 9 748,00 Kč | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 27.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 053,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 627,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 758,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 379,71 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -540,89 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem 0,11 Kč | 41 279,00 Kč | 41 279,00 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 27.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 303,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 21 303,00 Kč | 21 303,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 30.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 514,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 513,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 25 028,47 Kč | 25 028,47 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 27.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 469,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 932,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 598,44 Kč | 39 000,53 Kč | 39 000,53 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 27.5.2019 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 255,00 Kč | 4 255,00 Kč | 4 255,00 Kč | 15.5.2019 | 15.5.2019 | 27.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 551,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 7 552,00 Kč | 7 552,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 30.5.2019 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 021,00 Kč | 2 021,00 Kč | 2 021,00 Kč | 24.4.2019 | 17.5.2019 | 30.5.2019 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 604,00 Kč | 36 604,00 Kč | 36 604,00 Kč | 17.4.2019 | 17.5.2019 | 30.5.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 569,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč | 6 489,00 Kč | 7 796,49 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 30.5.2019 | 15.5.2019 |
ORTIKA a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 113,04 Kč | 1 113,04 Kč | 1 280,00 Kč | 16.5.2019 | 17.5.2019 | 30.5.2019 | 16.5.2019 |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž - MUDr. Mišlánová Andrea | 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 31.5.2019 | |
ČEZ ESCO, a.s. | vyúčtování energie byt č. 4/RT - období 1.9.2018 - 10.5.2019 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 695,38 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 1 042,09 Kč | 1 261,00 Kč | 17.5.2019 | 17.5.2019 | 30.5.2019 | 17.5.2019 |
Professional support s.r.o. | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 51 830,29 Kč | 51 830,29 Kč | 51 830,29 Kč | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 14.5.2019 | |
Lubomír Drda | Vypracování bezpečnostních karet | 518 10020 901 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 323,20 Kč | 2 323,20 Kč | 2 323,20 Kč | 3.4.2019 | 9.4.2019 | 3.5.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 763,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 19 764,00 Kč | 19 764,00 Kč | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 14.5.2019 | |
BLACK STORM s.r.o. | neutralizér zápachu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 3.5.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 935,00 Kč | 13 935,00 Kč | 13 935,00 Kč | 10.4.2019 | 11.4.2019 | 14.5.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 504,50 Kč | 2 504,50 Kč | 2 754,95 Kč | 10.4.2019 | 11.4.2019 | 20.5.2019 | 10.4.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 539,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 539,14 Kč | 2 793,06 Kč | 10.4.2019 | 11.4.2019 | 20.5.2019 | 11.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 35 793,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 898,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 470,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 38 162,31 Kč | 42 125,23 Kč | 1.5.2019 | 3.5.2019 | 30.5.2019 | 2.5.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 61,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 61,81 Kč | 68,00 Kč | 2.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | 2.5.2019 |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -943,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 394,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 344,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 327,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 206,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 014,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 642,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 684,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -242,19 Kč | 55 428,00 Kč | 55 428,00 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 13.5.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 2.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 435,50 Kč | 14 435,50 Kč | 14 435,50 Kč | 2.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 991,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 5 992,00 Kč | 5 992,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 20.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 212,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 7 212,00 Kč | 7 212,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 21.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 442,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 10 443,00 Kč | 10 443,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 288,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 552,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 27 840,56 Kč | 27 840,56 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 950,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 587,22 Kč | 30 537,51 Kč | 30 537,51 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | potraviny - haléřové vyrovnání | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 242,20 Kč | 242,20 Kč | 242,20 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 13.5.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně 04/2019 | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 20.5.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALT, CLEANING SOLUTION, LYTIC SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 553,26 Kč | 3 553,26 Kč | 3 553,26 Kč | 11.4.2019 | 12.4.2019 | 14.5.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 03/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -244 628,10 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 251 161,16 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 533,05 Kč | 7 905,00 Kč | 8.4.2019 | 12.4.2019 | 9.5.2019 | 31.3.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 530,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 8 531,00 Kč | 8 531,00 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 3.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 3 812,00 Kč | 3 812,00 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 3.5.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 03/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 12.3.2019 | 15.4.2019 | 20.5.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 05/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 395 702,48 Kč | 395 702,48 Kč | 478 800,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava pánve Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 284,00 Kč | 7 284,00 Kč | 7 284,00 Kč | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 30.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 555,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 35 555,00 Kč | 35 555,00 Kč | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 27.5.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 434,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 151,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 22 586,00 Kč | 22 586,00 Kč | 20.5.2019 | 20.5.2019 | 30.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 053,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 356,50 Kč | 28 410,15 Kč | 28 410,15 Kč | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 30.5.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 03/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 846,00 Kč | 3 846,00 Kč | 3 846,00 Kč | 12.4.2019 | 15.4.2019 | 20.5.2019 | |
Filip Latislav | razítko, štoček razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 3.5.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 04/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 15.4.2019 | 15.4.2019 | 20.5.2019 | |
Jaroslav Salač | BJ2019-Křížek,Linka,Slza,Mišík,Zamilovaný sukničkář,Pěvecký sbor,Písně známé i neznámé | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 17 500,00 Kč | 17 500,00 Kč | 17 500,00 Kč | 15.4.2019 | 16.4.2019 | 20.5.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 041,00 Kč | 14 041,00 Kč | 14 041,00 Kč | 15.4.2019 | 16.4.2019 | 20.5.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 549,00 Kč | 6 549,00 Kč | 6 549,00 Kč | 9.4.2019 | 16.4.2019 | 14.5.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 591,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 31 940,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,61 Kč | 40 531,70 Kč | 48 527,86 Kč | 12.4.2019 | 17.4.2019 | 20.5.2019 | 12.4.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 05/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 23 471,07 Kč | 23 471,07 Kč | 28 400,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | sáčky, kelímky, motouz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 911,00 Kč | 1 911,00 Kč | 1 911,00 Kč | 29.4.2019 | 6.5.2019 | 30.5.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 04/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 037,00 Kč | 54 037,00 Kč | 54 037,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
KVD Plus s.r.o. | Písek maltový | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 927,00 Kč | 1 927,00 Kč | 1 927,00 Kč | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
LHL s.r.o. | BTK elektrokardiografu | 518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 654,20 Kč | 3 654,20 Kč | 3 654,20 Kč | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 471,00 Kč | 6 471,00 Kč | 6 471,00 Kč | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 116,00 Kč | 1 116,00 Kč | 1 116,00 Kč | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 362,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 725,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 39 088,45 Kč | 39 088,45 Kč | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 30.5.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 228,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 895,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 355,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč | 6 479,00 Kč | 6 479,00 Kč | 15.5.2019 | 23.5.2019 | 27.5.2019 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2019 - 19.5.2020 ) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 96 925,00 Kč | 96 925,00 Kč | 96 925,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 30.5.2019 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění vozidel na období 01.04.2019 - 31.07.2019 | 549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 6 002,00 Kč | 6 002,00 Kč | 6 002,00 Kč | 27.5.2019 | 27.5.2019 | 30.5.2019 | |
PhDr. Helena STRNADLOVÁ | Část poplatku za Pětiletý výcvik ve skupinová psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením , - Hurdová Petra | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 10.5.2019 | 27.5.2019 | 30.5.2019 | |
Ing. Marek Hanuš | LT - zam. Ing. Novotná Lenka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 790,00 Kč | 4 790,00 Kč | 4 790,00 Kč | 17.4.2019 | 23.4.2019 | 14.5.2019 | |
Kristýna Vrkočová | Ubytování v Kempu Alegro | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 28.4.2019 | 30.4.2019 | 14.5.2019 | |
ZOO, DVUR KRALOVE | Vstupenky | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 12 915,00 Kč | 12 915,00 Kč | 12 915,00 Kč | 29.4.2019 | 2.5.2019 | 14.5.2019 | |
Star Line - pobyty pro děti, z.s. | LT - zam. Natalia Karous | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 850,00 Kč | 4 850,00 Kč | 4 850,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
Eldorádo z.s. | LT - zam. Šimkovičová Terézia | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 560,00 Kč | 8 560,00 Kč | 8 560,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
JUNAK - Svaz skautů a skautek | LT - zam. Votíková S | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 25.4.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže 03/2019 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 24.4.2019 | 15.5.2019 | 27.5.2019 |