2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. | LT - zam. Tichá Jarmila | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 21.5.2019 | 21.5.2019 | 27.5.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Oprava EZS - laboratoř / 820 OIVT | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 542,00 Kč | 12 755,82 Kč | 10 542,00 Kč | 25.4.2019 | 26.4.2019 | 21.5.2019 | 24.4.2019 |
ELZA systém s.r.o. | Dodatek č. 1 Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 106 414,98 Kč | 128 762,13 Kč | 106 414,98 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | 26.4.2019 |
ELZA systém s.r.o. | Oprava telefonních a silových kabelů v areálu nemocnice | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 600,00 Kč | 60 016,00 Kč | 49 600,00 Kč | 10.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | 10.4.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 04/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 169 635,00 Kč 511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 35 185,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 780,00 Kč | 262 086,00 Kč | 216 600,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 30.5.2019 | 30.4.2019 |
Josef Klečka | Oprava dveří - Internetová kavárna | 511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 020,00 Kč | 8 494,20 Kč | 7 020,00 Kč | 3.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | 3.5.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 04/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 30.5.2019 | 30.4.2019 |
Václav Hruška | Instalatérské práce - Úprava rozvodů ZTI v kavárně v 1. NP Budova A2 | 511 01001 612 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 650,00 Kč | 5 626,50 Kč | 4 650,00 Kč | 16.5.2019 | 20.5.2019 | 30.5.2019 | 16.5.2019 |
Václav Hruška | Instalatérské práce - Úprava rozvodů ZTI a výměna zařizovacích předmětů sociálního zázemí zdravotníků ve 2.NP Budova A2/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 838,00 Kč | 56 673,98 Kč | 46 838,00 Kč | 16.5.2019 | 20.5.2019 | 30.5.2019 | 16.5.2019 |
Testudo Cor. s.r.o. | Prodloužení registrace domény pnhberkovice. cz o 1. rok | celkem 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 27.4.2019 | 29.4.2019 | 15.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 14.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 byty 259 | celkem 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 16.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 byty 262 | celkem 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 16.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 byty 261 | celkem 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 16.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 byty 144/176 | celkem 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 16.5.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 254,57 Kč | 254,57 Kč | 280,03 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 20.5.2019 | 9.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 133 027,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 570,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 160,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč | 144 757,19 Kč | 160 129,03 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 20.5.2019 | 16.4.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ISE CALIBRATOR SOLUTION, DILUENT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 962,66 Kč | 9 962,66 Kč | 9 962,66 Kč | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 14.5.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DOA CALIBRATOR B2,C1, C3 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 973,26 Kč | 12 973,26 Kč | 12 973,26 Kč | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 14.5.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 415,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 16 415,00 Kč | 16 415,00 Kč | 16.4.2019 | 16.4.2019 | 20.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 828,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 4 829,00 Kč | 4 829,00 Kč | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 3.5.2019 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Revize parních kotlů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 3.5.2019 | 6.5.2019 | 27.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 04/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 248 721,28 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 126 981,68 Kč | 146 029,00 Kč | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 27.5.2019 | 30.4.2019 |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 04/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 34 790,00 Kč | 34 790,00 Kč | 34 790,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -4 022,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 064,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 247,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 428,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 659,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 281,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 150,74 Kč | 46 810,00 Kč | 46 810,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 266,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 27 267,00 Kč | 27 267,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 365,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 2 366,00 Kč | 2 366,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 895,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 8 895,00 Kč | 8 895,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 41 491,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 41 492,00 Kč | 41 492,00 Kč | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 13.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 277,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 22 278,00 Kč | 22 278,00 Kč | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 3.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 484,00 Kč | 2 484,00 Kč | 2 484,00 Kč | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 3.5.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 628,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 34 628,84 Kč | 38 091,73 Kč | 16.4.2019 | 18.4.2019 | 20.5.2019 | 17.4.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 445,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 20 446,00 Kč | 20 446,00 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 14.5.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 492,70 Kč | 1 492,70 Kč | 1 492,70 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 20.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 092,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 2 092,00 Kč | 2 092,00 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 14.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 066,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 4 066,00 Kč | 4 066,00 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 14.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 592,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 9 592,00 Kč | 9 592,00 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 14.5.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 432,00 Kč | 432,00 Kč | 432,00 Kč | 8.4.2019 | 18.4.2019 | 3.5.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 910,00 Kč | 2 910,00 Kč | 2 910,00 Kč | 17.4.2019 | 23.4.2019 | 3.5.2019 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 291,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 825,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 563,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 3 679,73 Kč | 4 371,00 Kč | 17.4.2019 | 23.4.2019 | 20.5.2019 | 17.4.2019 |
Daniel Pilnaj | hutní materiál | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 4 912,00 Kč 501 07040 613 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 2 052,00 Kč | 6 964,00 Kč | 6 964,00 Kč | 18.4.2019 | 23.4.2019 | 20.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 107,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 182,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 292,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 753,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 849,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 494,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 355,71 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -972,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 36 063,00 Kč | 36 063,00 Kč | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 3.5.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 125,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 13 126,00 Kč | 13 126,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 762,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 3 762,00 Kč | 3 762,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 066,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,62 Kč | 8 067,00 Kč | 8 067,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 230,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 8 231,00 Kč | 8 231,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.04 .2019 - 30.04.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 313,03 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 109,06 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 886,20 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,84 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,54 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 187,25 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 101,94 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 576,30 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 336,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,75 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,87 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,00 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 7 712,88 Kč | 7 712,88 Kč | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 30.5.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | zednické nářadí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 957,00 Kč | 957,00 Kč | 957,00 Kč | 29.4.2019 | 3.5.2019 | 14.5.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
Marek Macák | Supervizní seminář 8.1.2019 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.3.2019 | 23.4.2019 | 14.5.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 728,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 728,26 Kč | 1 901,09 Kč | 22.4.2019 | 24.4.2019 | 21.5.2019 | 23.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 307,47 Kč | 307,47 Kč | 338,22 Kč | 22.4.2019 | 24.4.2019 | 21.5.2019 | 18.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127 483,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 228,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 680,58 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,93 Kč | 141 392,83 Kč | 156 388,40 Kč | 22.4.2019 | 24.4.2019 | 21.5.2019 | 23.4.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 482,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč | 16 482,40 Kč | 18 130,64 Kč | 24.4.2019 | 24.4.2019 | 21.5.2019 | 24.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 16.5.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 872,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 17 873,00 Kč | 17 873,00 Kč | 23.4.2019 | 23.4.2019 | 20.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 577,80 Kč | 1 578,00 Kč | 1 578,00 Kč | 23.4.2019 | 23.4.2019 | 3.5.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 939,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 1 939,00 Kč | 1 939,00 Kč | 25.4.2019 | 25.4.2019 | 20.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 023,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 36 024,00 Kč | 36 024,00 Kč | 25.4.2019 | 25.4.2019 | 20.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 685,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 3 685,00 Kč | 3 685,00 Kč | 25.4.2019 | 25.4.2019 | 20.5.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 987,00 Kč | 24 987,00 Kč | 24 987,00 Kč | 29.4.2019 | 7.5.2019 | 30.5.2019 | |
Mělnická zdravotní, a.s. | stomatolog. RTG 04/2019 | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 550,00 Kč | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 2.5.2019 | 7.5.2019 | 21.5.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 04/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 30.5.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 107,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 872,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 10 980,59 Kč | 12 800,00 Kč | 2.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 2.5.2019 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 790,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 790,10 Kč | 956,00 Kč | 3.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 3.5.2019 |
Mgr. Jitka Suchá | přístup na web pro aktivizaci - Myslivcová K. | 501 10000 312 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 550,00 Kč | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | |
Superdiskont, s.r.o. | kancelářská křesla | celkem 41 486,06 Kč | 41 486,06 Kč | 41 486,06 Kč | 3.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
Vzdělávání IN s.r.o. | Předplatné odbor. časopisu ,,Léčba ran" | celkem 240,00 Kč | 240,00 Kč | 240,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
SIHERA s.r.o. | sprchový kout | celkem 7 048,00 Kč | 7 048,00 Kč | 7 048,00 Kč | 9.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | |
MAREK Industrial a.s. | píst k polohovacímu křeslu | celkem 6 828,00 Kč | 6 828,00 Kč | 6 828,00 Kč | 9.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | |
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. | zálohová faktura - rad. ventilátor | celkem 6 273,00 Kč | 6 273,00 Kč | 6 273,00 Kč | 21.5.2019 | 23.5.2019 | 27.5.2019 | |
BM ČESKO s.r.o. | zálohová faktura - válenda na žurnální pokoj | celkem 3 399,00 Kč | 3 399,00 Kč | 3 399,00 Kč | 21.5.2019 | 23.5.2019 | 27.5.2019 | |
Zásobování a.s. | zálohová faktura -pračka, chladnička, ventilátory, vysavač | celkem 8 990,00 Kč celkem 4 289,00 Kč celkem 11 900,00 Kč celkem 4 590,00 Kč celkem 29,00 Kč | 29 798,00 Kč | 29 798,00 Kč | 23.5.2019 | 24.5.2019 | 30.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 377,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 16 378,00 Kč | 16 378,00 Kč | 25.4.2019 | 25.4.2019 | 14.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 740,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,71 Kč | 8 741,00 Kč | 8 741,00 Kč | 25.4.2019 | 25.4.2019 | 3.5.2019 | |
Petr Broniš | muzikoterapie BJ2019 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 9.4.2019 | 25.4.2019 | 3.5.2019 | |
Vladislav Korčák | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 045,00 Kč | 29 045,00 Kč | 29 045,00 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | |
Palisandr,s.r.o. | kolečka nábytková, stolové nohy, broušení nástrojů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 733,52 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 297,70 Kč 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 6 670,78 Kč | 8 702,00 Kč | 8 702,00 Kč | 18.4.2019 | 26.4.2019 | 3.5.2019 | |
Ministerstvo zdravotnictví | Rozúčtování nákladů na zadávací řízení ,,Centralizovaný nákup elektrické energie a plynu pro odběrná místa resortu Ministerstva zdravotnictví České republiky na rok 2020" | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 9 557,55 Kč | 9 557,55 Kč | 9 557,55 Kč | 25.4.2019 | 25.4.2019 | 7.5.2019 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 12 978,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,35 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 12 978,54 Kč | 15 704,00 Kč | 2.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 2.5.2019 |
Chireón a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 458,00 Kč | 2 458,00 Kč | 2 974,18 Kč | 3.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 3.5.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 822,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 2 822,74 Kč | 3 105,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 7.5.2019 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 086,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 086,01 Kč | 1 194,60 Kč | 6.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 6.5.2019 |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 04/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 18 337,50 Kč | 18 337,50 Kč | 18 337,50 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy, sáčky na léky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 148,00 Kč | 8 148,00 Kč | 8 148,00 Kč | 29.4.2019 | 9.5.2019 | 30.5.2019 | |
METAL TRADE COMAX, a.s. | plechy pozink | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 084,00 Kč | 6 084,00 Kč | 6 084,00 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 14.5.2019 |