Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 13 601-13 700 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.LT - zam. Tichá Jarmila412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč21.5.201921.5.201927.5.2019
Technicom Technology s.r.o.Oprava EZS - laboratoř / 820 OIVT511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 542,00 Kč
12 755,82 Kč10 542,00 Kč25.4.201926.4.201921.5.201924.4.2019
ELZA systém s.r.o.Dodatek č. 1 Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 106 414,98 Kč
128 762,13 Kč106 414,98 Kč26.4.201926.4.201914.5.201926.4.2019
ELZA systém s.r.o.Oprava telefonních a silových kabelů v areálu nemocnice511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 600,00 Kč
60 016,00 Kč49 600,00 Kč10.4.201926.4.201914.5.201910.4.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 04/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 169 635,00 Kč
511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 35 185,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 780,00 Kč
262 086,00 Kč216 600,00 Kč30.4.201930.4.201930.5.201930.4.2019
Josef KlečkaOprava dveří - Internetová kavárna511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 020,00 Kč
8 494,20 Kč7 020,00 Kč3.5.20196.5.201914.5.20193.5.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 04/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč30.4.201930.4.201930.5.201930.4.2019
Václav HruškaInstalatérské práce - Úprava rozvodů ZTI v kavárně v 1. NP Budova A2511 01001 612 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 650,00 Kč
5 626,50 Kč4 650,00 Kč16.5.201920.5.201930.5.201916.5.2019
Václav HruškaInstalatérské práce - Úprava rozvodů ZTI a výměna zařizovacích předmětů sociálního zázemí zdravotníků ve 2.NP Budova A2/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 838,00 Kč
56 673,98 Kč46 838,00 Kč16.5.201920.5.201930.5.201916.5.2019
Testudo Cor. s.r.o.Prodloužení registrace domény pnhberkovice. cz o 1. rok celkem 2 070,00 Kč
2 070,00 Kč2 070,00 Kč27.4.201929.4.201915.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč3.5.20193.5.201914.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 byty 259 celkem 7 370,00 Kč
7 370,00 Kč7 370,00 Kč3.5.20193.5.201916.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 byty 262 celkem 13 210,00 Kč
13 210,00 Kč13 210,00 Kč3.5.20193.5.201916.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 byty 261 celkem 5 540,00 Kč
5 540,00 Kč5 540,00 Kč3.5.20193.5.201916.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 byty 144/176 celkem 23 840,00 Kč
23 840,00 Kč23 840,00 Kč3.5.20193.5.201916.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 254,57 Kč
254,57 Kč280,03 Kč15.4.201917.4.201920.5.20199.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 133 027,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 570,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 160,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč
144 757,19 Kč160 129,03 Kč15.4.201917.4.201920.5.201916.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ISE CALIBRATOR SOLUTION, DILUENT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 962,66 Kč
9 962,66 Kč9 962,66 Kč16.4.201917.4.201914.5.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DOA CALIBRATOR B2,C1, C3501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 973,26 Kč
12 973,26 Kč12 973,26 Kč16.4.201917.4.201914.5.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 415,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
16 415,00 Kč16 415,00 Kč16.4.201916.4.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 828,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
4 829,00 Kč4 829,00 Kč17.4.201917.4.20193.5.2019
SEGAS-OIL s.r.o.Revize parních kotlů518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč
1 694,00 Kč1 694,00 Kč3.5.20196.5.201927.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 04/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 248 721,28 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
126 981,68 Kč146 029,00 Kč30.4.20196.5.201927.5.201930.4.2019
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 04/2019549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 34 790,00 Kč
34 790,00 Kč34 790,00 Kč6.5.20196.5.201920.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -4 022,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 064,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 247,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 428,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 659,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 281,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 150,74 Kč
46 810,00 Kč46 810,00 Kč3.5.20193.5.201920.5.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 266,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
27 267,00 Kč27 267,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 365,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
2 366,00 Kč2 366,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 895,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
8 895,00 Kč8 895,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 41 491,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
41 492,00 Kč41 492,00 Kč17.4.201917.4.201913.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 277,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
22 278,00 Kč22 278,00 Kč17.4.201917.4.20193.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 484,00 Kč
2 484,00 Kč2 484,00 Kč17.4.201917.4.20193.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 628,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
34 628,84 Kč38 091,73 Kč16.4.201918.4.201920.5.201917.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 445,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
20 446,00 Kč20 446,00 Kč18.4.201918.4.201914.5.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 492,70 Kč
1 492,70 Kč1 492,70 Kč18.4.201918.4.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 092,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
2 092,00 Kč2 092,00 Kč18.4.201918.4.201914.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 066,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
4 066,00 Kč4 066,00 Kč18.4.201918.4.201914.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 592,31 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
9 592,00 Kč9 592,00 Kč18.4.201918.4.201914.5.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 432,00 Kč
432,00 Kč432,00 Kč8.4.201918.4.20193.5.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 910,00 Kč
2 910,00 Kč2 910,00 Kč17.4.201923.4.20193.5.2019
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 291,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 825,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 563,65 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
3 679,73 Kč4 371,00 Kč17.4.201923.4.201920.5.201917.4.2019
Daniel Pilnajhutní materiál501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 4 912,00 Kč
501 07040 613 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 2 052,00 Kč
6 964,00 Kč6 964,00 Kč18.4.201923.4.201920.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 107,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 182,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 292,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 753,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 849,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 494,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 355,71 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -972,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
36 063,00 Kč36 063,00 Kč17.4.201917.4.20193.5.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 125,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
13 126,00 Kč13 126,00 Kč6.5.20196.5.201920.5.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 762,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
3 762,00 Kč3 762,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 066,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,62 Kč
8 067,00 Kč8 067,00 Kč6.5.20196.5.201914.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 230,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
8 231,00 Kč8 231,00 Kč6.5.20196.5.201920.5.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.04 .2019 - 30.04.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 313,03 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 109,06 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 886,20 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,84 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,54 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 187,25 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 101,94 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 576,30 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 336,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,75 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,87 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,00 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
7 712,88 Kč7 712,88 Kč30.4.20196.5.201930.5.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.zednické nářadí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 957,00 Kč
957,00 Kč957,00 Kč29.4.20193.5.201914.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
Marek MacákSupervizní seminář 8.1.2019549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.3.201923.4.201914.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 728,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 728,26 Kč1 901,09 Kč22.4.201924.4.201921.5.201923.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 307,47 Kč
307,47 Kč338,22 Kč22.4.201924.4.201921.5.201918.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127 483,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 228,48 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 680,58 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,93 Kč
141 392,83 Kč156 388,40 Kč22.4.201924.4.201921.5.201923.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 16 482,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč
16 482,40 Kč18 130,64 Kč24.4.201924.4.201921.5.201924.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč3.5.20193.5.201916.5.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 872,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
17 873,00 Kč17 873,00 Kč23.4.201923.4.201920.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 577,80 Kč
1 578,00 Kč1 578,00 Kč23.4.201923.4.20193.5.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 939,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
1 939,00 Kč1 939,00 Kč25.4.201925.4.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 023,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
36 024,00 Kč36 024,00 Kč25.4.201925.4.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 685,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
3 685,00 Kč3 685,00 Kč25.4.201925.4.201920.5.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 987,00 Kč
24 987,00 Kč24 987,00 Kč29.4.20197.5.201930.5.2019
Mělnická zdravotní, a.s.stomatolog. RTG 04/2019501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 550,00 Kč
550,00 Kč550,00 Kč2.5.20197.5.201921.5.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 04/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč30.4.20196.5.201930.5.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 8 107,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 872,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
10 980,59 Kč12 800,00 Kč2.5.20197.5.201920.5.20192.5.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 790,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
790,10 Kč956,00 Kč3.5.20197.5.201920.5.20193.5.2019
Mgr. Jitka Suchápřístup na web pro aktivizaci - Myslivcová K.501 10000 312 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 550,00 Kč
550,00 Kč550,00 Kč7.5.20197.5.201920.5.2019
Superdiskont, s.r.o.kancelářská křesla celkem 41 486,06 Kč
41 486,06 Kč41 486,06 Kč3.5.20196.5.201914.5.2019
Vzdělávání IN s.r.o.Předplatné odbor. časopisu ,,Léčba ran" celkem 240,00 Kč
240,00 Kč240,00 Kč6.5.20196.5.201920.5.2019
SIHERA s.r.o.sprchový kout celkem 7 048,00 Kč
7 048,00 Kč7 048,00 Kč9.5.201910.5.201920.5.2019
MAREK Industrial a.s.píst k polohovacímu křeslu celkem 6 828,00 Kč
6 828,00 Kč6 828,00 Kč9.5.201910.5.201920.5.2019
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.zálohová faktura - rad. ventilátor celkem 6 273,00 Kč
6 273,00 Kč6 273,00 Kč21.5.201923.5.201927.5.2019
BM ČESKO s.r.o.zálohová faktura - válenda na žurnální pokoj celkem 3 399,00 Kč
3 399,00 Kč3 399,00 Kč21.5.201923.5.201927.5.2019
Zásobování a.s.zálohová faktura -pračka, chladnička, ventilátory, vysavač celkem 8 990,00 Kč
celkem 4 289,00 Kč
celkem 11 900,00 Kč
celkem 4 590,00 Kč
celkem 29,00 Kč
29 798,00 Kč29 798,00 Kč23.5.201924.5.201930.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 377,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
16 378,00 Kč16 378,00 Kč25.4.201925.4.201914.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 740,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,71 Kč
8 741,00 Kč8 741,00 Kč25.4.201925.4.20193.5.2019
Petr Bronišmuzikoterapie BJ2019518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč9.4.201925.4.20193.5.2019
Vladislav Korčákčistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 045,00 Kč
29 045,00 Kč29 045,00 Kč24.4.201926.4.201914.5.2019
Palisandr,s.r.o.kolečka nábytková, stolové nohy, broušení nástrojů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 733,52 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 297,70 Kč
518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 6 670,78 Kč
8 702,00 Kč8 702,00 Kč18.4.201926.4.20193.5.2019
Ministerstvo zdravotnictvíRozúčtování nákladů na zadávací řízení ,,Centralizovaný nákup elektrické energie a plynu pro odběrná místa resortu Ministerstva zdravotnictví České republiky na rok 2020"381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 9 557,55 Kč
9 557,55 Kč9 557,55 Kč25.4.201925.4.20197.5.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 12 978,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,35 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
12 978,54 Kč15 704,00 Kč2.5.20197.5.201920.5.20192.5.2019
Chireón a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 2 458,00 Kč
2 458,00 Kč2 974,18 Kč3.5.20197.5.201920.5.20193.5.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 822,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
2 822,74 Kč3 105,00 Kč7.5.20197.5.201920.5.20197.5.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 086,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 086,01 Kč1 194,60 Kč6.5.20197.5.201920.5.20196.5.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 04/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 18 337,50 Kč
18 337,50 Kč18 337,50 Kč7.5.20197.5.201920.5.2019
DITIS - spol. s r. o.tiskopisy, sáčky na léky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 148,00 Kč
8 148,00 Kč8 148,00 Kč29.4.20199.5.201930.5.2019
METAL TRADE COMAX, a.s.plechy pozink111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 084,00 Kč
6 084,00 Kč6 084,00 Kč10.5.201910.5.201914.5.2019
Zobrazeno 13 601-13 700 z 20 535 záznamů.