2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alza.cz a.s. | váha osobní, alkoholtester | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 743,00 Kč | 1 743,00 Kč | 1 743,00 Kč | 6.5.2019 | 16.5.2019 | 17.5.2019 | |
Zásobování a.s. | myčka nádobí, vařič indukční | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 680,00 Kč | 7 680,00 Kč | 7 680,00 Kč | 14.5.2019 | 16.5.2019 | 20.5.2019 | |
Ron Software | etikety a pásky do tiskárny na čárové kódy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 321,30 Kč | 10 321,30 Kč | 10 321,30 Kč | 15.4.2019 | 24.4.2019 | 3.5.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručník papírový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 25.4.2019 | 26.4.2019 | 21.5.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 486,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 5 486,25 Kč | 6 034,88 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 21.5.2019 | 25.4.2019 |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | Oprava trouby | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 755,00 Kč | 755,00 Kč | 755,00 Kč | 23.4.2019 | 26.4.2019 | 13.5.2019 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | Oprava trouby | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 145,00 Kč | 145,00 Kč | 145,00 Kč | 23.4.2019 | 25.4.2019 | 13.5.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 489,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 19 489,00 Kč | 19 489,00 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 21.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 556,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 343,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 931,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 890,95 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -585,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 31 137,00 Kč | 31 137,00 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 13.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 031,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 584,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 230,50 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 515,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 33 332,00 Kč | 33 332,00 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 13.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 270,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 1 271,00 Kč | 1 271,00 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 20.5.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 163,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 5 163,00 Kč | 5 163,00 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 20.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 389,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 1 389,00 Kč | 1 389,00 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 20.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 609,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 183,50 Kč | 39 793,34 Kč | 39 793,34 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 3.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 798,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 914,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 26 712,89 Kč | 26 712,89 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 3.5.2019 | |
Igor Najšel | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 339,00 Kč | 10 339,00 Kč | 10 339,00 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 641,82 Kč | 1 641,82 Kč | 1 806,00 Kč | 7.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | 7.5.2019 |
Natur comfort NP s.r.o. | zdravotní polohovací křeslo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 998,00 Kč | 17 998,00 Kč | 17 998,00 Kč | 6.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč | 38,33 Kč | 38,33 Kč | 6.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
DEGA CZ, s.r.o. | Pravidelná kontrola v kalibraci plynových detektorů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 204,06 Kč | 12 204,06 Kč | 12 204,06 Kč | 6.5.2019 | 9.5.2019 | 27.5.2019 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč | 269,10 Kč | 269,10 Kč | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 21.5.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 950,00 Kč | 5 950,00 Kč | 5 950,00 Kč | 29.4.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 845,00 Kč | 28 845,00 Kč | 28 845,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 27.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 757,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 18 758,00 Kč | 18 758,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 149,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 150,00 Kč | 150,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 700,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 12 701,00 Kč | 12 701,00 Kč | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 27.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 322,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,95 Kč | 11 323,00 Kč | 11 323,00 Kč | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 703,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 320,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 556,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 533,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 242,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 649,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 41 600,00 Kč | 41 600,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
ANAG, spol. s r. o. | odborná publikace - GDPR v personalistice, Veřejné zakázky | 501 10000 100 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 371,00 Kč | 371,00 Kč | 371,00 Kč | 6.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
Netfox s.r.o. | IT komponenty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 394,68 Kč | 22 394,68 Kč | 22 394,68 Kč | 26.4.2019 | 10.5.2019 | 21.5.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 917,00 Kč | 1 917,00 Kč | 1 917,00 Kč | 23.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | |
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Daň z nemovitosti pro rok 2019 - 1. splátka | 532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 13 360,00 Kč | 13 360,00 Kč | 13 360,00 Kč | 29.4.2019 | 29.4.2019 | 17.5.2019 | |
Aura - Pont s.r.o. | autorská odměna - Zamilovaný sukničkář BJ2019 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 575,92 Kč | 1 575,92 Kč | 1 575,92 Kč | 29.4.2019 | 26.4.2019 | 20.5.2019 | |
Zdeněk Fengl | oprava chladícího zařízení | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 156,00 Kč | 4 156,00 Kč | 4 156,00 Kč | 4.4.2019 | 30.4.2019 | 3.5.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 175,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 32 175,00 Kč | 32 175,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 20.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 703,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 6 703,00 Kč | 6 703,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 20.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 320,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 4 321,00 Kč | 4 321,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 20.5.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 352,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 012,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 27 365,00 Kč | 27 365,00 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 295,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 12 296,00 Kč | 12 296,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 20.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 099,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 9 100,00 Kč | 9 100,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 20.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 261,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 8 262,00 Kč | 8 262,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 20.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -216,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 816,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 644,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 480,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 390,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 552,00 Kč | 25 667,00 Kč | 25 667,00 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 13.5.2019 | |
COLORWAY | Mořidlo na dřevo, | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 9 630,00 Kč | 9 630,00 Kč | 9 630,00 Kč | 24.4.2019 | 30.4.2019 | 14.5.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Výjezd specialisty dne 24.4.2019 | 518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 25.4.2019 | 25.4.2019 | 21.5.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 05/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 207 438,02 Kč | 207 438,02 Kč | 251 000,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 3.5.2019 | 5.5.2019 |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 04/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 30.5.2019 | |
Igor Najšel | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 474,00 Kč | 7 474,00 Kč | 7 474,00 Kč | 24.4.2019 | 2.5.2019 | 14.5.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 9 256,00 Kč | 9 256,00 Kč | 9 256,00 Kč | 25.4.2019 | 2.5.2019 | 14.5.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 04/2019 - 06/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 213,00 Kč | 7 213,00 Kč | 7 213,00 Kč | 2.4.2019 | 2.5.2019 | 13.5.2019 | |
FACSON, spol. s r.o. | Oprava tiskárny - mzdová účtárna | 511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 562,00 Kč | 16 562,00 Kč | 16 562,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 13.5.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 045,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 14 045,00 Kč | 14 045,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 30.5.2019 | |
Květiny SINCO s.r.o. | květiny k osázení | 501 14730 799 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 42 282,00 Kč | 42 282,00 Kč | 42 282,00 Kč | 9.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 04/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 21.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 651,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 1 652,00 Kč | 1 652,00 Kč | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 30.5.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 195,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 518,21 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 4 713,86 Kč | 5 452,00 Kč | 2.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | 2.5.2019 |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | obuv OOPP, polomasky , rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 352,00 Kč | 5 352,00 Kč | 5 352,00 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 21.5.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 399,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 510,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,77 Kč | 9 910,87 Kč | 11 668,00 Kč | 2.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | 2.5.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 9 789,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč | 9 789,00 Kč | 11 844,69 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | 7.5.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 296,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 1 296,56 Kč | 1 491,00 Kč | 2.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | 2.5.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 729,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 376,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,76 Kč | 23 107,40 Kč | 26 656,00 Kč | 2.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | 2.5.2019 |
MK, s.r.o. | Oprava sociálního zázemí | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 724,00 Kč | 4 724,00 Kč | 4 724,00 Kč | 10.5.2019 | 13.5.2019 | 30.5.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 04/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 90 811,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 30 492,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 126 595,00 Kč | 126 595,00 Kč | 30.4.2019 | 10.5.2019 | 27.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 04/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 45 622,39 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,75 Kč | 6 491,21 Kč | 7 465,00 Kč | 7.5.2019 | 13.5.2019 | 27.5.2019 | 7.5.2019 |
Jan Vyskočil | vystoupení skupiny Czech It | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 10.5.2019 | 13.5.2019 | 21.5.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání , praktická část, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 13.5. -17.5. 2019 Špringlová Petra | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 17.5.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 575,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 4 576,00 Kč | 4 576,00 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 30.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 100,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 1 101,00 Kč | 1 101,00 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 30.5.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 973,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 729,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 22 703,00 Kč | 22 703,00 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 21.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 858,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,77 Kč | 9 859,00 Kč | 9 859,00 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 21.5.2019 | |
Aliaves & Co., a.s. | Školení - ,,Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví " 15.5.2019 Mgr. Záveský Lukáš | 549 03000 100 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 133,90 Kč | 3 133,90 Kč | 3 133,90 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 15.5.2019 | |
COLORWAY | barvy, lepidlo, toluen | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 500,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 520,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 200,00 Kč | 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | 30.4.2019 | 14.5.2019 | 20.5.2019 | |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 239,83 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 1 240,00 Kč | 1 426,00 Kč | 9.5.2019 | 14.5.2019 | 30.5.2019 | 9.5.2019 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 04/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 13.5.2019 | 14.5.2019 | 21.5.2019 | |
Eco-Aqua-Servis, s.r.o. | Desinfekce teplé vody a rozvodů v objektu A a E nemocnice. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 649,60 Kč | 16 649,60 Kč | 16 649,60 Kč | 10.5.2019 | 14.5.2019 | 27.5.2019 | |
MR Dental-Praktik s.r.o. | OPG snímek panoramatický | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 275,00 Kč | 275,00 Kč | 275,00 Kč | 8.5.2019 | 13.5.2019 | 30.5.2019 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 03/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 128,00 Kč | 128,00 Kč | 128,00 Kč | 13.5.2019 | 14.5.2019 | 21.5.2019 | |
STATECH s.r.o. | Pronájem pracovní plošiny Genie gR 26J - práce na kotelně 6.5.2019 | 518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 5 711,00 Kč | 5 711,00 Kč | 5 711,00 Kč | 13.5.2019 | 14.5.2019 | 27.5.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 065,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 2 066,41 Kč | 2 273,00 Kč | 15.5.2019 | 16.5.2019 | 30.5.2019 | 15.5.2019 |
Krajská zdravotní, a.s. | ,,Sympozium Svč. psychiatrů" 31.5.-1.6. 2019 | 549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 421 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč 549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 421 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč 549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 472 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 411 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 452 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 413 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč 549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 421 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč 549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 453 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 14.5.2019 | 16.5.2019 | 27.5.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 047,83 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč | 8 047,83 Kč | 9 255,00 Kč | 2.5.2019 | 7.5.2019 | 3.6.2019 | 2.5.2019 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 166,00 Kč | 20 166,00 Kč | 20 166,00 Kč | 2.5.2019 | 7.5.2019 | 3.6.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 703,00 Kč | 17 703,00 Kč | 17 703,00 Kč | 3.5.2019 | 7.5.2019 | 3.6.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 22 748,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 22 748,70 Kč | 26 161,00 Kč | 2.5.2019 | 7.5.2019 | 3.6.2019 | 2.5.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 417,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 1 417,39 Kč | 1 630,00 Kč | 2.5.2019 | 7.5.2019 | 3.6.2019 | 2.5.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 148,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 148,68 Kč | 163,55 Kč | 6.5.2019 | 7.5.2019 | 6.6.2019 | 6.5.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 380,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 32 380,05 Kč | 35 618,05 Kč | 6.5.2019 | 7.5.2019 | 6.6.2019 | 6.5.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 270,39 Kč | 34 270,39 Kč | 37 697,43 Kč | 6.5.2019 | 7.5.2019 | 6.6.2019 | 6.5.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 235,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 29 235,00 Kč | 29 235,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 18.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 764,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,53 Kč | 7 765,00 Kč | 7 765,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 11.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 608,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,65 Kč | 609,00 Kč | 609,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 11.6.2019 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 555,00 Kč | 6 555,00 Kč | 6 555,00 Kč | 23.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Zkouška vzorku teplé vody | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 578,00 Kč | 5 578,00 Kč | 5 578,00 Kč | 20.5.2019 | 22.5.2019 | 24.6.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Kontrola účinnosti sterilizace - Lékárna | 518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 257,00 Kč | 2 257,00 Kč | 2 257,00 Kč | 21.5.2019 | 23.5.2019 | 24.6.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Kontrola účinnosti sterilizace - zubní ordinace | 518 10012 203 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 293,00 Kč | 2 293,00 Kč | 2 293,00 Kč | 21.5.2019 | 23.5.2019 | 24.6.2019 | |
Jiří Řezáč | Oprava a ověření váhy | 511 03001 323 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 360,00 Kč | 2 360,00 Kč | 2 360,00 Kč | 26.5.2019 | 28.5.2019 | 11.6.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 876,00 Kč | 6 876,00 Kč | 6 876,00 Kč | 13.5.2019 | 21.5.2019 | 3.6.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Adaptec flash module AFM-700 | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 107,00 Kč | 5 107,00 Kč | 5 107,00 Kč | 27.5.2019 | 28.5.2019 | 27.6.2019 | |
Zen systems s.r.o. | RAM Synology 16GB DDR4 ECC - oprava | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 072,00 Kč | 11 072,00 Kč | 11 072,00 Kč | 27.5.2019 | 28.5.2019 | 27.6.2019 | |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 343,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 1 343,40 Kč | 1 545,00 Kč | 27.5.2019 | 29.5.2019 | 25.6.2019 | 27.5.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 832,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 116,00 Kč | 948,00 Kč | 1 097,16 Kč | 27.5.2019 | 29.5.2019 | 27.6.2019 | 27.5.2019 |