Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 13 701-13 800 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Alza.cz a.s.váha osobní, alkoholtester111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 743,00 Kč
1 743,00 Kč1 743,00 Kč6.5.201916.5.201917.5.2019
Zásobování a.s.myčka nádobí, vařič indukční111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 680,00 Kč
7 680,00 Kč7 680,00 Kč14.5.201916.5.201920.5.2019
Ron Softwareetikety a pásky do tiskárny na čárové kódy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 321,30 Kč
10 321,30 Kč10 321,30 Kč15.4.201924.4.20193.5.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručník papírový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč
7 163,00 Kč7 163,00 Kč25.4.201926.4.201921.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 5 486,25 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
5 486,25 Kč6 034,88 Kč24.4.201926.4.201921.5.201925.4.2019
KOVOSLUŽBA OTS a.s.Oprava trouby511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 755,00 Kč
755,00 Kč755,00 Kč23.4.201926.4.201913.5.2019
KOVOSLUŽBA OTS a.s.Oprava trouby511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 145,00 Kč
145,00 Kč145,00 Kč23.4.201925.4.201913.5.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 489,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
19 489,00 Kč19 489,00 Kč26.4.201926.4.201921.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 556,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 343,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 931,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 890,95 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -585,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
31 137,00 Kč31 137,00 Kč26.4.201926.4.201913.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 031,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 584,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 230,50 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 515,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
33 332,00 Kč33 332,00 Kč26.4.201926.4.201913.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 270,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
1 271,00 Kč1 271,00 Kč26.4.201926.4.201920.5.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 163,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
5 163,00 Kč5 163,00 Kč26.4.201926.4.201920.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 389,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
1 389,00 Kč1 389,00 Kč26.4.201926.4.201920.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 609,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 183,50 Kč
39 793,34 Kč39 793,34 Kč26.4.201926.4.20193.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 798,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 914,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
26 712,89 Kč26 712,89 Kč26.4.201926.4.20193.5.2019
Igor NajšelOpravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 339,00 Kč
10 339,00 Kč10 339,00 Kč24.4.201926.4.201914.5.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 641,82 Kč
1 641,82 Kč1 806,00 Kč7.5.20199.5.201920.5.20197.5.2019
Natur comfort NP s.r.o.zdravotní polohovací křeslo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 998,00 Kč
17 998,00 Kč17 998,00 Kč6.5.20199.5.201920.5.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč
38,33 Kč38,33 Kč6.5.20199.5.201920.5.2019
DEGA CZ, s.r.o.Pravidelná kontrola v kalibraci plynových detektorů518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 204,06 Kč
12 204,06 Kč12 204,06 Kč6.5.20199.5.201927.5.2019
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč
269,10 Kč269,10 Kč9.5.20199.5.201921.5.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 950,00 Kč
5 950,00 Kč5 950,00 Kč29.4.20199.5.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 845,00 Kč
28 845,00 Kč28 845,00 Kč7.5.20197.5.201927.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 757,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
18 758,00 Kč18 758,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 149,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
150,00 Kč150,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 700,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
12 701,00 Kč12 701,00 Kč9.5.20199.5.201927.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 322,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,95 Kč
11 323,00 Kč11 323,00 Kč9.5.20199.5.201920.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 703,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 320,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 556,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 533,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 242,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 649,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
41 600,00 Kč41 600,00 Kč6.5.20196.5.201920.5.2019
ANAG, spol. s r. o.odborná publikace - GDPR v personalistice, Veřejné zakázky501 10000 100 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 371,00 Kč
371,00 Kč371,00 Kč6.5.20199.5.201920.5.2019
Netfox s.r.o.IT komponenty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 394,68 Kč
22 394,68 Kč22 394,68 Kč26.4.201910.5.201921.5.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 917,00 Kč
1 917,00 Kč1 917,00 Kč23.4.201926.4.201914.5.2019
Finanční úřad v Roudnici nad LabemDaň z nemovitosti pro rok 2019 - 1. splátka532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 13 360,00 Kč
13 360,00 Kč13 360,00 Kč29.4.201929.4.201917.5.2019
Aura - Pont s.r.o.autorská odměna - Zamilovaný sukničkář BJ2019518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 575,92 Kč
1 575,92 Kč1 575,92 Kč29.4.201926.4.201920.5.2019
Zdeněk Fengloprava chladícího zařízení511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 156,00 Kč
4 156,00 Kč4 156,00 Kč4.4.201930.4.20193.5.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 175,39 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
32 175,00 Kč32 175,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 703,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
6 703,00 Kč6 703,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 320,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
4 321,00 Kč4 321,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 352,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 012,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
27 365,00 Kč27 365,00 Kč26.4.201926.4.201914.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 295,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
12 296,00 Kč12 296,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 099,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
9 100,00 Kč9 100,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 261,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
8 262,00 Kč8 262,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -216,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 816,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 644,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 480,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 390,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 552,00 Kč
25 667,00 Kč25 667,00 Kč26.4.201926.4.201913.5.2019
COLORWAYMořidlo na dřevo,501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 9 630,00 Kč
9 630,00 Kč9 630,00 Kč24.4.201930.4.201914.5.2019
HIPPO spol. s. r. o.Výjezd specialisty dne 24.4.2019518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč25.4.201925.4.201921.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 05/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 207 438,02 Kč
207 438,02 Kč251 000,00 Kč2.5.20192.5.20193.5.20195.5.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 04/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.4.201930.4.201930.5.2019
Igor NajšelOpravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 474,00 Kč
7 474,00 Kč7 474,00 Kč24.4.20192.5.201914.5.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 9 256,00 Kč
9 256,00 Kč9 256,00 Kč25.4.20192.5.201914.5.2019
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k AVENSIU - 04/2019 - 06/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 213,00 Kč
7 213,00 Kč7 213,00 Kč2.4.20192.5.201913.5.2019
FACSON, spol. s r.o.Oprava tiskárny - mzdová účtárna511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 562,00 Kč
16 562,00 Kč16 562,00 Kč2.5.20192.5.201913.5.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 045,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
14 045,00 Kč14 045,00 Kč2.5.20192.5.201930.5.2019
Květiny SINCO s.r.o.květiny k osázení501 14730 799 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 42 282,00 Kč
42 282,00 Kč42 282,00 Kč9.5.201910.5.201920.5.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 04/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč9.5.20199.5.201921.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 651,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
1 652,00 Kč1 652,00 Kč9.5.20199.5.201930.5.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 195,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 518,21 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
4 713,86 Kč5 452,00 Kč2.5.201910.5.201920.5.20192.5.2019
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.obuv OOPP, polomasky , rukavice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 352,00 Kč
5 352,00 Kč5 352,00 Kč10.5.201910.5.201921.5.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 5 399,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 510,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,77 Kč
9 910,87 Kč11 668,00 Kč2.5.201910.5.201920.5.20192.5.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 9 789,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč
9 789,00 Kč11 844,69 Kč7.5.201910.5.201920.5.20197.5.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 296,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
1 296,56 Kč1 491,00 Kč2.5.201910.5.201920.5.20192.5.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 21 729,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 376,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,76 Kč
23 107,40 Kč26 656,00 Kč2.5.201910.5.201920.5.20192.5.2019
MK, s.r.o.Oprava sociálního zázemí511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 724,00 Kč
4 724,00 Kč4 724,00 Kč10.5.201913.5.201930.5.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 04/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 90 811,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 30 492,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
126 595,00 Kč126 595,00 Kč30.4.201910.5.201927.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 04/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 45 622,39 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,75 Kč
6 491,21 Kč7 465,00 Kč7.5.201913.5.201927.5.20197.5.2019
Jan Vyskočilvystoupení skupiny Czech It518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 7 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč10.5.201913.5.201921.5.2019
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání , praktická část, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 13.5. -17.5. 2019 Špringlová Petra549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 250,00 Kč
2 250,00 Kč2 250,00 Kč7.5.201910.5.201917.5.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 575,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
4 576,00 Kč4 576,00 Kč10.5.201910.5.201930.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 100,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
1 101,00 Kč1 101,00 Kč10.5.201910.5.201930.5.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 973,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 729,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
22 703,00 Kč22 703,00 Kč13.5.201913.5.201921.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 858,23 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,77 Kč
9 859,00 Kč9 859,00 Kč13.5.201913.5.201921.5.2019
Aliaves & Co., a.s.Školení - ,,Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví " 15.5.2019 Mgr. Záveský Lukáš549 03000 100 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 133,90 Kč
3 133,90 Kč3 133,90 Kč13.5.201913.5.201915.5.2019
COLORWAYbarvy, lepidlo, toluen111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 500,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 520,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 200,00 Kč
2 220,00 Kč2 220,00 Kč30.4.201914.5.201920.5.2019
VitaHarmony, s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 239,83 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
1 240,00 Kč1 426,00 Kč9.5.201914.5.201930.5.20199.5.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 04/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč13.5.201914.5.201921.5.2019
Eco-Aqua-Servis, s.r.o.Desinfekce teplé vody a rozvodů v objektu A a E nemocnice.518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 649,60 Kč
16 649,60 Kč16 649,60 Kč10.5.201914.5.201927.5.2019
MR Dental-Praktik s.r.o.OPG snímek panoramatický501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 275,00 Kč
275,00 Kč275,00 Kč8.5.201913.5.201930.5.2019
MÚZO Praha s.r.o.Zpracování účetních výkazů 03/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 128,00 Kč
128,00 Kč128,00 Kč13.5.201914.5.201921.5.2019
STATECH s.r.o.Pronájem pracovní plošiny Genie gR 26J - práce na kotelně 6.5.2019518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 5 711,00 Kč
5 711,00 Kč5 711,00 Kč13.5.201914.5.201927.5.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 065,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
2 066,41 Kč2 273,00 Kč15.5.201916.5.201930.5.201915.5.2019
Krajská zdravotní, a.s.,,Sympozium Svč. psychiatrů" 31.5.-1.6. 2019549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 421 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 421 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 472 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 411 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 452 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 413 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 421 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 453 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč14.5.201916.5.201927.5.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 8 047,83 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč
8 047,83 Kč9 255,00 Kč2.5.20197.5.20193.6.20192.5.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 166,00 Kč
20 166,00 Kč20 166,00 Kč2.5.20197.5.20193.6.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 703,00 Kč
17 703,00 Kč17 703,00 Kč3.5.20197.5.20193.6.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 22 748,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
22 748,70 Kč26 161,00 Kč2.5.20197.5.20193.6.20192.5.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 417,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
1 417,39 Kč1 630,00 Kč2.5.20197.5.20193.6.20192.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 148,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
148,68 Kč163,55 Kč6.5.20197.5.20196.6.20196.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 32 380,05 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
32 380,05 Kč35 618,05 Kč6.5.20197.5.20196.6.20196.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 270,39 Kč
34 270,39 Kč37 697,43 Kč6.5.20197.5.20196.6.20196.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 235,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
29 235,00 Kč29 235,00 Kč28.5.201928.5.201918.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 764,47 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,53 Kč
7 765,00 Kč7 765,00 Kč28.5.201928.5.201911.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 608,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,65 Kč
609,00 Kč609,00 Kč28.5.201928.5.201911.6.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 555,00 Kč
6 555,00 Kč6 555,00 Kč23.5.201923.5.20196.6.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Zkouška vzorku teplé vody518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 578,00 Kč
5 578,00 Kč5 578,00 Kč20.5.201922.5.201924.6.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Kontrola účinnosti sterilizace - Lékárna518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 257,00 Kč
2 257,00 Kč2 257,00 Kč21.5.201923.5.201924.6.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Kontrola účinnosti sterilizace - zubní ordinace518 10012 203 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 293,00 Kč
2 293,00 Kč2 293,00 Kč21.5.201923.5.201924.6.2019
Jiří ŘezáčOprava a ověření váhy511 03001 323 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 360,00 Kč
2 360,00 Kč2 360,00 Kč26.5.201928.5.201911.6.2019
Technicom Technology s.r.o.Kontrola EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 876,00 Kč
6 876,00 Kč6 876,00 Kč13.5.201921.5.20193.6.2019
Zen systems s.r.o.Adaptec flash module AFM-700511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 107,00 Kč
5 107,00 Kč5 107,00 Kč27.5.201928.5.201927.6.2019
Zen systems s.r.o.RAM Synology 16GB DDR4 ECC - oprava511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 072,00 Kč
11 072,00 Kč11 072,00 Kč27.5.201928.5.201927.6.2019
VitaHarmony, s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 343,48 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
1 343,40 Kč1 545,00 Kč27.5.201929.5.201925.6.201927.5.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 832,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 116,00 Kč
948,00 Kč1 097,16 Kč27.5.201929.5.201927.6.201927.5.2019
Zobrazeno 13 701-13 800 z 21 150 záznamů.