Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 13 801-13 900 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 795,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
3 795,60 Kč4 175,16 Kč28.5.201929.5.201927.6.201929.5.2019
BOLA spol s.r.o.čerpadlo a těsnění111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 709,00 Kč
4 709,00 Kč4 709,00 Kč22.5.201923.5.20196.6.2019
Filip Latislavrazítko + štoček111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč16.5.201930.5.201918.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el.energie čp 259, stř. 655 502 01000 655 - spotřeba elektrické energie; celkem 6 579,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
502 01000 655 - spotřeba elektrické energie; celkem 37,89 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
4 633,80 Kč5 607,00 Kč23.5.201928.5.201925.6.201923.5.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 580,00 Kč
11 580,00 Kč11 580,00 Kč7.5.20199.5.20196.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 34 977,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 054,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 338,94 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
36 371,21 Kč40 098,36 Kč7.5.20199.5.20196.6.20199.5.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 305,00 Kč
7 305,00 Kč7 305,00 Kč7.5.20199.5.20196.6.2019
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce kuchyně - kuchyňský provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 285,15 Kč
3 285,15 Kč3 285,15 Kč10.5.201910.5.201911.6.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 673,23 Kč
2 673,23 Kč2 940,55 Kč7.5.201910.5.20196.6.20197.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 73 941,87 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 778,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 402,31 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,71 Kč
86 122,53 Kč95 427,96 Kč7.5.201910.5.20196.6.20197.5.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 792,10 Kč
11 792,10 Kč11 792,10 Kč10.5.201910.5.201911.6.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 270,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
17 270,00 Kč17 270,00 Kč13.5.201913.5.201911.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 083,00 Kč
5 083,00 Kč5 083,00 Kč13.5.201913.5.20193.6.2019
Filip Latislavsamolepky na auto - LOGO111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 532,00 Kč
532,00 Kč532,00 Kč9.5.201914.5.201911.6.2019
Filip Latislavletáky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 815,00 Kč
1 815,00 Kč1 815,00 Kč9.5.201914.5.201911.6.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 117,00 Kč
10 117,00 Kč10 117,00 Kč10.5.201914.5.201911.6.2019
Démos trade, a.s.kolečka s plotničkou111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 366,00 Kč
366,00 Kč366,00 Kč9.5.201914.5.201911.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 04/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -216 528,92 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 227 437,66 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč
10 909,16 Kč13 200,00 Kč7.5.201914.5.20196.6.201930.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 18 882,43 Kč
18 882,43 Kč20 770,68 Kč13.5.201915.5.201918.6.201914.5.2019
BLACK STORM s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 995,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
1 995,05 Kč2 414,00 Kč10.5.201915.5.201911.6.201910.5.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 143,00 Kč
5 143,00 Kč5 143,00 Kč13.5.201915.5.201918.6.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 04/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 027,00 Kč
4 027,00 Kč4 027,00 Kč13.5.201915.5.201918.6.2019
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 04/2019- byty502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 43 852,56 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -23 471,07 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
20 381,89 Kč24 662,00 Kč9.5.201915.5.201911.6.201930.4.2019
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 04/2019- nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 527 013,00 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -395 702,48 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
131 310,79 Kč158 886,00 Kč9.5.201915.5.201911.6.201930.4.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 04/2019518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 484,00 Kč
2 484,00 Kč2 484,00 Kč14.5.201915.5.201918.6.2019
Pewa, s.r.o.Potraviny - Seminář 16.4.2019513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 318,00 Kč
318,00 Kč318,00 Kč16.5.201916.5.20196.6.2019
Démos trade, a.s.závěs nábytkový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 132,00 Kč
1 132,00 Kč1 132,00 Kč9.5.201913.5.201911.6.2019
Démos trade, a.s.krytky, vruty, závěsy, šrouby, nohy nábytkové, kování, lišty, koncovky, úchyty, lepidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 140,00 Kč
35 140,00 Kč35 140,00 Kč9.5.201913.5.201911.6.2019
Démos trade, a.s.dřezy nerezové, hrany lepící, desky, nohy nábytkové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 88 789,00 Kč
88 789,00 Kč88 789,00 Kč9.5.201913.5.201911.6.2019
Professional support s.r.o.rozpouštědla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 117,50 Kč
2 117,50 Kč2 117,50 Kč10.5.201917.5.201911.6.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 161,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
6 162,00 Kč6 162,00 Kč16.5.201916.5.20196.6.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 084,93 Kč
10 084,93 Kč10 084,93 Kč16.5.201916.5.201918.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 657,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč
40 657,00 Kč40 657,00 Kč16.5.201916.5.20193.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 906,13 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
1 906,00 Kč1 906,00 Kč16.5.201916.5.20196.6.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 05/2019518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč16.5.201916.5.201918.6.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 747,00 Kč
1 747,00 Kč1 747,00 Kč16.5.201917.5.201927.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 266,16 Kč
266,16 Kč292,78 Kč15.5.201917.5.201918.6.201914.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 139 205,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 583,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 490,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
151 279,71 Kč167 340,80 Kč15.5.201917.5.201918.6.201916.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 300,02 Kč
300,02 Kč330,02 Kč15.5.201917.5.201918.6.201916.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
KeramikCZ s.r.o.keramická hlína, glazura111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 201,00 Kč
6 201,00 Kč6 201,00 Kč6.6.20197.6.201925.6.2019
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 05/2019549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 34 475,00 Kč
34 475,00 Kč34 475,00 Kč7.6.20197.6.201924.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč7.6.20197.6.201925.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el.energie čp 262, stř. 657 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 49 643,98 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč
502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 306,46 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
7 966,92 Kč9 640,00 Kč23.5.201928.5.201911.6.201923.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el.energie čp 262, stř. 657 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 7 020,04 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 45,00 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
1 114,91 Kč1 349,00 Kč23.5.201928.5.201925.6.201923.5.2019
Budgets4U s.r.o.Vypracování kontrolních a slepých rozpočtů518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč23.5.201923.5.201911.6.2019
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 3.6.-7.6. 2019 Špringlová Petra549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč27.5.201929.5.201910.6.2019
LIMPA s.r.o.Betonová směs P400518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 948,00 Kč
1 948,00 Kč1 948,00 Kč24.5.201929.5.20196.6.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.kancelářský papír111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 580,00 Kč
11 580,00 Kč11 580,00 Kč29.5.201930.5.201927.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CLEANING SOLUTION501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč
525,14 Kč525,14 Kč7.6.20197.6.201925.6.2019
Tomáš KučeraÚdržba akvária 461/6C518 10040 461 - služby pro pacienty; 648 04000 461 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 042,00 Kč
1 042,00 Kč1 042,00 Kč7.6.20197.6.201924.6.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 530,00 Kč
9 530,00 Kč9 530,00 Kč7.6.201910.6.201925.6.2019
KOVOSLUŽBA OTS a.s.Oprava robota511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 635,00 Kč
635,00 Kč635,00 Kč7.6.20197.6.201925.6.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 576,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 785,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
9 362,51 Kč11 054,00 Kč4.6.201910.6.201925.6.20194.6.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 006,04 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
1 006,10 Kč1 157,00 Kč4.6.201910.6.201925.6.20194.6.2019
Vladimír Paneš-Elektrooprava myčky511 03001 472 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 418,79 Kč
2 418,79 Kč2 418,79 Kč17.5.201930.5.20193.6.2019
Linet s.r.o.provaznice - sada postranic a vodítek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 080,25 Kč
6 080,25 Kč6 080,25 Kč27.5.201929.5.201927.6.2019
Professional support s.r.o.prací prášky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 707,88 Kč
34 707,88 Kč34 707,88 Kč29.5.201929.5.201927.6.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.pytle odpadové, tašky mikroten, motouz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 291,00 Kč
3 291,00 Kč3 291,00 Kč29.5.201931.5.201927.6.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 866,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
7 867,00 Kč7 867,00 Kč30.5.201930.5.201925.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 095,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
29 095,00 Kč29 095,00 Kč30.5.201930.5.201925.6.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 21 926,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 080,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
24 006,26 Kč27 732,00 Kč4.6.201910.6.201925.6.20194.6.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 769,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 378,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,52 Kč
9 148,99 Kč10 784,00 Kč4.6.201910.6.201925.6.20194.6.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 890,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
890,01 Kč979,00 Kč5.6.201910.6.201925.6.20195.6.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 12 241,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
12 241,90 Kč14 812,70 Kč5.6.201910.6.201925.6.20195.6.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč
1 906,80 Kč2 215,00 Kč4.6.201910.6.201925.6.20194.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 123,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
11 124,00 Kč11 124,00 Kč30.5.201930.5.201925.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 991,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
8 992,00 Kč8 992,00 Kč30.5.201930.5.201918.6.2019
Jakub KoreckýDen otevřených dveří 7B - Výroba reklamních placek518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 2 229,00 Kč
2 229,00 Kč2 229,00 Kč27.5.201930.5.201918.6.2019
Vladislav Korčákčisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 960,00 Kč
33 960,00 Kč33 960,00 Kč30.5.201931.5.201927.6.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava pánve Therma511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 291,00 Kč
3 291,00 Kč3 291,00 Kč28.5.201931.5.201918.6.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava myčka Electrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 962,00 Kč
7 962,00 Kč7 962,00 Kč28.5.201931.5.201918.6.2019
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž - MUDr. Magyarová Eva549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč28.5.201931.5.201914.6.2019
BLACK STORM s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 590,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
590,50 Kč679,00 Kč29.5.201910.6.201927.6.201929.5.2019
EKOFIN Consulting s.r.o.Zpracování Monitorovací zprávy SFŽP - Rekonstrukce zeleně v zámeckém parku v Horních Beřkovicích.518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 936,00 Kč
1 936,00 Kč1 936,00 Kč3.6.201910.6.201927.6.2019
Tomáš KučeraÚdržba akvária 453/6A518 10040 453 - služby pro pacienty; 648 04000 453 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 062,00 Kč
1 062,00 Kč1 062,00 Kč10.6.201910.6.201924.6.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby - RP pohledávky549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč10.6.201910.6.201924.6.2019
První certifikační autorita, a.s.Vydané certefikáty518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 580,80 Kč
580,80 Kč580,80 Kč31.5.201911.6.201927.6.2019
OBCHOD NISA s.r.o.oděvy OOP - trička, gumový plášť111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 530,00 Kč
2 530,00 Kč2 530,00 Kč6.6.201911.6.201925.6.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 05/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 287,50 Kč
11 287,50 Kč11 287,50 Kč11.6.201911.6.201924.6.2019
Chromservis s.r.o.Oprava - výměna senzoru v přenosném detektoru plynů.511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 089,52 Kč
9 089,52 Kč9 089,52 Kč29.5.201931.5.201918.6.2019
Daniel PilnajHutní materiál501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 1 168,00 Kč
1 168,00 Kč1 168,00 Kč30.5.201930.5.201925.6.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 515,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
14 755,00 Kč14 755,00 Kč31.5.201931.5.201918.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 414,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
2 414,00 Kč2 414,00 Kč31.5.201931.5.201925.6.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 156,00 Kč
7 156,00 Kč7 156,00 Kč31.5.201931.5.201918.6.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 376,00 Kč
1 376,00 Kč1 376,00 Kč31.5.201931.5.201918.6.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 244,00 Kč
3 244,00 Kč3 244,00 Kč31.5.201931.5.201918.6.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 225,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 230,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč
4 455,80 Kč5 378,02 Kč29.5.201931.5.201918.6.201929.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 06/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 199 173,55 Kč
199 173,55 Kč241 000,00 Kč3.6.20193.6.20194.6.20195.6.2019
Vaněk plus s.r.o.Přeprava kontejnerů518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 679,00 Kč
3 679,00 Kč3 679,00 Kč10.6.201911.6.201927.6.2019
ALFA Software s.r.o.Oprava klávesnice MP4 pro docházkový systém511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 865,00 Kč
7 865,00 Kč7 865,00 Kč11.6.201911.6.201927.6.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 637,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
24 637,00 Kč24 637,00 Kč11.6.201911.6.201927.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,00 Kč
6 348,00 Kč6 348,00 Kč11.6.201911.6.201927.6.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 162,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 863,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
23 026,00 Kč23 026,00 Kč10.6.201910.6.201925.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 114,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,70 Kč
17 115,00 Kč17 115,00 Kč11.6.201911.6.201927.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 096,37 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,63 Kč
10 097,00 Kč10 097,00 Kč11.6.201911.6.201925.6.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 174,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,40 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
7 174,39 Kč8 681,00 Kč10.6.201912.6.201925.6.201910.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CANNABINOIDS501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč11.6.201912.6.201927.6.2019
ORTIKA a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 173,91 Kč
173,91 Kč200,00 Kč11.6.201913.6.201927.6.201911.6.2019
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 511,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 119,99 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
631,11 Kč733,00 Kč11.6.201913.6.201927.6.201911.6.2019
Zobrazeno 13 801-13 900 z 21 150 záznamů.