2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 795,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 795,60 Kč | 4 175,16 Kč | 28.5.2019 | 29.5.2019 | 27.6.2019 | 29.5.2019 |
BOLA spol s.r.o. | čerpadlo a těsnění | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 709,00 Kč | 4 709,00 Kč | 4 709,00 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
Filip Latislav | razítko + štoček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 16.5.2019 | 30.5.2019 | 18.6.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el.energie čp 259, stř. 655 | 502 01000 655 - spotřeba elektrické energie; celkem 6 579,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 502 01000 655 - spotřeba elektrické energie; celkem 37,89 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 4 633,80 Kč | 5 607,00 Kč | 23.5.2019 | 28.5.2019 | 25.6.2019 | 23.5.2019 |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 580,00 Kč | 11 580,00 Kč | 11 580,00 Kč | 7.5.2019 | 9.5.2019 | 6.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 977,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 054,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 338,94 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 36 371,21 Kč | 40 098,36 Kč | 7.5.2019 | 9.5.2019 | 6.6.2019 | 9.5.2019 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 305,00 Kč | 7 305,00 Kč | 7 305,00 Kč | 7.5.2019 | 9.5.2019 | 6.6.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce kuchyně - kuchyňský provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 285,15 Kč | 3 285,15 Kč | 3 285,15 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 11.6.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 673,23 Kč | 2 673,23 Kč | 2 940,55 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 7.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 73 941,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 778,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 402,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,71 Kč | 86 122,53 Kč | 95 427,96 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 7.5.2019 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 792,10 Kč | 11 792,10 Kč | 11 792,10 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 11.6.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 270,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 17 270,00 Kč | 17 270,00 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 11.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 083,00 Kč | 5 083,00 Kč | 5 083,00 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 3.6.2019 | |
Filip Latislav | samolepky na auto - LOGO | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 532,00 Kč | 532,00 Kč | 532,00 Kč | 9.5.2019 | 14.5.2019 | 11.6.2019 | |
Filip Latislav | letáky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 9.5.2019 | 14.5.2019 | 11.6.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 117,00 Kč | 10 117,00 Kč | 10 117,00 Kč | 10.5.2019 | 14.5.2019 | 11.6.2019 | |
Démos trade, a.s. | kolečka s plotničkou | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 366,00 Kč | 366,00 Kč | 366,00 Kč | 9.5.2019 | 14.5.2019 | 11.6.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 04/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -216 528,92 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 227 437,66 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 10 909,16 Kč | 13 200,00 Kč | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 6.6.2019 | 30.4.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 882,43 Kč | 18 882,43 Kč | 20 770,68 Kč | 13.5.2019 | 15.5.2019 | 18.6.2019 | 14.5.2019 |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 995,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 1 995,05 Kč | 2 414,00 Kč | 10.5.2019 | 15.5.2019 | 11.6.2019 | 10.5.2019 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 143,00 Kč | 5 143,00 Kč | 5 143,00 Kč | 13.5.2019 | 15.5.2019 | 18.6.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 04/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 027,00 Kč | 4 027,00 Kč | 4 027,00 Kč | 13.5.2019 | 15.5.2019 | 18.6.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 04/2019- byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 43 852,56 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -23 471,07 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 20 381,89 Kč | 24 662,00 Kč | 9.5.2019 | 15.5.2019 | 11.6.2019 | 30.4.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 04/2019- nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 527 013,00 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -395 702,48 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 131 310,79 Kč | 158 886,00 Kč | 9.5.2019 | 15.5.2019 | 11.6.2019 | 30.4.2019 |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 04/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 484,00 Kč | 2 484,00 Kč | 2 484,00 Kč | 14.5.2019 | 15.5.2019 | 18.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | Potraviny - Seminář 16.4.2019 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 318,00 Kč | 318,00 Kč | 318,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 6.6.2019 | |
Démos trade, a.s. | závěs nábytkový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 132,00 Kč | 1 132,00 Kč | 1 132,00 Kč | 9.5.2019 | 13.5.2019 | 11.6.2019 | |
Démos trade, a.s. | krytky, vruty, závěsy, šrouby, nohy nábytkové, kování, lišty, koncovky, úchyty, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 140,00 Kč | 35 140,00 Kč | 35 140,00 Kč | 9.5.2019 | 13.5.2019 | 11.6.2019 | |
Démos trade, a.s. | dřezy nerezové, hrany lepící, desky, nohy nábytkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 88 789,00 Kč | 88 789,00 Kč | 88 789,00 Kč | 9.5.2019 | 13.5.2019 | 11.6.2019 | |
Professional support s.r.o. | rozpouštědla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 117,50 Kč | 2 117,50 Kč | 2 117,50 Kč | 10.5.2019 | 17.5.2019 | 11.6.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 161,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 6 162,00 Kč | 6 162,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 6.6.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 084,93 Kč | 10 084,93 Kč | 10 084,93 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 18.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 657,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 40 657,00 Kč | 40 657,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 3.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 906,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 1 906,00 Kč | 1 906,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 6.6.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 05/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 18.6.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 747,00 Kč | 1 747,00 Kč | 1 747,00 Kč | 16.5.2019 | 17.5.2019 | 27.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 266,16 Kč | 266,16 Kč | 292,78 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 14.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 139 205,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 583,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 490,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 151 279,71 Kč | 167 340,80 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 16.5.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 300,02 Kč | 300,02 Kč | 330,02 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 16.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
KeramikCZ s.r.o. | keramická hlína, glazura | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 201,00 Kč | 6 201,00 Kč | 6 201,00 Kč | 6.6.2019 | 7.6.2019 | 25.6.2019 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 05/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 34 475,00 Kč | 34 475,00 Kč | 34 475,00 Kč | 7.6.2019 | 7.6.2019 | 24.6.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 7.6.2019 | 7.6.2019 | 25.6.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el.energie čp 262, stř. 657 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 49 643,98 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 306,46 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 7 966,92 Kč | 9 640,00 Kč | 23.5.2019 | 28.5.2019 | 11.6.2019 | 23.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el.energie čp 262, stř. 657 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 7 020,04 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 45,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 1 114,91 Kč | 1 349,00 Kč | 23.5.2019 | 28.5.2019 | 25.6.2019 | 23.5.2019 |
Budgets4U s.r.o. | Vypracování kontrolních a slepých rozpočtů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 23.5.2019 | 23.5.2019 | 11.6.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 3.6.-7.6. 2019 Špringlová Petra | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 27.5.2019 | 29.5.2019 | 10.6.2019 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs P400 | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 948,00 Kč | 1 948,00 Kč | 1 948,00 Kč | 24.5.2019 | 29.5.2019 | 6.6.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | kancelářský papír | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 580,00 Kč | 11 580,00 Kč | 11 580,00 Kč | 29.5.2019 | 30.5.2019 | 27.6.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CLEANING SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč | 525,14 Kč | 525,14 Kč | 7.6.2019 | 7.6.2019 | 25.6.2019 | |
Tomáš Kučera | Údržba akvária 461/6C | 518 10040 461 - služby pro pacienty; 648 04000 461 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 042,00 Kč | 1 042,00 Kč | 1 042,00 Kč | 7.6.2019 | 7.6.2019 | 24.6.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 530,00 Kč | 9 530,00 Kč | 9 530,00 Kč | 7.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | Oprava robota | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 635,00 Kč | 635,00 Kč | 635,00 Kč | 7.6.2019 | 7.6.2019 | 25.6.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 576,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 785,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 9 362,51 Kč | 11 054,00 Kč | 4.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 4.6.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 006,04 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 1 006,10 Kč | 1 157,00 Kč | 4.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 4.6.2019 |
Vladimír Paneš-Elektro | oprava myčky | 511 03001 472 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 418,79 Kč | 2 418,79 Kč | 2 418,79 Kč | 17.5.2019 | 30.5.2019 | 3.6.2019 | |
Linet s.r.o. | provaznice - sada postranic a vodítek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 080,25 Kč | 6 080,25 Kč | 6 080,25 Kč | 27.5.2019 | 29.5.2019 | 27.6.2019 | |
Professional support s.r.o. | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 707,88 Kč | 34 707,88 Kč | 34 707,88 Kč | 29.5.2019 | 29.5.2019 | 27.6.2019 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | pytle odpadové, tašky mikroten, motouz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 291,00 Kč | 3 291,00 Kč | 3 291,00 Kč | 29.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 866,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 7 867,00 Kč | 7 867,00 Kč | 30.5.2019 | 30.5.2019 | 25.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 095,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 29 095,00 Kč | 29 095,00 Kč | 30.5.2019 | 30.5.2019 | 25.6.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 926,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 080,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 24 006,26 Kč | 27 732,00 Kč | 4.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 4.6.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 769,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 378,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,52 Kč | 9 148,99 Kč | 10 784,00 Kč | 4.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 4.6.2019 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 890,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 890,01 Kč | 979,00 Kč | 5.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 5.6.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 12 241,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 12 241,90 Kč | 14 812,70 Kč | 5.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 5.6.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč | 1 906,80 Kč | 2 215,00 Kč | 4.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 4.6.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 123,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 11 124,00 Kč | 11 124,00 Kč | 30.5.2019 | 30.5.2019 | 25.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 991,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 8 992,00 Kč | 8 992,00 Kč | 30.5.2019 | 30.5.2019 | 18.6.2019 | |
Jakub Korecký | Den otevřených dveří 7B - Výroba reklamních placek | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 2 229,00 Kč | 2 229,00 Kč | 2 229,00 Kč | 27.5.2019 | 30.5.2019 | 18.6.2019 | |
Vladislav Korčák | čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 960,00 Kč | 33 960,00 Kč | 33 960,00 Kč | 30.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava pánve Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 291,00 Kč | 3 291,00 Kč | 3 291,00 Kč | 28.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava myčka Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 962,00 Kč | 7 962,00 Kč | 7 962,00 Kč | 28.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž - MUDr. Magyarová Eva | 549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 28.5.2019 | 31.5.2019 | 14.6.2019 | |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 590,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 590,50 Kč | 679,00 Kč | 29.5.2019 | 10.6.2019 | 27.6.2019 | 29.5.2019 |
EKOFIN Consulting s.r.o. | Zpracování Monitorovací zprávy SFŽP - Rekonstrukce zeleně v zámeckém parku v Horních Beřkovicích. | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 3.6.2019 | 10.6.2019 | 27.6.2019 | |
Tomáš Kučera | Údržba akvária 453/6A | 518 10040 453 - služby pro pacienty; 648 04000 453 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 062,00 Kč | 1 062,00 Kč | 1 062,00 Kč | 10.6.2019 | 10.6.2019 | 24.6.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby - RP pohledávky | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 10.6.2019 | 10.6.2019 | 24.6.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 580,80 Kč | 580,80 Kč | 580,80 Kč | 31.5.2019 | 11.6.2019 | 27.6.2019 | |
OBCHOD NISA s.r.o. | oděvy OOP - trička, gumový plášť | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 530,00 Kč | 2 530,00 Kč | 2 530,00 Kč | 6.6.2019 | 11.6.2019 | 25.6.2019 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 05/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 287,50 Kč | 11 287,50 Kč | 11 287,50 Kč | 11.6.2019 | 11.6.2019 | 24.6.2019 | |
Chromservis s.r.o. | Oprava - výměna senzoru v přenosném detektoru plynů. | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 089,52 Kč | 9 089,52 Kč | 9 089,52 Kč | 29.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
Daniel Pilnaj | Hutní materiál | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 1 168,00 Kč | 1 168,00 Kč | 1 168,00 Kč | 30.5.2019 | 30.5.2019 | 25.6.2019 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 515,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 14 755,00 Kč | 14 755,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 414,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 2 414,00 Kč | 2 414,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 25.6.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 156,00 Kč | 7 156,00 Kč | 7 156,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 376,00 Kč | 1 376,00 Kč | 1 376,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 244,00 Kč | 3 244,00 Kč | 3 244,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 225,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 230,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč | 4 455,80 Kč | 5 378,02 Kč | 29.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | 29.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 06/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 199 173,55 Kč | 199 173,55 Kč | 241 000,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 4.6.2019 | 5.6.2019 |
Vaněk plus s.r.o. | Přeprava kontejnerů | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 679,00 Kč | 3 679,00 Kč | 3 679,00 Kč | 10.6.2019 | 11.6.2019 | 27.6.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | Oprava klávesnice MP4 pro docházkový systém | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 865,00 Kč | 7 865,00 Kč | 7 865,00 Kč | 11.6.2019 | 11.6.2019 | 27.6.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 637,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 24 637,00 Kč | 24 637,00 Kč | 11.6.2019 | 11.6.2019 | 27.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,00 Kč | 6 348,00 Kč | 6 348,00 Kč | 11.6.2019 | 11.6.2019 | 27.6.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 162,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 863,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 23 026,00 Kč | 23 026,00 Kč | 10.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 114,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,70 Kč | 17 115,00 Kč | 17 115,00 Kč | 11.6.2019 | 11.6.2019 | 27.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 096,37 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,63 Kč | 10 097,00 Kč | 10 097,00 Kč | 11.6.2019 | 11.6.2019 | 25.6.2019 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 174,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,40 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 7 174,39 Kč | 8 681,00 Kč | 10.6.2019 | 12.6.2019 | 25.6.2019 | 10.6.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 11.6.2019 | 12.6.2019 | 27.6.2019 | |
ORTIKA a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 173,91 Kč | 173,91 Kč | 200,00 Kč | 11.6.2019 | 13.6.2019 | 27.6.2019 | 11.6.2019 |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 511,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 119,99 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 631,11 Kč | 733,00 Kč | 11.6.2019 | 13.6.2019 | 27.6.2019 | 11.6.2019 |