2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 266,16 Kč | 266,16 Kč | 292,78 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 5.9.2019 | 5.8.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 293,48 Kč | 293,48 Kč | 293,48 Kč | 21.6.2021 | 21.6.2021 | 2.7.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 242,55 Kč | 242,55 Kč | 293,49 Kč | 24.7.2024 | 26.7.2024 | 5.8.2024 | 24.7.2024 |
Nemocnice Na Bulovce | Agregované výkony 421/Kubeš Josef | 518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 295,00 Kč | 295,00 Kč | 295,00 Kč | 3.6.2019 | 5.6.2019 | 24.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 41 178,78 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,66 Kč | 269,03 Kč | 296,00 Kč | 29.5.2020 | 3.6.2020 | 15.6.2020 | 29.5.2020 |
MANSWELT, a.s. | nýty a podložky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 296,00 Kč | 296,00 Kč | 296,00 Kč | 30.8.2019 | 30.8.2019 | 12.9.2019 | |
Železářství Homolka s.r.o. | stěrka podlahová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 296,00 Kč | 296,00 Kč | 296,00 Kč | 10.8.2023 | 10.8.2023 | 14.8.2023 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 323 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 148,50 Kč 518 02000 452 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 148,49 Kč | 296,99 Kč | 296,99 Kč | 30.5.2022 | 6.6.2022 | 13.6.2022 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony | 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 297,00 Kč | 297,00 Kč | 297,00 Kč | 23.2.2021 | 24.2.2021 | 5.3.2021 | |
SIKO KOUPELNY a.s. | záloha - pojezd | celkem 297,00 Kč | 297,00 Kč | 297,00 Kč | 15.4.2020 | 16.4.2020 | 28.4.2020 | |
Audit-web Shops | štoček razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 298,00 Kč | 298,00 Kč | 298,00 Kč | 19.8.2024 | 20.8.2024 | 23.8.2024 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 260,00 Kč | 260,00 Kč | 299,00 Kč | 31.10.2022 | 3.11.2022 | 30.11.2022 | 31.10.2022 |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 299,29 Kč | 299,29 Kč | 299,29 Kč | 19.8.2022 | 2.9.2022 | 13.9.2022 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 3/2022, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 7.3.2022 | 1.3.2022 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 1/2022, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 5.1.2022 | 3.1.2022 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 4/2022, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 7.4.2022 | 4.4.2022 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 2/2022, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 3.2.2022 | 3.2.2022 | 7.2.2022 | 3.2.2022 |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 2.3.2023 | 3.3.2023 | 14.3.2023 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 06/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 7.6.2021 | 8.6.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 07/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 9.7.2021 | 9.7.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 08/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 9.8.2021 | 15.8.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 09/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 6.9.2021 | 2.9.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 1.10.2021 | 1.10.2021 | 6.10.2021 | 1.10.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 11/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 8.11.2021 | 1.11.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 12/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 3.12.2021 | 1.12.2021 |
BOLA spol s.r.o. | těsnení | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 11.8.2020 | 12.8.2020 | 21.8.2020 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 11/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 12/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
AB-STORE, s.r.o. | Náhradní díl (roh kliprámu) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 13.6.2023 | 13.6.2023 | 22.6.2023 | |
AMCA spol. s.r.o. | Konference Novinky v péči o diabetika - Hrčkuláková Petra | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 8.2.2024 | 13.2.2024 | 20.2.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 18.3.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 13.8.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 19.7.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 273,00 Kč | 273,00 Kč | 300,30 Kč | 19.5.2020 | 20.5.2020 | 5.6.2020 | 19.5.2020 |
Státní zdravotní ústav | agregované výkony 5/2023 | 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 300,90 Kč | 300,90 Kč | 300,90 Kč | 8.6.2023 | 8.6.2023 | 21.6.2023 | |
Mevatec, s.r.o. | dvojstojan na pytel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 301,29 Kč | 301,29 Kč | 301,29 Kč | 17.3.2023 | 21.3.2023 | 14.4.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 274,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 274,30 Kč | 301,73 Kč | 11.3.2020 | 12.3.2020 | 2.4.2020 | 11.3.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 274,65 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 274,65 Kč | 302,12 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 5.3.2019 | 29.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 274,65 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 274,65 Kč | 302,12 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 24.10.2019 | 25.7.2019 |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 302,50 Kč | 302,50 Kč | 302,50 Kč | 7.6.2021 | 7.6.2021 | 24.6.2021 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 302,50 Kč | 302,50 Kč | 302,50 Kč | 7.10.2021 | 7.10.2021 | 26.10.2021 | |
První certifikační autorita, a.s. | Eletronická časová razítka, cerifikáty 08/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 303,47 Kč | 303,47 Kč | 303,47 Kč | 31.8.2023 | 12.9.2023 | 21.9.2023 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 264,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 264,00 Kč | 303,60 Kč | 28.4.2020 | 30.4.2020 | 29.5.2020 | 28.4.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | VPO - vyúčtování el.energie čp 159, stř. 652 za období 10.5.2022-31.12.2022 v.s.4 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 251,00 Kč | 251,00 Kč | 303,71 Kč | 11.1.2023 | 17.1.2023 | 30.1.2023 | 11.1.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 264,50 Kč | 264,50 Kč | 304,18 Kč | 4.8.2023 | 7.8.2023 | 14.8.2023 | 4.8.2023 |
LATISK s.r.o. | Informační tabulky - samolepka | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 306,00 Kč | 306,00 Kč | 306,00 Kč | 2.6.2023 | 2.6.2023 | 29.6.2023 | |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 7/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 306,37 Kč | 306,37 Kč | 306,37 Kč | 31.7.2022 | 4.8.2022 | 19.8.2022 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 267,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 267,00 Kč | 307,05 Kč | 27.6.2019 | 2.7.2019 | 25.7.2019 | 27.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 279,62 Kč | 279,62 Kč | 307,58 Kč | 31.7.2021 | 31.7.2021 | 26.8.2021 | 30.7.2021 |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 254,38 Kč | 254,38 Kč | 307,80 Kč | 24.3.2022 | 24.3.2022 | 7.4.2022 | 24.3.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 275,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 275,16 Kč | 308,18 Kč | 27.2.2024 | 29.2.2024 | 8.3.2024 | 27.2.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 280,56 Kč | 280,56 Kč | 308,62 Kč | 16.3.2022 | 16.3.2022 | 24.3.2022 | 16.3.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 280,64 Kč | 280,64 Kč | 308,70 Kč | 16.2.2023 | 17.2.2023 | 28.2.2023 | 16.2.2023 |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 11/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 309,28 Kč | 309,28 Kč | 309,28 Kč | 30.11.2022 | 8.12.2022 | 21.12.2022 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 310,50 Kč | 310,50 Kč | 310,50 Kč | 20.7.2021 | 20.7.2021 | 9.8.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | magnesia neperlivá | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 311,00 Kč | 311,00 Kč | 311,00 Kč | 3.8.2022 | 9.8.2022 | 22.8.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 310,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 311,00 Kč | 311,00 Kč | 6.1.2023 | 6.1.2023 | 2.2.2023 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 283,02 Kč | 283,02 Kč | 311,32 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | 27.9.2019 |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 311,68 Kč | 311,68 Kč | 311,68 Kč | 1.6.2023 | 5.6.2023 | 13.6.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 283,36 Kč | 283,36 Kč | 311,70 Kč | 10.3.2023 | 13.3.2023 | 20.3.2023 | 10.3.2023 |
MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 271,30 Kč | 271,30 Kč | 312,00 Kč | 17.7.2019 | 23.7.2019 | 15.8.2019 | 17.7.2019 |
Mevatec, s.r.o. | kanystr bílý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 312,18 Kč | 312,18 Kč | 312,18 Kč | 17.5.2022 | 19.5.2022 | 27.5.2022 | |
SPADIA LAB, a.s. | Provedené laboratorní rozbory samoplátci 12/2021 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 312,30 Kč | 312,30 Kč | 312,30 Kč | 15.1.2022 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 284,26 Kč | 284,26 Kč | 312,69 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 28.7.2021 | 29.6.2021 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | VPO - Sterilizace 12/021 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 313,09 Kč | 313,09 Kč | 313,09 Kč | 7.1.2022 | 11.1.2022 | 24.1.2022 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 313,31 Kč | 313,31 Kč | 313,31 Kč | 1.3.2023 | 3.3.2023 | 14.3.2023 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 02/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 314,00 Kč | 314,00 Kč | 314,00 Kč | 11.3.2019 | 12.3.2019 | 29.3.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 286,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 286,31 Kč | 314,94 Kč | 7.6.2023 | 13.6.2023 | 22.6.2023 | 7.6.2023 |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 3/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 315,08 Kč | 315,08 Kč | 315,08 Kč | 31.3.2022 | 11.4.2022 | 25.4.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 261,05 Kč | 261,05 Kč | 315,87 Kč | 16.4.2024 | 16.4.2024 | 23.4.2024 | 16.4.2024 |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 10/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 316,54 Kč | 316,54 Kč | 316,54 Kč | 31.10.2022 | 9.11.2022 | 30.11.2022 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka, cerifikáty 12/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 316,54 Kč | 316,54 Kč | 316,54 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.1.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 261,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 261,81 Kč | 316,79 Kč | 28.1.2020 | 29.1.2020 | 2.3.2020 | 28.1.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 288,00 Kč | 288,00 Kč | 316,80 Kč | 22.3.2020 | 24.3.2020 | 28.4.2020 | 16.3.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 288,00 Kč | 288,00 Kč | 316,80 Kč | 15.8.2020 | 18.8.2020 | 16.9.2020 | 13.8.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 288,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 288,15 Kč | 316,97 Kč | 22.5.2023 | 23.5.2023 | 25.5.2023 | 22.5.2023 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 317,40 Kč | 317,40 Kč | 317,40 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 28.11.2019 | |
Pewa, s.r.o. | Potraviny - Seminář 16.4.2019 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 318,00 Kč | 318,00 Kč | 318,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 6.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 318,08 Kč | 318,08 Kč | 318,08 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 21.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 289,20 Kč | 289,20 Kč | 318,12 Kč | 6.4.2020 | 8.4.2020 | 13.5.2020 | 6.4.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 284,76 Kč | 284,76 Kč | 318,93 Kč | 12.3.2024 | 13.3.2024 | 25.3.2024 | 12.3.2024 |
LATISK s.r.o. | Plexi-kapsa A4, koncovka šedá | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 320,00 Kč | 320,00 Kč | 320,00 Kč | 5.1.2022 | 5.1.2022 | 4.2.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 01/2019 Rariková D. | celkem 320,00 Kč | 320,00 Kč | 320,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 14.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 320,00 Kč | 320,00 Kč | 320,00 Kč | 4.5.2023 | 5.5.2023 | 16.5.2023 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 6/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 6.6.2024 | 1.6.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 8/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 5.8.2024 | 1.8.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 7/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 4.7.2024 | 1.7.2024 |