2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2022 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 13.12.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2022 - V Sídlišti 261, vs 11 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 13.12.2022 | |
ARFORM, spol. s r.o. | Nábytek do pracoven psychologů | celkem 34 196,42 Kč | 34 196,42 Kč | 34 196,42 Kč | 1.12.2022 | 5.12.2022 | 8.12.2022 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | záloha - žaluzie stř. 453/6A | celkem 1 493,00 Kč | 1 493,00 Kč | 1 493,00 Kč | 6.12.2022 | 7.12.2022 | 13.12.2022 | |
Mednet online, s. r. o. | Stropní ventilátory | celkem 10 762,01 Kč | 10 762,01 Kč | 10 762,01 Kč | 5.12.2022 | 7.12.2022 | 13.12.2022 | |
Toner Print. s.r.o. | Plánovací podložky, pořadače | celkem 2 320,00 Kč | 2 320,00 Kč | 2 320,00 Kč | 5.12.2022 | 7.12.2022 | 13.12.2022 | |
MIRONET.CZ | příklepová vrtačka - 2ks | celkem 8 274,00 Kč | 8 274,00 Kč | 8 274,00 Kč | 7.12.2022 | 8.12.2022 | 13.12.2022 | |
ONIO s.r.o. | Ponorná pila s vodící lištou | celkem 9 849,00 Kč | 9 849,00 Kč | 9 849,00 Kč | 8.12.2022 | 8.12.2022 | 13.12.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 932,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 2 932,00 Kč | 2 932,00 Kč | 25.11.2022 | 25.11.2022 | 19.12.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 688,10 Kč | 10 688,10 Kč | 10 688,10 Kč | 25.11.2022 | 25.11.2022 | 19.12.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 11/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 385,00 Kč | 1 385,00 Kč | 1 385,00 Kč | 23.11.2022 | 28.11.2022 | 7.12.2022 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 476,98 Kč | 13 476,98 Kč | 13 476,98 Kč | 28.11.2022 | 29.11.2022 | 21.12.2022 | |
Alza.cz a.s. | Automatické pračky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 088,00 Kč | 37 088,00 Kč | 37 088,00 Kč | 23.11.2022 | 29.11.2022 | 6.12.2022 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 941,00 Kč | 1 941,00 Kč | 1 941,00 Kč | 22.11.2022 | 29.11.2022 | 19.12.2022 | |
BESAL CR s.r.o. | sůl průmyslová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 62 073,00 Kč | 62 073,00 Kč | 62 073,00 Kč | 22.11.2022 | 28.11.2022 | 19.12.2022 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž na Neurologickém oddělení 3. 10 - 31. 10 22 MUDr. Lamanecová Radka | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 28.11.2022 | 12.12.2022 | 14.12.2022 | |
czNARADI s.r.o. | svářecí stroj s přílsušenstvím | celkem 20 724,00 Kč | 20 724,00 Kč | 20 724,00 Kč | 9.12.2022 | 9.12.2022 | 13.12.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na dodávky plynu 1/2023 - nemocnice | celkem 3 758 850,00 Kč | 3 758 850,00 Kč | 3 758 850,00 Kč | 29.12.2022 | 29.12.2022 | 29.12.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na dodávky plynu 1/2023 - byty | celkem 355 050,00 Kč | 355 050,00 Kč | 355 050,00 Kč | 29.12.2022 | 29.12.2022 | 29.12.2022 | |
Kokiska s.r.o. | vánoční LED osvětlení - multisenzorická místnost SNOEZELEN | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 102,00 Kč | 3 102,00 Kč | 3 102,00 Kč | 1.12.2022 | 6.12.2022 | 7.12.2022 | |
MANSWELT, a.s. | Nýty, šrouby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 450,00 Kč | 1 450,00 Kč | 1 450,00 Kč | 6.12.2022 | 6.12.2022 | 8.12.2022 | |
BAUHAUS k.s. | sprchová zástěna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 190,00 Kč | 6 190,00 Kč | 6 190,00 Kč | 7.12.2022 | 7.12.2022 | 9.12.2022 | |
Zásobování a.s. | set top box, hrablo, lopata, rohožky, mopy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 726,00 Kč | 2 726,00 Kč | 2 726,00 Kč | 6.12.2022 | 8.12.2022 | 12.12.2022 | |
Tomáš Kraupner-junior | sjednocení FAB vložek na jeden klíč, zhotovení klíčů - stř. 740 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 410,00 Kč 518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 979,00 Kč | 5 389,00 Kč | 5 389,00 Kč | 9.12.2022 | 9.12.2022 | 12.12.2022 | |
Zásobování a.s. | nářadí - údržba | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 167,00 Kč | 2 167,00 Kč | 2 167,00 Kč | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 15.12.2022 | |
Železářství Homolka s.r.o. | pěna montážní, kartáče na rez | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 552,02 Kč | 552,02 Kč | 552,02 Kč | 22.12.2022 | 22.12.2022 | 27.12.2022 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 201,38 Kč | 2 201,38 Kč | 2 201,38 Kč | 29.11.2022 | 30.11.2022 | 8.12.2022 | |
F & T s.r.o. | OSB desky-oprava podlahy stř.452 | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 61 568,79 Kč | 61 568,79 Kč | 61 568,79 Kč | 29.11.2022 | 29.11.2022 | 8.12.2022 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 11/2022 - "Oprava asfatových komunikací v areálu PNHoB - IV. etapa " | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 61 710,00 Kč | 61 710,00 Kč | 61 710,00 Kč | 29.11.2022 | 29.11.2022 | 21.12.2022 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 11/2022 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 29.11.2022 | 29.11.2022 | 21.12.2022 | |
Lukáš Kulhánek | Vahařské práce dle přílohy | celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 509,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč | 3 509,00 Kč | 3 509,00 Kč | 28.11.2022 | 29.11.2022 | 8.12.2022 | |
COLORWAY | barvy, štětce, toluen, lepidlo, tmel, ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 240,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 800,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 850,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 020,00 Kč | 7 910,00 Kč | 7 910,00 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 8.12.2022 | |
Roman Chmelař | Montáž podlahové krytiny budova D | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 144 630,00 Kč | 144 630,00 Kč | 144 630,00 Kč | 9.12.2022 | 9.12.2022 | 15.12.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 11/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 427,00 Kč | 3 427,00 Kč | 3 427,00 Kč | 23.11.2022 | 28.11.2022 | 21.12.2022 | |
Fojtův komorní sbor z.s. | vystoupení Fojtova komorního sboru | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 9.12.2022 | 12.12.2022 | 15.12.2022 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž Neurologická klinika MUDr. Cmárová 1.12.22-31.1.23 | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 9.12.2022 | 12.12.2022 | 16.12.2022 | |
DEGA CZ, s.r.o. | kalibrace a funkční kontrola 11/2022 | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 656,06 Kč | 13 656,06 Kč | 13 656,06 Kč | 1.12.2022 | 12.12.2022 | 19.12.2022 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 777,00 Kč | 4 777,00 Kč | 4 777,00 Kč | 29.11.2022 | 30.11.2022 | 21.12.2022 | |
Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Kulhavá Zuzana | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 29.11.2022 | 30.11.2022 | 1.12.2022 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení BP2022-Bartošová,Klásková,Verona,Heidi,Vojtaano,Inflagranti,Callta | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 17 500,00 Kč | 17 500,00 Kč | 17 500,00 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 8.12.2022 | |
LKQ CZ s.r.o. | klíče montážní a demontážní, auto-žárovky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 704,00 Kč | 1 704,00 Kč | 1 704,00 Kč | 30.11.2022 | 1.12.2022 | 8.12.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 390,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 168,61 Kč | 33 558,61 Kč | 33 558,61 Kč | 28.11.2022 | 28.11.2022 | 6.12.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 152,76 Kč | 1 152,76 Kč | 1 152,76 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 8.12.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 041,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 159,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 849,25 Kč | 31 050,00 Kč | 31 050,00 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 8.12.2022 | |
Fakultní nemocnice Hradec | odborná stáž - MUDr. Skalický 1.11.-30.11.2022 | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 573,80 Kč | 4 573,80 Kč | 4 573,80 Kč | 8.12.2022 | 12.12.2022 | 16.12.2022 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 11/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 92 644,86 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 602,00 Kč | 112 246,86 Kč | 112 246,86 Kč | 30.11.2022 | 12.12.2022 | 21.12.2022 | |
Linde Gas a.s. | kyslík Conoxia | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 660,65 Kč | 8 660,65 Kč | 8 660,65 Kč | 9.12.2022 | 9.12.2022 | 21.12.2022 | |
Alza.cz a.s. | lednice, televizory + držáky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 988,00 Kč | 26 988,00 Kč | 26 988,00 Kč | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 21.12.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 21.12.2022 | |
IPVZ | Specializační kurz klinická psychologie Mgr. Šlesariková 24.11.2022 | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 27.10.2022 | 13.12.2022 | 14.12.2022 | |
IPVZ | Specializační kurz klinická psychologie Mgr. Bc. Dohnal 24.11.2022 | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 27.10.2022 | 13.12.2022 | 14.12.2022 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 772,50 Kč | 2 772,50 Kč | 2 772,50 Kč | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 8.12.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 550,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 092,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 038,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 36 681,58 Kč | 36 681,58 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 8.12.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 526,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 550,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 93 076,00 Kč | 93 076,00 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 21.12.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 819,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 1 819,00 Kč | 1 819,00 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 21.12.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 468,37 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 11 468,33 Kč | 11 468,33 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 15.12.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 139,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 5 139,00 Kč | 5 139,00 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 21.12.2022 | |
TZB Kladno s.r.o. | Revize tlakových nádob dle Smlouvy o dílo | 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 24 382,00 Kč | 24 382,00 Kč | 24 382,00 Kč | 25.11.2022 | 28.11.2022 | 19.12.2022 | |
TZB Kladno s.r.o. | Odborné prohlídky plynových kotelen | 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 513,00 Kč | 18 513,00 Kč | 18 513,00 Kč | 25.11.2022 | 28.11.2022 | 19.12.2022 | |
TZB Kladno s.r.o. | Provedení revizí OPZ a plynových kotelen dle Smlouvy o dílo | 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 41 261,00 Kč | 41 261,00 Kč | 41 261,00 Kč | 25.11.2022 | 28.11.2022 | 19.12.2022 | |
TZB Kladno s.r.o. | Provedení servisu a revize 2 ks ventilů Armagas | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 25.11.2022 | 28.11.2022 | 19.12.2022 | |
TZB Kladno s.r.o. | Provedení revizí OPZ v bytových domech | 518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 300,00 Kč 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 600,00 Kč | 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč | 25.11.2022 | 1.12.2022 | 19.12.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 12/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 21.12.2022 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 11/2022 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 13.12.2022 | |
IPVZ | účastnický poplatek Seminář klinická psychologie | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 7.12.2022 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 11/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 61 833,00 Kč | 61 833,00 Kč | 61 833,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 13.12.2022 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 11/2022 - "Dodávka a montáž výplní otvorů na budovách D,J,P" | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 37 510,00 Kč | 37 510,00 Kč | 37 510,00 Kč | 30.11.2022 | 1.12.2022 | 21.12.2022 | |
JKM Straškov, s.r.o. | Tvárnice, zdící tmel, perlinka, lepidlo 312 pracovní terapie - zahrada | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 34 439,00 Kč | 34 439,00 Kč | 34 439,00 Kč | 30.11.2022 | 1.12.2022 | 21.12.2022 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 11/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 30.11.2022 | 1.12.2022 | 21.12.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ampehtamines, Opiates | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 24 900,34 Kč | 24 900,34 Kč | 24 900,34 Kč | 1.12.2022 | 2.12.2022 | 15.12.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaning solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč | 525,14 Kč | 525,14 Kč | 1.12.2022 | 2.12.2022 | 15.12.2022 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 180,00 Kč | 180,00 Kč | 180,00 Kč | 1.12.2022 | 2.12.2022 | 13.12.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 11/2022 - FONS Akord DIET | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 1.12.2022 | 2.12.2022 | 21.12.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 11/2022 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 271,30 Kč | 6 271,30 Kč | 6 271,30 Kč | 1.12.2022 | 2.12.2022 | 21.12.2022 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Seminář: Administrace VZMR v roce 2023 - Aneta Kubíková | 549 03000 750 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 088,72 Kč | 6 088,72 Kč | 6 088,72 Kč | 1.12.2022 | 2.12.2022 | 13.12.2022 | |
STATECH s.r.o. | pronájem plošiny | 518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 7 124,48 Kč | 7 124,48 Kč | 7 124,48 Kč | 2.12.2022 | 2.12.2022 | 19.12.2022 | |
LIMPA s.r.o. | betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 204,00 Kč | 28 204,00 Kč | 28 204,00 Kč | 30.11.2022 | 2.12.2022 | 8.12.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Stravovací IS FONS Akord - DIET | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 782,85 Kč 549 03000 740 - školení a sjezdové poplatky; celkem 49 368,00 Kč 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 452 708,15 Kč | 511 859,00 Kč | 511 859,00 Kč | 2.12.2022 | 2.12.2022 | 21.12.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Stravovací IS FONS Akord - DIET | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 782,85 Kč 549 03000 740 - školení a sjezdové poplatky; celkem 49 368,00 Kč 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 452 708,15 Kč | 511 859,00 Kč | 511 859,00 Kč | 2.12.2022 | 2.12.2022 | 21.12.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 726,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 2 726,80 Kč | 2 726,80 Kč | 12.12.2022 | 12.12.2022 | 21.12.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 610,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,16 Kč | 32 610,15 Kč | 32 610,15 Kč | 12.12.2022 | 12.12.2022 | 21.12.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38 728,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 38 728,77 Kč | 38 728,77 Kč | 12.12.2022 | 12.12.2022 | 21.12.2022 | |
Krajská zdravotní, a.s. | agregované výkony | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 525,92 Kč | 525,92 Kč | 525,92 Kč | 12.12.2022 | 14.12.2022 | 21.12.2022 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 830,87 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 761,44 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 008,09 Kč 518 10020 760 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 149,60 Kč | 6 750,00 Kč | 6 750,00 Kč | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 13.12.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 10/2022 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 609,48 Kč | 12 609,48 Kč | 12 609,48 Kč | 3.11.2022 | 3.11.2022 | 8.12.2022 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | ručník papírový skládaný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 585,00 Kč | 18 585,00 Kč | 18 585,00 Kč | 8.11.2022 | 9.11.2022 | 6.12.2022 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 11/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 8.12.2022 | 13.12.2022 | 19.12.2022 | |
Unimed Praha, s.r.o. | BTK | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 528,90 Kč 518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 528,90 Kč | 5 057,80 Kč | 5 057,80 Kč | 14.12.2022 | 14.12.2022 | 29.12.2022 | |
ZONT s.r.o. | Technické zhodnocení ústředny Alcatel-Lucent | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 118 563,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 118 563,00 Kč | 118 563,00 Kč | 118 563,00 Kč | 16.11.2022 | 15.12.2022 | 19.12.2022 | |
Linet s.r.o. | Lůžka Latera včetně příslušenství 2 x | 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 80 000,00 Kč 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 99 468,54 Kč | 179 468,54 Kč | 179 468,54 Kč | 15.12.2022 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | |
Linet s.r.o. | Lůžka Latera včetně příslušenství 2 x | 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 80 000,00 Kč 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 99 468,54 Kč | 179 468,54 Kč | 179 468,54 Kč | 15.12.2022 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | |
Ing. Miroslav Crhák | zdravotnická koženka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 484,00 Kč | 3 484,00 Kč | 3 484,00 Kč | 9.12.2022 | 15.12.2022 | 19.12.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 10/2022 - FONS Akord DIET | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 219,75 Kč | 1 219,75 Kč | 1 219,75 Kč | 9.11.2022 | 9.11.2022 | 6.12.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 10/2022 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 271,30 Kč | 6 271,30 Kč | 6 271,30 Kč | 9.11.2022 | 10.11.2022 | 6.12.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 578,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 6 579,00 Kč | 6 579,00 Kč | 10.11.2022 | 10.11.2022 | 6.12.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 049,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 9 049,35 Kč | 9 049,35 Kč | 10.11.2022 | 10.11.2022 | 6.12.2022 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Provozní revize parních kotlů budova J | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 425,00 Kč | 6 425,00 Kč | 6 425,00 Kč | 14.12.2022 | 15.12.2022 | 23.12.2022 | |
Audit-web Shops | polštářek razítka - velký | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 391,00 Kč | 391,00 Kč | 391,00 Kč | 15.12.2022 | 16.12.2022 | 21.12.2022 | |
ZONT s.r.o. | telefon pro pevnou linku + přídavné sluchátko | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 166,00 Kč | 2 166,00 Kč | 2 166,00 Kč | 16.11.2022 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | |
František Beneš | Hudební produkce - Hraní koled | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 15.12.2022 | 15.12.2022 | 23.12.2022 |