Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 301-1 400 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ALT, CLEANING SOLUTION, LYTIC SOLUTION501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 553,26 Kč
3 553,26 Kč3 553,26 Kč11.4.201912.4.201914.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 03/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -244 628,10 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 251 161,16 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 533,05 Kč7 905,00 Kč8.4.201912.4.20199.5.201931.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 530,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
8 531,00 Kč8 531,00 Kč12.4.201912.4.20193.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
3 812,00 Kč3 812,00 Kč12.4.201912.4.20193.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 074,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 074,72 Kč1 182,19 Kč11.4.201912.4.201911.6.201912.4.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 197,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 500,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
32 698,00 Kč32 698,00 Kč15.4.201915.4.201925.4.2019
Ing. Alena LinhartováLT - zam. MUDr. Plachý Bohuslav412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč8.4.201915.4.201924.4.2019
Universal Music, s.r.o.Vystoupení Adam Mišík BJ2019 ZK435518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 250,00 Kč
30 250,00 Kč30 250,00 Kč10.4.201915.4.201925.4.2019
Olga Želenská - DrápalováDivadelní představení Zamilovaný sukničkář BJ2019 ZK435518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 48 400,00 Kč
48 400,00 Kč48 400,00 Kč12.4.201915.4.201925.4.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 03/2019518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 783,00 Kč
2 783,00 Kč2 783,00 Kč12.3.201915.4.201920.5.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 03/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 846,00 Kč
3 846,00 Kč3 846,00 Kč12.4.201915.4.201920.5.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 04/2019518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč15.4.201915.4.201920.5.2019
COLORWAYbarvy, ředidla, teleskopické tyče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 750,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 660,00 Kč
4 410,00 Kč4 410,00 Kč31.3.201916.4.201925.4.2019
Neuromedis, s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 490,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
490,00 Kč593,00 Kč11.4.201916.4.201925.4.201911.4.2019
Filip Latislavrazítko, štoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč
460,00 Kč460,00 Kč4.4.201916.4.20193.5.2019
Jaroslav SalačBJ2019-Křížek,Linka,Slza,Mišík,Zamilovaný sukničkář,Pěvecký sbor,Písně známé i neznámé518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 17 500,00 Kč
17 500,00 Kč17 500,00 Kč15.4.201916.4.201920.5.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 041,00 Kč
14 041,00 Kč14 041,00 Kč15.4.201916.4.201920.5.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 549,00 Kč
6 549,00 Kč6 549,00 Kč9.4.201916.4.201914.5.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 415,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
16 415,00 Kč16 415,00 Kč16.4.201916.4.201920.5.2019
AQS, a.s.BJ2019 půjčovné filmů ZK435518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 484,00 Kč
484,00 Kč484,00 Kč16.4.201917.4.201925.4.2019
AQS, a.s.BJ2019 půjčovné filmů ZK435518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 936,00 Kč
1 936,00 Kč1 936,00 Kč16.4.201917.4.201925.4.2019
Jolanka CyterákováŠkolení obsluh ručních motor. řetěz. pil a křovinořezu, obsluh zemních strojů549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 840,00 Kč
4 840,00 Kč4 840,00 Kč16.4.201917.4.201929.4.2019
BUDOS - BUS s.r.o.Přeprava osob z Budyně nad Ohří do Hor. Beřkovic a zpět - Jarní koncert BJ2019 ZK435518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 3 200,00 Kč
3 200,00 Kč3 200,00 Kč15.4.201917.4.201925.4.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.lepidlo na dlažbu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 847,00 Kč
847,00 Kč847,00 Kč15.4.201917.4.201925.4.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za březen 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 34 350,00 Kč
34 350,00 Kč34 350,00 Kč16.4.201917.4.201929.4.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 03/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč31.3.201917.4.201925.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 228,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
10 229,00 Kč10 229,00 Kč17.4.201917.4.201925.4.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 8 591,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 31 940,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,61 Kč
40 531,70 Kč48 527,86 Kč12.4.201917.4.201920.5.201912.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 254,57 Kč
254,57 Kč280,03 Kč15.4.201917.4.201920.5.20199.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 133 027,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 570,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 160,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč
144 757,19 Kč160 129,03 Kč15.4.201917.4.201920.5.201916.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ISE CALIBRATOR SOLUTION, DILUENT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 962,66 Kč
9 962,66 Kč9 962,66 Kč16.4.201917.4.201914.5.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DOA CALIBRATOR B2,C1, C3501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 973,26 Kč
12 973,26 Kč12 973,26 Kč16.4.201917.4.201914.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 828,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
4 829,00 Kč4 829,00 Kč17.4.201917.4.20193.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 41 491,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
41 492,00 Kč41 492,00 Kč17.4.201917.4.201913.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 277,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
22 278,00 Kč22 278,00 Kč17.4.201917.4.20193.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 484,00 Kč
2 484,00 Kč2 484,00 Kč17.4.201917.4.20193.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 107,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 182,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 292,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 753,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 849,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 494,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 355,71 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -972,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
36 063,00 Kč36 063,00 Kč17.4.201917.4.20193.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč
1 128,18 Kč1 241,00 Kč15.4.201917.4.201925.6.201912.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 838,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
4 838,12 Kč5 321,93 Kč15.4.201917.4.201915.7.201912.4.2019
Nakladatelství FORUM s.r.o.seminář " Praktické návody a změny s novou HTML5 verzí v NENu" Štruplová, Tichá549 03000 750 - školení a sjezdové poplatky; celkem 9 235,94 Kč
9 235,94 Kč9 235,94 Kč17.4.201918.4.201924.4.2019
Stolní Voda s.r.o.BJ2019 - Pitný režim pro pacienty. ZK435518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 894,00 Kč
894,00 Kč894,00 Kč1.4.201918.4.201929.4.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 03/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.3.201918.4.201929.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 561,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč
13 562,00 Kč13 562,00 Kč18.4.201918.4.201929.4.2019
Nemocnice Na Homolceagregované výkony518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 804,00 Kč
804,00 Kč804,00 Kč12.4.201918.4.201926.4.2019
DT Nový Řadov, z.s.LT - zam. Bártová Lucie412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 760,00 Kč
3 760,00 Kč3 760,00 Kč15.4.201918.4.201929.4.2019
Rodinné centrum Kašpárek Mělník, z.s.LT - zam. Šmejkalová Milada412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 600,00 Kč
2 600,00 Kč2 600,00 Kč16.4.201918.4.201929.4.2019
První certifikační autorita, a.s.následný certifikát - Štruplová H. celkem 495,00 Kč
495,00 Kč495,00 Kč18.4.201918.4.201925.4.2019
DTO CZ, s.r.o.Vzdělávací akce - ,,Gerontologické dny Severozápad" - Bc. Klement, Libor,Vítová Pavla celkem 726,00 Kč
celkem 726,00 Kč
1 452,00 Kč1 452,00 Kč18.4.201918.4.201929.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 628,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
34 628,84 Kč38 091,73 Kč16.4.201918.4.201920.5.201917.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 445,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
20 446,00 Kč20 446,00 Kč18.4.201918.4.201914.5.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 492,70 Kč
1 492,70 Kč1 492,70 Kč18.4.201918.4.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 092,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
2 092,00 Kč2 092,00 Kč18.4.201918.4.201914.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 066,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
4 066,00 Kč4 066,00 Kč18.4.201918.4.201914.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 592,31 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
9 592,00 Kč9 592,00 Kč18.4.201918.4.201914.5.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 432,00 Kč
432,00 Kč432,00 Kč8.4.201918.4.20193.5.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 501,00 Kč
4 501,00 Kč4 501,00 Kč24.3.201923.4.201929.4.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 136,00 Kč
9 136,00 Kč9 136,00 Kč24.3.201923.4.201929.4.2019
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 400,00 Kč
5 400,00 Kč6 534,00 Kč15.4.201923.4.201929.4.201915.4.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 945,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
8 595,40 Kč10 301,43 Kč17.4.201923.4.201929.4.201917.4.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 333,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 557,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
19 891,00 Kč19 891,00 Kč23.4.201923.4.201929.4.2019
Neuropsychiatrické fórum, z. s.IX. Konference NPF - MUDr Pekár A. 24.4.-26.4.2019 celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč23.4.201923.4.201925.4.2019
Ing. Marek HanušLT - zam. Ing. Novotná Lenka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 790,00 Kč
4 790,00 Kč4 790,00 Kč17.4.201923.4.201914.5.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 910,00 Kč
2 910,00 Kč2 910,00 Kč17.4.201923.4.20193.5.2019
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 291,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 825,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 563,65 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
3 679,73 Kč4 371,00 Kč17.4.201923.4.201920.5.201917.4.2019
Daniel Pilnajhutní materiál501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 4 912,00 Kč
501 07040 613 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 2 052,00 Kč
6 964,00 Kč6 964,00 Kč18.4.201923.4.201920.5.2019
Marek MacákSupervizní seminář 8.1.2019549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.3.201923.4.201914.5.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 872,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
17 873,00 Kč17 873,00 Kč23.4.201923.4.201920.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 577,80 Kč
1 578,00 Kč1 578,00 Kč23.4.201923.4.20193.5.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 2 392,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
2 392,74 Kč2 632,01 Kč17.4.201923.4.201918.6.201917.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 728,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 728,26 Kč1 901,09 Kč22.4.201924.4.201921.5.201923.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 307,47 Kč
307,47 Kč338,22 Kč22.4.201924.4.201921.5.201918.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127 483,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 228,48 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 680,58 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,93 Kč
141 392,83 Kč156 388,40 Kč22.4.201924.4.201921.5.201923.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 16 482,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč
16 482,40 Kč18 130,64 Kč24.4.201924.4.201921.5.201924.4.2019
Ron Softwareetikety a pásky do tiskárny na čárové kódy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 321,30 Kč
10 321,30 Kč10 321,30 Kč15.4.201924.4.20193.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč
145,80 Kč160,38 Kč23.4.201924.4.201925.6.201923.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 226,15 Kč4 648,77 Kč23.4.201924.4.201925.6.201924.4.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 04/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 6 176,00 Kč
6 176,00 Kč6 176,00 Kč15.4.201924.4.20193.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč
686,99 Kč755,69 Kč22.4.201924.4.201918.7.201916.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 939,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
1 939,00 Kč1 939,00 Kč25.4.201925.4.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 023,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
36 024,00 Kč36 024,00 Kč25.4.201925.4.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 685,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
3 685,00 Kč3 685,00 Kč25.4.201925.4.201920.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 377,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
16 378,00 Kč16 378,00 Kč25.4.201925.4.201914.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 740,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,71 Kč
8 741,00 Kč8 741,00 Kč25.4.201925.4.20193.5.2019
Petr Bronišmuzikoterapie BJ2019518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč9.4.201925.4.20193.5.2019
Ministerstvo zdravotnictvíRozúčtování nákladů na zadávací řízení ,,Centralizovaný nákup elektrické energie a plynu pro odběrná místa resortu Ministerstva zdravotnictví České republiky na rok 2020"381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 9 557,55 Kč
9 557,55 Kč9 557,55 Kč25.4.201925.4.20197.5.2019
KOVOSLUŽBA OTS a.s.Oprava trouby511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 145,00 Kč
145,00 Kč145,00 Kč23.4.201925.4.201913.5.2019
HIPPO spol. s. r. o.Výjezd specialisty dne 24.4.2019518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč25.4.201925.4.201921.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -943,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 394,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 344,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 327,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 206,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 014,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 642,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 684,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -242,19 Kč
55 428,00 Kč55 428,00 Kč26.4.201926.4.201913.5.2019
Technicom Technology s.r.o.Oprava EZS - laboratoř / 820 OIVT511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 542,00 Kč
12 755,82 Kč10 542,00 Kč25.4.201926.4.201921.5.201924.4.2019
ELZA systém s.r.o.Dodatek č. 1 Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 106 414,98 Kč
128 762,13 Kč106 414,98 Kč26.4.201926.4.201914.5.201926.4.2019
ELZA systém s.r.o.Oprava telefonních a silových kabelů v areálu nemocnice511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 600,00 Kč
60 016,00 Kč49 600,00 Kč10.4.201926.4.201914.5.201910.4.2019
Vladislav Korčákčistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 045,00 Kč
29 045,00 Kč29 045,00 Kč24.4.201926.4.201914.5.2019
Palisandr,s.r.o.kolečka nábytková, stolové nohy, broušení nástrojů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 733,52 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 297,70 Kč
518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 6 670,78 Kč
8 702,00 Kč8 702,00 Kč18.4.201926.4.20193.5.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručník papírový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč
7 163,00 Kč7 163,00 Kč25.4.201926.4.201921.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 5 486,25 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
5 486,25 Kč6 034,88 Kč24.4.201926.4.201921.5.201925.4.2019
KOVOSLUŽBA OTS a.s.Oprava trouby511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 755,00 Kč
755,00 Kč755,00 Kč23.4.201926.4.201913.5.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 489,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
19 489,00 Kč19 489,00 Kč26.4.201926.4.201921.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 556,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 343,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 931,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 890,95 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -585,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
31 137,00 Kč31 137,00 Kč26.4.201926.4.201913.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 031,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 584,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 230,50 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 515,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
33 332,00 Kč33 332,00 Kč26.4.201926.4.201913.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 270,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
1 271,00 Kč1 271,00 Kč26.4.201926.4.201920.5.2019
Zobrazeno 1 301-1 400 z 22 418 záznamů.