2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 107,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 182,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 292,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 753,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 849,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 494,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 355,71 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -972,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 36 063,00 Kč | 36 063,00 Kč | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 3.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 577,80 Kč | 1 578,00 Kč | 1 578,00 Kč | 23.4.2019 | 23.4.2019 | 3.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 740,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,71 Kč | 8 741,00 Kč | 8 741,00 Kč | 25.4.2019 | 25.4.2019 | 3.5.2019 | |
Petr Broniš | muzikoterapie BJ2019 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 9.4.2019 | 25.4.2019 | 3.5.2019 | |
Palisandr,s.r.o. | kolečka nábytková, stolové nohy, broušení nástrojů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 733,52 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 297,70 Kč 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 6 670,78 Kč | 8 702,00 Kč | 8 702,00 Kč | 18.4.2019 | 26.4.2019 | 3.5.2019 | |
Ron Software | etikety a pásky do tiskárny na čárové kódy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 321,30 Kč | 10 321,30 Kč | 10 321,30 Kč | 15.4.2019 | 24.4.2019 | 3.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 609,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 183,50 Kč | 39 793,34 Kč | 39 793,34 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 3.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 798,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 914,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 26 712,89 Kč | 26 712,89 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 3.5.2019 | |
Zdeněk Fengl | oprava chladícího zařízení | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 156,00 Kč | 4 156,00 Kč | 4 156,00 Kč | 4.4.2019 | 30.4.2019 | 3.5.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 05/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 207 438,02 Kč | 207 438,02 Kč | 251 000,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 3.5.2019 | 5.5.2019 |
Ministerstvo zdravotnictví | Rozúčtování nákladů na zadávací řízení ,,Centralizovaný nákup elektrické energie a plynu pro odběrná místa resortu Ministerstva zdravotnictví České republiky na rok 2020" | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 9 557,55 Kč | 9 557,55 Kč | 9 557,55 Kč | 25.4.2019 | 25.4.2019 | 7.5.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 03/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -244 628,10 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 251 161,16 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 533,05 Kč | 7 905,00 Kč | 8.4.2019 | 12.4.2019 | 9.5.2019 | 31.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 930,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 930,22 Kč | 3 223,24 Kč | 7.2.2019 | 12.2.2019 | 13.5.2019 | 7.2.2019 |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 5 655,00 Kč | 5 655,00 Kč | 5 655,00 Kč | 6.2.2019 | 1.3.2019 | 13.5.2019 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění majetku ( období 20.4.2019 - 19.4.2020) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 144 191,00 Kč | 144 191,00 Kč | 144 191,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 13.5.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 102,49 Kč | 102,49 Kč | 112,74 Kč | 7.4.2019 | 9.4.2019 | 13.5.2019 | 2.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 459,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 459,73 Kč | 505,70 Kč | 7.4.2019 | 9.4.2019 | 13.5.2019 | 5.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 110 238,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 527,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 762,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 117 528,33 Kč | 129 691,37 Kč | 7.4.2019 | 9.4.2019 | 13.5.2019 | 8.4.2019 |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -943,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 394,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 344,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 327,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 206,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 014,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 642,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 684,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -242,19 Kč | 55 428,00 Kč | 55 428,00 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 13.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | potraviny - haléřové vyrovnání | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 242,20 Kč | 242,20 Kč | 242,20 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 13.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 41 491,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 41 492,00 Kč | 41 492,00 Kč | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 13.5.2019 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | Oprava trouby | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 755,00 Kč | 755,00 Kč | 755,00 Kč | 23.4.2019 | 26.4.2019 | 13.5.2019 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | Oprava trouby | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 145,00 Kč | 145,00 Kč | 145,00 Kč | 23.4.2019 | 25.4.2019 | 13.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 556,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 343,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 931,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 890,95 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -585,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 31 137,00 Kč | 31 137,00 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 13.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 031,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 584,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 230,50 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 515,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 33 332,00 Kč | 33 332,00 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 13.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -216,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 816,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 644,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 480,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 390,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 552,00 Kč | 25 667,00 Kč | 25 667,00 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 13.5.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 04/2019 - 06/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 213,00 Kč | 7 213,00 Kč | 7 213,00 Kč | 2.4.2019 | 2.5.2019 | 13.5.2019 | |
FACSON, spol. s r.o. | Oprava tiskárny - mzdová účtárna | 511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 562,00 Kč | 16 562,00 Kč | 16 562,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 13.5.2019 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 04/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 14.5.2019 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 04/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 30.4.2019 | 2.5.2019 | 14.5.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 708,91 Kč | 41 708,91 Kč | 45 879,80 Kč | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 14.5.2019 | 8.4.2019 |
Professional support s.r.o. | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 51 830,29 Kč | 51 830,29 Kč | 51 830,29 Kč | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 14.5.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 763,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 19 764,00 Kč | 19 764,00 Kč | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 14.5.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 935,00 Kč | 13 935,00 Kč | 13 935,00 Kč | 10.4.2019 | 11.4.2019 | 14.5.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALT, CLEANING SOLUTION, LYTIC SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 553,26 Kč | 3 553,26 Kč | 3 553,26 Kč | 11.4.2019 | 12.4.2019 | 14.5.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 05/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 395 702,48 Kč | 395 702,48 Kč | 478 800,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 549,00 Kč | 6 549,00 Kč | 6 549,00 Kč | 9.4.2019 | 16.4.2019 | 14.5.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 05/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 23 471,07 Kč | 23 471,07 Kč | 28 400,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 04/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 037,00 Kč | 54 037,00 Kč | 54 037,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
Ing. Marek Hanuš | LT - zam. Ing. Novotná Lenka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 790,00 Kč | 4 790,00 Kč | 4 790,00 Kč | 17.4.2019 | 23.4.2019 | 14.5.2019 | |
Kristýna Vrkočová | Ubytování v Kempu Alegro | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 28.4.2019 | 30.4.2019 | 14.5.2019 | |
ZOO, DVUR KRALOVE | Vstupenky | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 12 915,00 Kč | 12 915,00 Kč | 12 915,00 Kč | 29.4.2019 | 2.5.2019 | 14.5.2019 | |
Star Line - pobyty pro děti, z.s. | LT - zam. Natalia Karous | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 850,00 Kč | 4 850,00 Kč | 4 850,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
Eldorádo z.s. | LT - zam. Šimkovičová Terézia | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 560,00 Kč | 8 560,00 Kč | 8 560,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
ELZA systém s.r.o. | Dodatek č. 1 Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 106 414,98 Kč | 128 762,13 Kč | 106 414,98 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | 26.4.2019 |
ELZA systém s.r.o. | Oprava telefonních a silových kabelů v areálu nemocnice | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 600,00 Kč | 60 016,00 Kč | 49 600,00 Kč | 10.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | 10.4.2019 |
Josef Klečka | Oprava dveří - Internetová kavárna | 511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 020,00 Kč | 8 494,20 Kč | 7 020,00 Kč | 3.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | 3.5.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 14.5.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ISE CALIBRATOR SOLUTION, DILUENT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 962,66 Kč | 9 962,66 Kč | 9 962,66 Kč | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 14.5.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DOA CALIBRATOR B2,C1, C3 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 973,26 Kč | 12 973,26 Kč | 12 973,26 Kč | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 14.5.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 445,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 20 446,00 Kč | 20 446,00 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 14.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 092,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 2 092,00 Kč | 2 092,00 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 14.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 066,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 4 066,00 Kč | 4 066,00 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 14.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 592,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 9 592,00 Kč | 9 592,00 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 14.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 066,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,62 Kč | 8 067,00 Kč | 8 067,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | zednické nářadí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 957,00 Kč | 957,00 Kč | 957,00 Kč | 29.4.2019 | 3.5.2019 | 14.5.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
Marek Macák | Supervizní seminář 8.1.2019 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.3.2019 | 23.4.2019 | 14.5.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
Superdiskont, s.r.o. | kancelářská křesla | celkem 41 486,06 Kč | 41 486,06 Kč | 41 486,06 Kč | 3.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 377,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 16 378,00 Kč | 16 378,00 Kč | 25.4.2019 | 25.4.2019 | 14.5.2019 | |
Vladislav Korčák | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 045,00 Kč | 29 045,00 Kč | 29 045,00 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | |
METAL TRADE COMAX, a.s. | plechy pozink | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 084,00 Kč | 6 084,00 Kč | 6 084,00 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 14.5.2019 | |
Igor Najšel | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 339,00 Kč | 10 339,00 Kč | 10 339,00 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 917,00 Kč | 1 917,00 Kč | 1 917,00 Kč | 23.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 352,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 012,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 27 365,00 Kč | 27 365,00 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | |
COLORWAY | Mořidlo na dřevo, | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 9 630,00 Kč | 9 630,00 Kč | 9 630,00 Kč | 24.4.2019 | 30.4.2019 | 14.5.2019 | |
Igor Najšel | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 474,00 Kč | 7 474,00 Kč | 7 474,00 Kč | 24.4.2019 | 2.5.2019 | 14.5.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 9 256,00 Kč | 9 256,00 Kč | 9 256,00 Kč | 25.4.2019 | 2.5.2019 | 14.5.2019 | |
Testudo Cor. s.r.o. | Prodloužení registrace domény pnhberkovice. cz o 1. rok | celkem 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 27.4.2019 | 29.4.2019 | 15.5.2019 | |
Aliaves & Co., a.s. | Školení - ,,Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví " 15.5.2019 Mgr. Záveský Lukáš | 549 03000 100 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 133,90 Kč | 3 133,90 Kč | 3 133,90 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 15.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 byty 259 | celkem 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 16.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 byty 262 | celkem 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 16.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 byty 261 | celkem 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 16.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 byty 144/176 | celkem 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 16.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 16.5.2019 | |
Alza.cz a.s. | váha osobní, alkoholtester | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 743,00 Kč | 1 743,00 Kč | 1 743,00 Kč | 6.5.2019 | 16.5.2019 | 17.5.2019 | |
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Daň z nemovitosti pro rok 2019 - 1. splátka | 532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 13 360,00 Kč | 13 360,00 Kč | 13 360,00 Kč | 29.4.2019 | 29.4.2019 | 17.5.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání , praktická část, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 13.5. -17.5. 2019 Špringlová Petra | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 17.5.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 351,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 351,65 Kč | 3 686,82 Kč | 15.2.2019 | 25.2.2019 | 20.5.2019 | 14.2.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 672,00 Kč | 3 672,00 Kč | 3 672,00 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 20.5.2019 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 18 183,00 Kč | 18 183,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 20.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 444,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 40 445,00 Kč | 40 445,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 20.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 355,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 1 356,00 Kč | 1 356,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 20.5.2019 | |
Značkové nářadí s.r.o. | Oprava a seřízení formátovací pily | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 898,00 Kč | 7 898,00 Kč | 7 898,00 Kč | 30.4.2019 | 2.5.2019 | 20.5.2019 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za duben 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 41 062,00 Kč | 41 062,00 Kč | 41 062,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 20.5.2019 |