Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 301-1 400 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 107,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 182,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 292,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 753,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 849,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 494,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 355,71 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -972,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
36 063,00 Kč36 063,00 Kč17.4.201917.4.20193.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 577,80 Kč
1 578,00 Kč1 578,00 Kč23.4.201923.4.20193.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 740,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,71 Kč
8 741,00 Kč8 741,00 Kč25.4.201925.4.20193.5.2019
Petr Bronišmuzikoterapie BJ2019518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč9.4.201925.4.20193.5.2019
Palisandr,s.r.o.kolečka nábytková, stolové nohy, broušení nástrojů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 733,52 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 297,70 Kč
518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 6 670,78 Kč
8 702,00 Kč8 702,00 Kč18.4.201926.4.20193.5.2019
Ron Softwareetikety a pásky do tiskárny na čárové kódy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 321,30 Kč
10 321,30 Kč10 321,30 Kč15.4.201924.4.20193.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 609,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 183,50 Kč
39 793,34 Kč39 793,34 Kč26.4.201926.4.20193.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 798,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 914,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
26 712,89 Kč26 712,89 Kč26.4.201926.4.20193.5.2019
Zdeněk Fengloprava chladícího zařízení511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 156,00 Kč
4 156,00 Kč4 156,00 Kč4.4.201930.4.20193.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 05/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 207 438,02 Kč
207 438,02 Kč251 000,00 Kč2.5.20192.5.20193.5.20195.5.2019
Ministerstvo zdravotnictvíRozúčtování nákladů na zadávací řízení ,,Centralizovaný nákup elektrické energie a plynu pro odběrná místa resortu Ministerstva zdravotnictví České republiky na rok 2020"381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 9 557,55 Kč
9 557,55 Kč9 557,55 Kč25.4.201925.4.20197.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 03/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -244 628,10 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 251 161,16 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 533,05 Kč7 905,00 Kč8.4.201912.4.20199.5.201931.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 930,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 930,22 Kč3 223,24 Kč7.2.201912.2.201913.5.20197.2.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 5 655,00 Kč
5 655,00 Kč5 655,00 Kč6.2.20191.3.201913.5.2019
RESPECT, a.s.Pojištění majetku ( období 20.4.2019 - 19.4.2020)549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 144 191,00 Kč
144 191,00 Kč144 191,00 Kč3.5.20193.5.201913.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 102,49 Kč
102,49 Kč112,74 Kč7.4.20199.4.201913.5.20192.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 459,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
459,73 Kč505,70 Kč7.4.20199.4.201913.5.20195.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 110 238,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 527,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 762,22 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
117 528,33 Kč129 691,37 Kč7.4.20199.4.201913.5.20198.4.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -943,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 394,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 344,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 327,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 206,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 014,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 642,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 684,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -242,19 Kč
55 428,00 Kč55 428,00 Kč26.4.201926.4.201913.5.2019
Pehak v.o.s.potraviny - haléřové vyrovnání503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 242,20 Kč
242,20 Kč242,20 Kč30.4.201930.4.201913.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 41 491,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
41 492,00 Kč41 492,00 Kč17.4.201917.4.201913.5.2019
KOVOSLUŽBA OTS a.s.Oprava trouby511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 755,00 Kč
755,00 Kč755,00 Kč23.4.201926.4.201913.5.2019
KOVOSLUŽBA OTS a.s.Oprava trouby511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 145,00 Kč
145,00 Kč145,00 Kč23.4.201925.4.201913.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 556,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 343,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 931,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 890,95 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -585,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
31 137,00 Kč31 137,00 Kč26.4.201926.4.201913.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 031,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 584,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 230,50 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 515,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
33 332,00 Kč33 332,00 Kč26.4.201926.4.201913.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -216,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 816,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 644,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 480,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 390,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 552,00 Kč
25 667,00 Kč25 667,00 Kč26.4.201926.4.201913.5.2019
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k AVENSIU - 04/2019 - 06/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 213,00 Kč
7 213,00 Kč7 213,00 Kč2.4.20192.5.201913.5.2019
FACSON, spol. s r.o.Oprava tiskárny - mzdová účtárna511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 562,00 Kč
16 562,00 Kč16 562,00 Kč2.5.20192.5.201913.5.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 04/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč2.5.20192.5.201914.5.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 04/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč30.4.20192.5.201914.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 41 708,91 Kč
41 708,91 Kč45 879,80 Kč8.4.20199.4.201914.5.20198.4.2019
Professional support s.r.o.prací prášky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 51 830,29 Kč
51 830,29 Kč51 830,29 Kč8.4.20198.4.201914.5.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 763,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
19 764,00 Kč19 764,00 Kč10.4.201910.4.201914.5.2019
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 935,00 Kč
13 935,00 Kč13 935,00 Kč10.4.201911.4.201914.5.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ALT, CLEANING SOLUTION, LYTIC SOLUTION501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 553,26 Kč
3 553,26 Kč3 553,26 Kč11.4.201912.4.201914.5.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 05/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 395 702,48 Kč
395 702,48 Kč478 800,00 Kč3.5.20193.5.201914.5.201915.5.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 549,00 Kč
6 549,00 Kč6 549,00 Kč9.4.201916.4.201914.5.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 05/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 23 471,07 Kč
23 471,07 Kč28 400,00 Kč3.5.20193.5.201914.5.201915.5.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 04/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 037,00 Kč
54 037,00 Kč54 037,00 Kč6.5.20196.5.201914.5.2019
Ing. Marek HanušLT - zam. Ing. Novotná Lenka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 790,00 Kč
4 790,00 Kč4 790,00 Kč17.4.201923.4.201914.5.2019
Kristýna VrkočováUbytování v Kempu Alegro412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 52 500,00 Kč
52 500,00 Kč52 500,00 Kč28.4.201930.4.201914.5.2019
ZOO, DVUR KRALOVEVstupenky412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 12 915,00 Kč
12 915,00 Kč12 915,00 Kč29.4.20192.5.201914.5.2019
Star Line - pobyty pro děti, z.s.LT - zam. Natalia Karous412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 850,00 Kč
4 850,00 Kč4 850,00 Kč6.5.20196.5.201914.5.2019
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.Masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč30.4.20196.5.201914.5.2019
Eldorádo z.s.LT - zam. Šimkovičová Terézia412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 560,00 Kč
8 560,00 Kč8 560,00 Kč6.5.20196.5.201914.5.2019
ELZA systém s.r.o.Dodatek č. 1 Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 106 414,98 Kč
128 762,13 Kč106 414,98 Kč26.4.201926.4.201914.5.201926.4.2019
ELZA systém s.r.o.Oprava telefonních a silových kabelů v areálu nemocnice511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 600,00 Kč
60 016,00 Kč49 600,00 Kč10.4.201926.4.201914.5.201910.4.2019
Josef KlečkaOprava dveří - Internetová kavárna511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 020,00 Kč
8 494,20 Kč7 020,00 Kč3.5.20196.5.201914.5.20193.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč3.5.20193.5.201914.5.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ISE CALIBRATOR SOLUTION, DILUENT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 962,66 Kč
9 962,66 Kč9 962,66 Kč16.4.201917.4.201914.5.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DOA CALIBRATOR B2,C1, C3501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 973,26 Kč
12 973,26 Kč12 973,26 Kč16.4.201917.4.201914.5.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 445,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
20 446,00 Kč20 446,00 Kč18.4.201918.4.201914.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 092,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
2 092,00 Kč2 092,00 Kč18.4.201918.4.201914.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 066,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
4 066,00 Kč4 066,00 Kč18.4.201918.4.201914.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 592,31 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
9 592,00 Kč9 592,00 Kč18.4.201918.4.201914.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 066,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,62 Kč
8 067,00 Kč8 067,00 Kč6.5.20196.5.201914.5.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.zednické nářadí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 957,00 Kč
957,00 Kč957,00 Kč29.4.20193.5.201914.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
Marek MacákSupervizní seminář 8.1.2019549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.3.201923.4.201914.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
Superdiskont, s.r.o.kancelářská křesla celkem 41 486,06 Kč
41 486,06 Kč41 486,06 Kč3.5.20196.5.201914.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 377,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
16 378,00 Kč16 378,00 Kč25.4.201925.4.201914.5.2019
Vladislav Korčákčistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 045,00 Kč
29 045,00 Kč29 045,00 Kč24.4.201926.4.201914.5.2019
METAL TRADE COMAX, a.s.plechy pozink111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 084,00 Kč
6 084,00 Kč6 084,00 Kč10.5.201910.5.201914.5.2019
Igor NajšelOpravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 339,00 Kč
10 339,00 Kč10 339,00 Kč24.4.201926.4.201914.5.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 917,00 Kč
1 917,00 Kč1 917,00 Kč23.4.201926.4.201914.5.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 352,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 012,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
27 365,00 Kč27 365,00 Kč26.4.201926.4.201914.5.2019
COLORWAYMořidlo na dřevo,501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 9 630,00 Kč
9 630,00 Kč9 630,00 Kč24.4.201930.4.201914.5.2019
Igor NajšelOpravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 474,00 Kč
7 474,00 Kč7 474,00 Kč24.4.20192.5.201914.5.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 9 256,00 Kč
9 256,00 Kč9 256,00 Kč25.4.20192.5.201914.5.2019
Testudo Cor. s.r.o.Prodloužení registrace domény pnhberkovice. cz o 1. rok celkem 2 070,00 Kč
2 070,00 Kč2 070,00 Kč27.4.201929.4.201915.5.2019
Aliaves & Co., a.s.Školení - ,,Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví " 15.5.2019 Mgr. Záveský Lukáš549 03000 100 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 133,90 Kč
3 133,90 Kč3 133,90 Kč13.5.201913.5.201915.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 byty 259 celkem 7 370,00 Kč
7 370,00 Kč7 370,00 Kč3.5.20193.5.201916.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 byty 262 celkem 13 210,00 Kč
13 210,00 Kč13 210,00 Kč3.5.20193.5.201916.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 byty 261 celkem 5 540,00 Kč
5 540,00 Kč5 540,00 Kč3.5.20193.5.201916.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 byty 144/176 celkem 23 840,00 Kč
23 840,00 Kč23 840,00 Kč3.5.20193.5.201916.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč3.5.20193.5.201916.5.2019
Alza.cz a.s.váha osobní, alkoholtester111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 743,00 Kč
1 743,00 Kč1 743,00 Kč6.5.201916.5.201917.5.2019
Finanční úřad v Roudnici nad LabemDaň z nemovitosti pro rok 2019 - 1. splátka532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 13 360,00 Kč
13 360,00 Kč13 360,00 Kč29.4.201929.4.201917.5.2019
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání , praktická část, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 13.5. -17.5. 2019 Špringlová Petra549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 250,00 Kč
2 250,00 Kč2 250,00 Kč7.5.201910.5.201917.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 351,65 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
3 351,65 Kč3 686,82 Kč15.2.201925.2.201920.5.201914.2.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 672,00 Kč
3 672,00 Kč3 672,00 Kč28.3.201929.3.201920.5.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
18 183,00 Kč18 183,00 Kč2.5.20192.5.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 444,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
40 445,00 Kč40 445,00 Kč2.5.20192.5.201920.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 355,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
1 356,00 Kč1 356,00 Kč2.5.20192.5.201920.5.2019
Značkové nářadí s.r.o.Oprava a seřízení formátovací pily511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 898,00 Kč
7 898,00 Kč7 898,00 Kč30.4.20192.5.201920.5.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za duben 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 41 062,00 Kč
41 062,00 Kč41 062,00 Kč2.5.20192.5.201920.5.2019
Zobrazeno 1 301-1 400 z 20 535 záznamů.