2024 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 66 | 88 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universal Music, s.r.o. | Vystoupení Adam Mišík BJ2019 ZK435 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 25.4.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 763,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 19 764,00 Kč | 19 764,00 Kč | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 14.5.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 935,00 Kč | 13 935,00 Kč | 13 935,00 Kč | 10.4.2019 | 11.4.2019 | 14.5.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 504,50 Kč | 2 504,50 Kč | 2 754,95 Kč | 10.4.2019 | 11.4.2019 | 20.5.2019 | 10.4.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 539,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 539,14 Kč | 2 793,06 Kč | 10.4.2019 | 11.4.2019 | 20.5.2019 | 11.4.2019 |
ELZA systém s.r.o. | Oprava telefonních a silových kabelů v areálu nemocnice | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 600,00 Kč | 60 016,00 Kč | 49 600,00 Kč | 10.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | 10.4.2019 |
První certifikační autorita, a.s. | následný certifikát - Červeňák M. | celkem 495,00 Kč | 495,00 Kč | 495,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 25.4.2019 | |
Vlastimil Pejcha | pila, nuzky, provzdusnovac | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 020,00 Kč | 28 020,00 Kč | 28 020,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 29.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 821,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 8 822,00 Kč | 8 822,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 29.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 922,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 2 923,00 Kč | 2 923,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 29.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 641,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 3 641,00 Kč | 3 641,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 29.4.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 361,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,59 Kč | 6 362,00 Kč | 6 362,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 25.4.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 03/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 11.4.2019 | 12.4.2019 | 25.4.2019 | |
Neuromedis, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 490,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 490,00 Kč | 593,00 Kč | 11.4.2019 | 16.4.2019 | 25.4.2019 | 11.4.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALT, CLEANING SOLUTION, LYTIC SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 553,26 Kč | 3 553,26 Kč | 3 553,26 Kč | 11.4.2019 | 12.4.2019 | 14.5.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 074,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 074,72 Kč | 1 182,19 Kč | 11.4.2019 | 12.4.2019 | 11.6.2019 | 12.4.2019 |
Nemocnice Na Homolce | agregované výkony | 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 804,00 Kč | 804,00 Kč | 804,00 Kč | 12.4.2019 | 18.4.2019 | 26.4.2019 | |
Ing. Alena Linhartová | LT - zam. Přívorová Daniela | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 24.4.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 580,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 585,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 29 166,92 Kč | 29 166,92 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 704,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 528,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 954,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 297,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 740,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 987,79 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -550,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 38 663,00 Kč | 38 663,00 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 25.4.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 225,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 855,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 072,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 37 153,17 Kč | 37 153,17 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 25.4.2019 | |
Olga Želenská - Drápalová | Divadelní představení Zamilovaný sukničkář BJ2019 ZK435 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 12.4.2019 | 15.4.2019 | 25.4.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně 04/2019 | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 20.5.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 530,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 8 531,00 Kč | 8 531,00 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 3.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 3 812,00 Kč | 3 812,00 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 3.5.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 03/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 846,00 Kč | 3 846,00 Kč | 3 846,00 Kč | 12.4.2019 | 15.4.2019 | 20.5.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 591,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 31 940,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,61 Kč | 40 531,70 Kč | 48 527,86 Kč | 12.4.2019 | 17.4.2019 | 20.5.2019 | 12.4.2019 |
BUDOS - BUS s.r.o. | Přeprava osob z Budyně nad Ohří do Hor. Beřkovic a zpět - Jarní koncert BJ2019 ZK435 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | lepidlo na dlažbu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 847,00 Kč | 847,00 Kč | 847,00 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 197,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 500,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 32 698,00 Kč | 32 698,00 Kč | 15.4.2019 | 15.4.2019 | 25.4.2019 | |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 6 534,00 Kč | 15.4.2019 | 23.4.2019 | 29.4.2019 | 15.4.2019 |
DT Nový Řadov, z.s. | LT - zam. Bártová Lucie | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 760,00 Kč | 3 760,00 Kč | 3 760,00 Kč | 15.4.2019 | 18.4.2019 | 29.4.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 04/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 15.4.2019 | 15.4.2019 | 20.5.2019 | |
Jaroslav Salač | BJ2019-Křížek,Linka,Slza,Mišík,Zamilovaný sukničkář,Pěvecký sbor,Písně známé i neznámé | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 17 500,00 Kč | 17 500,00 Kč | 17 500,00 Kč | 15.4.2019 | 16.4.2019 | 20.5.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 041,00 Kč | 14 041,00 Kč | 14 041,00 Kč | 15.4.2019 | 16.4.2019 | 20.5.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 254,57 Kč | 254,57 Kč | 280,03 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 20.5.2019 | 9.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 133 027,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 570,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 160,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč | 144 757,19 Kč | 160 129,03 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 20.5.2019 | 16.4.2019 |
Ron Software | etikety a pásky do tiskárny na čárové kódy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 321,30 Kč | 10 321,30 Kč | 10 321,30 Kč | 15.4.2019 | 24.4.2019 | 3.5.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč | 1 128,18 Kč | 1 241,00 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 25.6.2019 | 12.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 838,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 838,12 Kč | 5 321,93 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 15.7.2019 | 12.4.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 04/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 6 176,00 Kč | 6 176,00 Kč | 6 176,00 Kč | 15.4.2019 | 24.4.2019 | 3.7.2019 | |
AQS, a.s. | BJ2019 půjčovné filmů ZK435 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 484,00 Kč | 484,00 Kč | 484,00 Kč | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | |
AQS, a.s. | BJ2019 půjčovné filmů ZK435 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | |
Jolanka Cyteráková | Školení obsluh ručních motor. řetěz. pil a křovinořezu, obsluh zemních strojů | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 29.4.2019 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za březen 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 34 350,00 Kč | 34 350,00 Kč | 34 350,00 Kč | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 29.4.2019 | |
Rodinné centrum Kašpárek Mělník, z.s. | LT - zam. Šmejkalová Milada | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 16.4.2019 | 18.4.2019 | 29.4.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ISE CALIBRATOR SOLUTION, DILUENT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 962,66 Kč | 9 962,66 Kč | 9 962,66 Kč | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 14.5.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DOA CALIBRATOR B2,C1, C3 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 973,26 Kč | 12 973,26 Kč | 12 973,26 Kč | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 14.5.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 415,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 16 415,00 Kč | 16 415,00 Kč | 16.4.2019 | 16.4.2019 | 20.5.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 628,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 34 628,84 Kč | 38 091,73 Kč | 16.4.2019 | 18.4.2019 | 20.5.2019 | 17.4.2019 |
Jaroslav Stehlík | TK stroje Locust 750 | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 758,00 Kč | 4 758,00 Kč | 4 758,00 Kč | 17.4.2019 | 16.3.2020 | 6.5.2020 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 228,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 10 229,00 Kč | 10 229,00 Kč | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | seminář " Praktické návody a změny s novou HTML5 verzí v NENu" Štruplová, Tichá | 549 03000 750 - školení a sjezdové poplatky; celkem 9 235,94 Kč | 9 235,94 Kč | 9 235,94 Kč | 17.4.2019 | 18.4.2019 | 24.4.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 945,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 8 595,40 Kč | 10 301,43 Kč | 17.4.2019 | 23.4.2019 | 29.4.2019 | 17.4.2019 |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 604,00 Kč | 36 604,00 Kč | 36 604,00 Kč | 17.4.2019 | 17.5.2019 | 30.5.2019 | |
Ing. Marek Hanuš | LT - zam. Ing. Novotná Lenka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 790,00 Kč | 4 790,00 Kč | 4 790,00 Kč | 17.4.2019 | 23.4.2019 | 14.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 828,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 4 829,00 Kč | 4 829,00 Kč | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 3.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 41 491,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 41 492,00 Kč | 41 492,00 Kč | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 13.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 277,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 22 278,00 Kč | 22 278,00 Kč | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 3.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 484,00 Kč | 2 484,00 Kč | 2 484,00 Kč | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 3.5.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 910,00 Kč | 2 910,00 Kč | 2 910,00 Kč | 17.4.2019 | 23.4.2019 | 3.5.2019 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 291,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 825,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 563,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 3 679,73 Kč | 4 371,00 Kč | 17.4.2019 | 23.4.2019 | 20.5.2019 | 17.4.2019 |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 107,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 182,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 292,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 753,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 849,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 494,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 355,71 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -972,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 36 063,00 Kč | 36 063,00 Kč | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 3.5.2019 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 392,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 392,74 Kč | 2 632,01 Kč | 17.4.2019 | 23.4.2019 | 18.6.2019 | 17.4.2019 |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 561,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč | 13 562,00 Kč | 13 562,00 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 29.4.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | následný certifikát - Štruplová H. | celkem 495,00 Kč | 495,00 Kč | 495,00 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 25.4.2019 | |
DTO CZ, s.r.o. | Vzdělávací akce - ,,Gerontologické dny Severozápad" - Bc. Klement, Libor,Vítová Pavla | celkem 726,00 Kč celkem 726,00 Kč | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 29.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 445,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 20 446,00 Kč | 20 446,00 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 14.5.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 492,70 Kč | 1 492,70 Kč | 1 492,70 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 20.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 092,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 2 092,00 Kč | 2 092,00 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 14.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 066,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 4 066,00 Kč | 4 066,00 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 14.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 592,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 9 592,00 Kč | 9 592,00 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 14.5.2019 | |
Daniel Pilnaj | hutní materiál | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 4 912,00 Kč 501 07040 613 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 2 052,00 Kč | 6 964,00 Kč | 6 964,00 Kč | 18.4.2019 | 23.4.2019 | 20.5.2019 | |
Palisandr,s.r.o. | kolečka nábytková, stolové nohy, broušení nástrojů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 733,52 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 297,70 Kč 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 6 670,78 Kč | 8 702,00 Kč | 8 702,00 Kč | 18.4.2019 | 26.4.2019 | 3.5.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 18.4.2019 | 26.4.2019 | 25.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 728,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 728,26 Kč | 1 901,09 Kč | 22.4.2019 | 24.4.2019 | 21.5.2019 | 23.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 307,47 Kč | 307,47 Kč | 338,22 Kč | 22.4.2019 | 24.4.2019 | 21.5.2019 | 18.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127 483,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 228,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 680,58 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,93 Kč | 141 392,83 Kč | 156 388,40 Kč | 22.4.2019 | 24.4.2019 | 21.5.2019 | 23.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč | 686,99 Kč | 755,69 Kč | 22.4.2019 | 24.4.2019 | 18.7.2019 | 16.4.2019 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 333,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 557,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 19 891,00 Kč | 19 891,00 Kč | 23.4.2019 | 23.4.2019 | 29.4.2019 | |
Neuropsychiatrické fórum, z. s. | IX. Konference NPF - MUDr Pekár A. 24.4.-26.4.2019 | celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 23.4.2019 | 23.4.2019 | 25.4.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 872,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 17 873,00 Kč | 17 873,00 Kč | 23.4.2019 | 23.4.2019 | 20.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 577,80 Kč | 1 578,00 Kč | 1 578,00 Kč | 23.4.2019 | 23.4.2019 | 3.5.2019 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | Oprava trouby | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 755,00 Kč | 755,00 Kč | 755,00 Kč | 23.4.2019 | 26.4.2019 | 13.5.2019 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | Oprava trouby | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 145,00 Kč | 145,00 Kč | 145,00 Kč | 23.4.2019 | 25.4.2019 | 13.5.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 917,00 Kč | 1 917,00 Kč | 1 917,00 Kč | 23.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč | 145,80 Kč | 160,38 Kč | 23.4.2019 | 24.4.2019 | 25.6.2019 | 23.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 226,15 Kč | 4 648,77 Kč | 23.4.2019 | 24.4.2019 | 25.6.2019 | 24.4.2019 |
Avenier a.s. | ENGERIX-B 20MCG INJ | 501 02000 206 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 7 690,00 Kč | 7 690,00 Kč | 7 690,00 Kč | 23.4.2019 | 30.4.2019 | 25.6.2019 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 021,00 Kč | 2 021,00 Kč | 2 021,00 Kč | 24.4.2019 | 17.5.2019 | 30.5.2019 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže 03/2019 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 24.4.2019 | 15.5.2019 | 27.5.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 482,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč | 16 482,40 Kč | 18 130,64 Kč | 24.4.2019 | 24.4.2019 | 21.5.2019 | 24.4.2019 |
Vladislav Korčák | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 045,00 Kč | 29 045,00 Kč | 29 045,00 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 486,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 5 486,25 Kč | 6 034,88 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 21.5.2019 | 25.4.2019 |
Igor Najšel | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 339,00 Kč | 10 339,00 Kč | 10 339,00 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | |
COLORWAY | Mořidlo na dřevo, | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 9 630,00 Kč | 9 630,00 Kč | 9 630,00 Kč | 24.4.2019 | 30.4.2019 | 14.5.2019 | |
Igor Najšel | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 474,00 Kč | 7 474,00 Kč | 7 474,00 Kč | 24.4.2019 | 2.5.2019 | 14.5.2019 | |
JUNAK - Svaz skautů a skautek | LT - zam. Votíková S | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 25.4.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Oprava EZS - laboratoř / 820 OIVT | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 542,00 Kč | 12 755,82 Kč | 10 542,00 Kč | 25.4.2019 | 26.4.2019 | 21.5.2019 | 24.4.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 939,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 1 939,00 Kč | 1 939,00 Kč | 25.4.2019 | 25.4.2019 | 20.5.2019 |