Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 13 901-14 000 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
TRIO HAVEL s.r.o.oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 042,00 Kč
6 042,00 Kč6 042,00 Kč30.5.20193.6.201927.6.2019
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 05/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč31.5.20193.6.201927.6.2019
MALKOL CZO, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 543,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
543,40 Kč625,00 Kč28.5.201931.5.201927.6.201928.5.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 144,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 630,91 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
2 775,22 Kč3 160,00 Kč30.5.201931.5.201917.6.201930.5.2019
L M C - spol. s r.o.18. celostátní konference biologické psychiatrie v Luhačovicích - MUDr. Sivoželezov, ve dnech 12.-14.6. 2019 ZK426 Dary549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 5 600,00 Kč
5 600,00 Kč5 600,00 Kč23.5.20193.6.201917.6.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 323,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 862,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 417,63 Kč
38 603,03 Kč38 603,03 Kč13.6.201913.6.201925.6.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 502,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
3 502,70 Kč3 852,97 Kč15.5.201917.5.201918.6.201916.5.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 11 501,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 28 190,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
39 692,00 Kč47 337,21 Kč15.5.201917.5.201918.6.201915.5.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 253,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,28 Kč
253,22 Kč291,20 Kč15.5.201917.5.201918.6.201915.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 502,70 Kč
1 502,70 Kč1 652,97 Kč16.5.201917.5.201918.6.201917.5.2019
Apeltauer MilanKontrola a čištění spalinových cest518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 500,00 Kč
13 500,00 Kč13 500,00 Kč29.5.20193.6.201918.6.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 05/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 640,30 Kč
5 640,30 Kč5 640,30 Kč31.5.201931.5.201927.6.2019
MAREK POLONCARZUsnesení - překlad z polštiny.518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 952,00 Kč
952,00 Kč952,00 Kč3.6.20193.6.201918.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 755,77 Kč
1 755,77 Kč1 931,35 Kč31.5.201931.5.201927.6.201931.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 190 878,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 15 523,95 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 446,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,48 Kč
210 848,96 Kč233 199,21 Kč31.5.201931.5.201927.6.201931.5.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 269,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
269,00 Kč325,49 Kč30.5.20193.6.201927.6.201930.5.2019
Fyzická osobaVystoupení hudební skupiny "Dobrý pocity" ZK438518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč28.5.20193.6.201918.6.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 05/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 53 258,00 Kč
53 258,00 Kč53 258,00 Kč3.6.20193.6.201917.6.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 06/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.6.20193.6.201927.6.2019
Démos trade, a.s.desky LTD a hrana lepící111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 442,00 Kč
6 442,00 Kč6 442,00 Kč27.5.201929.5.201927.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.Den Nezávislosti - občerstvení ZK440518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 5 615,00 Kč
5 615,00 Kč5 615,00 Kč4.6.20194.6.201925.6.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 788,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
15 789,00 Kč15 789,00 Kč3.6.20193.6.201927.6.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 482,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 115,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 379,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 011,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 039,89 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -481,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
25 549,00 Kč25 549,00 Kč3.6.20193.6.201918.6.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 917,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 710,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
33 628,33 Kč33 628,33 Kč13.6.201913.6.201925.6.2019
První certifikační autorita, a.s.Vydané certefikáty518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč
290,40 Kč290,40 Kč31.10.201813.6.201924.6.2019
GMR GAS s.r.o.Oprava RTP511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 447,00 Kč
2 447,00 Kč2 447,00 Kč6.6.201913.6.201925.6.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.05 .2019 - 31.05.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 122,02 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 874,10 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 523,20 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 114,95 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 201,11 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 116,91 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,72 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,35 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 86,93 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 171,77 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 206,26 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,72 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 801,96 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 114,76 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 783,81 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 497,92 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,99 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 24,00 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 32,00 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
9 727,32 Kč9 727,32 Kč31.5.201910.6.201927.6.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 7 308,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
7 308,90 Kč8 843,77 Kč12.6.201914.6.201927.6.201912.6.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 05/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 3 448,00 Kč
3 448,00 Kč3 448,00 Kč7.6.201913.6.201921.6.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 05/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 7 501,00 Kč
7 501,00 Kč7 501,00 Kč7.6.201913.6.201921.6.2019
ZONT s.r.o.za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office III.Q.2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč12.6.201914.6.201927.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 088,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,55 Kč
8 089,00 Kč8 089,00 Kč17.6.201917.6.201927.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 133,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,62 Kč
7 134,00 Kč7 134,00 Kč17.6.201917.6.201927.6.2019
Atlantis Laundry Equipment s.r.o.Opravy prádelenských strojů - kry prachového filtru511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 668,00 Kč
668,00 Kč668,00 Kč6.6.201917.6.201927.6.2019
FISCHER DENTAL s.r.o.Oprava stomat. soupravy DIPLOMAT - tlaková láhev511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 483,00 Kč
483,00 Kč483,00 Kč7.6.201917.6.201927.6.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 062,00 Kč
6 062,00 Kč6 062,00 Kč17.6.201917.6.201927.6.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 655,00 Kč
655,00 Kč655,00 Kč10.6.201910.6.201927.6.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 422,00 Kč
3 422,00 Kč3 422,00 Kč17.6.201917.6.201927.6.2019
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.BTK - pulsní oxymetr vč. testu stimulátorem518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 708,00 Kč
708,00 Kč708,00 Kč17.6.201917.6.201927.6.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 790,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
790,10 Kč956,00 Kč13.6.201918.6.201927.6.201913.6.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 05/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč14.6.201918.6.201927.6.2019
Petr BuzrlaKácení stromů - úklid a naložení větví.518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 11 858,00 Kč
11 858,00 Kč11 858,00 Kč17.6.201918.6.201927.6.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 040,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 605,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč
31 646,00 Kč31 646,00 Kč17.6.201917.6.201927.6.2019
Technická inspekce České republikyInspekční prohlídka výtahů518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 131,60 Kč
11 131,60 Kč11 131,60 Kč18.6.201918.6.201926.6.2019
PAUL spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 110,00 Kč
13 110,00 Kč13 110,00 Kč20.6.201920.6.201927.6.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál, pásky bezpečnostní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 516,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 346,00 Kč
1 862,00 Kč1 862,00 Kč14.6.201919.6.201925.6.2019
Citus, s.r.o.Den Nezávislosti - občerstvení ZK440518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 6 572,00 Kč
6 572,00 Kč6 572,00 Kč21.6.201921.6.201927.6.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.Den Nezávislosti - občerstvení ZK440518 10040 901 - služby pro pacienty; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 4 631,70 Kč
4 631,70 Kč4 631,70 Kč21.6.201921.6.201927.6.2019
Centrum D8 o.p.s.LT - zam. Jupová Markéta412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 900,00 Kč
900,00 Kč900,00 Kč24.5.201924.5.20196.6.2019
Centrum D8 o.p.s.LT - zam. Jupová Markéta412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 900,00 Kč
900,00 Kč900,00 Kč24.5.201924.5.20196.6.2019
POHÁRY BAUER s.r.o.Sada pohárů412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 1 143,00 Kč
1 143,00 Kč1 143,00 Kč23.5.201924.5.20196.6.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice-Praha - Mýdlový princ 3.5.2019412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 803,00 Kč
10 803,00 Kč10 803,00 Kč17.5.201924.5.201913.6.2019
Jaroslav Sojka2. záloha za pronájem ubytování - Chatová osada Slunečnice412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 54 250,00 Kč
54 250,00 Kč54 250,00 Kč24.5.201924.5.201913.6.2019
Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s.LT - zam. Lipšová Kateřina412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč25.5.201928.5.201911.6.2019
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.Masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč1.6.20194.6.201913.6.2019
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina DravciLT - zam. Foglarová Petra412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 600,00 Kč
3 600,00 Kč3 600,00 Kč12.6.201912.6.201924.6.2019
Mgr. Martina PospíšilováMasáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč31.5.201913.6.201924.6.2019
David MošnaObčerstvení - volejbalový turnaj412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 3 664,00 Kč
3 664,00 Kč3 664,00 Kč14.6.201914.6.201924.6.2019
Asociace TOM ČR, TOM 21202 TULÁCILT - zam. Tušková Pavlal412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč20.5.201914.6.201925.6.2019
Roman SklenářElektromontážní práce 413/3B, 453/6A,451/6B,432/9511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 880,00 Kč
511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 810,00 Kč
511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 990,00 Kč
511 01001 432 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 261,00 Kč
56 798,61 Kč46 941,00 Kč10.5.201910.5.201911.6.201910.5.2019
Roman SklenářOdstranění revizních závad na budovách ,,D a K "511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 583,60 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 890,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 781,50 Kč
39 028,65 Kč32 255,10 Kč23.5.201927.5.201925.6.201923.5.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 05/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč31.5.201931.5.201927.6.201931.5.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 05/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 105 035,00 Kč
511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 215,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 300,00 Kč
511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 650,00 Kč
215 622,00 Kč178 200,00 Kč31.5.201931.5.201927.6.201931.5.2019
Roman SklenářOprava elektroinstalace rozvaděče pro byt 262/7 a byt 262/14511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 200,00 Kč
2 662,00 Kč2 200,00 Kč31.5.20193.6.201927.6.201931.5.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Oprava kamery - demontáž518 10013 901 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 3 498,00 Kč
celkem 0,00 Kč
4 232,58 Kč3 498,00 Kč16.5.201917.5.201918.6.201916.5.2019
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-lékař 09/2019- 7-8/2020 celkem 399,00 Kč
399,00 Kč399,00 Kč27.5.201927.5.20193.6.2019
Pavel Veselýzálohová faktura - zámek Bomoro celkem 2 673,00 Kč
2 673,00 Kč2 673,00 Kč29.5.201930.5.20193.6.2019
IPVZSeminář pro školitele akreditovaných zařízení oboru klinická psychologie a dětská klinická psychologie - PhDr. Ženková V. 12.6.2019 celkem 800,00 Kč
800,00 Kč800,00 Kč4.6.20194.6.20195.6.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 694,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
22 695,00 Kč22 695,00 Kč17.5.201917.5.20196.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
3 812,00 Kč3 812,00 Kč17.5.201917.5.20196.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 460,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
2 461,00 Kč2 461,00 Kč16.5.201916.5.20196.6.2019
JKM Straškov, s.r.o.Stavební materiál - geotextílie a parotěs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 553,00 Kč
13 553,00 Kč13 553,00 Kč16.5.201920.5.201918.6.2019
Daniel PilnajHutní a spojovací materiál511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 343,00 Kč
4 343,00 Kč4 343,00 Kč16.5.201920.5.201918.6.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 581,00 Kč
25 581,00 Kč25 581,00 Kč16.5.201921.5.201918.6.2019
Marek MacákSupervizní seminář 30.4.2019549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč17.5.201921.5.201924.6.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 518,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
21 519,00 Kč21 519,00 Kč4.6.20194.6.201925.6.2019
ARITMET s.r.o.Geodetické práce na zaměření trasy veřejného osvětlení.518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 48 968,70 Kč
48 968,70 Kč48 968,70 Kč17.5.201921.5.201918.6.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 421/Hanušová Ivana518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 364,00 Kč
364,00 Kč364,00 Kč17.5.201917.5.201918.6.2019
Ing. Vlastimil Srbaznalecký posudek Avia 5U75451, Ford Transit 5U07651518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč15.5.201921.5.201918.6.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 609,29 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
34 609,29 Kč38 070,22 Kč17.5.201921.5.201925.6.201920.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 524,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
3 524,63 Kč3 877,09 Kč20.5.201922.5.201925.6.201921.5.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 548,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
18 548,00 Kč18 548,00 Kč20.5.201920.5.201918.6.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 041,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 800,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 272,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 043,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 560,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 524,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 672,76 Kč
51 832,00 Kč51 832,00 Kč22.5.201922.5.20193.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 845,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
5 845,00 Kč5 845,00 Kč22.5.201922.5.201911.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 323,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
12 323,00 Kč12 323,00 Kč22.5.201922.5.201911.6.2019
Fiala Petr - velkoobchod spapírové ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 256,00 Kč
8 256,00 Kč8 256,00 Kč20.5.201923.5.201925.6.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.jednorázové talíře a poháry na den NEzávislosti518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 116,16 Kč
518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 203,28 Kč
518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 85,70 Kč
518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 125,00 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
530,00 Kč530,00 Kč20.5.201923.5.201925.6.2019
Jaroslav SalačOzvučení Czech IT, Pepek a Námořník, Dobrý pocity518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč22.5.201923.5.201925.6.2019
Granimex CZ s.r.o.igelitové pytle111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 967,00 Kč
31 967,00 Kč31 967,00 Kč23.5.201924.5.201925.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 858,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,58 Kč
6 859,00 Kč6 859,00 Kč23.5.201923.5.20193.6.2019
KOVOSLUŽBA OTS a.s.Oprava robota RE 22511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 577,00 Kč
16 577,00 Kč16 577,00 Kč20.5.201923.5.20193.6.2019
KOVOSLUŽBA OTS a.s.Oprava robota RE 22511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 577,00 Kč
1 577,00 Kč1 577,00 Kč22.5.201923.5.20196.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.KONELAB CUVETTE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč
16 227,55 Kč16 227,55 Kč22.5.201923.5.201918.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč22.5.201923.5.201918.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CREATININE (ENZYM),501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 476,34 Kč
8 476,34 Kč8 476,34 Kč22.5.201923.5.201918.6.2019
Mikro spol. s.r.oBTK mikroskopu501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 523,52 Kč
3 523,52 Kč3 523,52 Kč21.5.201923.5.201918.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.AMPHETAMINES,501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč22.5.201923.5.201918.6.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 505,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 666,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 098,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 178,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 535,56 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -958,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
37 026,00 Kč37 026,00 Kč17.5.201917.5.20196.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 397,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
5 398,00 Kč5 398,00 Kč4.6.20194.6.201925.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 828,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
4 829,00 Kč4 829,00 Kč4.6.20194.6.201925.6.2019
Zobrazeno 13 901-14 000 z 21 150 záznamů.