2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIO HAVEL s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 042,00 Kč | 6 042,00 Kč | 6 042,00 Kč | 30.5.2019 | 3.6.2019 | 27.6.2019 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 05/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.5.2019 | 3.6.2019 | 27.6.2019 | |
MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 543,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 543,40 Kč | 625,00 Kč | 28.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | 28.5.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 144,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 630,91 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 2 775,22 Kč | 3 160,00 Kč | 30.5.2019 | 31.5.2019 | 17.6.2019 | 30.5.2019 |
L M C - spol. s r.o. | 18. celostátní konference biologické psychiatrie v Luhačovicích - MUDr. Sivoželezov, ve dnech 12.-14.6. 2019 ZK426 Dary | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 23.5.2019 | 3.6.2019 | 17.6.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 323,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 862,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 417,63 Kč | 38 603,03 Kč | 38 603,03 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 25.6.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 502,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 502,70 Kč | 3 852,97 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 16.5.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 11 501,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 28 190,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 39 692,00 Kč | 47 337,21 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 15.5.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 253,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,28 Kč | 253,22 Kč | 291,20 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 15.5.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 502,70 Kč | 1 502,70 Kč | 1 652,97 Kč | 16.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 17.5.2019 |
Apeltauer Milan | Kontrola a čištění spalinových cest | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 500,00 Kč | 13 500,00 Kč | 13 500,00 Kč | 29.5.2019 | 3.6.2019 | 18.6.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 05/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 640,30 Kč | 5 640,30 Kč | 5 640,30 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | |
MAREK POLONCARZ | Usnesení - překlad z polštiny. | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 952,00 Kč | 952,00 Kč | 952,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 18.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 755,77 Kč | 1 755,77 Kč | 1 931,35 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | 31.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 190 878,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 523,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 446,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,48 Kč | 210 848,96 Kč | 233 199,21 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | 31.5.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 269,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 269,00 Kč | 325,49 Kč | 30.5.2019 | 3.6.2019 | 27.6.2019 | 30.5.2019 |
Fyzická osoba | Vystoupení hudební skupiny "Dobrý pocity" ZK438 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 28.5.2019 | 3.6.2019 | 18.6.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 05/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 53 258,00 Kč | 53 258,00 Kč | 53 258,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 17.6.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 06/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.6.2019 | 3.6.2019 | 27.6.2019 | |
Démos trade, a.s. | desky LTD a hrana lepící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 442,00 Kč | 6 442,00 Kč | 6 442,00 Kč | 27.5.2019 | 29.5.2019 | 27.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | Den Nezávislosti - občerstvení ZK440 | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 5 615,00 Kč | 5 615,00 Kč | 5 615,00 Kč | 4.6.2019 | 4.6.2019 | 25.6.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 788,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 15 789,00 Kč | 15 789,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 27.6.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 482,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 115,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 379,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 011,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 039,89 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -481,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 25 549,00 Kč | 25 549,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 18.6.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 917,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 710,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 33 628,33 Kč | 33 628,33 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 25.6.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 31.10.2018 | 13.6.2019 | 24.6.2019 | |
GMR GAS s.r.o. | Oprava RTP | 511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 447,00 Kč | 2 447,00 Kč | 2 447,00 Kč | 6.6.2019 | 13.6.2019 | 25.6.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.05 .2019 - 31.05.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 122,02 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 874,10 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 523,20 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 114,95 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 201,11 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 116,91 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,72 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,35 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 86,93 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 171,77 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 206,26 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,72 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 801,96 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 114,76 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 783,81 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 497,92 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,99 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 24,00 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 32,00 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 9 727,32 Kč | 9 727,32 Kč | 31.5.2019 | 10.6.2019 | 27.6.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 7 308,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 7 308,90 Kč | 8 843,77 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 27.6.2019 | 12.6.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 05/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 448,00 Kč | 3 448,00 Kč | 3 448,00 Kč | 7.6.2019 | 13.6.2019 | 21.6.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 05/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 7 501,00 Kč | 7 501,00 Kč | 7 501,00 Kč | 7.6.2019 | 13.6.2019 | 21.6.2019 | |
ZONT s.r.o. | za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office III.Q.2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 27.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 088,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,55 Kč | 8 089,00 Kč | 8 089,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 133,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,62 Kč | 7 134,00 Kč | 7 134,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
Atlantis Laundry Equipment s.r.o. | Opravy prádelenských strojů - kry prachového filtru | 511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 668,00 Kč | 668,00 Kč | 668,00 Kč | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
FISCHER DENTAL s.r.o. | Oprava stomat. soupravy DIPLOMAT - tlaková láhev | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 483,00 Kč | 483,00 Kč | 483,00 Kč | 7.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 062,00 Kč | 6 062,00 Kč | 6 062,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 655,00 Kč | 655,00 Kč | 655,00 Kč | 10.6.2019 | 10.6.2019 | 27.6.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 422,00 Kč | 3 422,00 Kč | 3 422,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | BTK - pulsní oxymetr vč. testu stimulátorem | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 708,00 Kč | 708,00 Kč | 708,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 790,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 790,10 Kč | 956,00 Kč | 13.6.2019 | 18.6.2019 | 27.6.2019 | 13.6.2019 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 05/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.6.2019 | 18.6.2019 | 27.6.2019 | |
Petr Buzrla | Kácení stromů - úklid a naložení větví. | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 11 858,00 Kč | 11 858,00 Kč | 11 858,00 Kč | 17.6.2019 | 18.6.2019 | 27.6.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 040,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 605,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 31 646,00 Kč | 31 646,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
Technická inspekce České republiky | Inspekční prohlídka výtahů | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 131,60 Kč | 11 131,60 Kč | 11 131,60 Kč | 18.6.2019 | 18.6.2019 | 26.6.2019 | |
PAUL spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 110,00 Kč | 13 110,00 Kč | 13 110,00 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 27.6.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, pásky bezpečnostní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 516,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 346,00 Kč | 1 862,00 Kč | 1 862,00 Kč | 14.6.2019 | 19.6.2019 | 25.6.2019 | |
Citus, s.r.o. | Den Nezávislosti - občerstvení ZK440 | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 6 572,00 Kč | 6 572,00 Kč | 6 572,00 Kč | 21.6.2019 | 21.6.2019 | 27.6.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | Den Nezávislosti - občerstvení ZK440 | 518 10040 901 - služby pro pacienty; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 4 631,70 Kč | 4 631,70 Kč | 4 631,70 Kč | 21.6.2019 | 21.6.2019 | 27.6.2019 | |
Centrum D8 o.p.s. | LT - zam. Jupová Markéta | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 6.6.2019 | |
Centrum D8 o.p.s. | LT - zam. Jupová Markéta | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 6.6.2019 | |
POHÁRY BAUER s.r.o. | Sada pohárů | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 1 143,00 Kč | 1 143,00 Kč | 1 143,00 Kč | 23.5.2019 | 24.5.2019 | 6.6.2019 | |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice-Praha - Mýdlový princ 3.5.2019 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 803,00 Kč | 10 803,00 Kč | 10 803,00 Kč | 17.5.2019 | 24.5.2019 | 13.6.2019 | |
Jaroslav Sojka | 2. záloha za pronájem ubytování - Chatová osada Slunečnice | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 54 250,00 Kč | 54 250,00 Kč | 54 250,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 13.6.2019 | |
Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s. | LT - zam. Lipšová Kateřina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 25.5.2019 | 28.5.2019 | 11.6.2019 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 1.6.2019 | 4.6.2019 | 13.6.2019 | |
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dravci | LT - zam. Foglarová Petra | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 12.6.2019 | 12.6.2019 | 24.6.2019 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 31.5.2019 | 13.6.2019 | 24.6.2019 | |
David Mošna | Občerstvení - volejbalový turnaj | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 3 664,00 Kč | 3 664,00 Kč | 3 664,00 Kč | 14.6.2019 | 14.6.2019 | 24.6.2019 | |
Asociace TOM ČR, TOM 21202 TULÁCI | LT - zam. Tušková Pavlal | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 20.5.2019 | 14.6.2019 | 25.6.2019 | |
Roman Sklenář | Elektromontážní práce 413/3B, 453/6A,451/6B,432/9 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 880,00 Kč 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 810,00 Kč 511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 990,00 Kč 511 01001 432 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 261,00 Kč | 56 798,61 Kč | 46 941,00 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 11.6.2019 | 10.5.2019 |
Roman Sklenář | Odstranění revizních závad na budovách ,,D a K " | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 583,60 Kč 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 890,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 781,50 Kč | 39 028,65 Kč | 32 255,10 Kč | 23.5.2019 | 27.5.2019 | 25.6.2019 | 23.5.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 05/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | 31.5.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 05/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 105 035,00 Kč 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 215,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 300,00 Kč 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 650,00 Kč | 215 622,00 Kč | 178 200,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | 31.5.2019 |
Roman Sklenář | Oprava elektroinstalace rozvaděče pro byt 262/7 a byt 262/14 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 200,00 Kč | 2 662,00 Kč | 2 200,00 Kč | 31.5.2019 | 3.6.2019 | 27.6.2019 | 31.5.2019 |
MC Systems & Services, s.r.o. | Oprava kamery - demontáž | 518 10013 901 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 3 498,00 Kč celkem 0,00 Kč | 4 232,58 Kč | 3 498,00 Kč | 16.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 16.5.2019 |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-lékař 09/2019- 7-8/2020 | celkem 399,00 Kč | 399,00 Kč | 399,00 Kč | 27.5.2019 | 27.5.2019 | 3.6.2019 | |
Pavel Veselý | zálohová faktura - zámek Bomoro | celkem 2 673,00 Kč | 2 673,00 Kč | 2 673,00 Kč | 29.5.2019 | 30.5.2019 | 3.6.2019 | |
IPVZ | Seminář pro školitele akreditovaných zařízení oboru klinická psychologie a dětská klinická psychologie - PhDr. Ženková V. 12.6.2019 | celkem 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 4.6.2019 | 4.6.2019 | 5.6.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 694,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 22 695,00 Kč | 22 695,00 Kč | 17.5.2019 | 17.5.2019 | 6.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 3 812,00 Kč | 3 812,00 Kč | 17.5.2019 | 17.5.2019 | 6.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 460,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 2 461,00 Kč | 2 461,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 6.6.2019 | |
JKM Straškov, s.r.o. | Stavební materiál - geotextílie a parotěs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 553,00 Kč | 13 553,00 Kč | 13 553,00 Kč | 16.5.2019 | 20.5.2019 | 18.6.2019 | |
Daniel Pilnaj | Hutní a spojovací materiál | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 343,00 Kč | 4 343,00 Kč | 4 343,00 Kč | 16.5.2019 | 20.5.2019 | 18.6.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 581,00 Kč | 25 581,00 Kč | 25 581,00 Kč | 16.5.2019 | 21.5.2019 | 18.6.2019 | |
Marek Macák | Supervizní seminář 30.4.2019 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 17.5.2019 | 21.5.2019 | 24.6.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 518,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 21 519,00 Kč | 21 519,00 Kč | 4.6.2019 | 4.6.2019 | 25.6.2019 | |
ARITMET s.r.o. | Geodetické práce na zaměření trasy veřejného osvětlení. | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 48 968,70 Kč | 48 968,70 Kč | 48 968,70 Kč | 17.5.2019 | 21.5.2019 | 18.6.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 421/Hanušová Ivana | 518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 364,00 Kč | 364,00 Kč | 364,00 Kč | 17.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | |
Ing. Vlastimil Srba | znalecký posudek Avia 5U75451, Ford Transit 5U07651 | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 15.5.2019 | 21.5.2019 | 18.6.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 609,29 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 34 609,29 Kč | 38 070,22 Kč | 17.5.2019 | 21.5.2019 | 25.6.2019 | 20.5.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 524,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 3 524,63 Kč | 3 877,09 Kč | 20.5.2019 | 22.5.2019 | 25.6.2019 | 21.5.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 548,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 18 548,00 Kč | 18 548,00 Kč | 20.5.2019 | 20.5.2019 | 18.6.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 041,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 800,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 272,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 043,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 560,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 524,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 672,76 Kč | 51 832,00 Kč | 51 832,00 Kč | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 3.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 845,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 5 845,00 Kč | 5 845,00 Kč | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 11.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 323,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 12 323,00 Kč | 12 323,00 Kč | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 11.6.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 256,00 Kč | 8 256,00 Kč | 8 256,00 Kč | 20.5.2019 | 23.5.2019 | 25.6.2019 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | jednorázové talíře a poháry na den NEzávislosti | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 116,16 Kč 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 203,28 Kč 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 85,70 Kč 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 125,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 530,00 Kč | 530,00 Kč | 20.5.2019 | 23.5.2019 | 25.6.2019 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Czech IT, Pepek a Námořník, Dobrý pocity | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 25.6.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | igelitové pytle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 967,00 Kč | 31 967,00 Kč | 31 967,00 Kč | 23.5.2019 | 24.5.2019 | 25.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 858,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,58 Kč | 6 859,00 Kč | 6 859,00 Kč | 23.5.2019 | 23.5.2019 | 3.6.2019 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | Oprava robota RE 22 | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 577,00 Kč | 16 577,00 Kč | 16 577,00 Kč | 20.5.2019 | 23.5.2019 | 3.6.2019 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | Oprava robota RE 22 | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 577,00 Kč | 1 577,00 Kč | 1 577,00 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 18.6.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 18.6.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CREATININE (ENZYM), | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 476,34 Kč | 8 476,34 Kč | 8 476,34 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 18.6.2019 | |
Mikro spol. s.r.o | BTK mikroskopu | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 523,52 Kč | 3 523,52 Kč | 3 523,52 Kč | 21.5.2019 | 23.5.2019 | 18.6.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES, | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 18.6.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 505,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 666,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 098,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 178,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 535,56 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -958,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 37 026,00 Kč | 37 026,00 Kč | 17.5.2019 | 17.5.2019 | 6.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 397,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 5 398,00 Kč | 5 398,00 Kč | 4.6.2019 | 4.6.2019 | 25.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 828,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 4 829,00 Kč | 4 829,00 Kč | 4.6.2019 | 4.6.2019 | 25.6.2019 |