2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 584,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 26 585,00 Kč | 26 585,00 Kč | 4.6.2019 | 4.6.2019 | 25.6.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 662,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 261,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 25 924,00 Kč | 25 924,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 18.6.2019 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 06/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 4.6.2019 | 5.6.2019 | 11.6.2019 | 10.6.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 06/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 4.6.2019 | 5.6.2019 | 11.6.2019 | 10.6.2019 |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 05/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za květen 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 47 400,00 Kč | 47 400,00 Kč | 47 400,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 24.6.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Racional | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 147,00 Kč | 6 147,00 Kč | 6 147,00 Kč | 30.5.2019 | 4.6.2019 | 18.6.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 325,00 Kč | 8 325,00 Kč | 8 325,00 Kč | 22.5.2019 | 5.6.2019 | 25.6.2019 | |
Nemocnice Na Bulovce | Agregované výkony 421/Kubeš Josef | 518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 295,00 Kč | 295,00 Kč | 295,00 Kč | 3.6.2019 | 5.6.2019 | 24.6.2019 | |
FCC Uhy, s.r.o. | Komplexní převzetí odpadu 05/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 9 504,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč | 9 504,00 Kč | 9 504,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | 18.6.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Roční UPGRADE za období 1.3.2019 - 28.2.2020 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 3.6.2019 | 5.6.2019 | 25.6.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč | 38,33 Kč | 38,33 Kč | 4.6.2019 | 5.6.2019 | 25.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 219 302,60 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč | 97 562,48 Kč | 112 197,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | 31.5.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2019 - nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 47 613,50 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,53 Kč | 47 612,97 Kč | 54 755,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | 31.5.2019 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | tmely, vruty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 072,00 Kč | 1 072,00 Kč | 1 072,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | 11.6.2019 | |
COLORWAY | barvy, štětce, tmely, lepidla, pásky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 300,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 940,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 730,00 Kč | 6 970,00 Kč | 6 970,00 Kč | 31.5.2019 | 6.6.2019 | 25.6.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 05/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | 27.6.2019 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | obuv gumová, pracovní, brýle ochranné, respirátory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 614,00 Kč | 2 614,00 Kč | 2 614,00 Kč | 3.6.2019 | 6.6.2019 | 25.6.2019 | |
Josef Klečka | broušení nástrojů - truhlárna | 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 470,00 Kč | 1 470,00 Kč | 1 470,00 Kč | 5.6.2019 | 6.6.2019 | 18.6.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 06/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 347 355,37 Kč | 347 355,37 Kč | 420 300,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 06/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 19 338,84 Kč | 19 338,84 Kč | 23 400,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
Mgr. Fencl Ondřej | Koncert Mrtvej brouk ZK441 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 5.6.2019 | 6.6.2019 | 25.6.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 05/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 5.6.2019 | 6.6.2019 | 25.6.2019 | |
COLORWAY | stavební materiál | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 31.5.2019 | 6.6.2019 | 18.6.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 44 073,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 44 073,00 Kč | 44 073,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 27.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 408,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 3 409,00 Kč | 3 409,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 27.6.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 747,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 5 747,00 Kč | 5 747,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 27.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 041,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,16 Kč | 6 043,00 Kč | 6 043,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 27.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 233,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,87 Kč | 10 234,00 Kč | 10 234,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 18.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 762,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč | 12 763,00 Kč | 12 763,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 25.6.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 635,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 060,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 860,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,76 Kč | 42 555,59 Kč | 42 555,59 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 11.6.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 222,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 439,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 249,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 36 910,78 Kč | 36 910,78 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 11.6.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč | 1 169,36 Kč | 1 286,30 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 6.6.2019 | 6.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč | 686,99 Kč | 755,69 Kč | 15.3.2019 | 19.3.2019 | 18.6.2019 | 12.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 814,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 6 814,87 Kč | 7 496,36 Kč | 22.3.2019 | 26.3.2019 | 25.6.2019 | 22.3.2019 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 27.6.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 302,00 Kč | 6 302,00 Kč | 6 302,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 18.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 620,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 12 621,00 Kč | 12 621,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 18.6.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 163,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 5 164,00 Kč | 5 164,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 6.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 350,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 5,08 Kč | 10 356,00 Kč | 10 356,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 18.6.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 03/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 795,00 Kč | 5 795,00 Kč | 5 795,00 Kč | 25.3.2019 | 28.3.2019 | 20.6.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 03/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 151,00 Kč | 5 151,00 Kč | 5 151,00 Kč | 27.3.2019 | 29.3.2019 | 26.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč | 348,70 Kč | 383,57 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 11.6.2019 | 27.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 011,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 011,12 Kč | 2 212,23 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 27.6.2019 | 29.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 535,69 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 535,69 Kč | 2 789,26 Kč | 3.4.2019 | 4.4.2019 | 3.6.2019 | 3.4.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 03/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 562,00 Kč | 4 562,00 Kč | 4 562,00 Kč | 4.4.2019 | 9.4.2019 | 26.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 074,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 074,72 Kč | 1 182,19 Kč | 11.4.2019 | 12.4.2019 | 11.6.2019 | 12.4.2019 |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 695,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč | 12 696,00 Kč | 12 696,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 6.6.2019 | |
Ing. Zdeněk Charvát | Zpracování daně z příjmu právnických osob za rok 2018 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 23.5.2019 | 23.5.2019 | 3.6.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 551,00 Kč | 551,00 Kč | 551,00 Kč | 14.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 4 323,00 Kč | 4 323,00 Kč | 4 323,00 Kč | 10.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 751,00 Kč | 751,00 Kč | 751,00 Kč | 23.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 982,00 Kč | 10 982,00 Kč | 10 982,00 Kč | 23.5.2019 | 27.5.2019 | 25.6.2019 | |
VYKOV STEEL s.r.o. | hutní materiál dle plánu oprav a investic pro rok 2019 - stř. 452/8A | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 406,00 Kč | 2 406,00 Kč | 2 406,00 Kč | 23.5.2019 | 27.5.2019 | 6.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč | 1 128,18 Kč | 1 241,00 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 25.6.2019 | 12.4.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 392,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 392,74 Kč | 2 632,01 Kč | 17.4.2019 | 23.4.2019 | 18.6.2019 | 17.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč | 145,80 Kč | 160,38 Kč | 23.4.2019 | 24.4.2019 | 25.6.2019 | 23.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 226,15 Kč | 4 648,77 Kč | 23.4.2019 | 24.4.2019 | 25.6.2019 | 24.4.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 562,62 Kč | 562,62 Kč | 618,88 Kč | 25.4.2019 | 26.4.2019 | 25.6.2019 | 25.4.2019 |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 18.4.2019 | 26.4.2019 | 25.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 155,70 Kč | 1 271,27 Kč | 29.4.2019 | 30.4.2019 | 27.6.2019 | 30.4.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 407,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 16 057,40 Kč | 19 330,45 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 6.6.2019 | 22.5.2019 |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 295,00 Kč 518 01020 220 - poštovné; celkem 115,00 Kč 518 01020 220 - poštovné; celkem 0,60 Kč | 410,60 Kč | 479,00 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 25.6.2019 | 22.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 128,35 Kč | 128,35 Kč | 141,19 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 25.6.2019 | 22.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 95 207,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 608,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 942,53 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 110 758,28 Kč | 122 728,20 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 25.6.2019 | 23.5.2019 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 5 954,76 Kč | 6 847,97 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 6.6.2019 | 22.5.2019 |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 05/2019 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 27.5.2019 | 27.5.2019 | 17.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 30.4.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 nemocnice | celkem 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 7.5.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 byty 259 | celkem 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 byty 262 | celkem 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 byty 261 | celkem 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 byty 144/176 | celkem 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Testudo Cor. s.r.o. | Obnovovací poplatek domény plhberkovice. cz o 1.rok k programu Alias. | celkem 255,00 Kč | 255,00 Kč | 255,00 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 27.6.2019 | |
NOVASERVIS spol. s r.o. | drátěný program | celkem 30 196,00 Kč | 30 196,00 Kč | 30 196,00 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 25.6.2019 | |
DOPLA PAP a.s. | kelímky jednorázové - stravovací provoz | celkem 4 340,51 Kč | 4 340,51 Kč | 4 340,51 Kč | 25.6.2019 | 26.6.2019 | 27.6.2019 | |
Zásobování a.s. | sporák, kráječ, sítka, hroty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 848,00 Kč | 5 848,00 Kč | 5 848,00 Kč | 20.6.2019 | 25.6.2019 | 27.6.2019 | |
Avenier a.s. | ENGERIX-B 20MCG INJ | 501 02000 206 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 7 690,00 Kč | 7 690,00 Kč | 7 690,00 Kč | 23.4.2019 | 30.4.2019 | 25.6.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 05/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.5.2019 | 2.5.2019 | 3.6.2019 | |
Daniel Pilnaj | Hutní materiál | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 876,00 Kč | 27 876,00 Kč | 27 876,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 3.6.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 746,00 Kč | 4 746,00 Kč | 4 746,00 Kč | 3.5.2019 | 6.5.2019 | 25.6.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 504,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,41 Kč | 2 504,50 Kč | 2 754,95 Kč | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 3.6.2019 | 3.5.2019 |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 04/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 3.5.2019 | 6.5.2019 | 3.6.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 375,40 Kč | 1 375,40 Kč | 1 375,40 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 3.6.2019 | |
Fyzická osoba | vystoupení kapely Pepek a Námořník ZK437 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 23.5.2019 | 27.5.2019 | 25.6.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 642,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 21 643,00 Kč | 21 643,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 25.6.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 218,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 484,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 333,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 759,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 955,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 192,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 585,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 211,48 Kč | 44 304,00 Kč | 44 304,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 11.6.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 185,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 9 186,00 Kč | 9 186,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 18.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 320,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 4 321,00 Kč | 4 321,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 25.6.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 553,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 379,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 25 933,00 Kč | 25 933,00 Kč | 27.5.2019 | 27.5.2019 | 6.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 229,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 3 229,00 Kč | 3 229,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 18.6.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |