Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 14 001-14 100 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 584,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
26 585,00 Kč26 585,00 Kč4.6.20194.6.201925.6.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 662,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 261,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
25 924,00 Kč25 924,00 Kč3.6.20193.6.201918.6.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 06/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč4.6.20195.6.201911.6.201910.6.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 06/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč4.6.20195.6.201911.6.201910.6.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 05/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za květen 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 47 400,00 Kč
47 400,00 Kč47 400,00 Kč5.6.20195.6.201924.6.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu Racional511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 147,00 Kč
6 147,00 Kč6 147,00 Kč30.5.20194.6.201918.6.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 325,00 Kč
8 325,00 Kč8 325,00 Kč22.5.20195.6.201925.6.2019
Nemocnice Na BulovceAgregované výkony 421/Kubeš Josef518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 295,00 Kč
295,00 Kč295,00 Kč3.6.20195.6.201924.6.2019
FCC Uhy, s.r.o.Komplexní převzetí odpadu 05/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 9 504,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
9 504,00 Kč9 504,00 Kč31.5.20195.6.201918.6.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Roční UPGRADE za období 1.3.2019 - 28.2.2020518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč
108 900,00 Kč108 900,00 Kč3.6.20195.6.201925.6.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč
38,33 Kč38,33 Kč4.6.20195.6.201925.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 05/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 219 302,60 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč
97 562,48 Kč112 197,00 Kč31.5.20195.6.201917.6.201931.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 05/2019 - nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 47 613,50 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,53 Kč
47 612,97 Kč54 755,00 Kč31.5.20195.6.201917.6.201931.5.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.tmely, vruty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 072,00 Kč
1 072,00 Kč1 072,00 Kč31.5.20195.6.201911.6.2019
COLORWAYbarvy, štětce, tmely, lepidla, pásky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 300,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 940,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 730,00 Kč
6 970,00 Kč6 970,00 Kč31.5.20196.6.201925.6.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 05/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.5.20195.6.201927.6.2019
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.obuv gumová, pracovní, brýle ochranné, respirátory111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 614,00 Kč
2 614,00 Kč2 614,00 Kč3.6.20196.6.201925.6.2019
Josef Klečkabroušení nástrojů - truhlárna518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 470,00 Kč
1 470,00 Kč1 470,00 Kč5.6.20196.6.201918.6.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 06/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 347 355,37 Kč
347 355,37 Kč420 300,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.201915.6.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 06/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 19 338,84 Kč
19 338,84 Kč23 400,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.201915.6.2019
Mgr. Fencl OndřejKoncert Mrtvej brouk ZK441518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 9 000,00 Kč
9 000,00 Kč9 000,00 Kč5.6.20196.6.201925.6.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 05/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč5.6.20196.6.201925.6.2019
COLORWAYstavební materiál511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 200,00 Kč
2 200,00 Kč2 200,00 Kč31.5.20196.6.201918.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 44 073,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
44 073,00 Kč44 073,00 Kč6.6.20196.6.201927.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 408,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
3 409,00 Kč3 409,00 Kč6.6.20196.6.201927.6.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 747,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
5 747,00 Kč5 747,00 Kč6.6.20196.6.201927.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 041,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,16 Kč
6 043,00 Kč6 043,00 Kč6.6.20196.6.201927.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 233,13 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,87 Kč
10 234,00 Kč10 234,00 Kč6.6.20196.6.201918.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 762,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč
12 763,00 Kč12 763,00 Kč6.6.20196.6.201925.6.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 635,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 060,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 860,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,76 Kč
42 555,59 Kč42 555,59 Kč6.6.20196.6.201911.6.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 222,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 439,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 249,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
36 910,78 Kč36 910,78 Kč6.6.20196.6.201911.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč
1 169,36 Kč1 286,30 Kč7.3.201911.3.20196.6.20196.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč
686,99 Kč755,69 Kč15.3.201919.3.201918.6.201912.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 6 814,87 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
6 814,87 Kč7 496,36 Kč22.3.201926.3.201925.6.201922.3.2019
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč
38 357,00 Kč38 357,00 Kč28.3.201929.3.201927.6.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 302,00 Kč
6 302,00 Kč6 302,00 Kč24.5.201924.5.201918.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 620,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
12 621,00 Kč12 621,00 Kč24.5.201924.5.201918.6.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 163,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
5 164,00 Kč5 164,00 Kč24.5.201924.5.20196.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 350,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 5,08 Kč
10 356,00 Kč10 356,00 Kč24.5.201924.5.201918.6.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 03/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 795,00 Kč
5 795,00 Kč5 795,00 Kč25.3.201928.3.201920.6.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 03/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 151,00 Kč
5 151,00 Kč5 151,00 Kč27.3.201929.3.201926.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč31.3.201931.3.201911.6.201927.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 011,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 011,12 Kč2 212,23 Kč31.3.201931.3.201927.6.201929.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 535,69 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 535,69 Kč2 789,26 Kč3.4.20194.4.20193.6.20193.4.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 03/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 4 562,00 Kč
4 562,00 Kč4 562,00 Kč4.4.20199.4.201926.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 074,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 074,72 Kč1 182,19 Kč11.4.201912.4.201911.6.201912.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 695,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč
12 696,00 Kč12 696,00 Kč24.5.201924.5.20196.6.2019
Ing. Zdeněk CharvátZpracování daně z příjmu právnických osob za rok 2018549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 000,00 Kč
12 000,00 Kč12 000,00 Kč23.5.201923.5.20193.6.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 551,00 Kč
551,00 Kč551,00 Kč14.5.201923.5.20196.6.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 4 323,00 Kč
4 323,00 Kč4 323,00 Kč10.5.201923.5.20196.6.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 751,00 Kč
751,00 Kč751,00 Kč23.5.201923.5.20196.6.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 982,00 Kč
10 982,00 Kč10 982,00 Kč23.5.201927.5.201925.6.2019
VYKOV STEEL s.r.o.hutní materiál dle plánu oprav a investic pro rok 2019 - stř. 452/8A511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 406,00 Kč
2 406,00 Kč2 406,00 Kč23.5.201927.5.20196.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč
1 128,18 Kč1 241,00 Kč15.4.201917.4.201925.6.201912.4.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 2 392,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
2 392,74 Kč2 632,01 Kč17.4.201923.4.201918.6.201917.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč
145,80 Kč160,38 Kč23.4.201924.4.201925.6.201923.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 226,15 Kč4 648,77 Kč23.4.201924.4.201925.6.201924.4.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 562,62 Kč
562,62 Kč618,88 Kč25.4.201926.4.201925.6.201925.4.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 720,00 Kč
720,00 Kč720,00 Kč18.4.201926.4.201925.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 155,70 Kč1 271,27 Kč29.4.201930.4.201927.6.201930.4.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 407,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
16 057,40 Kč19 330,45 Kč22.5.201927.5.20196.6.201922.5.2019
BLACK STORM s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 295,00 Kč
518 01020 220 - poštovné; celkem 115,00 Kč
518 01020 220 - poštovné; celkem 0,60 Kč
410,60 Kč479,00 Kč22.5.201927.5.201925.6.201922.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 128,35 Kč
128,35 Kč141,19 Kč22.5.201927.5.201925.6.201922.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 95 207,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 608,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 942,53 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
110 758,28 Kč122 728,20 Kč22.5.201927.5.201925.6.201923.5.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč22.5.201927.5.20196.6.201922.5.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 05/2019549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč27.5.201927.5.201917.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč30.4.20195.6.201917.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 nemocnice celkem 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč45 000,00 Kč7.5.20195.6.201917.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 byty 259 celkem 7 370,00 Kč
7 370,00 Kč7 370,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 byty 262 celkem 13 210,00 Kč
13 210,00 Kč13 210,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 byty 261 celkem 5 540,00 Kč
5 540,00 Kč5 540,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 byty 144/176 celkem 23 840,00 Kč
23 840,00 Kč23 840,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.2019
Testudo Cor. s.r.o.Obnovovací poplatek domény plhberkovice. cz o 1.rok k programu Alias. celkem 255,00 Kč
255,00 Kč255,00 Kč13.6.201913.6.201927.6.2019
NOVASERVIS spol. s r.o.drátěný program celkem 30 196,00 Kč
30 196,00 Kč30 196,00 Kč12.6.201914.6.201925.6.2019
DOPLA PAP a.s.kelímky jednorázové - stravovací provoz celkem 4 340,51 Kč
4 340,51 Kč4 340,51 Kč25.6.201926.6.201927.6.2019
Zásobování a.s.sporák, kráječ, sítka, hroty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 848,00 Kč
5 848,00 Kč5 848,00 Kč20.6.201925.6.201927.6.2019
Avenier a.s.ENGERIX-B 20MCG INJ501 02000 206 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 7 690,00 Kč
7 690,00 Kč7 690,00 Kč23.4.201930.4.201925.6.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 05/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč1.5.20192.5.20193.6.2019
Daniel PilnajHutní materiál511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 876,00 Kč
27 876,00 Kč27 876,00 Kč3.5.20193.5.20193.6.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 746,00 Kč
4 746,00 Kč4 746,00 Kč3.5.20196.5.201925.6.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 504,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,41 Kč
2 504,50 Kč2 754,95 Kč2.5.20196.5.20193.6.20193.5.2019
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 04/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč3.5.20196.5.20193.6.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 375,40 Kč
1 375,40 Kč1 375,40 Kč6.5.20196.5.20193.6.2019
Fyzická osobavystoupení kapely Pepek a Námořník ZK437518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč23.5.201927.5.201925.6.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 642,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
21 643,00 Kč21 643,00 Kč28.5.201928.5.201925.6.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 218,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 484,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 333,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 759,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 955,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 192,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 585,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 211,48 Kč
44 304,00 Kč44 304,00 Kč28.5.201928.5.201911.6.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 185,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
9 186,00 Kč9 186,00 Kč28.5.201928.5.201918.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 320,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
4 321,00 Kč4 321,00 Kč28.5.201928.5.201925.6.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 553,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 379,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
25 933,00 Kč25 933,00 Kč27.5.201927.5.20196.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 229,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
3 229,00 Kč3 229,00 Kč28.5.201928.5.201918.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
Zobrazeno 14 001-14 100 z 20 535 záznamů.