Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 14 101-14 200 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 6 930,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 382,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,52 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
10 313,16 Kč12 063,00 Kč3.7.20199.7.201918.7.20193.7.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč
1 906,80 Kč2 215,00 Kč3.7.20199.7.201918.7.20193.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 976,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
16 977,00 Kč16 977,00 Kč9.7.20199.7.201923.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 967,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
3 968,00 Kč3 968,00 Kč9.7.20199.7.201923.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 554,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
5 555,00 Kč5 555,00 Kč9.7.20199.7.201925.7.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 673,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 146,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
21 820,00 Kč21 820,00 Kč8.7.20198.7.201918.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 489,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
8 490,00 Kč8 490,00 Kč9.7.20199.7.201918.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 409,39 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,61 Kč
20 410,00 Kč20 410,00 Kč9.7.20199.7.201923.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 068,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč
2 069,00 Kč2 069,00 Kč9.7.20199.7.201925.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 752,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
7 753,00 Kč7 753,00 Kč9.7.20199.7.201918.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 370,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
8 371,00 Kč8 371,00 Kč9.7.20199.7.201918.7.2019
GMR GAS s.r.o.Oprava RTP511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 447,00 Kč
2 447,00 Kč2 447,00 Kč2.7.201910.7.201923.7.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 494,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 295,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
789,84 Kč926,00 Kč3.7.201910.7.201918.7.20193.7.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 27 615,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 748,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,55 Kč
29 364,49 Kč33 874,00 Kč4.7.201910.7.201918.7.20194.7.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 561,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 386,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč
8 948,59 Kč10 554,00 Kč3.7.201910.7.201918.7.20193.7.2019
PAVEL KONOPÍKVystoupení skupiny Crazy Dogs ZK444518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč8.7.201910.7.201918.7.2019
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 110,50 Kč
6 110,50 Kč6 110,50 Kč10.7.201911.7.201923.7.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 06/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 93 310,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
127 061,00 Kč127 061,00 Kč30.6.201911.7.201918.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 535,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
1 535,30 Kč1 688,83 Kč10.6.201912.6.201911.7.201911.6.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
21 413,22 Kč23 554,54 Kč10.6.201912.6.201911.7.201911.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 39 065,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 878,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 561,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
40 505,05 Kč44 661,27 Kč11.6.201912.6.201911.7.201912.6.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby a materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 825,00 Kč
11 825,00 Kč11 825,00 Kč12.6.201914.6.201915.7.2019
Filip Latislavvizitky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 291,00 Kč
291,00 Kč291,00 Kč12.6.201914.6.201915.7.2019
Pavel HorskýOprava parního kotle511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 372,00 Kč
5 372,00 Kč5 372,00 Kč7.6.201911.6.201911.7.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 048,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
14 048,00 Kč14 048,00 Kč13.6.201913.6.201915.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 247,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
3 248,00 Kč3 248,00 Kč13.6.201913.6.20192.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 926,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
31 926,00 Kč31 926,00 Kč13.6.201913.6.20192.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 306,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
3 306,00 Kč3 306,00 Kč13.6.201913.6.20192.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 813,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
4 814,00 Kč4 814,00 Kč13.6.201913.6.20192.7.2019
Roman Helclobčerstvení 28.6.2019513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 101,00 Kč
1 101,00 Kč1 101,00 Kč26.6.201928.6.201911.7.2019
Pewa, s.r.o.občerstvení 28.6.2019513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 133,00 Kč
133,00 Kč133,00 Kč27.6.201928.6.201918.7.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 396,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
20 397,00 Kč20 397,00 Kč28.6.201928.6.201925.7.2019
Josef Klečkabroušení kotouče - kuchyň518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 275,00 Kč
2 275,00 Kč2 275,00 Kč12.7.201912.7.201925.7.2019
Vaněk plus s.r.o.Přeprava kontejnerů518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 840,00 Kč
1 840,00 Kč1 840,00 Kč9.7.201911.7.201925.7.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 298,20 Kč
15 948,20 Kč19 198,32 Kč10.7.201912.7.201923.7.201910.7.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.jednorázové nádobí - setkání zaměstnanců513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 939,00 Kč
939,00 Kč939,00 Kč12.6.201914.6.201915.7.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 698,00 Kč
2 698,00 Kč2 698,00 Kč11.6.201914.6.201925.7.2019
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně + prádelna + 4A 06/2019518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 525,90 Kč
518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 277,80 Kč
518 10010 442 - ostatní nevýrobní služby; celkem 435,60 Kč
5 239,30 Kč5 239,30 Kč14.6.201914.6.201915.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 4 606,95 Kč
4 606,95 Kč5 067,65 Kč13.6.201914.6.201915.7.201914.6.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 05/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 952,00 Kč
3 952,00 Kč3 952,00 Kč14.6.201914.6.201915.7.2019
Český metrologický institutOvěření vah - kuchyň518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 415,16 Kč
2 415,16 Kč2 415,16 Kč10.6.201914.6.20191.7.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 05/2019518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 573,00 Kč
2 573,00 Kč2 573,00 Kč14.6.201914.6.201915.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 126 905,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 426,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 780,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,38 Kč
140 113,36 Kč155 011,93 Kč30.6.201930.6.201925.7.201928.6.2019
CHIRONAX Dental Servis s.r.o.Servisní činnost proškolení lékaře na RTG + sterilizaci549 03000 203 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 174,00 Kč
1 174,00 Kč1 174,00 Kč28.6.20192.7.201915.7.2019
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za 2. čtvrtletí roku 2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč1.7.20191.7.201930.7.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 07/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč1.7.20192.7.201930.7.2019
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k AVENSIU - 07/2019 - 09/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 365,27 Kč
7 365,27 Kč7 365,27 Kč2.7.20192.7.201915.7.2019
ADOS agrodružstvo obchodu a služebvíka na gastronádoby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 278,00 Kč
14 278,00 Kč14 278,00 Kč27.6.20192.7.201925.7.2019
Eurowater, s.r.o.Preventivní prohlídka A+B518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 40 539,00 Kč
40 539,00 Kč40 539,00 Kč28.6.20192.7.201925.7.2019
FISCHER DENTAL s.r.o.Servis a údržba zdrav. prostředku511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 009,00 Kč
3 009,00 Kč3 009,00 Kč8.7.201911.7.201923.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 06/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -199 173,55 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 207 238,38 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
8 064,39 Kč9 758,00 Kč12.7.201912.7.201925.7.201912.7.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč11.7.201912.7.201923.7.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cuvettes micro in plastic bag501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 521,10 Kč
3 521,10 Kč3 521,10 Kč11.7.201912.7.201923.7.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Alkalická fosfatáza, Alfa amyláza, GGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 519,22 Kč
7 519,22 Kč7 519,22 Kč11.7.201912.7.201923.7.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 06/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 4 012,00 Kč
4 012,00 Kč4 012,00 Kč9.7.201912.7.201923.7.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.TRIGLYCERIDES501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 787,11 Kč
2 787,11 Kč2 787,11 Kč11.7.201912.7.201923.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 557,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
23 558,00 Kč23 558,00 Kč17.6.201917.6.20194.7.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 943,35 Kč
3 943,35 Kč3 943,35 Kč17.6.201917.6.201915.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 359,00 Kč
5 359,00 Kč5 359,00 Kč17.6.201917.6.20194.7.2019
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 16 732,00 Kč
16 732,00 Kč16 732,00 Kč12.6.201917.6.201915.7.2019
STRIMA CZECH s.r.o.Cívky pro domácí šicí stroj JANOME511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 685,00 Kč
685,00 Kč685,00 Kč17.6.201917.6.201911.7.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 06/2019518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč17.6.201917.6.201918.7.2019
Zen systems s.r.o.Oprava HP serveru.511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 21 168,00 Kč
21 168,00 Kč21 168,00 Kč17.6.201917.6.201915.7.2019
OQUEMA, S. R. O.kyselina amidosulfinová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 577,30 Kč
2 577,30 Kč2 577,30 Kč28.6.20192.7.201911.7.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 267,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
267,00 Kč307,05 Kč27.6.20192.7.201925.7.201927.6.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 37 405,66 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
37 405,66 Kč41 146,23 Kč28.6.20192.7.201930.7.20191.7.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.dveře111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 084,00 Kč
1 084,00 Kč1 084,00 Kč28.6.20192.7.201911.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 179,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
9 179,00 Kč9 179,00 Kč2.7.20192.7.201918.7.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 921,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
10 921,52 Kč10 921,52 Kč2.7.20192.7.201925.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 967,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
3 968,00 Kč3 968,00 Kč2.7.20192.7.201918.7.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 456,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 029,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
15 486,00 Kč15 486,00 Kč1.7.20191.7.201915.7.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 560,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
4 561,00 Kč4 561,00 Kč2.7.20192.7.201918.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 552,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
4 553,00 Kč4 553,00 Kč2.7.20192.7.201918.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 296,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,79 Kč
15 297,00 Kč15 297,00 Kč2.7.20192.7.201911.7.2019
Filip Latislavrazítko + štoček111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 410,00 Kč
410,00 Kč410,00 Kč12.6.20193.7.201915.7.2019
ElPe CZ, s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 144,00 Kč
7 144,00 Kč7 144,00 Kč2.7.20193.7.201930.7.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 789,00 Kč
6 789,00 Kč6 789,00 Kč24.6.20192.7.201923.7.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 739,00 Kč
5 739,00 Kč5 739,00 Kč2.7.20193.7.201930.7.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava pánve Therma - topné těleso511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 921,00 Kč
6 921,00 Kč6 921,00 Kč13.6.20192.7.201915.7.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava kotel Tenax - víko511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 946,00 Kč
9 946,00 Kč9 946,00 Kč13.6.20192.7.201915.7.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručník pap. skl111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 256,00 Kč
8 256,00 Kč8 256,00 Kč2.7.20193.7.201930.7.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 06/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 587,50 Kč
11 587,50 Kč11 587,50 Kč2.7.20192.7.201911.7.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 06/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč2.7.20193.7.201915.7.2019
FCC Uhy, s.r.o.Odstranění odpadu 06/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 818,00 Kč
3 818,00 Kč3 818,00 Kč30.6.20193.7.201918.7.2019
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 06/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč1.7.20193.7.201930.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 216 283,99 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč
94 544,27 Kč108 726,00 Kč28.6.20193.7.201915.7.201928.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 40 428,19 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
1 297,34 Kč1 492,00 Kč28.6.20193.7.201915.7.201928.6.2019
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 06/2019549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 27 650,00 Kč
27 650,00 Kč27 650,00 Kč3.7.20193.7.201915.7.2019
Mělnická zdravotní, a.s.stomatolog. RTG 06/2019501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 375,00 Kč
1 375,00 Kč1 375,00 Kč9.7.201912.7.201923.7.2019
Jaroslav SalačOzvučení Mrtvej brouk ZK441518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč3.7.201912.7.201930.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 595,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
7 596,00 Kč7 596,00 Kč12.7.201912.7.201930.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 41 496,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
41 497,00 Kč41 497,00 Kč12.7.201912.7.201925.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 459,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
11 459,00 Kč11 459,00 Kč12.7.201912.7.201930.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 596,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
11 597,00 Kč11 597,00 Kč12.7.201912.7.201930.7.2019
Zobrazeno 14 101-14 200 z 21 150 záznamů.