2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 930,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 382,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,52 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 10 313,16 Kč | 12 063,00 Kč | 3.7.2019 | 9.7.2019 | 18.7.2019 | 3.7.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč | 1 906,80 Kč | 2 215,00 Kč | 3.7.2019 | 9.7.2019 | 18.7.2019 | 3.7.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 976,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 16 977,00 Kč | 16 977,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 23.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 967,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 3 968,00 Kč | 3 968,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 23.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 554,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 5 555,00 Kč | 5 555,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 25.7.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 673,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 146,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 21 820,00 Kč | 21 820,00 Kč | 8.7.2019 | 8.7.2019 | 18.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 489,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 8 490,00 Kč | 8 490,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 18.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 409,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,61 Kč | 20 410,00 Kč | 20 410,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 23.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 068,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč | 2 069,00 Kč | 2 069,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 25.7.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 752,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 7 753,00 Kč | 7 753,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 18.7.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 370,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 8 371,00 Kč | 8 371,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 18.7.2019 | |
GMR GAS s.r.o. | Oprava RTP | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 447,00 Kč | 2 447,00 Kč | 2 447,00 Kč | 2.7.2019 | 10.7.2019 | 23.7.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 494,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 295,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 789,84 Kč | 926,00 Kč | 3.7.2019 | 10.7.2019 | 18.7.2019 | 3.7.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 27 615,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 748,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,55 Kč | 29 364,49 Kč | 33 874,00 Kč | 4.7.2019 | 10.7.2019 | 18.7.2019 | 4.7.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 561,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 386,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 8 948,59 Kč | 10 554,00 Kč | 3.7.2019 | 10.7.2019 | 18.7.2019 | 3.7.2019 |
PAVEL KONOPÍK | Vystoupení skupiny Crazy Dogs ZK444 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8.7.2019 | 10.7.2019 | 18.7.2019 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 110,50 Kč | 6 110,50 Kč | 6 110,50 Kč | 10.7.2019 | 11.7.2019 | 23.7.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 06/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 93 310,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 127 061,00 Kč | 127 061,00 Kč | 30.6.2019 | 11.7.2019 | 18.7.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 535,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 1 535,30 Kč | 1 688,83 Kč | 10.6.2019 | 12.6.2019 | 11.7.2019 | 11.6.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 413,22 Kč | 23 554,54 Kč | 10.6.2019 | 12.6.2019 | 11.7.2019 | 11.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 39 065,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 878,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 561,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 40 505,05 Kč | 44 661,27 Kč | 11.6.2019 | 12.6.2019 | 11.7.2019 | 12.6.2019 |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby a materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 825,00 Kč | 11 825,00 Kč | 11 825,00 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 15.7.2019 | |
Filip Latislav | vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 291,00 Kč | 291,00 Kč | 291,00 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 15.7.2019 | |
Pavel Horský | Oprava parního kotle | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 372,00 Kč | 5 372,00 Kč | 5 372,00 Kč | 7.6.2019 | 11.6.2019 | 11.7.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 048,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 14 048,00 Kč | 14 048,00 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 15.7.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 247,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 3 248,00 Kč | 3 248,00 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 2.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 926,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 31 926,00 Kč | 31 926,00 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 2.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 306,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 3 306,00 Kč | 3 306,00 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 2.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 813,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 4 814,00 Kč | 4 814,00 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 2.7.2019 | |
Roman Helcl | občerstvení 28.6.2019 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 101,00 Kč | 1 101,00 Kč | 1 101,00 Kč | 26.6.2019 | 28.6.2019 | 11.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | občerstvení 28.6.2019 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 133,00 Kč | 133,00 Kč | 133,00 Kč | 27.6.2019 | 28.6.2019 | 18.7.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 396,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 20 397,00 Kč | 20 397,00 Kč | 28.6.2019 | 28.6.2019 | 25.7.2019 | |
Josef Klečka | broušení kotouče - kuchyň | 518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 275,00 Kč | 2 275,00 Kč | 2 275,00 Kč | 12.7.2019 | 12.7.2019 | 25.7.2019 | |
Vaněk plus s.r.o. | Přeprava kontejnerů | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 840,00 Kč | 1 840,00 Kč | 1 840,00 Kč | 9.7.2019 | 11.7.2019 | 25.7.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 298,20 Kč | 15 948,20 Kč | 19 198,32 Kč | 10.7.2019 | 12.7.2019 | 23.7.2019 | 10.7.2019 |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | jednorázové nádobí - setkání zaměstnanců | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 939,00 Kč | 939,00 Kč | 939,00 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 15.7.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 698,00 Kč | 2 698,00 Kč | 2 698,00 Kč | 11.6.2019 | 14.6.2019 | 25.7.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně + prádelna + 4A 06/2019 | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 525,90 Kč 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 277,80 Kč 518 10010 442 - ostatní nevýrobní služby; celkem 435,60 Kč | 5 239,30 Kč | 5 239,30 Kč | 14.6.2019 | 14.6.2019 | 15.7.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 606,95 Kč | 4 606,95 Kč | 5 067,65 Kč | 13.6.2019 | 14.6.2019 | 15.7.2019 | 14.6.2019 |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 05/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 952,00 Kč | 3 952,00 Kč | 3 952,00 Kč | 14.6.2019 | 14.6.2019 | 15.7.2019 | |
Český metrologický institut | Ověření vah - kuchyň | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 415,16 Kč | 2 415,16 Kč | 2 415,16 Kč | 10.6.2019 | 14.6.2019 | 1.7.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 05/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 573,00 Kč | 2 573,00 Kč | 2 573,00 Kč | 14.6.2019 | 14.6.2019 | 15.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 126 905,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 426,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 780,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,38 Kč | 140 113,36 Kč | 155 011,93 Kč | 30.6.2019 | 30.6.2019 | 25.7.2019 | 28.6.2019 |
CHIRONAX Dental Servis s.r.o. | Servisní činnost proškolení lékaře na RTG + sterilizaci | 549 03000 203 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 174,00 Kč | 1 174,00 Kč | 1 174,00 Kč | 28.6.2019 | 2.7.2019 | 15.7.2019 | |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za 2. čtvrtletí roku 2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 30.7.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 07/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.7.2019 | 2.7.2019 | 30.7.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 07/2019 - 09/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 365,27 Kč | 7 365,27 Kč | 7 365,27 Kč | 2.7.2019 | 2.7.2019 | 15.7.2019 | |
ADOS agrodružstvo obchodu a služeb | víka na gastronádoby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 278,00 Kč | 14 278,00 Kč | 14 278,00 Kč | 27.6.2019 | 2.7.2019 | 25.7.2019 | |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídka A+B | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 40 539,00 Kč | 40 539,00 Kč | 40 539,00 Kč | 28.6.2019 | 2.7.2019 | 25.7.2019 | |
FISCHER DENTAL s.r.o. | Servis a údržba zdrav. prostředku | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 009,00 Kč | 3 009,00 Kč | 3 009,00 Kč | 8.7.2019 | 11.7.2019 | 23.7.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 06/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -199 173,55 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 207 238,38 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 8 064,39 Kč | 9 758,00 Kč | 12.7.2019 | 12.7.2019 | 25.7.2019 | 12.7.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 11.7.2019 | 12.7.2019 | 23.7.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cuvettes micro in plastic bag | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 521,10 Kč | 3 521,10 Kč | 3 521,10 Kč | 11.7.2019 | 12.7.2019 | 23.7.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Alkalická fosfatáza, Alfa amyláza, GGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 519,22 Kč | 7 519,22 Kč | 7 519,22 Kč | 11.7.2019 | 12.7.2019 | 23.7.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 06/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 012,00 Kč | 4 012,00 Kč | 4 012,00 Kč | 9.7.2019 | 12.7.2019 | 23.7.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | TRIGLYCERIDES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 787,11 Kč | 2 787,11 Kč | 2 787,11 Kč | 11.7.2019 | 12.7.2019 | 23.7.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 557,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 23 558,00 Kč | 23 558,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 4.7.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 943,35 Kč | 3 943,35 Kč | 3 943,35 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 15.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 359,00 Kč | 5 359,00 Kč | 5 359,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 4.7.2019 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 12.6.2019 | 17.6.2019 | 15.7.2019 | |
STRIMA CZECH s.r.o. | Cívky pro domácí šicí stroj JANOME | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 685,00 Kč | 685,00 Kč | 685,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 11.7.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 06/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 18.7.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Oprava HP serveru. | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 21 168,00 Kč | 21 168,00 Kč | 21 168,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 15.7.2019 | |
OQUEMA, S. R. O. | kyselina amidosulfinová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 577,30 Kč | 2 577,30 Kč | 2 577,30 Kč | 28.6.2019 | 2.7.2019 | 11.7.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 267,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 267,00 Kč | 307,05 Kč | 27.6.2019 | 2.7.2019 | 25.7.2019 | 27.6.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 37 405,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 37 405,66 Kč | 41 146,23 Kč | 28.6.2019 | 2.7.2019 | 30.7.2019 | 1.7.2019 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | dveře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 084,00 Kč | 1 084,00 Kč | 1 084,00 Kč | 28.6.2019 | 2.7.2019 | 11.7.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 179,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 9 179,00 Kč | 9 179,00 Kč | 2.7.2019 | 2.7.2019 | 18.7.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 921,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 10 921,52 Kč | 10 921,52 Kč | 2.7.2019 | 2.7.2019 | 25.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 967,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 3 968,00 Kč | 3 968,00 Kč | 2.7.2019 | 2.7.2019 | 18.7.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 456,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 029,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 15 486,00 Kč | 15 486,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 15.7.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 560,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 4 561,00 Kč | 4 561,00 Kč | 2.7.2019 | 2.7.2019 | 18.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 552,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 4 553,00 Kč | 4 553,00 Kč | 2.7.2019 | 2.7.2019 | 18.7.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 296,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,79 Kč | 15 297,00 Kč | 15 297,00 Kč | 2.7.2019 | 2.7.2019 | 11.7.2019 | |
Filip Latislav | razítko + štoček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 410,00 Kč | 410,00 Kč | 410,00 Kč | 12.6.2019 | 3.7.2019 | 15.7.2019 | |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 144,00 Kč | 7 144,00 Kč | 7 144,00 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 30.7.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 789,00 Kč | 6 789,00 Kč | 6 789,00 Kč | 24.6.2019 | 2.7.2019 | 23.7.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 739,00 Kč | 5 739,00 Kč | 5 739,00 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 30.7.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava pánve Therma - topné těleso | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 921,00 Kč | 6 921,00 Kč | 6 921,00 Kč | 13.6.2019 | 2.7.2019 | 15.7.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava kotel Tenax - víko | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 946,00 Kč | 9 946,00 Kč | 9 946,00 Kč | 13.6.2019 | 2.7.2019 | 15.7.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručník pap. skl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 256,00 Kč | 8 256,00 Kč | 8 256,00 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 30.7.2019 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 06/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 587,50 Kč | 11 587,50 Kč | 11 587,50 Kč | 2.7.2019 | 2.7.2019 | 11.7.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 06/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 15.7.2019 | |
FCC Uhy, s.r.o. | Odstranění odpadu 06/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 818,00 Kč | 3 818,00 Kč | 3 818,00 Kč | 30.6.2019 | 3.7.2019 | 18.7.2019 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 06/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 1.7.2019 | 3.7.2019 | 30.7.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 216 283,99 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč | 94 544,27 Kč | 108 726,00 Kč | 28.6.2019 | 3.7.2019 | 15.7.2019 | 28.6.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 40 428,19 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 1 297,34 Kč | 1 492,00 Kč | 28.6.2019 | 3.7.2019 | 15.7.2019 | 28.6.2019 |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 06/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 27 650,00 Kč | 27 650,00 Kč | 27 650,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 15.7.2019 | |
Mělnická zdravotní, a.s. | stomatolog. RTG 06/2019 | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 375,00 Kč | 1 375,00 Kč | 1 375,00 Kč | 9.7.2019 | 12.7.2019 | 23.7.2019 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Mrtvej brouk ZK441 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 3.7.2019 | 12.7.2019 | 30.7.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 595,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 7 596,00 Kč | 7 596,00 Kč | 12.7.2019 | 12.7.2019 | 30.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 41 496,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 41 497,00 Kč | 41 497,00 Kč | 12.7.2019 | 12.7.2019 | 25.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 459,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 11 459,00 Kč | 11 459,00 Kč | 12.7.2019 | 12.7.2019 | 30.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 596,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 11 597,00 Kč | 11 597,00 Kč | 12.7.2019 | 12.7.2019 | 30.7.2019 |