Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 14 201-14 300 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Zen systems s.r.o.Oprava PC pro sběr dat z průmyslových praček511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 767,00 Kč
7 767,00 Kč7 767,00 Kč17.6.201917.6.201915.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 128,35 Kč
128,35 Kč141,19 Kč14.6.201918.6.201915.7.201911.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 80 674,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 18 898,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 678,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč
100 250,48 Kč111 295,01 Kč14.6.201918.6.201915.7.201917.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 967,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
16 968,00 Kč16 968,00 Kč18.6.201918.6.20194.7.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 209,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 620,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 002,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 131,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 136,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
41 101,00 Kč41 101,00 Kč17.6.201917.6.201918.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 36 241,89 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
36 241,89 Kč39 866,08 Kč18.6.201919.6.201918.7.201919.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ALBUMIN (BCP),CRP,501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 279,00 Kč
4 279,00 Kč4 279,00 Kč18.6.201919.6.20192.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 801,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč
2 802,00 Kč2 802,00 Kč12.7.201912.7.201918.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 676,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
11 677,00 Kč11 677,00 Kč12.7.201912.7.201923.7.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 144,00 Kč
7 144,00 Kč7 144,00 Kč19.6.201912.7.201923.7.2019
AllServices Group s.r.o.zásobníky na toaletní papír a ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 305,72 Kč
3 305,72 Kč3 305,72 Kč11.7.201916.7.201918.7.2019
FOSAN s.r.o.poštovné518 01020 721 - poštovné; celkem 218,00 Kč
218,00 Kč218,00 Kč10.7.201916.7.201923.7.2019
ALFA Software s.r.o.výplatní obálky s tlakovým lepidlem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 847,80 Kč
3 847,80 Kč3 847,80 Kč15.7.201915.7.201925.7.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 358,00 Kč
10 358,00 Kč10 358,00 Kč12.7.201916.7.201930.7.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.AMPHETAMINES, DILUENT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 500,45 Kč
13 500,45 Kč13 500,45 Kč18.6.201919.6.20192.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 554,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
5 555,00 Kč5 555,00 Kč19.6.201919.6.201911.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 108,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
32 108,00 Kč32 108,00 Kč19.6.201919.6.201911.7.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 420,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 062,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 428,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 171,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 305,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 569,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 120,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 508,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
54 051,30 Kč54 051,30 Kč11.6.201911.6.201915.7.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 120,40 Kč
20 120,40 Kč20 120,40 Kč17.6.201917.6.201918.7.2019
F & T s.r.o.Řezivo511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 943,50 Kč
52 943,50 Kč52 943,50 Kč19.6.201919.6.201918.7.2019
Institut klinické psychologie z.s.Účastnický poplatek za seminář / Tématický -apercepční test549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 600,00 Kč
6 600,00 Kč6 600,00 Kč19.6.201919.6.201918.7.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 2 570,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 933,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
8 503,20 Kč10 134,67 Kč19.6.201920.6.20192.7.201919.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Oprava lab. přístroje KONELAB 30i511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 418,75 Kč
20 418,75 Kč20 418,75 Kč20.6.201920.6.20192.7.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 599,00 Kč
6 599,00 Kč6 599,00 Kč12.7.201916.7.201930.7.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 045,00 Kč
17 045,00 Kč17 045,00 Kč12.7.201916.7.201930.7.2019
David MošnaObčerstvení - posezení zam. 28.6.2019513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 19 862,00 Kč
19 862,00 Kč19 862,00 Kč28.6.201916.7.201925.7.2019
Lubica TomečkováStomatologické náhrady501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 810,00 Kč
3 810,00 Kč3 810,00 Kč30.6.201917.7.201923.7.2019
CELIMED s.r.o.BTK - Kompresorový Inhalátor518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 541,00 Kč
541,00 Kč541,00 Kč15.7.201915.7.201925.7.2019
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.Ověřování nechlazené centrifugy.518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 440,70 Kč
4 440,70 Kč4 440,70 Kč15.7.201916.7.201930.7.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 06/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč14.7.201916.7.201925.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 460,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč
1 460,00 Kč1 460,00 Kč20.6.201920.6.201911.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 708,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
6 708,00 Kč6 708,00 Kč20.6.201920.6.201911.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 487,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
6 487,00 Kč6 487,00 Kč20.6.201920.6.201911.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 615,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
12 616,00 Kč12 616,00 Kč20.6.201920.6.20192.7.2019
Italmedic s.r.o.BTK odsávačky518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč17.6.201919.6.201915.7.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč15.7.201916.7.201930.7.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 378,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 714,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
33 093,00 Kč33 093,00 Kč15.7.201915.7.201925.7.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 535,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
4 535,00 Kč4 535,00 Kč17.7.201917.7.201930.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 236,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč
11 237,00 Kč11 237,00 Kč17.7.201917.7.201925.7.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 368,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 825,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
32 193,90 Kč32 193,90 Kč17.7.201917.7.201925.7.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 436,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 842,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 153,55 Kč
43 432,97 Kč43 432,97 Kč17.7.201917.7.201925.7.2019
Marek MacákSupervizní seminář 18.6.2019549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč17.6.201920.6.201918.7.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 9 656,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 29 860,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč
39 516,40 Kč47 235,46 Kč19.6.201921.6.201918.7.201919.6.2019
Igefa Ústí, s. r. o.násada, držák, utěrky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 842,00 Kč
2 842,00 Kč2 842,00 Kč17.6.201921.6.201911.7.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 395,00 Kč
2 395,00 Kč2 395,00 Kč13.6.201920.6.20192.7.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 4 104,00 Kč
4 104,00 Kč4 104,00 Kč14.6.201920.6.20192.7.2019
REISSWOLF likvidace dokumentůLikvidace písemností518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 593,96 Kč
7 593,96 Kč7 593,96 Kč19.6.201921.6.20192.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 991,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
2 991,30 Kč3 290,43 Kč20.6.201924.6.201918.7.201921.6.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za 06/2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 43 912,00 Kč
43 912,00 Kč43 912,00 Kč1.7.20194.7.201915.7.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 06/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč30.6.20194.7.201915.7.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 06/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 44 870,00 Kč
44 870,00 Kč44 870,00 Kč4.7.20194.7.201915.7.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 909,09 Kč
1 909,09 Kč2 100,00 Kč3.7.20194.7.201918.7.20193.7.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
10 868,00 Kč10 868,00 Kč3.7.20193.7.201911.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 686,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
5 687,00 Kč5 687,00 Kč3.7.20193.7.201918.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 709,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
43 709,00 Kč43 709,00 Kč3.7.20193.7.201918.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 108,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
5 109,00 Kč5 109,00 Kč3.7.20193.7.201923.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 931,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,95 Kč
6 932,00 Kč6 932,00 Kč3.7.20193.7.201918.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 285,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
14 286,00 Kč14 286,00 Kč3.7.20193.7.201918.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 210,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
14 211,00 Kč14 211,00 Kč3.7.20193.7.201915.7.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 121,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 485,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
26 606,86 Kč26 606,86 Kč3.7.20193.7.201911.7.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 427,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 572,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 034,90 Kč
26 035,53 Kč26 035,53 Kč3.7.20193.7.201911.7.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.06 .2019 - 30.06.2019518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 229,90 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 440,13 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 255,65 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 281,69 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 282,24 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 102,85 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 872,11 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 404,14 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 174,24 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 536,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 219,62 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
9 090,57 Kč9 090,57 Kč30.6.20194.7.201923.7.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 52,47 Kč
52,47 Kč52,47 Kč3.7.20194.7.201918.7.2019
B2B Partner s.r.o.penízková podlahovina111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 542,00 Kč
1 542,00 Kč1 542,00 Kč27.6.20198.7.201911.7.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 407,83 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,33 Kč
7 407,83 Kč8 519,00 Kč2.7.20198.7.201930.7.20192.7.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 928,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
9 848,39 Kč11 861,35 Kč3.7.20198.7.201918.7.20193.7.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 010,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,32 Kč
1 010,43 Kč1 162,00 Kč2.7.20198.7.201930.7.20192.7.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 8 861,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč
8 861,74 Kč10 191,00 Kč2.7.20198.7.201930.7.20192.7.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 222,64 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
222,74 Kč245,00 Kč4.7.20198.7.201918.7.20194.7.2019
Petr MrázekServis kanalizačních systémů518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 460,00 Kč
23 460,00 Kč23 460,00 Kč4.7.20198.7.201923.7.2019
ASKER S.R.O.stojan na infuzi111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 580,00 Kč
1 580,00 Kč1 580,00 Kč16.7.201918.7.201925.7.2019
ProfiTechnika CZ s.r.o.skartovačky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 497,70 Kč
6 497,70 Kč6 497,70 Kč11.7.201918.7.201923.7.2019
ProfiTechnika CZ s.r.o.skartovačky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 746,55 Kč
9 746,55 Kč9 746,55 Kč11.7.201918.7.201923.7.2019
Schubert CZ spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 023,14 Kč
1 023,14 Kč1 238,00 Kč16.7.201918.7.201925.7.201916.7.2019
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 119,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 947,52 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
1 067,71 Kč1 235,00 Kč16.7.201918.7.201925.7.201916.7.2019
MANDÍK, a.s.Roční kontrola na plynovém zařízení518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 182,00 Kč
4 182,00 Kč4 182,00 Kč18.7.201918.7.201930.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 399,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
7 400,00 Kč7 400,00 Kč23.7.201923.7.201930.7.2019
Lenka BrotánkováZubní materiál (1.6.-30.6. 2019)501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 440,00 Kč
7 440,00 Kč7 440,00 Kč12.7.201923.7.201930.7.2019
Zelený PavelŠkolení řidičů549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 000,00 Kč
1 000,00 Kč1 000,00 Kč24.6.201924.6.20192.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 457,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
27 458,00 Kč27 458,00 Kč21.6.201921.6.201915.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 478,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
5 479,00 Kč5 479,00 Kč20.6.201920.6.201911.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 786,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
9 787,00 Kč9 787,00 Kč24.6.201924.6.201915.7.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 775,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 633,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,54 Kč
32 410,00 Kč32 410,00 Kč24.6.201924.6.20194.7.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 213,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 552,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
30 765,78 Kč30 765,78 Kč24.6.201924.6.20192.7.2019
Bilson Trade s.r.o.fixace zápěstí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 768,00 Kč
2 768,00 Kč2 768,00 Kč18.7.201925.7.201930.7.2019
Sandra ŠrajbrováLT - zam. Brožová Renata412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 200,00 Kč
3 200,00 Kč3 200,00 Kč26.6.201926.6.20192.7.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Roudnice n.L., Horní Beřkovice - Dvůr Králové nad Labem a zpět412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 11 903,00 Kč
11 903,00 Kč11 903,00 Kč19.6.201927.6.201918.7.2019
Kristýna VrkočováUbytování v Kempu Alegro - 2. záloha412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 52 500,00 Kč
52 500,00 Kč52 500,00 Kč28.6.201928.6.20191.7.2019
VLČEK Milan, Polepy 107Skupina NEON Band - 28.6.2019412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 9 000,00 Kč
9 000,00 Kč9 000,00 Kč28.6.201928.6.201911.7.2019
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.Masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč28.6.20191.7.201911.7.2019
Finanční úřad v Roudnici nad LabemOdvod za porušení rozpočtové kázně542 00000 901 - jiné pokuty a penále; celkem 54 787,00 Kč
54 787,00 Kč54 787,00 Kč18.12.201818.12.201822.7.2019
Finanční úřad v Roudnici nad LabemOdvod za porušení rozpočtové kázně542 00000 901 - jiné pokuty a penále; celkem 136 800,00 Kč
136 800,00 Kč136 800,00 Kč18.12.201818.12.201822.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 838,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
4 838,12 Kč5 321,93 Kč15.4.201917.4.201915.7.201912.4.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 04/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 6 176,00 Kč
6 176,00 Kč6 176,00 Kč15.4.201924.4.20193.7.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 682,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 605,30 Kč
31 287,94 Kč31 287,94 Kč24.6.201924.6.20192.7.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 06/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč24.6.201924.6.201915.7.2019
KIS plus, a.s.Údržba úklidového stroje Karcher BR 40/10C - náhradní stěrky511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 187,00 Kč
7 187,00 Kč7 187,00 Kč30.5.201924.6.20192.7.2019
IPVZSpecializační odborná stáž v lékařské sexuologii 13.5.-7.6.2019 - MUDr. Alexander Varga549 03000 431 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč20.6.201920.6.20193.7.2019
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 275,60 Kč
5 275,60 Kč5 275,60 Kč24.6.201924.6.201915.7.2019
T.C.I.Investment s.r.o.kuchyňské potřeby, zrcadla, nádoby na odpadky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 378,00 Kč
14 378,00 Kč14 378,00 Kč24.6.201925.6.201923.7.2019
Zobrazeno 14 201-14 300 z 20 535 záznamů.