2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zen systems s.r.o. | Oprava PC pro sběr dat z průmyslových praček | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 767,00 Kč | 7 767,00 Kč | 7 767,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 15.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 128,35 Kč | 128,35 Kč | 141,19 Kč | 14.6.2019 | 18.6.2019 | 15.7.2019 | 11.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 80 674,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 18 898,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 678,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč | 100 250,48 Kč | 111 295,01 Kč | 14.6.2019 | 18.6.2019 | 15.7.2019 | 17.6.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 967,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 16 968,00 Kč | 16 968,00 Kč | 18.6.2019 | 18.6.2019 | 4.7.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 209,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 620,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 002,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 131,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 136,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 41 101,00 Kč | 41 101,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 18.7.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 36 241,89 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 36 241,89 Kč | 39 866,08 Kč | 18.6.2019 | 19.6.2019 | 18.7.2019 | 19.6.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN (BCP),CRP, | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 279,00 Kč | 4 279,00 Kč | 4 279,00 Kč | 18.6.2019 | 19.6.2019 | 2.7.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 801,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč | 2 802,00 Kč | 2 802,00 Kč | 12.7.2019 | 12.7.2019 | 18.7.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 676,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 11 677,00 Kč | 11 677,00 Kč | 12.7.2019 | 12.7.2019 | 23.7.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 144,00 Kč | 7 144,00 Kč | 7 144,00 Kč | 19.6.2019 | 12.7.2019 | 23.7.2019 | |
AllServices Group s.r.o. | zásobníky na toaletní papír a ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 305,72 Kč | 3 305,72 Kč | 3 305,72 Kč | 11.7.2019 | 16.7.2019 | 18.7.2019 | |
FOSAN s.r.o. | poštovné | 518 01020 721 - poštovné; celkem 218,00 Kč | 218,00 Kč | 218,00 Kč | 10.7.2019 | 16.7.2019 | 23.7.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | výplatní obálky s tlakovým lepidlem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 15.7.2019 | 15.7.2019 | 25.7.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 358,00 Kč | 10 358,00 Kč | 10 358,00 Kč | 12.7.2019 | 16.7.2019 | 30.7.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES, DILUENT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 500,45 Kč | 13 500,45 Kč | 13 500,45 Kč | 18.6.2019 | 19.6.2019 | 2.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 554,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 5 555,00 Kč | 5 555,00 Kč | 19.6.2019 | 19.6.2019 | 11.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 108,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 32 108,00 Kč | 32 108,00 Kč | 19.6.2019 | 19.6.2019 | 11.7.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 420,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 062,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 428,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 171,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 305,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 569,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 120,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 508,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 54 051,30 Kč | 54 051,30 Kč | 11.6.2019 | 11.6.2019 | 15.7.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 120,40 Kč | 20 120,40 Kč | 20 120,40 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 18.7.2019 | |
F & T s.r.o. | Řezivo | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 943,50 Kč | 52 943,50 Kč | 52 943,50 Kč | 19.6.2019 | 19.6.2019 | 18.7.2019 | |
Institut klinické psychologie z.s. | Účastnický poplatek za seminář / Tématický -apercepční test | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 600,00 Kč | 6 600,00 Kč | 6 600,00 Kč | 19.6.2019 | 19.6.2019 | 18.7.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 2 570,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 933,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 8 503,20 Kč | 10 134,67 Kč | 19.6.2019 | 20.6.2019 | 2.7.2019 | 19.6.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Oprava lab. přístroje KONELAB 30i | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 418,75 Kč | 20 418,75 Kč | 20 418,75 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 2.7.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 599,00 Kč | 6 599,00 Kč | 6 599,00 Kč | 12.7.2019 | 16.7.2019 | 30.7.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 045,00 Kč | 17 045,00 Kč | 17 045,00 Kč | 12.7.2019 | 16.7.2019 | 30.7.2019 | |
David Mošna | Občerstvení - posezení zam. 28.6.2019 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 19 862,00 Kč | 19 862,00 Kč | 19 862,00 Kč | 28.6.2019 | 16.7.2019 | 25.7.2019 | |
Lubica Tomečková | Stomatologické náhrady | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 810,00 Kč | 3 810,00 Kč | 3 810,00 Kč | 30.6.2019 | 17.7.2019 | 23.7.2019 | |
CELIMED s.r.o. | BTK - Kompresorový Inhalátor | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 541,00 Kč | 541,00 Kč | 541,00 Kč | 15.7.2019 | 15.7.2019 | 25.7.2019 | |
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. | Ověřování nechlazené centrifugy. | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 440,70 Kč | 4 440,70 Kč | 4 440,70 Kč | 15.7.2019 | 16.7.2019 | 30.7.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 06/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.7.2019 | 16.7.2019 | 25.7.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 460,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 1 460,00 Kč | 1 460,00 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 11.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 708,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 6 708,00 Kč | 6 708,00 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 11.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 487,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 6 487,00 Kč | 6 487,00 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 11.7.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 615,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 12 616,00 Kč | 12 616,00 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 2.7.2019 | |
Italmedic s.r.o. | BTK odsávačky | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 17.6.2019 | 19.6.2019 | 15.7.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 15.7.2019 | 16.7.2019 | 30.7.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 378,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 714,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 33 093,00 Kč | 33 093,00 Kč | 15.7.2019 | 15.7.2019 | 25.7.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 535,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 4 535,00 Kč | 4 535,00 Kč | 17.7.2019 | 17.7.2019 | 30.7.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 236,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč | 11 237,00 Kč | 11 237,00 Kč | 17.7.2019 | 17.7.2019 | 25.7.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 368,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 825,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 32 193,90 Kč | 32 193,90 Kč | 17.7.2019 | 17.7.2019 | 25.7.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 436,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 842,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 153,55 Kč | 43 432,97 Kč | 43 432,97 Kč | 17.7.2019 | 17.7.2019 | 25.7.2019 | |
Marek Macák | Supervizní seminář 18.6.2019 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 17.6.2019 | 20.6.2019 | 18.7.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 9 656,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 29 860,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč | 39 516,40 Kč | 47 235,46 Kč | 19.6.2019 | 21.6.2019 | 18.7.2019 | 19.6.2019 |
Igefa Ústí, s. r. o. | násada, držák, utěrky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 842,00 Kč | 2 842,00 Kč | 2 842,00 Kč | 17.6.2019 | 21.6.2019 | 11.7.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 395,00 Kč | 2 395,00 Kč | 2 395,00 Kč | 13.6.2019 | 20.6.2019 | 2.7.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 4 104,00 Kč | 4 104,00 Kč | 4 104,00 Kč | 14.6.2019 | 20.6.2019 | 2.7.2019 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | Likvidace písemností | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 593,96 Kč | 7 593,96 Kč | 7 593,96 Kč | 19.6.2019 | 21.6.2019 | 2.7.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 991,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 991,30 Kč | 3 290,43 Kč | 20.6.2019 | 24.6.2019 | 18.7.2019 | 21.6.2019 |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za 06/2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 43 912,00 Kč | 43 912,00 Kč | 43 912,00 Kč | 1.7.2019 | 4.7.2019 | 15.7.2019 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 06/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 30.6.2019 | 4.7.2019 | 15.7.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 06/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 44 870,00 Kč | 44 870,00 Kč | 44 870,00 Kč | 4.7.2019 | 4.7.2019 | 15.7.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 909,09 Kč | 1 909,09 Kč | 2 100,00 Kč | 3.7.2019 | 4.7.2019 | 18.7.2019 | 3.7.2019 |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 10 868,00 Kč | 10 868,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 11.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 686,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 5 687,00 Kč | 5 687,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 18.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 709,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 43 709,00 Kč | 43 709,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 18.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 108,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 5 109,00 Kč | 5 109,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 23.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 931,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,95 Kč | 6 932,00 Kč | 6 932,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 18.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 285,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 14 286,00 Kč | 14 286,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 18.7.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 210,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 14 211,00 Kč | 14 211,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 15.7.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 121,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 485,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 26 606,86 Kč | 26 606,86 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 11.7.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 427,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 572,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 034,90 Kč | 26 035,53 Kč | 26 035,53 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 11.7.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.06 .2019 - 30.06.2019 | 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 229,90 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 440,13 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 255,65 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 281,69 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 282,24 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 102,85 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 872,11 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 404,14 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 174,24 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 536,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 219,62 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč | 9 090,57 Kč | 9 090,57 Kč | 30.6.2019 | 4.7.2019 | 23.7.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 52,47 Kč | 52,47 Kč | 52,47 Kč | 3.7.2019 | 4.7.2019 | 18.7.2019 | |
B2B Partner s.r.o. | penízková podlahovina | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 542,00 Kč | 1 542,00 Kč | 1 542,00 Kč | 27.6.2019 | 8.7.2019 | 11.7.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 407,83 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,33 Kč | 7 407,83 Kč | 8 519,00 Kč | 2.7.2019 | 8.7.2019 | 30.7.2019 | 2.7.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 928,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 9 848,39 Kč | 11 861,35 Kč | 3.7.2019 | 8.7.2019 | 18.7.2019 | 3.7.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 010,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,32 Kč | 1 010,43 Kč | 1 162,00 Kč | 2.7.2019 | 8.7.2019 | 30.7.2019 | 2.7.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 861,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč | 8 861,74 Kč | 10 191,00 Kč | 2.7.2019 | 8.7.2019 | 30.7.2019 | 2.7.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 222,64 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 222,74 Kč | 245,00 Kč | 4.7.2019 | 8.7.2019 | 18.7.2019 | 4.7.2019 |
Petr Mrázek | Servis kanalizačních systémů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 460,00 Kč | 23 460,00 Kč | 23 460,00 Kč | 4.7.2019 | 8.7.2019 | 23.7.2019 | |
ASKER S.R.O. | stojan na infuzi | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 580,00 Kč | 1 580,00 Kč | 1 580,00 Kč | 16.7.2019 | 18.7.2019 | 25.7.2019 | |
ProfiTechnika CZ s.r.o. | skartovačky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 497,70 Kč | 6 497,70 Kč | 6 497,70 Kč | 11.7.2019 | 18.7.2019 | 23.7.2019 | |
ProfiTechnika CZ s.r.o. | skartovačky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 746,55 Kč | 9 746,55 Kč | 9 746,55 Kč | 11.7.2019 | 18.7.2019 | 23.7.2019 | |
Schubert CZ spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 023,14 Kč | 1 023,14 Kč | 1 238,00 Kč | 16.7.2019 | 18.7.2019 | 25.7.2019 | 16.7.2019 |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 119,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 947,52 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 1 067,71 Kč | 1 235,00 Kč | 16.7.2019 | 18.7.2019 | 25.7.2019 | 16.7.2019 |
MANDÍK, a.s. | Roční kontrola na plynovém zařízení | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 182,00 Kč | 4 182,00 Kč | 4 182,00 Kč | 18.7.2019 | 18.7.2019 | 30.7.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 399,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 7 400,00 Kč | 7 400,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 30.7.2019 | |
Lenka Brotánková | Zubní materiál (1.6.-30.6. 2019) | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 440,00 Kč | 7 440,00 Kč | 7 440,00 Kč | 12.7.2019 | 23.7.2019 | 30.7.2019 | |
Zelený Pavel | Školení řidičů | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 24.6.2019 | 24.6.2019 | 2.7.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 457,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 27 458,00 Kč | 27 458,00 Kč | 21.6.2019 | 21.6.2019 | 15.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 478,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 5 479,00 Kč | 5 479,00 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 11.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 786,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 9 787,00 Kč | 9 787,00 Kč | 24.6.2019 | 24.6.2019 | 15.7.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 775,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 633,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,54 Kč | 32 410,00 Kč | 32 410,00 Kč | 24.6.2019 | 24.6.2019 | 4.7.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 213,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 552,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 30 765,78 Kč | 30 765,78 Kč | 24.6.2019 | 24.6.2019 | 2.7.2019 | |
Bilson Trade s.r.o. | fixace zápěstí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 768,00 Kč | 2 768,00 Kč | 2 768,00 Kč | 18.7.2019 | 25.7.2019 | 30.7.2019 | |
Sandra Šrajbrová | LT - zam. Brožová Renata | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 26.6.2019 | 26.6.2019 | 2.7.2019 | |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob - Roudnice n.L., Horní Beřkovice - Dvůr Králové nad Labem a zpět | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 11 903,00 Kč | 11 903,00 Kč | 11 903,00 Kč | 19.6.2019 | 27.6.2019 | 18.7.2019 | |
Kristýna Vrkočová | Ubytování v Kempu Alegro - 2. záloha | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 28.6.2019 | 28.6.2019 | 1.7.2019 | |
VLČEK Milan, Polepy 107 | Skupina NEON Band - 28.6.2019 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 28.6.2019 | 28.6.2019 | 11.7.2019 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 28.6.2019 | 1.7.2019 | 11.7.2019 | |
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Odvod za porušení rozpočtové kázně | 542 00000 901 - jiné pokuty a penále; celkem 54 787,00 Kč | 54 787,00 Kč | 54 787,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 22.7.2019 | |
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Odvod za porušení rozpočtové kázně | 542 00000 901 - jiné pokuty a penále; celkem 136 800,00 Kč | 136 800,00 Kč | 136 800,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 22.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 838,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 838,12 Kč | 5 321,93 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 15.7.2019 | 12.4.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 04/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 6 176,00 Kč | 6 176,00 Kč | 6 176,00 Kč | 15.4.2019 | 24.4.2019 | 3.7.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 682,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 605,30 Kč | 31 287,94 Kč | 31 287,94 Kč | 24.6.2019 | 24.6.2019 | 2.7.2019 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 06/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 24.6.2019 | 24.6.2019 | 15.7.2019 | |
KIS plus, a.s. | Údržba úklidového stroje Karcher BR 40/10C - náhradní stěrky | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 187,00 Kč | 7 187,00 Kč | 7 187,00 Kč | 30.5.2019 | 24.6.2019 | 2.7.2019 | |
IPVZ | Specializační odborná stáž v lékařské sexuologii 13.5.-7.6.2019 - MUDr. Alexander Varga | 549 03000 431 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 3.7.2019 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 275,60 Kč | 5 275,60 Kč | 5 275,60 Kč | 24.6.2019 | 24.6.2019 | 15.7.2019 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | kuchyňské potřeby, zrcadla, nádoby na odpadky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 378,00 Kč | 14 378,00 Kč | 14 378,00 Kč | 24.6.2019 | 25.6.2019 | 23.7.2019 |